margaretka100
09.05.07,11:41
Ahojte,potrebujem sa s vami poradiť prosím:

mam bank.účet z s.r.o.-obchod. Príjem peňazí do reg.pokladnice-platba kartou-účtujem na 261001.
Na konci mesiaca mi dajú mesačnú závierku,kde vykazujú tržby v hotovosti celkom a tržby -platba cez terminál.
Ja potom preúčtujem 261001 to,čo majú uvedené na pokl.páske,211/261001 aby som odstránila 261001 z bank.účtu.
Rozdiel,čo mi ostane na 261001 myslím že sú bank.poplatky správne?

(napr.ja platím za niečo v obchode 1000 sk.Túto sumu mi odpočítajú z môjho bank.účtu,na bank.účet obchodníka príde napr. suma 900 sk.On do pokladne zaúčtuje 1000 sk,na bank.účet 900 sk,rozdiel 100 sk je bank.poplatok
-a tento poplatok môžem zaúčtovať 568/261001 (aby sa mi vyčistila 261001 a dostanem to do bank.poplatkov..:confused:
dúfam že sa to dá pochopiť..:)
Ďakujem moc za rady
seflera
09.05.07,13:29
My to robíme tak isto, teda:
tržba v hotovosti na 211
odúčtovanie platby kartou: 261/211
bankový výpis o platbe: 221/261
provízia za platbu kartou: 568/261
margaretka100
09.05.07,16:40
dik moc za pomoc,aspon som si to overila,či je to ok:)
margaretka100
17.05.07,13:41
My to robíme tak isto, teda:
tržba v hotovosti na 211
odúčtovanie platby kartou: 261/211
bankový výpis o platbe: 221/261
provízia za platbu kartou: 568/261

hm:( a teraz mi vyšla mínusová provízia za platbu kartou..
je to kvôli tomu,že začiatkom januára prichádzali platby za december..
lenže ja som v decembri zaúčtovala podľa toho,čo mi dali "platba cez terminál"-rozdiel na bankové poplatky..
lenže teraz mi to kvoli platbám,ktoré patrili do decembra a boli zaúčtované 221/261 až v januári robí šarapatu:(
čo s tým môžem robiť v r.2007?
viete poradiť?
margaretka100
18.05.07,16:09
neviete prosím vás nik k tomu nič??:(
margaretka100
23.05.07,17:19
hm:( a teraz mi vyšla mínusová provízia za platbu kartou..
je to kvôli tomu,že začiatkom januára prichádzali platby za december..
lenže ja som v decembri zaúčtovala podľa toho,čo mi dali "platba cez terminál"-rozdiel na bankové poplatky..
lenže teraz mi to kvoli platbám,ktoré patrili do decembra a boli zaúčtované 221/261 až v januári robí šarapatu:(
čo s tým môžem robiť v r.2007?
viete poradiť?

hallo:mee:
prosím Vás, skusite mi niekto poradiť,čo s tým môžem robiť?
som v koncoch... neviem si poradiť..
ďakujem veľmi moc všetkým za akúkoľvek užitočnú radu
cloe
23.05.07,17:28
Ja myslím, že v decembri to malo byť účtované cez časové rozlíšenie.
margaretka100
24.05.07,13:30
Ja myslím, že v decembri to malo byť účtované cez časové rozlíšenie.

:( len tam to už neopravim..
ako by si to prosim ťa riešila v r.2007?
dik dik moc