Anonymka
08.02.05,14:45
Skúšala som sa dopátrať ku kurzovým rozdielom, v príspevkoch som nenašla riešenie na môj problém, preto by som sa odvážila opýtať sa:

K 31.12.2003 som zaúčtovala KR k prijatým faktúram na 563/321 interným dokladom.

V roku 2004 som uhradila 2 faktúry, pri ktorých mi vznikol kurzový zisk 321/663. Ako mám postupovať? Mám zaúčtovať zápisom -563/321 tú sumu, ktorú som pôvodne zaúčtovala k 31.12.2003 na tie faktúry? A čo so zvyšnou sumou - na tie fakt. ktoré neboli zaplatené? Vytvoriť nové s novým kurzom k 31.12.2004?
bea
08.02.05,13:48
Včera som bola na školení k dani z príjmu PO a prednášajúca Ing. Klučková (je to riaditeľka DÚ pre vybrané subjekty), nás informovala, že vo Fin. sprav. 2/2005 bude usmernenie ku kurzovým rozdielom. Tak asi treba trochu počkať, lebo aj ona povedala, že nemôže povedať, čo tam s určitosťou bude, lebo FS ešte nečítala! Takže čakať!
Anonymka
08.02.05,13:49
Díky moc!!!!! Tak počkám teda.
Paula
08.02.05,13:54
Včera mi bolo radené, že ak nebudeme DÚ nič hlásiť, mám postupovať takto:
To, čo sme mali k 31.12.03 na 563/321 ako nedaňový náklad , mám teraz dať na 321/663 ako nedaňový výnos. To, čo sme mali k 31.12.03 na 321/663 ako nedaňový výnos, mám dať teraz na 563/321 ako nedaňový náklad.
Potom nanovo prepočítať staré faktúry, ktoré naďalej zostali neuhradené (prepočítať ich pôvodnú účtovnú hodnotu, ktorú sme použili 31.12.03 pri rátaní straty,resp.zisku) a tentoraz bude 563 aj 663 už daňovo uznaným nákladom, resp. výnosom.
Susan
08.02.05,15:05
Ked si neposlala list na DU o zuctovani kurzovych rozdielov, tak tento rok-2004, tie kurzove rozdiely, ktore si mala pripocitatelne, teraz odpocitas a naopak tie kurzove rozdiely, ktore si mala odpocitatelne teraz pripocitas. Neuhradene zahranicne faktury, ktore si uz prepocitavala k 31.12.2003 teraz prepocitas znova kurzom k 31.12.2004 a zuctujes len rozdiel medzi prepocitanou sumou k 31.12.2003 a k 31.12.2004 a tie budes mat bud na 563, alebo 663, teda Ti vstupuju do zakladu dane.
Paula
08.02.05,16:33
A teraz sme tam, kde sme boli asi pred mesiacom. Mne bolo jednou osobou vysvetlené tak, ako som napísala vyššie a druhou osobou tak, ako píše susan.Včul babo raď :) Asi si hodím mincu, lebo priznám sa, že čítanie § mi nepomohlo pochopiť ten správny postup.
karbanová
08.02.05,16:45
Plne súhlasím so Susan.Prečo by som mala znovu účtovať o kurzových rozdieloch, ktoré už boli účtované v r.2003 t.j. k 31.12.2003 .Tieto sú už len predmetom daňového priznania ako pripoč. alebo odpoč.položka.V r.2004 účtujem len rozdiel, ktorý
mi vznikne po prepočte kurzom k 31.12.2004.
Paula
12.02.05,15:37
Rozumiem už vašim radám dobre? O kurzových rozdieloch z 31.12.03 nebudem účtovať, len zapíšem tieto sumy do "farebného" tlačiva DP - tie, čo boli pripočítaľne, budú teraz odpočítateľné a naopak. Ďakujem za trpezlivosť.
emily
12.02.05,18:28
Rozumiem už vašim radám dobre? O kurzových rozdieloch z 31.12.03 nebudem účtovať, len zapíšem tieto sumy do "farebného" tlačiva DP - tie, čo boli pripočítaľne, budú teraz odpočítateľné a naopak. Ďakujem za trpezlivosť.
Ano Pauli, KR z r.2003 vysporiadaš len daňovo, vo farbe ako hovoríš a k 31.12.2004 vyrátaš nové KR z neuhradených faktúr o ktorých budeš účtovať a sú daňové.
Paula
12.02.05,19:06
emily, vďaka :)
Paula
