ekofin
07.07.07,17:49
Prosím poraďte mi, ako mám podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb za r. 2006. Myslím, že účtovné knihy už otvárať nemôžem, pretože úč.závierka bola už schválená. Mám tie všetky účtovné prípady (majiteľ totiž teraz objavil poriadnu kôpku dokladov) zaúčtovať v tomto roku, s tým, že budú tvoriť pripočitateľné položky ku základu dane v roku 2007? Daňovú povinnosť si vypočítať ručne a výsledky vypísať len na riadky 920 - 970 DP? Pôvodne sme platili daň, teraz nám vyjde strata. Je za to nejaký postih? Dodatočné daňové k DPH som podala, načítala som to ručne.
Orsz
07.07.07,20:26
Prosím poraďte mi, ako mám podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu právnickych osôb za r. 2006. Myslím, že účtovné knihy už otvárať nemôžem, pretože úč.závierka bola už schválená. Mám tie všetky účtovné prípady (majiteľ totiž teraz objavil poriadnu kôpku dokladov) zaúčtovať v tomto roku, s tým, že budú tvoriť pripočitateľné položky ku základu dane v roku 2007? Daňovú povinnosť si vypočítať ručne a výsledky vypísať len na riadky 920 - 970 DP? Pôvodne sme platili daň, teraz nám vyjde strata. Je za to nejaký postih? Dodatočné daňové k DPH som podala, načítala som to ručne.

A má majiteľ záujem podať dodatočné daňové priznanie? Asi to bude pre Vás významná suma. No otvárať účtovné knihy po schválení sa nemajú. Rieši sa to v tomto roku 2007, kde sa tieto sumy nákladov zúčtujú oproti účtu 428 - teda oproti hospod.výsledku, ktorý sa v tomto prípade zníži, resp.vynuluje a vytvorí stratu na 429. A podá sa dodatočné DP, pričom výkazy sa neopravujú, len daňové p. Vo výkazoch sa to odrazí až v roku 2007 ako som napísala.
KEJKA
07.07.07,20:37
doplním, že si zaúčtuj aj pohľadávku voči DÚ 341/428, lebo zaplatenú daň ti bud vrátia, alebo započítajú na preddavky na rok 2007.
ekofin
08.07.07,13:58
Ďakujem Kejka aj Orsz, veľmi ste mi pomohli, práveže majiteľ má záujem na podaní dodatočného daňového priznania. Nevedela som hlavne čo s výkazmi. Ešte raz vďaka.
slnieckomile
02.08.12,11:57
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.
Tweety
02.08.12,11:59
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.
Ostali na účte 504 a mali byť na sklade, ako nespotrebované, tak? Musíš podať DDP, pretože si krátila daň.
slnieckomile
02.08.12,14:27
Ostali na účte 504 a mali byť na sklade, ako nespotrebované, tak? Musíš podať DDP, pretože si krátila daň.

Ďakujem za odpoveď. Ešte si to ujasním.Takže to musím naúčtovať na 112/504 - 2000,- € a z toho ešte doplatiť daň, ak som tomu dobre porozumela. A z toho mi vychádza, že určite bude pokuta!!! :(:mad:
Mila123
02.08.12,14:32
pokuta nemá byť prečo...... opravila si sa......a za DDP sa pokuty nedávajú.....


ak mala firma DP podané v riadnom termíne, t.j. povinnosť jej vznikla k 02 04 2012 a dlžná suma je 380 €(daň)
ak by si zajtra uhradila doplatok na dani, vznikne ti sankčný úrok vo výške cca 19.10 € čo ti DU už vyrúbi......do 16.59 € sa nevyrubuje......
Mila123
02.08.12,14:36
ak by dlžná suma bola iba 329.30 sankčné úroky by neboli.....minulo by to o fúz......
slnieckomile
02.08.12,14:37
pokuta nemá byť prečo...... opravila si sa......a za DDP sa pokuty nedávajú.....


