daja
30.05.07,10:54
Ahojte. Možete mi prosím odsúhlasiť nasledovné účotvanie, alebo poradiť ako by bolo najsprávnejšie účtovať? Ide o nákup vozidla - nákladného a poskytnutú zálohu predajcovi.
1.Poskytnutá záloha: 052/221
2.Faktúra od dodávateľa na základe prijatej zálohy: 474,343/321
3.Dobropis od dodávateľa na prijatú zálohu: -474,-343/-321
4.Faktúra od leasingovej spoločnosti /akontácia/: -052,474,343/321


Alebo sa bude v bode 2 a 3 účovať len o DPH (bez 474).

Ďakujem.
Olgica
30.05.07,11:38
Mala som takýto prípad:

záloha predajcovi 314/221
fa (kôli DPH) 052/321 bez DPH
343/321 DPH
zúčtovanie so zálohou 321/314
dobropis od predajcu -052/321 bez DPH
-343/321 DPH
vrátenie zálohy od predajcu 221/314
zase tá istá záloha (dátum zdan.plnenia je deň obstarania HIM) 314/221
obstaranie 042/474, zaradenie 022/042
spracovateľský poplatok 042/325

akontácia 474/325
odúčtovanie zálohy z akontácie 325/314
doplatok akontácie 325/221

1.splátka: istina 474/325
úrok 562/325
poistné 518/325
DPH 343/325

úhrada 1.splátky 325/221
daja
30.05.07,12:53
Ďakujem veľmi si mi pomohla
dhuisman
04.01.08,17:34
Nas pripad so zalohou je troche komplikovanejsi:
Na bankovy ucet spolocnosti A bola z leasingovej spolocnosti vratena zaloha 1000 Sk, ktoru jej materska spolocnost B zaplatila zo svojho bankoveho uctu este pred zalozenim spolocnosti A.
Spolocnost A poskytnutu zalohu materskej spolocnosti B nikdy nevratila a do danoveho priznania tato zaloha nikdy nebola zahrnuta, kedze zaloha bola zaplatena a vratena na zaklade verbalnej dohody s leasingovym predajcom a nikdy nebola spomenuta v leasingovej zmluve alebo nasledujucich fakturach.
Spolocnost B si zalohu v uctovnictve vysporiadala po svojom, s predpokladom, ze jej vratenie od spolocnosti A nikdy nebude pozadovat.
Co sa tyka uctovnictva spolocnosti A - je mozne tuto zalohu vratenu na jej bankovy ucet zauctovat ako mimoriadny vynos 221/688 – kedze sa tieto penazne prostriedky oficialne/papierovo neviazu k nijakej fakture resp. zmluve a nikdy nebudu materskej spolocnosti vratene?
DPH priznanie spolocnosti A uz bolo podane a tato zaloha v nom nebola uvedena (kedze k nej nebola faktura) – je to v poriadku?
Dakujem za akykolvek nazor.
dhuisman
07.01.08,14:10
Nikto neviem poradit zauctovanie? Prosiiim.
Zužu
09.04.08,13:44
Mala som takýto prípad:

záloha predajcovi 314/221
fa (kôli DPH) 052/321 bez DPH
343/321 DPH
zúčtovanie so zálohou 321/314
dobropis od predajcu -052/321 bez DPH
-343/321 DPH
vrátenie zálohy od predajcu 221/314
zase tá istá záloha (dátum zdan.plnenia je deň obstarania HIM) 314/221
obstaranie 042/474, zaradenie 022/042
spracovateľský poplatok 042/325

akontácia 474/325
odúčtovanie zálohy z akontácie 325/314
doplatok akontácie 325/221

1.splátka: istina 474/325
úrok 562/325
poistné 518/325
DPH 343/325

úhrada 1.splátky 325/221

mám podobný prípad až na to , že nebudem mať nárok na uplatnenie DPH /osobné MV/ . Platili sme zálohu, auto bude dodané až v 6 mesiaci , prišla mi zálohová faktúra - daňový doklad , kde je rozpísaný základ a DPH, účtovala som nasledovne:
základ 42016,80 052/321
DPH 7983,20 548/321
a záloha 321/314
chcem vás poprosiť či je to správne, ak budete taký láskavý a pozriete sa mi na to. ďakujem
azla
09.04.08,14:23
mám podobný prípad až na to , že nebudem mať nárok na uplatnenie DPH /osobné MV/ . Platili sme zálohu, auto bude dodané až v 6 mesiaci , prišla mi zálohová faktúra - daňový doklad , kde je rozpísaný základ a DPH, účtovala som nasledovne:
základ 42016,80 052/321
DPH 7983,20 548/321
a záloha 321/314
chcem vás poprosiť či je to správne, ak budete taký láskavý a pozriete sa mi na to. ďakujem

Zaplatená záloha, vzhľadom k tomu, že je to poskytnutý preddavok na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa naúčtuje:
052/221
Zálohová faktúru daňová (povinnosť jej vystavenia je ak prijatá platba je v skoršom mesiaci ako bude "ostrá fa" za dodávku. Likviduje sa vo výške Dph a na základe tohto dokladu sa uplatňuje nárok na odpočet.

