Daduľa
05.06.07,10:31
Máme uzatvorenú zmluvu s inými CK o províznom predaji a ponukame klientom zájazdy a predávame. vyplníme zmluvu o obstaraní zájazdu, klient nám uhradí sumu a my ju následne uhradíme inej CK, ktorá predaj zabezpečila. Na základe zmluvy si fakturujeme províziu za sprostredkovanie predaja zájazdu.
Ako správne účtovať príjem peňazí od klienta a prevod peňazí inej CK??
Je to pre nás položka nákladová a výnosová alebo len prechodná/zúčtovacia/ účtovaná cez účet nap: 314/221
314/221
a provízia bude náš výnos??
Prosím ak niekto účtuje CK tak poradte!
Dakujem.
dana99
05.06.07,10:46
Ahoj, my sme účtovali:
prijatá záloha na zájazd 211.../261... resp. 221.../261...
odstúpená zál.na zájazd 261.../211... resp. 261.../221...
provízia zo zájazdu 261.../602... v prípade, ak sme o túto sumu odviedli menej cestovke
provízia zo zájazdu 311.../602... v prípade, ak nám túto sumu dodatočne cestovka vyúčtovala

prijaté zálohy nemajú vplyv na náklady a výnosy. iba provízia.
predtým sme to účtovali cez účty záloh - 324 - ale kontrola nám to vytkla, všetko chceli dať do DPH ako prijaté zálohy
Ahoj. Dana
Daduľa
05.06.07,11:31
Ďakujem veľmi pekne, a este otazočka čo sa týka obratu na registráciu DPH, suma za predaj zájazdu prevedená na účet inej CK, nevstupuje do obratu, len suma za sprostredkovanie predaja??
Este raz vdaka!
Pekny den.
dana99
05.06.07,11:47
Sumy províznych predajov nevstupujú do obratu.
Provízia vstupuje, ale záleží od toho, kde je zájazd. Únia, mimo úniu.
Dana
Daduľa
05.06.07,12:25
Danka, ešte raz ďakujem !!! Veľmi si mi pomohla!
Pa.