mikumi
17.04.07,14:17
Ahojte, môže mi prosím niekto poradiť, ako v POHODE člením DPH,nakoľko mám prvu zahraničnú FA.
Pri samozdaneni alnt - potrebujem vybrať členenie DPH.
Pri odpočitani blnt - potrebujem vybrať členenie DPH.
Ďakujem.
Dada
18.04.07,04:14
alnt = DDnadEU
blnt = PDnadEU
daniek
18.04.07,05:45
1. Nahraješ klasicky fa do agendy prijatých faktúr, pričom členenie DPH dáš nezahrňovať do DPH.
2. cez Menu Záznam - Vymeranie DPH EÚ zadávaš:
a) dodanenie:
predkontácia: nezvyš. príjem s plnením DPH
členenie DPH: DDnadEÚ
b) odpočítanie:
predkontácia: ostatný výdaj nedaňový
členenie DPH: PDnadEÚ
3. Program ti vytvorí dva interné doklady jeden ide do riadku 04, druhý do riadku 16 daňového priznania.
mikumi
18.04.07,09:28
Veľmi pekne Vám ďakujem. M.
lydia.kralikova
18.04.07,10:02
tak asi takto:
na prijatej zahranicnej fakture sa da DPH: PN
potom zaznam - vymerat DPH EU.
v zobrazenej tabuľke vyplníte:
- Samozdanenie DPH: predkontácia "cPNpdph - Nezvysujuci prijem s plnenim DPH"
členenie DPH - služba "DDsluz" - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca
- tovar "DDnadEU" - Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU
- Odpočítanie DPH: predkontácia "eVNodph - Nedanovy vydaj s odpoctom DPH"
clenenie DPH - tovar "PDnadEU" - Nadobudnutie tovaru z iného štátu EU
- sluzba "PDsluz" - Poskytnutie služieb a tovarov, pri ktorých daň platí príjemca
lydia.kralikova
18.04.07,10:04
tak to bolo pre jednoduche uct.
lydia.kralikova
18.04.07,10:07
a este jedna otazocka:
aky je rozdiel v riadkoch 4(2) a 9(10). Ak som nakupila sluzby a nie tovar, tak potom je to na riadku 9?
daniek
23.04.07,04:46
presne tak riadky 9,10 sa používajú pri nákupe služieb z EÚ ale samozrejme iba takých pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa služby § 15, 16
stanislavko
26.05.09,10:31
kto mi vie povedať, o čo pri samozdanení ide? v konečnom dôsledku tú daň budem musieť zaplatiť,či nie, konkrétne pri 3 strannom obchode. Slovenská firma nakúpi v PL a predá do FR
bv_alexandra
01.09.09,06:02
Chcela by som sa opýtať, mám neplatiteľa DPH ale je povinný platiť DPH z prijatých fa z tretích štátov za dodané služby, tým pádom robím len samozdanenie bez nároku na odpočítanie.
Príjmem fa - a dám zaznam vymerať DPH
Nezaškrtnem uplatniť odpočítanie. ALe chcem si overiť to prvé.
Je správne ak dám
"cPNpdph - Nezvysujuci prijem s plnenim DPH"
členenie DPH - služba "DDsluz" - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca

Ďakujem krásne za odpoveď. ;):)
kori
01.09.09,06:09
Chcela by som sa opýtať, mám neplatiteľa DPH ale je povinný platiť DPH z prijatých fa z tretích štátov za dodané služby, tým pádom robím len samozdanenie bez nároku na odpočítanie.
Príjmem fa - a dám zaznam vymerať DPH
Nezaškrtnem uplatniť odpočítanie. ALe chcem si overiť to prvé.
Je správne ak dám
"cPNpdph - Nezvysujuci prijem s plnenim DPH"
členenie DPH - služba "DDsluz" - Tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca

Ďakujem krásne za odpoveď. ;):)

áno, môže to tak byť
bv_alexandra
01.09.09,06:23
áno, môže to tak byť
vďaka za odpoveď, a ked SZČO zaplatí tú DPH tak to bude VOZD v členení prevádzková režia? ale mam použiť inú predkontáciu?;):)
bv_alexandra
01.09.09,08:19
Ešte sa chcem opýtať čo treba nadstaviť v globálnom nastavení - ak je SZČO neplatiteľ DPH, ale zároveň je osobou povinnou platiť daň z prijatých služieb z tretích krajín. Vrelá vďaka:);)
kori
02.09.09,05:33
vďaka za odpoveď, a ked SZČO zaplatí tú DPH tak to bude VOZD v členení prevádzková režia? ale mam použiť inú predkontáciu?;):)

áno bude to VOZD - prevádz.réžia

ad globálne nastavenie - ja nenastavujem špeciálne nič, ani myslím že nič netreba, možno ešte "evidovanie dph u neplatcu"
otázkou je -ak má pravidelne takéto faktúry, či mu nie je lepšie byť platca
bv_alexandra
02.09.09,07:22
áno bude to VOZD - prevádz.réžia

ad globálne nastavenie - ja nenastavujem špeciálne nič, ani myslím že nič netreba, možno ešte "evidovanie dph u neplatcu"
otázkou je -ak má pravidelne takéto faktúry, či mu nie je lepšie byť platca
- no to by bolo lepšie, až nato že dotyčný sa neskoro začal zaujimať o to čo je lepšie:D