ak mala firma DP podané v riadnom termíne, t.j. povinnosť jej vznikla k 02 04 2012 a dlžná suma je 380 €(daň)
ak by si zajtra uhradila doplatok na dani, vznikne ti sankčný úrok vo výške cca 19.10 € čo ti DU už vyrúbi......do 16.59 € sa nevyrubuje......

Ďakujem, moc nie som nadšená...ale čo spravím...radšej nech to je v poriadku. Ďakujem Vám všetkým moc,moc,moc...
KEJKA
02.08.12,15:36
skús prelustrovať účtovníctvo, či sa tam nedajú pichnúť aj nejaké dodatočné náklady, na ktoré sa zabudo, prípadne vytvoriť=upresniť rezerva atp., aby si sa dostala do limitu.

Ďakujem, moc nie som nadšená...ale čo spravím...radšej nech to je v poriadku. Ďakujem Vám všetkým moc,moc,moc...
slnieckomile
04.08.12,10:35
účtovníctvo som celé prelustrovala a nič som nenašla a keby som dala celú tú sumu (vlastne tovar na sklade) ako rezervu k budúcemu obdobiu? zaúčtovala by som to 112/323, to by som nemusela ani podávať dodatočné priznanie, lebo mi to v DP nič nespraví. Len by som si opravila súvahu na začiatku obdobia. Môže to byť tak? Ďakujem za rýchlu odpoveď.
slnieckomile
04.08.12,14:46
...môže mi niekto poradiť, či to môžem tak spraviť??? prosím
KEJKA
04.08.12,15:59
Dobrý deň, môže mi niekto poradiť. Dnes som zistila, že som nezaúčtovala na konci účtovného obdobia zásoby na sklade. Ušlo mi to, lebo prvý krát som účtovala spôsobom B. Môžete mi poradiť ako mám postupovať pri oprave? V DP mám výnosy 100.000,- Eur, náklady 90.000,- €. Základ dane mám 10.000,- €. 1900,- € daň som zaplatila načas. Tie zásoby mi vlastne ostali na účte 504 a to vo výške 2000,-€. Môže mi niekto vysvetliť aký dopad to bude pre mňa a či musím podať dodatočné daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.ved máš naviac náklad na 504, takže nemôžeš navyšovať 112/323, musíš znížiť 504.


účtovníctvo som celé prelustrovala a nič som nenašla a keby som dala celú tú sumu (vlastne tovar na sklade) ako rezervu k budúcemu obdobiu? zaúčtovala by som to 112/323, to by som nemusela ani podávať dodatočné priznanie, lebo mi to v DP nič nespraví. Len by som si opravila súvahu na začiatku obdobia. Môže to byť tak? Ďakujem za rýchlu odpoveď.nemôže, nič to nerieši.
lustrovaním som mala na mysli nielen minulé obdobie, ale aj terajšie - neprišlo žiadne vyúčtovanie?. nie sú zamestnanci? je xy spôsobov, ako vymyslieť nejaký náklad, minimálne miernym zvýšením už účtovanej rezervy..............
slnieckomile
05.08.12,12:00
ved máš naviac náklad na 504, takže nemôžeš navyšovať 112/323, musíš znížiť 504.

nemôže, nič to nerieši.
lustrovaním som mala na mysli nielen minulé obdobie, ale aj terajšie - neprišlo žiadne vyúčtovanie?. nie sú zamestnanci? je xy spôsobov, ako vymyslieť nejaký náklad, minimálne miernym zvýšením už účtovanej rezervy..............