Vo Vašom prípade, ak nie je nárok na odpočet Dph, účet 343 sa neučtuje, daň sa neuplatňuje - asi by som ani nič neučtovala.

Potom, keď obdržite ostrú fa zaúčtujete klasický ako došlú fa pri leasingu a odúčtujete zaplatenú zálohu z účtu 052.
Zužu
17.04.08,19:12
ďakujem
Alena_ke
17.04.08,23:01
Prelúskala som podstatnú časť k téme leasing ale mám stále pochybnosti o správnom spôsobe prepočtov - či podľa počtu splátok alebo podľa doby trvania fin. prenájmu.
V "kúpnej zmluve" ani v splátkovom kalendári som ani lupou nenašla žiadnu zmienku o dobe trvania prenájmu - splátkový kalendár je na 36 splátok a ďalšie kolonky až do 44 sú vyplnené nulami.
Započula som niečo o 60% ako o kritériu pre stanovenie doby trvania (resp. aj zaradenia do odpisových skupín) - viete o tom niečo viac?
Prosím ako to vlastne je: 36 alebo 44 ?
azla
17.04.08,23:25
Prelúskala som podstatnú časť k téme leasing ale mám stále pochybnosti o správnom spôsobe prepočtov - či podľa počtu splátok alebo podľa doby trvania fin. prenájmu.
V "kúpnej zmluve" ani v splátkovom kalendári som ani lupou nenašla žiadnu zmienku o dobe trvania prenájmu - splátkový kalendár je na 36 splátok a ďalšie kolonky až do 44 sú vyplnené nulami.
Započula som niečo o 60% ako o kritériu pre stanovenie doby trvania (resp. aj zaradenia do odpisových skupín) - viete o tom niečo viac?
Prosím ako to vlastne je: 36 alebo 44 ?
§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu 1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. ....

Ak je predmetom prenájmu majetok zaradený do 2 odpisovej skupiny -
6 rokov=72 mesiacov, 60%=44 mesiacov; musí byť splnená doba trvania finančného prenájmu podľa § 2, písm.s.

Predpokladám, že v zmluve bude niekde napísané, kedy leasing začína a kedy končí. (jedna zo základných a dôležitých informácií; niekedy nepomôže ani lupa, stačí, že sa do zmluvy pozrú iné oči:D, poznám to)
Alena_ke
18.04.08,15:10
Vrelá vďaka!!!
kvieta
03.07.09,11:45
Ahojte, mam leasing na uzitkove vozidlo. Ide o postupeny leasing (od inej spolocnosti), ale leasingovka nam vypracovala nove zmluvu a spl. kalendar, takze to beriem ako novy leasing.

Mam zalohovu fa na 1. zvysenu splatku. Avsak ani na zmluve ani na spl. kalendari nie je uvedena 1. zvysena splatka. A ked si pozriem tu zalohovu fa, tak je tam:
zaloha na 1. zv. splatku = 0 EUR
zaloha na 1. splatku (istina+FC) = napr. 1 500 EUR (1000+500)
zaloha na poistne = 150 EUR.
Tato suma spolu sedi s prvou splatkou zo spl. kalendara.
Neviem ako spravne zauctovat zalohu na istinu, 1. splatku, ako obstarat majetok a ako ho zaradit.
kvieta
03.07.09,14:57
Tak som sa nad tym potrapila, aj som nieco vypotila, snad to bude ok.
zaplatena zaloha 052/211 = 1650
istina 042/474 = 840,34 zaradenie 022/042 = 840,34

splatky
FC 562/474 = 420,17
poistne 568/474 = 126,05
DPH 343/474 = 263,44

vysporiadanie preddavku 474/052 = 1650

Prosim skusennejsich, aby mi to odobrili, pripadne ma opravili. Dakujem
kvieta
06.07.09,10:23
Najde sa niekto, kto mi pomoze?
evina
06.07.09,10:33
Tak som sa nad tym potrapila, aj som nieco vypotila, snad to bude ok.
zaplatena zaloha 052/211 = 1650
istina 042/474 = 840,34 zaradenie 022/042 = 840,34

splatky
FC 562/474 = 420,17
poistne 568/474 = 126,05
DPH 343/474 = 263,44

vysporiadanie preddavku 474/052 = 1650

Prosim skusennejsich, aby mi to odobrili, pripadne ma opravili. Dakujem

Máš to správne /účty/ . Chýba mesačný odpis 551/082. Zvýšená splátka tam nie je , lebo nejde o nový lizing ale postúpený, t.j. účtuješ od tej splátky, ktorú platíte už Vy...