andrej 11
13.06.07,13:38
prosím o radu: Ako živnostník som sa stal platcom DPH a chcem si uplatniť odpočet DPH za tovar nakúpený pred registráciou. Chcel by som si uplatniť aj za vybavenie predajne, t.j. váha,ERP,regále, na čo ma však na príslušnom DÚ upozornili, že na to ,,asi,, nemám nárok. Dve úradníčky tvrdia, že nárok mám a jedna, že nie. Poradenské oddelenie na DÚ tvrdí, že nevie. Všetky položky boli do 30000,- Sk, a účtoval som ich ako prevádzkovú réžiu a boli kúpené poväčšine v tomto roku.
evina
13.06.07,11:44
prosím o radu: Ako živnostník som sa stal platcom DPH a chcem si uplatniť odpočet DPH za tovar nakúpený pred registráciou. Chcel by som si uplatniť aj za vybavenie predajne, t.j. váha,ERP,regále, na čo ma však na príslušnom DÚ upozornili, že na to ,,asi,, nemám nárok. Dve úradníčky tvrdia, že nárok mám a jedna, že nie. Poradenské oddelenie na DÚ tvrdí, že nevie. Všetky položky boli do 30000,- Sk, a účtoval som ich ako prevádzkovú réžiu a boli kúpené poväčšine v tomto roku.

http://www.porada.sk/t25207-uplatnenie-prava-na-odpoeitanie-dane-pri-registracii-poda-55.html
veronikasad
13.06.07,11:53
Daňovou kontrolou DPH mi prešiel majetok do 30 tis. SK, obstaraný v roku registrácie za platiteľa DPH. Jednalo sa o JU.

-------
Veronika
Orsz
13.06.07,12:00
prosím o radu: Ako živnostník som sa stal platcom DPH a chcem si uplatniť odpočet DPH za tovar nakúpený pred registráciou. Chcel by som si uplatniť aj za vybavenie predajne, t.j. váha,ERP,regále, na čo ma však na príslušnom DÚ upozornili, že na to ,,asi,, nemám nárok. Dve úradníčky tvrdia, že nárok mám a jedna, že nie. Poradenské oddelenie na DÚ tvrdí, že nevie. Všetky položky boli do 30000,- Sk, a účtoval som ich ako prevádzkovú réžiu a boli kúpené poväčšine v tomto roku.

Ak boli zakúpené v tomto roku - možno si z nich uplatniť DPH. Nie je to možné u majetku, ktorý bol v hodnote do 30tis. nakúpený v predchádzajúcom roku a bol tam jednorázovo daný do nákladov. V prípade odpisovaného majetku, možno DPH uplatniť zo zostatkovej ceny (daňovej). Z vlastných skúseností sa na DU neinformujem o ničom, ak mám problém obraciam sa na audítora alebo priamo napíšem dotaz na DRSR v BB.
andrej 11
13.06.07,12:32
Mýli ma to, že ani na DÚ sa k tomu nevedia jednoznačne vyjadriť. Pracovníčka ktorá vykonáva kontroly, t.j. osoba, ktorá by to mala vedieť na 100 percent mi povedala že tovar nakúpený pred registráciou áno ale vybavenie predajne nie. Vraj každý kontrolór to môže posudzovať inak a poslala ma na poradenské oddelenie, kde nevedeli nič.
evina
13.06.07,12:34
Mýli ma to, že ani na DÚ sa k tomu nevedia jednoznačne vyjadriť. Pracovníčka ktorá vykonáva kontroly, t.j. osoba, ktorá by to mala vedieť na 100 percent mi povedala že tovar nakúpený pred registráciou áno ale vybavenie predajne nie. Vraj každý kontrolór to môže posudzovať inak a poslala ma na poradenské oddelenie, kde nevedeli nič.

To je iba smutná skutočnosť našich daňových úradov....nech Ťa to nemýli a postupuj v zmysle vyššie uvedeného:)
andrej 11
13.06.07,12:38
na dotaz DRSR v BB som nedostal zatiaľ odpoveď. Ďakujem za informácie
andrej 11
15.06.07,13:09
Ak si uplatním DPH z tovaru nakúpeného pred registráciou, tak by som mal nejako upraviť v účtovníctve výšku výdavkov za nákup, nakoľko keď som nebol platca DPH som to zaúčtoval ako výdaj znižujúci základ dane a to v plnej sume.Ak by mi mala byť vrátená DPH, tak by nemal byť o ňu znížený základ dane v období, keď som nebol platca -aspoň si to tak myslím.Vie mi niekto poradiť ako sa to zaúčtuje? Mám spätne opraviť položky bez DPH, alebo mám v JÚ vytvoriť nejakú nepeňažnú operáciu a takto si znížiť výdavky, alebo vytvoriť nepeňažný príjem a takto si zvýšiť daňový základ ? Technicky neviem ako to urobiť aby to bolo správne, používam MRP. Vopred ďakujem!
Mária hrušková
15.06.07,13:22
odpoved príde,troškuu im to trvá,ale iste príde....
macula
15.06.07,14:11
Ak si uplatním DPH z tovaru nakúpeného pred registráciou, tak by som mal nejako upraviť v účtovníctve výšku výdavkov za nákup, nakoľko keď som nebol platca DPH som to zaúčtoval ako výdaj znižujúci základ dane a to v plnej sume.Ak by mi mala byť vrátená DPH, tak by nemal byť o ňu znížený základ dane v období, keď som nebol platca -aspoň si to tak myslím.Vie mi niekto poradiť ako sa to zaúčtuje? Mám spätne opraviť položky bez DPH, alebo mám v JÚ vytvoriť nejakú nepeňažnú operáciu a takto si znížiť výdavky, alebo vytvoriť nepeňažný príjem a takto si zvýšiť daňový základ ? Technicky neviem ako to urobiť aby to bolo správne, používam MRP. Vopred ďakujem!
Treba upraviť ZD o uplatnenú DPH pri registrácii a to tak, že ID preučtuješ mínusom zo ZD výdavkov sumu uplatnenej DPH a ID túto sumu zaučtuješ do kolonky DPH.
andrej 11
15.06.07,15:34
Ďakujem, idem sa do toho pustiť