už som to pochopila, ďakujem. vytvorila som rezervu na zostavenie daňového priznania 518/323 500,- € a za mesiac 09,10,11,12/2011 boli zle hradené zálohy na energie a vodné a stočné, ktoré boli dohodnuté v zmluve o nájme o 37,- €/mes. viacej - túto sumu spolu za štyri mesiace som zaúčtovala 518/326.myslíte, že som to dobre pochopila? inak tento zamestnávateľ je práve z tých čo mu robia len dohodári, tak rezerva na dovolenku sa nedala tvoriť.
mikumi
12.11.12,09:41
Dobrý deň, mám otázku a prosím skúsených poraďákov o odpoveď:
Zistila som, chybu v účtovných odpisoch-účtujem v POHODE a zabudla som pri zaradení HIM zapísať dobu odpisu 12 rokov. Daňové odpisy mám OK, len účtovne mi zobralo celú sumu do odpisov a nie len 1/144 (12rokov x 12 mesiacov). Spoločnosť je v strate, týmto keď to opravím strata síce zostane, ale sa zníži a podľa § ... sme povinný pri znížení straty podať DDP. Toto chápem, len ma matie, že účtovná závierka je už chválená Valným zhromaždením, HV preúčtovaný na účet 429 (Neuhrad.strata), doklady odovzdané na OS-Obch.register.
Môžem spraviť Dodat.daň.priznanie za rok 2011, opätovne uzavrieť rok 2011 a správne si opraviť počiatočný stav na účte 431, opäť zvolať VZ a HIM strávne odpísať.
Ďakujem za odpoveď.
Adiks
12.11.12,12:45
už som to pochopila, ďakujem. vytvorila som rezervu na zostavenie daňového priznania 518/323 500,- € a za mesiac 09,10,11,12/2011 boli zle hradené zálohy na energie a vodné a stočné, ktoré boli dohodnuté v zmluve o nájme o 37,- €/mes. viacej - túto sumu spolu za štyri mesiace som zaúčtovala 518/326.myslíte, že som to dobre pochopila? inak tento zamestnávateľ je práve z tých čo mu robia len dohodári, tak rezerva na dovolenku sa nedala tvoriť. Rezerva na zostavenie daň.priznania je OK, zálohy na energie a vodné a stočné-účtovný zápis 518/326 nie je v poriadku.
Adiks
12.11.12,13:03
Môžem spraviť Dodat.daň.priznanie za rok 2011, opätovne uzavrieť rok 2011 a správne si opraviť počiatočný stav na účte 431, opäť zvolať VZ a HIM strávne odpísať.
Ak už máš účtovnú závierku schválenú VZ spoločnosti, účtovné knihy už nemôžeš otvárať, v roku 2012 zaúčtuješ účtovný zápis 551/08x (prípadne 429/08x ak to vyhodnotíš ako významnú čiastku) s mínusovým znamienkom vo výške rozdielu medzi nesprávne zaúčtovanou čiastkou účt.odpisov a správnou výškou účt.odpisov za rok 2011, pričom tento rozdiel bez ohľadu na to, či účtuješ na účte 551 alebo 429, je odpočítateľnou položkou od základu dane z príjmov za rok 2012. Zároveň je potrebné podať dodatočné daňové priznanie dane z príjmov za rok 2011.
mikumi
12.11.12,17:07
Ďakujem za odpoveď, vystavím si DDP, Súvahu a VZaS, musím na DÚ predkladať a ešte aj poznámky?
Adiks
12.11.12,20:43
Áno aj poznámky, lebo sa ti v nich zmení výkaz o vlastnom imaní z dôvodu zmeny výsledku hospodárenia, nie som istý, či sa výsledok hospodárenia uvádza v poznámkach aj na inom mieste.
mikumi
13.11.12,07:44
Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
mikumi
15.11.12,07:57
A predsa len ešte posledná otázka - Daňové priznanie označím krížikom dodatočné, zostala som zmätená pri krížiku na Súvaku a VZaS. Účtovná závierka je riadna, alebo mimoriadna? Nikdy som nepodávala DDP a nechcem spraviť chybu. Ďakujem za radu.
slnieckomile
11.12.12,06:20
Rezerva na zostavenie daň.priznania je OK, zálohy na energie a vodné a stočné-účtovný zápis 518/326 nie je v poriadku.
