janasl
20.04.07,13:49
podnikateľ založil firmu 25.1.2007 a stal sa dobrovoľným platiteľom DPH ( i napriek zatiaľ nulovemu obratu, zatiaľ má viac-menej iba nákladové faktúry). DÚ vydal osvedčenie o registrácii pre DPH 13.2.2007, s tým, že je platiteľom dane od 9.3.2007.
Od založenia firmy až po 31.3.2007 mali iba 3 faktúry a to s daňovou povinnosťou februárovou (5.2. a 14.2.). Ako je to s daňovým priznaním DPH za 1.kvartál?
Mám tieto februárové faktúry zahrnúť do DP, aj keď sme platiteľom až od 9.3.2007, alebo vypíšem DP za prvý štvrťrok nulove a tým pádom aj faktúry zaúčtujem ešte bez DPH celé do nákladov?
Možno banálna otázka, ale s DPH len začínam, tak chcem začať bez chýb.
Ďakujem.....:)
Muška
20.04.07,13:54
podnikateľ založil firmu 25.1.2007 a stal sa dobrovoľným platiteľom DPH ( i napriek zatiaľ nulovemu obratu, zatiaľ má viac-menej iba nákladové faktúry). DÚ vydal osvedčenie o registrácii pre DPH 13.2.2007, s tým, že je platiteľom dane od 9.3.2007.
Od založenia firmy až po 31.3.2007 mali iba 3 faktúry a to s daňovou povinnosťou februárovou (5.2. a 14.2.). Ako je to s daňovým priznaním DPH za 1.kvartál?
Mám tieto februárové faktúry zahrnúť do DP, aj keď sme platiteľom až od 9.3.2007, alebo vypíšem DP za prvý štvrťrok nulove a tým pádom aj faktúry zaúčtujem ešte bez DPH celé do nákladov?
Možno banálna otázka, ale s DPH len začínam, tak chcem začať bez chýb.
Ďakujem.....:)

Janka, vydané faktúry , kde k nim pripočítava DPH musí vystavovať až keď bol tovar, alebo služba vykonaná dňom 9.3.....nie skôr /vtedy predsa nebol platiteľom DPH/
janasl
20.04.07,14:11
Jasne , čiže všetky faktúry, ktoré sme od dodávateľov dostali pred 9.3.2007 zaúčtujem bez DPH celé do nákladov.
Konateľ mi teraz dal aj výpis z účtu, kde je úhrada za čiastkové dodanie služby na základe nejakej zmluvy, (ktorú bohužial zatiaľ nemám, a ani faktúru k nej) . Ale keďže čiastková platba je vykonaná ešte vo februári, tak to ma teraz čo sa týka DPH tiež ešte nezaujíma.
Od 9.3.2007 do 31.3.2007 ďalšie faktúry nemám. Daňové priznanie za 1.kvartál mám teda podať nulové?
Pochopila som to správne?
ďakujem za radu
Jana Acsová
20.04.07,14:15
Vladimír Ozimý
20.04.07,16:27
no nulové asi nie...určite tam došlo k nejakým nákupom alebo vystaveniu faktúr po 9.3. s dodaním služby alebo tovaru po tomto termíne...v prípade ak nie tak na daňovom priznaní na prednej strane zaznačíte že v danom období nedošlo k zdaniteľným obchodom
janasl
23.04.07,09:20
Nakoniec mi naozaj nevznikla daň.povinnosť ani nárok na odpočet, žiadne ďalšie faktúry ani bločky neboli (resp. dúfam, že ich konateľ nevytiahne zabudnuté v priebehu roka.)
Všetkým Vám za radu ďakujem.