17.02.05,18:53
Ospravedlňujem sa, ak sa pýtam na nezmysel :Prepočítam k 31.12.04 aj zálohovú platbu dodávateľovi z EÚ? Záloha bola platená v novembri ,tovar s dodacími listami prichádzal do konca decembra, faktúra prišla v januári 2005.
Zuzka
17.02.05,19:00
Pauli, myslím, že áno, prepočítať sa majú trojkové a dvojkové účty, nie? Tak potom aj 314, 315, 324, 325 atď.
Paula
17.02.05,19:05
Dík Zuzka :)
Paula
19.02.05,07:45
Nevyfaktúrovanú dodávku (ak záloha nebola platená) tovaru z EÚ, to je tiež 3-kový účet.... teda tiež prepočítavam k 31.12., ak v januári už viem sumu.
tonkat
01.03.05,22:12
A čo štvorkové? Ja mám na 474 zostatok v EUR - leasing. Aj ten sa prepočíta k 31.12.04? Poraďte mi!
emily
02.03.05,05:19
A čo štvorkové? Ja mám na 474 zostatok v EUR - leasing. Aj ten sa prepočíta k 31.12.04? Poraďte mi!Hovoríme, že prepočítavame záväzky a pohľadávky a 474 je záväzok, tak podľa mňa áno.
marianna
02.03.05,06:44
Ospravedlňujem sa, ak sa pýtam na nezmysel :Prepočítam k 31.12.04 aj zálohovú platbu dodávateľovi z EÚ? Záloha bola platená v novembri ,tovar s dodacími listami prichádzal do konca decembra, faktúra prišla v januári 2005.Zálohy sa neprepočítavajú, pretože sa prepoč. len majetok a záväzky v cudzej mene. Poskytnutá záloha nieje záväzkom.
jessica
02.03.05,07:18
Včera mi bolo radené, že ak nebudeme DÚ nič hlásiť, mám postupovať takto:
To, čo sme mali k 31.12.03 na 563/321 ako nedaňový náklad , mám teraz dať na 321/663 ako nedaňový výnos. To, čo sme mali k 31.12.03 na 321/663 ako nedaňový výnos, mám dať teraz na 563/321 ako nedaňový náklad.
Potom nanovo prepočítať staré faktúry, ktoré naďalej zostali neuhradené (prepočítať ich pôvodnú účtovnú hodnotu, ktorú sme použili 31.12.03 pri rátaní straty,resp.zisku) a tentoraz bude 563 aj 663 už daňovo uznaným nákladom, resp. výnosom.
Pauli, ako robíš tie KR, takto ako píšeš, alebo inak? Mám za minulý rok dosť vysoké kurzové zisky, ktoré boli nedaňovým výnosom a potrebujem sa uistiť čo s nimi mám teraz urobiť. Prosím o radu. Ďakujem:)
Susan
02.03.05,07:28
Marianna, nedavno som tiez polozila v tejto porade otazku, ci sa prepocitavaju aj poskytnute zalohy v cudzej mene uctovane na 314, pretoze som bola svojou otazkou zaskocena a nevedela som si poradit. Tak ako sa aj vyssie pise, vsetky 3-ove ucty sa prepocitavaju! Taku odpoved som aj dostala. Logicky by sa teda mali prepocitat aj uhradene zalohy, pretoze ked pride ostra faktura v roku 2005, tak zaplatenu zalohu budes uctovat 321/314, ako ciastocne alebo plne uhradenu.
jessica
02.03.05,10:48
Pauli, ako robíš tie KR, takto ako píšeš, alebo inak? Mám za minulý rok dosť vysoké kurzové zisky, ktoré boli nedaňovým výnosom a potrebujem sa uistiť čo s nimi mám teraz urobiť. Prosím o radu. Ďakujem:)
Neviete mi nikto s určitosťou povedať? Kur.rozdiely z faktúr z 2003, faktúry boli uhradené v 2004. V DP za 2003 boli v DP ako nedaňové výnosy. V r.2004 pri úhradách záväzkov kur.rozdiely z precenených záväzkov som účtovala ako daňové KR, ale čo s tými odpočítateľnými KR z 2003? Musím dať do pripočítateľných položiek teraz alebo do konca 2007?:confused:
Ďakujem za radu vopred.
Paula
02.03.05,10:54
jessica, pozri príspevky 8 a 9 - tak som urobila :)
jessica
02.03.05,11:02
Ďakujem za odpoveď:-)
Jozef
07.03.05,07:23
Ahojte
jedna sa mi o nasledovne :

