mertinkova
18.05.07,23:13
Dobrý vecer mám otázku ako mám zaučtovať zahraničnú faktúru nákup materiálu (do vlastnej výroby( ak zahraničná došlá fa je na 40 000 CZK software mi to zaučtoval a hned prepočítal na SKK, iba ja mám k tomu aj príjemku a potrebujem zaučotať materiál na sklad v sume tej ceskej aj ten rozdiel medzi SKK CZK. Mám to urobiť cez interný doklad? Poradte mi prosím.
betka
19.05.07,10:37
1.Zaúčtovanie nákupu materiálu v cudzej mene-cena je prepočítaná kurzom na SK určeným NBS ku dňu splnenie dodávky (dodávka 10.5., kurz NBS zo dňa 10.5=...) 111/321
2. ak bola preprava materiálu vlastným vozidlom v sk 111/622
2. samozdanenie dodávky (ak ste nakúpili materiál od plátcu DPH a vy ste tiež plátca DPH, doklad Vám vystavili bez DPH, t.j. na Sovensku samozdanenie): 343AU/343
4. prevod materiálu na sklad v OC: 112/111
5.nárok na odpočet DPH: 343/343AU
6.úhrada závazku dodavateľovi napr. 15.5. (kurz NBS platný v deŃ odpísania úhrady.....) 321/221AU
7. zúčtovanie kurzového rozdielu (rozdiel z účtu 321): 563/321

Nákup aterálu sa môže účtovať pri A priamo na 112, ak viete OC materiálu vyčísliť priamo na tomto účte.
Pri príjme materiálu na sklad sa vystaví príjemka (prevodka) v Sk
kornelia2
02.07.07,07:54
Dobrý deň,
ako mám zaúčtovať zahraničnú faktúru za tovar, keď bola splatená zálohovou faktúrou.
-Došlá zahran. zálohova 4.4.2007 5000Euro kurz je 33,585 - ako mám zaučtovať?
-bankový výpis ?
-Došlá faktura zahran. - 10.4.2007 ako dalej?
-ja ten tovar ani nevidim lebo je to zo zahranicia zabezoečené hned dalej, cize ziadne prijemka akurat faktura?

prosím o radu
ďakujem
liba2
02.07.07,08:02
Dobrý deň,
ako mám zaúčtovať zahraničnú faktúru za tovar, keď bola splatená zálohovou faktúrou.
-Došlá zahran. zálohova 4.4.2007 5000Euro kurz je 33,585 - ako mám zaučtovať?
-bankový výpis ?
-Došlá faktura zahran. - 10.4.2007 ako dalej?
-ja ten tovar ani nevidim lebo je to zo zahranicia zabezoečené hned dalej, cize ziadne prijemka akurat faktura?

prosím o radu
ďakujem
O došlej zálohovej faktúre neúčtuješ; účtuješ len poskytnutú platbu: 314/221
Riadnu DF zaúčtuješ obvyklým spôsobom 504/321,
Úhradu s DF spáruješ cez ID: 321/314
Gabi03
02.07.07,08:03
Dobrý deň,
ako mám zaúčtovať zahraničnú faktúru za tovar, keď bola splatená zálohovou faktúrou.
-Došlá zahran. zálohova 4.4.2007 5000Euro kurz je 33,585 - ako mám zaučtovať?
-bankový výpis ?
-Došlá faktura zahran. - 10.4.2007 ako dalej?
-ja ten tovar ani nevidim lebo je to zo zahranicia zabezoečené hned dalej, cize ziadne prijemka akurat faktura?