Ešte sa k tomu Vášmu príspevku vrátim...a ako podľa Vás by to malo byť? Nemala som to vôbec použiť? Veď to mal byť náklad v minulom roku a ten nebol uhradený.Môžete mi prosím Vás napísať ako by to malo byť správne? Ďakujem za skorú odpoveď.
Tweety
11.12.12,08:19
Nevyfakturovaná dodávka energie, 502/326, stočné 518/326.
baculacik
28.02.13,19:13
Prosím Vás poraďte, som zúfalá. Zistila som, že v roku 2011 som daň za zamestnancov účtovala naopak 342/331 :( a následnú úhradu dane 342/221 :( a teda účet 331 sa mi vždy o tú sumu navýšil a stou 342 .... škoda reči ja viem. Neviem ako som si to mohla nevšimnúť :( Zle som si to zaúčtovala v januári a ja vždy dávam doklady kopírovať... Neviem ale čo teraz s tým spraviť. Podať dodatočné? Do akej výšky mi to ovplyvní dan? Účet 331 mal byť vo výkaze nižší, to mi je jasné, ale neviem čo to spraví s tým ostatným? :´( Čítala som tu o dodatočných daňových a o sankciach atď. Poraďte mi prosím ako mám postupovať, ked vraj do výkazov už zasahovať nemôžem, keďže už je UZ schválená, výkazy odovzdané na DU a obchod. registri. Nedalo by sa to nejako opraviť pri otvorení 2012? Prosím poraďte mi... Ďakujem za každú jednu odpoveď.
PS: ja viem, že sa vám pozastaví rozum nad tým, ako som takúto chybu mohla spraviť, ani ja sama netuším...
Antonia Jendrišáková
01.03.13,06:37
Podľa môjho názoru nemusíš podávať dodatočné DP. Opravíš-preúčtuješ v tomto roku t.j. storno pôvodných zápisov a následne správne zápisy. A účty 5xx máš správne? Tieto by Ti ovplyvnili sumy dane - zvýšenie nákladov, ak ich nemáš zaúčtované ? Rozdiel zostatku účtu banky ? Účty 3xx a 221 budú rozdiely v súvahe. Over si v Prehľadoch a Hlásenie... a porovnaj sumy.
Antonia Jendrišáková
01.03.13,06:38
Podľa môjho názoru nemusíš podávať dodatočné DP. Opravíš-preúčtuješ v tomto roku 2012 t.j. storno pôvodných zápisov a následne správne zápisy. A účty 5xx máš správne? Tieto by Ti ovplyvnili sumy dane - zvýšenie nákladov, ak ich nemáš zaúčtované ? Rozdiel zostatku účtu banky ? Účty 3xx a 221 budú rozdiely v súvahe. Over si v Prehľadoch a Hlásenie... a porovnaj sumy.
baculacik
01.03.13,14:26
To by bolo super, ak by som nemusela :) Účty 5xx sú správne, aj 221, aj ostatné 3xx jedine 331 mi nesedí. Nerozumiem čo mám s prehľadom a hlásením porovnať?
Asztalosová
11.03.13,13:27
Dobrý deň.
Ja som za rok 2011 zabudla dať do DP pre PO pokutu vo vvýške 200,00 z účtu 545 ako položky zvyšujúce výsledok hospodárenia.
Za rok 2011 sme mali stratu. Viem že by som mala podať DDP. Ak spravím DDP tak sa mi daňová strata zníži.
Za rok 2012 máme zisk a z tohto zisku chcem odpočítať daňovú stravu za r.2011, ale teraz ktorú daň.stratu z riadneho DP alebo
z DDP za r.2011. Najprv mám podať DDP r.2011 a potom vyplniť DP za r.201?
A ešte jedne otázka:
ak podám DDP za r.2011 čo ktomu treba ešte odovzdať, napr. opravým poznámky, a treba to odovzdať aj na OR.
Ďakujem za odpoveď. Je to súrne.
