Enyma
18.04.07,18:38
1.Chcela by som sa este raz spytat, do DPH za 1.Q/2007 mozem dat vsetky
faktury od dodavatelov, ktore boli vystavene aj v aprili 2007 - datum dodania do 31.03.2007, ale boli dorucene do 25.04.2007 t.j. do podania vykazu o DPH ? Takze DPH som dala do 1.Q/2007, taktiez zavazok 1.Q/2007 a vydavok 2.Q/2007.


2. Vystavovala som zalohovu fakturu pre odberatelov, dala som tam
datum vystavenia a splatnosti, po zaplateni sa vystaví daňový doklad. Sluzba nastane v 5/2007,
uhradit ju maju do 30.04.2007, vystavena bola v 3/2007. Kedy ju mám
dat do DPH _ 1 Q. alebo 2 Q.2007?


Prosim o odpoved ci je to spravne zauctovanie. Za vsetky rady vopred
dakujem enyma.
va1ke
18.04.07,18:43
1.Chcela by som sa este raz spytat, do DPH za 1.Q/2007 mozem dat vsetky
faktury od dodavatelov, ktore boli vystavene aj v aprili 2007 - datum dodania do 31.03.2007, ale boli dorucene do 25.04.2007 t.j. do podania vykazu o DPH ? Takze DPH som dala do 1.Q/2007, taktiez zavazok 1.Q/2007 a vydavok 2.Q/2007.
Môžeš to dať do 1.Q

2. Vystavovala som zalohovu fakturu pre odberatelov, dala som tam
datum vystavenia a splatnosti, po zaplateni sa vystaví daňový doklad. Sluzba nastane v 5/2007,
uhradit ju maju do 30.04.2007, vystavena bola v 3/2007. Kedy ju mám
dat do DPH _ 1 Q. alebo 2 Q.2007?
Keď ti príde úhrada vystavíš faktúru k prijatej platbe Dátum zdaň.plnenia bude deň prijatia platby. Do DPH pôjde v tom mesiaci kedy budu úhrada.

Prosim o odpoved ci je to spravne zauctovanie. Za vsetky rady vopred
dakujem enyma.

Odpovede hrubým.
betka
18.04.07,18:46
1.Chcela by som sa este raz spytat, do DPH za 1.Q/2007 mozem dat vsetky
faktury od dodavatelov, ktore boli vystavene aj v aprili 2007 - datum dodania do 31.03.2007, ale boli dorucene do 25.04.2007 t.j. do podania vykazu o DPH ? Takze DPH som dala do 1.Q/2007, taktiez zavazok 1.Q/2007 a vydavok 2.Q/2007. Do DPH ide 1.Q, dátum dodania tovaru a služieb je marec. a VOZD dňom úhrady


2. Vystavovala som zalohovu fakturu pre odberatelov, dala som tam
datum vystavenia a splatnosti, po zaplateni sa vystaví daňový doklad. Sluzba nastane v 5/2007,
uhradit ju maju do 30.04.2007, vystavena bola v 3/2007. Kedy ju mám
dat do DPH _ 1 Q. alebo 2 Q.2007?
Zalohova FA nie je daňový doklad, ak ju dodavateľ uhradí, je potrebné vystaviť dańový doklad do 15 dní od úhrady FA. Neviem síce prečo ste vystavili zal. Fa za službu, keď dodanie služby sa uskutoční až 5/2007. Do DPH zálohovú Fa nedávate, nemá tam ani vystupovať DPH, iba ak dôjde ako som uviedla, k úhrade vystavíte daň. doklad, až potom DPH...


Prosim o odpoved ci je to spravne zauctovanie. Za vsetky rady vopred
dakujem enyma.

Odpoveď tučným
ekopo
18.04.07,18:54
Potvrdzujem odpovede "hrubým" aj "tučným" :)
Muška
18.04.07,19:03
Neviem síce prečo ste vystavili zal. Fa za službu, keď dodanie služby sa uskutoční až 5/2007.

