fr.luk
20.04.07,08:44
Rad by som Vas poprosil o pomoc. Firma nakupila malinovky na sklad. Potom nieco v ramci reklamy rozdala a zvysok dala do jedneho baru, aby sa to tam predavalo. Na konci kazdeho mesiaca potom na zaklade predaja fakturuju tomuto baru predaj malinoviek. Moj problem je v tom ako zauctovat to, ze na sklade mam nulu, ale este som vsetko nepredal.Dakujem velmi pekne
Tweety
20.04.07,06:51
Rad by som Vas poprosil o pomoc. Firma nakupila malinovky na sklad. Potom nieco v ramci reklamy rozdala a zvysok dala do jedneho baru, aby sa to tam predavalo. Na konci kazdeho mesiaca potom na zaklade predaja fakturuju tomuto baru predaj malinoviek. Moj problem je v tom ako zauctovat to, ze na sklade mam nulu, ale este som vsetko nepredal.Dakujem velmi pekne
Fa za malinovky zaúčtovať cez obstaranie tovaru 131,343( Platca dph)/321, potom príjemkou na sklad 132/131, potom výdaj zo skladu 504/132.
fr.luk
20.04.07,07:17
Dakujem velmi pekne. Ale co ked sa nieco vrati, tak budem uctovat 132/504 alebo sa rozbiju nejake kusy a pod. Co potom,budem to preuctovavat z 504 na 548?
Tweety
20.04.07,07:18
Dakujem velmi pekne. Ale co ked sa nieco vrati, tak budem uctovat 132/504 alebo sa rozbiju nejake kusy a pod. Co potom,budem to preuctovavat z 504 na 548?
Zo skladu na 504 sa naúčtuje iba to, čo pôjde na predaj.
fr.luk
20.04.07,07:37
A tu je ten problem. Ja som vyskladnil zo skladu vsetko a dal do baru,takze na mojom sklade je nula. Mam o tom vydajku zo systemu, dodaci list do baru, ale este som to vsetko nepredal. A na konci kazdeho mesiaca fakturujem iba predane mnozstvo, takze v tom bare este nejake tie nepredane malinovky su
Tweety
20.04.07,07:43
A tu je ten problem. Ja som vyskladnil zo skladu vsetko a dal do baru,takze na mojom sklade je nula. Mam o tom vydajku zo systemu, dodaci list do baru, ale este som to vsetko nepredal. A na konci kazdeho mesiaca fakturujem iba predane mnozstvo, takze v tom bare este nejake tie nepredane malinovky su
Tak potom stornovať výdajky tých ešte nepredaných malinoviek 132/504.