Asztalosová
11.03.13,14:00
Poradte prosim
Asztalosová
11.03.13,16:09
Prosím o pomoc.
KEJKA
11.03.13,20:52
ak dáš DDPPO 2011, nebudeš predsa meniť ani účtovné výkazy ani poznámky za rok 2011. Takže podaj DDP 2011, vyplníš ho tak ako maalo byť správne a vykážeš tam správne daňovú stratu.
riadne DPPO 2012 podáš a uvedieš tam už tú správnu stratu z DDP. odpočítaš maximálne do výšky ZD 2012.
Na poradí až tak nezáleží, logicky najskôr DDP a potom riadne DPPO2012, ale ked to odovzdáš naraz tiež sa nič nestane.
J som to kedysi yvriešila bez podania DDP, proste som si o 200 EUR znížila skutočné umorovanie straty. Uviedla som tú chybnú stratu z pôvodného DDP, ale odpočítala som už len správnu stratu, ako keby som podala DDP. Štát o nič neprišiel a ja som si ušetrila čas.
Asztalosová
12.03.13,05:32
Kejka dakujem za odpoved.
Asztalosová
12.03.13,09:44
DDP za r. 2011 sa podáva na tlačive platné pre r.2011 alebo pre r.2012.
kn-alka
12.03.13,09:48
platné pre rok 2011
KEJKA
12.03.13,18:39
DDP za r. 2011 sa podáva na tlačive platné pre r.2011 alebo pre r.2012.DDP 2011 na tlačive 2011
obecbracovce
18.03.13,19:47
Prosím poraďte: Vyplňam tlačivo DP PO za obec - máme iba hlavnú činnosť (nie podnikanie). Podľa mojich znalostí:) na r.A/13 idú všetky náklady (Výkaz ZaS r.64) toto sa u nás rovná aj r. A/15, ktorý sa rovná r.130. V roku 2012 sme mali predpísané (zaúčtované) ale nezaplatené úroky z omeškania za úhradu faktúry. Mám túto sumu písať na r. 140? Ale potom sa mi nebude rovnať r. A/15 r. 130. ?
gabi2
20.03.13,11:49
Prosím o radu. Podala som DDP za rok 2011 a teraz vypisujem riadne DP za rok 2012. V roku 2011 sme zabudli naúčtovať sklad 504/132. Teraz v 2012 sme to naúčtovali ale v riadnom DP to musím uviesť, pripočítať - prosím kde to uvediem, na ktorom riadku? Ďakujem. Gabi
tajomna21
27.03.13,18:37
Zdravim, chcem sa opytat - overit si spravnost ...idem podat dodatocne DPPO za 2011 nakolko sme tam nemali prijmy vo vyske 2 059,75 € bez DPH :
1. podam len DDP PO2011, vyplnim riadky 920-970, prilohy necham nezmenene, nakolko uz bolo VZ + treba doplatit prisl. dan
2. aj DPH priznanie mam dat dodatocne, ked sme mali odviezt viacej na DPHcke?
3. a teraz mi ide o rok 2012 .... tam len douctujem - zvysim 428 o chybu z 2011 (pôvodne ucet 602 to mal byt) + ponizim 428 o doplatok dane?
4. cez 428 ma ist len vyznamna polozka, je nejako urcene, odkedy ide o vyznamnu polozku? alebo ide o rozhodnutie uct.jednotky?
5. este niekde sa musim zmienit o oprave?
KEJKA
28.03.13,19:31
Zdravim, chcem sa opytat - overit si spravnost ...idem podat dodatocne DPPO za 2011 nakolko sme tam nemali prijmy vo vyske 2 059,75 € bez DPH :
1. podam len DDP PO2011, vyplnim riadky 920-970, prilohy necham nezmenene, nakolko uz bolo VZ + treba doplatit prisl. dan
2. aj DPH priznanie mam dat dodatocne, ked sme mali odviezt viacej na DPHcke?
