margaretka100
24.04.07,21:16
poraďte mi prosim ako zaučtovať:
spracovala som daň.prizn. k dani z prijmov spoločnosti s r.o.. dali mi ich odoslane faktury vystavene v januari,zdaniteľne plnenie však bolo v decembri.v r.2006 som zaučtovala 385/602.
teraz mi však tie iste faktury dali len s inymi sumami (odberatelia im uhradili ine sumy, na niektorych fakturach viac,na inych menej-podľa mňa to mali vyriešiť opravnym dokladom a nie prerobenim faktury,no neurobili to tak../
nejedna sa o velke sumy,cca 300-600 sk
meni mi to však tržby roku 2006!
poraďte mi prosim čo s tym môžem urobiť v r.2007-kvoli takymto sumam snad nebudem prerabat cele danove.:(

Ďakujem
margaretka100
25.04.07,16:39
neviete mi nikto prosim poradiť????:(
chanell
25.04.07,16:45
Bohužiaľ, podľa mňa budeš to musieť prerobiť. Keby sa jednalo o náklad, tak ten zaúčtuješ aj v roku 2007 a dáš ho ako pripočitateľnú položku. Lenže čo sa týka výnosov nič také sa urobiť nedá. Daňový úrad by ťa dodanil keby prišiel na kontrolu. Takisto musíš opraviť aj DPH.
margaretka100
25.04.07,16:53
Bohužiaľ, podľa mňa budeš to musieť prerobiť. Keby sa jednalo o náklad, tak ten zaúčtuješ aj v roku 2007 a dáš ho ako pripočitateľnú položku. Lenže čo sa týka výnosov nič také sa urobiť nedá. Daňový úrad by ťa dodanil keby prišiel na kontrolu. Takisto musíš opraviť aj DPH.

ta firma naštastie nie je platcom DPH..
som to pozerala, presne mali zdaniť z prvej faktury ešte 360 sk, z druhej faktury zdanili naviac 55 sk, rozdiel je 305 sk, to kvoli 300 sk ked neodviedli dan mam podavat opravne danove???:(
ja by som im ten rozdiel zaučtovala najradšej do r.2007,tam by ho zdanili..
viem že to nebude spravne.. ale naozaj neviem či to mam kvoli 300 sk prerabať.. to je doplatiť daň z prijmu 57 sk..
:confused:
Danila
25.04.07,17:59
V roku 2006 si účtovala 385/602 na základe účtovného dokladu. To, že v tomto roku boli úhrady rozdielne, je predmetom reklamácie u dodávateľa. A v tom prípade je v roku 2006 všetko v poriadku. Ak však boli prepracované faktúry, ako účtovné doklady na iné sumy, to už by v poriadku nebolo. Ak boli nezrovnalosti v sumách, bolo potrebné pôvodné účtovné doklady riešiť dobropisom, prípadne ťarchopisom. A na tom trvaj.
margaretka100
25.04.07,21:21
V roku 2006 si účtovala 385/602 na základe účtovného dokladu. To, že v tomto roku boli úhrady rozdielne, je predmetom reklamácie u dodávateľa. A v tom prípade je v roku 2006 všetko v poriadku. Ak však boli prepracované faktúry, ako účtovné doklady na iné sumy, to už by v poriadku nebolo. Ak boli nezrovnalosti v sumách, bolo potrebné pôvodné účtovné doklady riešiť dobropisom, prípadne ťarchopisom. A na tom trvaj.

jedna sa o lekarku podnikajucej ako spoločnosť s.r.o.
lekari ked vystavia fakturu zdravotnej poistovni,väčšinou im priznaju ine sumy,spravidla menšie,to treba riešiť samozrejme dobropisom.. opravnym dokladom..
takže budem trvať nech mi vystavia dobropis v r.2007,lenže bude sa to tykať r.2006,to už nemôžem učtovať cez 385,
môžem to učtovať 311/602, v pripade zniženia -311/602 (aj keď sa to tyka vynosov r.2006)?
dik danila
Paula
25.04.07,21:33
jedna sa o lekarku podnikajucej ako spoločnosť s.r.o.
lekari ked vystavia fakturu zdravotnej poistovni,väčšinou im priznaju ine sumy,spravidla menšie,to treba riešiť samozrejme dobropisom.. opravnym dokladom..
takže budem trvať nech mi vystavia dobropis v r.2007,lenže bude sa to tykať r.2006,to už nemôžem učtovať cez 385,
môžem to učtovať 311/602, v pripade zniženia -311/602 (aj keď sa to tyka vynosov r.2006)?
dik danila


