J-Casper
24.04.07,17:05
Chcela by som poradiť, či postupujem správne - klient predáva na komis tovar, ktorý si odoberá osobne v ČR. Mesačne vystaví doklad o výške predaja a následne obdrží fa od českej firmy za tovar. Klient i dodávateľ tovaru je plátca DPH. Za predaný tovar dostane fa bez DPH. Fa vystavená 2.4.2007. Za I. Q 2007 zahrnie túto fa do daňového priznania vo výške 19% ako nadobudnutie tovaru z EU. Použije kurz dňa 2.4.2007. Je tento postup správny?
J-Casper
24.04.07,17:21
NIkto s tým nemá skúsenosť???
Milan Benka
24.04.07,22:47