3. a teraz mi ide o rok 2012 .... tam len douctujem - zvysim 428 o chybu z 2011 (pôvodne ucet 602 to mal byt) + ponizim 428 o doplatok dane?
4. cez 428 ma ist len vyznamna polozka, je nejako urcene, odkedy ide o vyznamnu polozku? alebo ide o rozhodnutie uct.jednotky?
5. este niekde sa musim zmienit o oprave?
1. áno
2. áno
3. áno
4. nie je určené, je to rozhodnutie firmy
5. v poznámkách za rok 2012
tajomna21
28.03.13,21:25
1. áno
2. áno
3. áno
4. nie je určené, je to rozhodnutie firmy
5. v poznámkách za rok 2012

Kejka dakujem ... a este otazka ... v roku 2011 som dan neplatila, lebo som umorila dan.stratu z 2010 ... este mi tam zostalo na umorenie, mozem to navysenie z DDP PO tiez "doumorovat"? cize podam DDP ale v podstate dan tiez nebudem platit, cim r. 920-970 budu 0?
KEJKA
28.03.13,21:46
Kejka dakujem ... a este otazka ... v roku 2011 som dan neplatila, lebo som umorila dan.stratu z 2010 ... este mi tam zostalo na umorenie, mozem to navysenie z DDP PO tiez "doumorovat"? cize podam DDP ale v podstate dan tiez nebudem platit, cim r. 920-970 budu 0?áno, môžeš. Ved ho vyplňuješ presne rovnako a rovnako môžeš použiť všetky možnosti.
tajomna21
30.03.13,16:03
Dakujem Kejka
Tomi
03.04.13,10:55
Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať ohľadom riadku 910 DP právnické osoby. Ja som tam dala daň ako mi vyšla na daňovom priznaní a neprepočítala som ju 23% sadzbou. Platiť preddavky budem samozrejme prepočítané správne len by som chcela vedieť, či mám podať kvôli tomuto riadku dodatočné DP. Pôvodná daň 15190,54 po prepočte 18 388,56. Ak má s tým niekto skúsenosť prosím poraďte.
vjejka
22.04.13,19:01
Prosím vás, nevedeli by ste mi poradiť. Musím podať DDP priznanie, ale pre úplnu banalitu, vyplnila som r. 830, ktorý sa navyplnuje a správca mi povedal, aby som podala DDP priznanie, nič sa mi nemení, vyplnam elektronicky, ale stále mi tam píše chybu.
Mne sa posledná známa DP rovná s novo zistenou a r. 970 mi stále vypisuje chybný...alebo tieto riadky nemám vôbec vypisovať, ked som nič nemenila?
vjejka
22.04.13,19:03
ukazujem mi to len logickú chybu, tak to tak nechám, a pošlem, že sa to rovná
KEJKA
23.04.13,05:58
Prosím vás, nevedeli by ste mi poradiť. Musím podať DDP priznanie, ale pre úplnu banalitu, vyplnila som r. 830, ktorý sa navyplnuje a správca mi povedal, aby som podala DDP priznanie, nič sa mi nemení, vyplnam elektronicky, ale stále mi tam píše chybu.
Mne sa posledná známa DP rovná s novo zistenou a r. 970 mi stále vypisuje chybný...alebo tieto riadky nemám vôbec vypisovať, ked som nič nemenila?
na riadku 830 si uviedla zrážkovú daň, tak ako to že sa nič nemení? započítala si to do preddavkov, alebo nie? Pôvodné si nevyplnila elektronicky? ved by ťa to upozornilo, takže si to asi započítala?
opravila si si základ dane o zdanené úroky? Alebo si to už mala odpočítané predtým?
zrážkovú daň máš alebo nemáš na riadku 100? - nemá tam čo robiť.