Lekári, lekárne, optiky....účtujúce v PÚ k 31.12. na základe výkonov /predaja za december zaúčtujú výnos a v prípade, že sú aj platiteľmi, odvedú i DPH....účtovala si právne. Je prirodzené, že faktúry poisťovniam boli v januári vystavené s tými istými sumami... teraz je na mieste vystaviť dobropis poisťovniam na základe ich vyúčtovania, resp. vylúčenia nepatričných úkonov, receptov, atd. A o dobropise sa účtuje dňom jeho vystavenia, takže nie je problém v tom, že sa týka r. 2006, budeš účtovať minusom 311/602 v r. 2007.
margaretka100
26.04.07,17:17
Lekári, lekárne, optiky....účtujúce v PÚ k 31.12. na základe výkonov /predaja za december zaúčtujú výnos a v prípade, že sú aj platiteľmi, odvedú i DPH....účtovala si právne. Je prirodzené, že faktúry poisťovniam boli v januári vystavené s tými istými sumami... teraz je na mieste vystaviť dobropis poisťovniam na základe ich vyúčtovania, resp. vylúčenia nepatričných úkonov, receptov, atd. A o dobropise sa účtuje dňom jeho vystavenia, takže nie je problém v tom, že sa týka r. 2006, budeš účtovať minusom 311/602 v r. 2007.

ja som účtovala ešte inu firmu-lekáreň,oni mi dali došlé dobropisy k liekom v januari,len tie dobropisy sa týkali faktúr z r.2006,tzn. že mi znižovali náklady-lieky r.2006,ja som ich účtovala -326/-321, to bolo nesprávne??:confused:
Paula
26.04.07,18:05
ja som účtovala ešte inu firmu-lekáreň,oni mi dali došlé dobropisy k liekom v januari,len tie dobropisy sa týkali faktúr z r.2006,tzn. že mi znižovali náklady-lieky r.2006,ja som ich účtovala -326/-321, to bolo nesprávne??:confused:

no, ten zápis 326/321 ti nerieši zníženie nákladov v r.2006, pri spôsobe "B" (ak už by si zaúčtovala tento dobropis ešte do r.2006) by náklady na predaný tovar znížil zápis... - 504/ - 321.
margaretka100
26.04.07,18:44
no, ten zápis 326/321 ti nerieši zníženie nákladov v r.2006, pri spôsobe "B" (ak už by si zaúčtovala tento dobropis ešte do r.2006) by náklady na predaný tovar znížil zápis... - 504/ - 321.

ježiši fakt sorry už som z toho jelen...
1) no ja som to učtovala -504/-326, aspon myslim,
a v r.2007 dobropis -326/-321
to by malo byt spravne (to všetko sa tyka tej lekarne)

2)k s.r.o. tej lekarky-ked mi dali v januari opravny doklad,ktory znižoval tržby napr.za 12/2006,ja som aj ten dobropis zauctovala do r.2006 myslim že -385/-602, v r.2007 opr.doklad -311/-385
(aspon myslim že som to tak robila,mam to v praci..,teraz presne neviem)
margaretka100
27.04.07,13:19
ježiši fakt sorry už som z toho jelen...
1) no ja som to učtovala -504/-326, aspon myslim,
a v r.2007 dobropis -326/-321
to by malo byt spravne (to všetko sa tyka tej lekarne)

2)k s.r.o. tej lekarky-ked mi dali v januari opravny doklad,ktory znižoval tržby napr.za 12/2006,ja som aj ten dobropis zauctovala do r.2006 myslim že -385/-602, v r.2007 opr.doklad -311/-385
(aspon myslim že som to tak robila,mam to v praci..,teraz presne neviem)
môžete sa mi k tomuto prosim niekto vyjadriť? dakujem