- zálohová faktúra sa neúčtuje, ani zahraničná
- bankový výpis 314/221
- DF 504/ 321 a zároveň 321/314

účtovanie je to isté ako pri tuzemských, akurát ešte prípadne plus samozdanenie
kornelia2
02.07.07,08:11
Dakujem Vam
silviaproch
10.08.07,09:27
dobry den,
stal sa mi podobny pripad....kedze hovorite ze o zalohovej zahranicnej fakture neuctujem, tak kurzovy rozdiel mi vznikne kedy?
zalohova fa vystavena 30.6. 100 EUR - hovorite ze neuctujem o nej
zaplatila som 30.6. - 100 EUR kurz 33,3 - 314/221
faktura z 14.7. 100 EUR 33,40 - 501/321
odpocet zalohy 100 EUR 33,30 - 321/314
kurzovy rozdiel 30.6.? 100x0,10 321/663 ? (pokial viem Kurzovy rozdiel vznika v den platby....ale je to aj ked zaplatim skor ako poznam kurz faktury?)
Zuzana Boháčová
04.10.07,11:04
Dobrý deň,
môžete mi prosím poradiť, ako by ste zaúčtovali došlú faktúru z Veľkej Británie
Faktúra je za nakúpené knihy.
Faktúra je vystavená 10.9.2007
Knihy boli doručené na Slovensko 19.9.2007.
Knihy boli fakturované bez DPH
poštovné a balné bolo fakturované s DPH

Prosím Vás o radu,ako treba komplexne zaúčtovať túto zahraničnú faktúru - z hľadiska DPH + aký kurz treba použiť, aký dátum a pod.
Vopred pekne ďakujem
Orsz
04.10.07,21:00
dobry den,
stal sa mi podobny pripad....kedze hovorite ze o zalohovej zahranicnej fakture neuctujem, tak kurzovy rozdiel mi vznikne kedy?
zalohova fa vystavena 30.6. 100 EUR - hovorite ze neuctujem o nej
zaplatila som 30.6. - 100 EUR kurz 33,3 - 314/221
faktura z 14.7. 100 EUR 33,40 - 501/321
odpocet zalohy 100 EUR 33,30 - 321/314
kurzovy rozdiel 30.6.? 100x0,10 321/663 ? (pokial viem Kurzovy rozdiel vznika v den platby....ale je to aj ked zaplatim skor ako poznam kurz faktury?)

Kurzový rozdiel v tomto prípade účtuješ dňom 14.7.07. Kurzový rozdiel pri úhradách vopred formou záloh vzniká až dňom vyúčtovania riadnej faktúry.
Orsz
04.10.07,21:11
Dobrý deň,
môžete mi prosím poradiť, ako by ste zaúčtovali došlú faktúru z Veľkej Británie
Faktúra je za nakúpené knihy.
Faktúra je vystavená 10.9.2007
Knihy boli doručené na Slovensko 19.9.2007.
Knihy boli fakturované bez DPH
poštovné a balné bolo fakturované s DPH

Prosím Vás o radu,ako treba komplexne zaúčtovať túto zahraničnú faktúru - z hľadiska DPH + aký kurz treba použiť, aký dátum a pod.
Vopred pekne ďakujem