KEJKA
23.04.13,06:01
Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať ohľadom riadku 910 DP právnické osoby. Ja som tam dala daň ako mi vyšla na daňovom priznaní a neprepočítala som ju 23% sadzbou. Platiť preddavky budem samozrejme prepočítané správne len by som chcela vedieť, či mám podať kvôli tomuto riadku dodatočné DP. Pôvodná daň 15190,54 po prepočte 18 388,56. Ak má s tým niekto skúsenosť prosím poraďte.skúsenosť nemám, ale ja tam uvádzam aj nižšie čiastky dane, z ktorých preddavky nevychádzajú.
Nepodávaj dodatočné, ak budeš platiť správne preddavky po prepočte, bude to v poriadku.
sgm
23.04.13,08:03
Dobrý deň, podávam DDP za r.2012 z dôvodu nesprávneho vyplnenia riadkov riadneho DP za r. 2012, pričom sa mi zvýšila daň z príjmov o 31,32 €.., keďže sme v riadnom uviedli prijímateľov 2% zo zaplatenej dane, chcem sa spýtať, či im DÚ poukáže tie 2% tak, ako bolo uvedené v riadnom DP, alebo nedostanú nič.. neviem, ešte som DDP nepodávala.. Ďakujem za odpoveď
KEJKA
23.04.13,20:19
Dobrý deň, podávam DDP za r.2012 z dôvodu nesprávneho vyplnenia riadkov riadneho DP za r. 2012, pričom sa mi zvýšila daň z príjmov o 31,32 €.., keďže sme v riadnom uviedli prijímateľov 2% zo zaplatenej dane, chcem sa spýtať, či im DÚ poukáže tie 2% tak, ako bolo uvedené v riadnom DP, alebo nedostanú nič.. neviem, ešte som DDP nepodávala.. Ďakujem za odpoveďžiaľ, nedostanú nič, daň nebola zaplatená včas.
milagros208
22.05.13,05:35
Ahojte. Chcela by som sa opýtať ohľadom dodatočného DP dane z príjmov PO za rok 2012. V roku 2012 sme predávali HIM, pričom nám vyšiel rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, ktorý sme uvádzali na r. 150 ako prip. položku. Teraz sme však zistili, že na r. 290 sme zas mali uviesť rozdiel, o ktorý účtovná zostatková cena HIM zaúčtovaná pri jeho vyradení do nákladov je nižšia ako daňová zostatková cena. Daň sa nám tak zníži asi okolo 670€. Zaujímalo by ma ako teraz máme postupovať. Podám dodatočné DP, ale čo s výkazmi - súvahou, výsledovkou a prílohou? A ako opravím túto zmenu v účtovníctve? Ďakujem.
KEJKA
22.05.13,06:14
v účtovníctve nebudeš opravovať nič, teda nie za rok 2012. Preplatok na dani zaúčtuješ v roku 2013.
/nemala by toto byť zadané ako súvisiaca otázka?/
resola
28.05.13,02:37
dobrý deň prajem, chcem sa opýtať keď podam dodatočné DP za rok 2012 ako prílohu odovzdam aj výkaz ziskov a strát , súvahu a poznámky , alebo len DP.
KEJKA
28.05.13,05:37
Len DPPO, predpokladám, že opravy v účtovníctve si robila už do r. 2013
Ak si zasahovala do účtovníctva za rok 2012 a napr. tam si zaúčtovala novú daň,
tak sa ti zmenili konečné stavy a potom podávaš komplet RUZ.
katka s.
28.03.14,17:25
prosím Vás, dostala som doklady k DP za rok 2013. Našla som tam vystavenú faktúru ešte do roku 2012, ktorú som k podaniu za rok 2012 nemala. DDP sa mi zníži strata za rok 2012. Podať DDP za rok 2012 a zúčtovať opravu v roku 2013? A ako to urobiť v roku 2013? Keby bola riadne zúčtovaná boli by vyššie tržby. Musím podať aj dodatočné výkazy za rok 2012? Ďakujem.
Doplním: faktúra bola vystavená pre SZČO a bol aj uhradená v hotovosti.