Pri uhradach faktur zauctovanych v roku 2003 a bol k nim pripocitany kurzovy rozdiel pri prepocte k 31.12.2003 a boli uhradene v roku 2004 do nakladov alebo vynosov(563,663) ste davali sumu z povodnej zauctovanej hodnoty pri vzniku zavazku v roku 2003 alebo sumu uz pripocitanu o kurzovy rozdiel vzniknuty k 31.12.2003

Priklad :
Fa dosla zauctovana v r. 2003 - 1000 USD - kurz 38 - 38000 Sk
K 31.12.2003 neuhradena
Kurz k 31.12.2003 - 38,50
Hodnota zavazku k 31.12.2003 - 38500 Sk
Strata 500,- 563/321

Hodnota zavazku v Sk k 1.1.2004 - 38500,-
Uhrada fa v priebehu roka 2004 - kurz 35
Hodnota uhrady v Sk 35000 Sk

1.
Hodnota fa 38500
Uhrada 35000
Zisk 3500 321/663

2.
Povodna hodnota fa pri zauctovani : 38000 Sk
Uhrada 35000
Zisk 3000 321/663
Do vynosov pojde zisk 3500 alebo 3000?

Dakujem
Danuska
07.03.05,11:45
321/663 3000,- Zdaňuješ, zároveň naúčtuješ 563/321 -500,- a v daňovom tých 500,-pripočítaš k základu podľa §17 odstavca si nepamätám
Jozef
07.03.05,11:50
Danuska

dakujem za odpoved.
Pomohla si mi.
zuzana
10.03.05,10:55
Mne sa to Danušk.tvrdenie nezdá.
Naúčtuješ zisk 3500 321/663 (to je daň.uznané)a tých 500Sk(v roku 2003 pripočít.položka) si v daň.priznaní odpočítaš od základu dane neúčtovne.
SOME
10.03.05,11:53
DANUSKA to má správne. Mne poradil auditor jednoducho, kurz.rozdiely účtované v r. 2003 odmínusovať. to čo bolo pripočitateľné v r 2003 tak v r. 2004 je odpočitateľné a kurz. rozdiel pri úhrade v r. 2004 sa počíta od pôvodnej hodnoty.
Najlepšie je na toto použiť techniku klasických "T" tam je to pekne vidieť, ale je treba mať "T" na 563(663) zvlášť pre r. 2003 a pre r. 2004.
emily
10.03.05,12:26
Some nesúhlasím s Tebou, nie je potrebné sa vracať k pôvodnej hodnote pohľadávky alebo záväzku. R. 2003 sa vysporiada len daňovo. Toť názor auditorky a aj p. Cenigovej. Vidíš čo auditor to názor.
Len by som ešte podotkla v účto si predsa už KR k 31.12.2003 mala načo ich mínusovať a hlavne veď patrili účtovne do r. 2003 nie 2004
SOME
10.03.05,13:08
Oni účtovne zostanú v r. 2003, ale v r. v 2004 ich musím odmínusovať preto lebo sa vraciam k pôvodnej hodnote az toho počítam rozdiel, ten by tam bol 2x. Takto je to ošetrené z toho dôvodu, že tých fa bolo asi 100 a ja som nepočítala KR k 31.12. 2003 na každú fa, ale jedným zápisom za všetkych 100 fa spolu.
zuzana
10.03.05,13:49
Pohľadávka 10eur x 40=400Sk 504/321
k 31.12.2003 kurz 41=410Sk
Kurz.rozdiel 10Sk strata 563/321 nedaňová pripoč.položka

r.2004
úhrada rok 2004 kurz 43= 10eurx43=430Sk 321/221
Kurz.rozdiel 410-430=20Sk strata 563/321 daňová

v daň.priznaní rozdiel z r.2003 10Sk odpočít.položka

účet 321
r.2003 D 321 410Sk
r.2004 430úhrada-410 k 31.12.2003=Dal 321 20Sk
D321 20Sk/kurz.rozd.MD 20Sk
321 0Sk

Keby ste ten rozdiel 10Sk zaúčt. 321/663 tak Vám nesedí 321!!!!!!!!!
jessica
11.03.05,11:20
Keby ste ten rozdiel 10Sk zaúčt. 321/663 tak Vám nesedí 321!!!!!!!!![/QUOTE]

Pridávam sa k Zuzane. Aj ja som to takto urobila.:)
halibut
28.03.05,08:09
kurzove rozdiely z roku 2003 ktore boli bez dopadu na zakld dane su pripoč resp. odpocitavate lubovolne do konca roku 2007. Je to dobra vec na vyregulovanie si zakladu dane pri vacsich sumach, len na to netreba zabudnut. Auditori vacsinou odporucaju to zrovnat hned v priznani za rok 2004, ale komu to pasuje ma tuto vyssie spominanu moznost, ja som to vyuzil a kurz. zisk nezdanen v roku 2003, som nepripocitaval toho roku, lebo uz by beztak zvysil aj tak vysoky danovy zaklad ale pocakam na dalsi rok ako to bude vyzerat.
Vladimír Ozimý
28.03.05,13:00
a pokladnu a BU zúčtovavate normálne voči 221 a 211? lebo ja ked si dám valutovú pokladnu že tam chcem zúčtovať kurzový rozdiel tak si to pýta aj menu ale napr. s menou sa nehybalo.. a ked tam neuvediem nic tak kurzový rozdiel mi berie ako výdavok v danej mene čo je blbosť....