Faktúra bola vystavená skôr, ale je otázne, či dodávateľ z VB neodoslal tovar spolu s faktúrou dňom vystavenia teda 10.9 - vtedy by si zúčtovala DPH kurzom dňa vystavenia, ak nie, tak dňom na výpočet DPH bude 15.10.07. DPH počítaš len k tovaru, služby ako balné a poštovné neprechádzajú na daňovníka v inom členskom štáte, keďže služba bola dodaná v ich štáte. Cenu za poštovné a balné vrátane DPH by som pripočítala k cene tovaru na účet 504 ako obstarávacie náklady /podľa rozhodnutia k cene tovaru alebo na osobitnú analytiku/. Ja v účtovníctve používam kurz dňom vzniku daňovej povinnosti na DPH, ak to je internej smernici. Ak to nemáš, za tento deň na prepočet kurzom by som použila deň keď si tovar prijala, teda 19.9.
seda
30.09.08,13:02
Dobrý deň, prosím pozrite sa mi, či dobre rozmýšľam. Z ČR mi 24.9.08 došla dobierka za tovar, kt. sme aj uhradili. Faktúra za tento tovar došla 29.9.08, s tým, že jej dátum vystavenia je 25.9.08 a dátum dodania je 22.9.08. Zaúčtovala som to nasledovne: úhradu 24.9.08 314/211, DF s kurzom pre účtovníctvo 29.9.08 504/321 a interný doklad na DPH s kurzom 24.9.08. Myslíte, že to mám správne. Ďakujem.
j.u.l.i.a
07.10.08,09:21
prosím Vás o radu:
zDFA (EUR) z tretích krajín je vystavená 15.7.08, dátum prijatia je 28.8.08 a dátum prijatia materiálu je 22.9.08. Viem, že zo zásob nemôže vzniknúť kurzový rozdiel. Ale keď naúčtujem faktúru so skutočným dátumom prijatia faktúry, akým kurzom prepočítam prijatie na sklad? Môžem faktúru naúčtovať až keď príde materiál - teda s dátumom 22.9.08? Ďakujem
j.u.l.i.a
08.10.08,10:33
totiž kurz dodania materiálu nie je totožný s kurzom prijatia faktúry. Teraz som zistila, že a sklad sa má prijímať materiál kurzom dodania materiálu. Ale doteraz som ho dávala kurzom prijatia faktúry. Môže to byť?
ckv
09.10.08,09:36
Dobry den, stale sa opakuje ta ista tema, az je mi trapne, ale poprosim o zhrnutie, ako zauctovat dosle fa za pobyty v zahranici od zahr. CK - ja uctujem vzdy dnom vystavenia faktury partnerom, oni neuvadzaju den dodania na fa, neuvadzaju ani DPH, a ak, nemame narok na odpocet, takze uctujem celu sumu vratane DPH do nakladov, uvadzaju len den vystavenia, ale mam
rozne pripady, takze mozem pozit kurz dna vystavenia faktury vzdy, ak:
1.) vystavia fakturu este pred dodanim sluzby, ako konecnu fa, nie ako zalohovu (ziadne vyuctovanie uz nasledne neposielaju)
2.) vystavia fa po uhrade zalohy - niekedy v danom mesiaci, ale niekedy aj po 3 mesiacoch
Pouzit teda kurz dnom vystavenia fa alebo, ako niektori uvadzaju,
dnom prijatia fa?
Dakujem
seda
31.10.08,10:06
Dobrý deň, aj ja mám stále pochybnosti o účtovaní DF zo zahraničia. My máme napríklad aj taký prípad, že objednáme tovar zo zahraničia, oni nám pošlú potvrdenie objednávky s tým, že máme uhradiť konkrétnu sumu, bez nejakej zálohovej faktúry. Úhradu uskutočníme, tovar ešte nepríde, no ostrá faktúra už áno. Ja to účtujem tak, že do účtovníctva dávam kurz v deň doručenia faktúry a pre DPH dávam kurz zo dňa kedy mi odišla úhrada z účtu. Myslíte, že to účtujeme dobre? Ďakujem.
seda
24.11.08,11:15
Dobrý deň, aj ja mám stále pochybnosti o účtovaní DF zo zahraničia. My máme napríklad aj taký prípad, že objednáme tovar zo zahraničia, oni nám pošlú potvrdenie objednávky s tým, že máme uhradiť konkrétnu sumu, bez nejakej zálohovej faktúry. Úhradu uskutočníme, tovar ešte nepríde, no ostrá faktúra už áno. Ja to účtujem tak, že do účtovníctva dávam kurz v deň doručenia faktúry a pre DPH dávam kurz zo dňa kedy mi odišla úhrada z účtu. Myslíte, že to účtujeme dobre? Ďakujem.

Dnes som našla na stránke DRSR usmernenia k DPH a dočítala som sa, že v prípade úhrady za tovar vopred sa na danú úhradu z hľadiska DPH neprihliada. Odporúčam, si prečítať dané usmernenia pre tých ktorí v tom nemajú jasno, tak ako ja. Príjemný deň.