Betka, veď to je bežná prax :)
Ty to tak nerobíš?
betka
18.04.07,19:16
Betka, veď to je bežná prax :)
Ty to tak nerobíš?

Nerobím. Keď viem, že sa dodanie uskutoční až o 2 mes.
ale zase je to aj nejaké krytie, že ju skutočne budem poskytovať ja.
Zoltán Kovács
18.04.07,19:18
Nerobím. Keď viem, že sa dodanie uskutoční až o 2 mes.
ale zase je to aj nejaké krytie, že ju skutočne budem poskytovať ja.

Asi máš dobrých klientov, ktorí ti platia na čas. Ja mám skúsenosti s dobou splatnosti až 270 dní. A suma cca. 70 tisíc. Takže to ma dosť položilo v tom období.
Muška
18.04.07,19:20
Betka, niektorí klienti mi platili za účto /sú to "roční klienti"/ až keď prišli na ďalší rok. Takže mohli to spraviť iba jeden rok. Potom som už od nich chcela zálohu.

A tento rok som to urobila najsamlepšie "z rúčky do rúčky" :)
cloe
18.04.07,19:23
Nerobím. Keď viem, že sa dodanie uskutoční až o 2 mes.
ale zase je to aj nejaké krytie, že ju skutočne budem poskytovať ja.
V niektorých činnostiach sa to robí úplne pravidelne, napr. u firmy na predaj plastových okien. Firma vystaví odberateľovi zálohovú faktúru, napr. na 50 % z celkovej cenovej ponuky a až uhradia zálohu, objedná výrobu okien a odberateľovi dá daňový doklad z uhradenej zálohy. Inak by to asi nešlo, zákazníci by si to mohli rozmyslieť a čo s oknami, keď majú presné rozmery pre tú ktorú zakázku.
Zoltán Kovács
18.04.07,19:25
mimotemy Všimli ste si, že ako pekne sme sa odklonili od pôvodnej témy dph do 1. alebo 2.Q 2007? :D
Muška
18.04.07,19:30
Zoli
veď odpovedané bolo :D, tak sa môžeme povypráviať.....veď už mi hrabe z toho DPH a hlásení na Colnicu.
Zoltán Kovács
18.04.07,19:32
Zoli
veď odpovedané bolo :D, tak sa môžeme povypráviať.....veď už mi hrabe z toho DPH a hlásení na Colnicu.

Aj mne už "hrabe" z dph, a ešte mám 11. A navyše mám podaňovú depku :D
betka
18.04.07,19:45
mimotemy
Smith, tie splatnosti, horor keby 270 dní:mee:
cloe
18.04.07,19:54
Aj mne už "hrabe" z dph, a ešte mám 11. A navyše mám podaňovú depku :D
A ja okrem podaňovej depky už som absolvovala aj jednu daňovú kontrolu na DPH za 1/07, ale všetko bolo O.K.:D Kontrola zo sociálky ma čaká v piatok:confused: , to aby toho nebolo málo.
Emwa
19.04.07,19:03
Pekny vecer, potrebujem poradit : Poradca kozm.firmy zacina byt platcom DPH
od marca 207. Ich vyuctovanie-bonusovy doklad sa sklada z viacerych poloziek, jednou z nich je aj Oznamenie o vyske odstupenych sponz. zliav,
a dalsia o vyske celkovych prijatych sponz.zliav. Platba na ucet poradcu je
rozdiel medzi tytmito sumami. Centrala na doklad vypise ciastky bez uvedenia
DPH s tym, ze sa nejedna o ich zdanitelne plnenie. Ako mozem vysporiadat tuto zalezitost ?
vdaka za kazdu radu
Emwa
19.04.07,20:18
Este jeden pokus,
prosim, neuctuje n i k t o kozmetickeho poradcu ???