katarina26
18.04.07,07:38
Vie mi niekto povedať ako treba účtovať v JU faktúru za nájom priestorov, ktorá obsahuje: - nájom
- upratovanie
- preddavky na teplú užit.vodu

Sme platcami DPH, aj dodávateľ faktúruje s DPH.

ďakujem.
katarina26
18.04.07,06:20
Nikto nevie poradiť?

Ja si myslím, že ten preddavok na TUV má ísť do OST.V.N a nájom a upratovanie do PR a samozrejme vyčíslená DPH na DPH.
Preddavky sa preučtuju pri zúčtovacej faktúre do PR.

Jednoduchšie je dať to všetko do PR.Len neviem či by ro bolo aj tak správne.

Tak až ma niekto názor na túto tému, rada si ho prečítam.
betka
18.04.07,08:00
Nájomca účtuje do prev. réžie nájoné, upratovanie, VaS, na základe vystavených FA, resp. splátkového kalendáru za vodu, je tu vyčíslený ZD+DPH, pri kltorom ako plátca DPH máte nárok na odpočítanie.
1.Ak máte spllátkový kalendár, alebo FA na vodu, účtujete ako prev. réžiu, ....
2. Ak ste sa rozhodli, že napokon budete vodu účtovať do VNZD, môžete na konci roka uzavier.úpravou účtovanie zaúčtovať na základe ID do prev. réžie.