Ešte jeden dotaz ked dávam vymerať DPH z EU tak je potrebné tam zadať dátum danovej povinnosti, ten je predpokl dátum prijatia fa
a ptoom je ešte potrebné zadať kurz - :rolleyes:a tu som si neni istá aký kurz mám použiť.
Príklad: fa vystavená 12/03/ - danová povinnosť 12/03 a kurz dám tiež taký istý ako som dala aj ked som fa prijímala?:rolleyes::);)
Vrelá vďaka za odpoveď
kori
02.09.09,08:30
- no to by bolo lepšie, až nato že dotyčný sa neskoro začal zaujimať o to čo je lepšie:D

Ešte jeden dotaz ked dávam vymerať DPH z EU tak je potrebné tam zadať dátum danovej povinnosti, ten je predpokl dátum prijatia fa
a ptoom je ešte potrebné zadať kurz - :rolleyes:a tu som si neni istá aký kurz mám použiť.
Príklad: fa vystavená 12/03/ - danová povinnosť 12/03 a kurz dám tiež taký istý ako som dala aj ked som fa prijímala?:rolleyes::);)
Vrelá vďaka za odpoveď

no pri službách z 3.štátov vzniká daňová povinnosť dňom vyhotovenia fa.alebo posledný deň tretieho mesiaca nasled.po mesiaci v ktorom bola služba dodaná. predpokladám že ale máte fa. skôr ako za 3 mesiace, takže dňom vystavenia fa.(a kurz bude deň predch.tomuto dňu)
DARJA22
01.01.10,22:15
Prosím o odsúhlasenie, resp. opravu - nastavenie v POHODE:

Mám zahraničnú faktúru za službu:
Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2009
Dátum zd.plnenia: 02.11.2009

1. samozdanenie DPH
dátum 02.11. - DDsluz

2. odpočet DPH
dátum 02.11. - PDsluz
cloe
01.01.10,22:18
Prosím o odsúhlasenie, resp. opravu - nastavenie v POHODE:

Mám zahraničnú faktúru za službu:
Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2009
Dátum zd.plnenia: 02.11.2009

1. samozdanenie DPH
dátum 02.11. - DDsluz

2. odpočet DPH
dátum 02.11. - PDsluz

Áno, máš to dobre. Samotnú faktúru nahraj ako "PN".
DARJA22
01.01.10,22:23
Cloe, ak by som mala zahraničnú faktúru za tovar, taktiež ide faktúra - "PN"
cloe
01.01.10,22:27
Cloe, ak by som mala zahraničnú faktúru za tovar, taktiež ide faktúra - "PN"

Áno. Keby si to nahrala ako PD, tak sa ti to bude v zostave DPH zobrazovať v členení PD - Tuzemské plnenia. Síce s nulovou DPH, takže až taká chyba to nie je, ale nepatrí to tam.:)
DARJA22
02.01.10,10:22
Cloe, ďakujem za vysvetlenie
DARJA22
16.01.10,20:28
Mám zahraničnú faktúru za službu:
Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2009
Dátum zd.plnenia: 02.11.2009

1. samozdanenie DPH
dátum 02.11. - DDsluz

2. odpočet DPH
dátum 02.11. - PDsluz[/QUOTE]


Zaúčtovala som ju takto, cloe mi potvrdila, v príspevku č. 18 že je to správne, SW ma upozornil, že je to doklad s neprávnym členením.

Kde mám prosím chybu, ako to správne urobiť.
DARJA22
18.01.10,07:06
Posúvam
great.zv
18.01.10,07:59
možno pri dátumoch - pri zadávaní prvého dokladu automaticky ťahá r.2010 - odkontroluj si to
bv_alexandra
18.01.10,08:03
Mám zahraničnú faktúru za službu:
Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2009
Dátum zd.plnenia: 02.11.2009

1. samozdanenie DPH
dátum 02.11. - DDsluz

2. odpočet DPH
dátum 02.11. - PDsluz


Zaúčtovala som ju takto, cloe mi potvrdila, v príspevku č. 18 že je to správne, SW ma upozornil, že je to doklad s neprávnym členením.

Kde mám prosím chybu, ako to správne urobiť.[/QUOTE]
Treba dať pozor aby v členeni bolo x tzn pri tuzemskom plneni napr. xPD, členenie bez x sa bude používať až v novom roku:);)
DARJA22
18.01.10,11:20
Nika, ďakujem
DARJA22
18.01.10,11:22
Nika, ďakujem

čiže, pred DDsluž - dám xDDsluž
pred PD služ - dám xPDsluž
DARJA22
18.01.10,11:55
Super, už to mám v poriadku
SAIVI
15.04.11,07:42
prosím o preverenie správnosti zaradenie v DPH priznaní

1. faktúra prijatá z ČR za tovar od platcu DPH v hodnote 1525,70 €
r.07 1525,70€
r.08 305,14 € vymerané DPH
r.21 zahrnutý odpočet DPH vo výške 305,14 €

2. faktúra prijatá z ČR od platcu DPH za služby prevedené na území SR v hodnote 6317,89 € (fa za dopravu, fa za služby )
r.09 6317,86 €
r.10 1263,57 € vymerané DPH
r.21 zahrnutý odpočet DPH vo výške1263,57 €

Je to tak správne?
Ďakujem