JankaV
10.07.07,10:22
Ahoj,
prosím, vie mi niekto poradiť ako napraviť chybu minulého roka?

KDF je správna 4750 DPH a 25000 základ.
Ale v HK mám nahodené 4750 DPH a náklady 5000 Sk. Vypadlo tých 20000. A tak mi nesedí 321 a ešte aj náklady z min. roka.
Prosím, ako to urobiť, aby som nemusela otvárať účto r. 2006 a zároveň, aby som mala inventarizáciu r. 2006 OK.
Ďakujem.
plavčík
11.07.07,12:33
Čo to znamená "VYPADLO 20 000,- " nebola to chyba softu??? Ak áno /nám sa to pri prevode stalo/ tak volať firmu ktorá Vám dodala soft.

V horšom prípade Ti asi nič iné neostane len to opraviť otvorením roku 2006.
JankaV
11.07.07,12:51
Chyba softu to nie je. Robím v Oberone, z knihy záväzkov priamo účtujem na hlavnú knihu. V tomto prípade bol doklad opravovaný na hlavnej knihe a namiesto 25000 bolo nahodených iba 5000. Preto ten výraz "vypadlo".
Ale vieš, myslela som, že či sa nejako interným dokladom nedá dorobiť 321 a aj náklady. Možno to je možné považovať, ako keby prišla faktúra z minulého roka až teraz. Len problém je, že faktúra nie je. Logika veci káže, že riešenie existuje. Len ho neviem.
plavčík
11.07.07,12:54
No neviem či by to tak išlo...Skôr nie. Možno niekto iný poradí lepšie. VEĽA ŠŤASIA
Mária hrušková
11.07.07,13:00
je to taký momentálny nápad,ale skús cez ID dohodiť 5.../321 20 tis. tým pádom by Ti sedel účet 321 a 5 by boli pripočítateľné náklady. nakoľko to nie je náklad tohoto roku a nemusela by si otvárať rok 2006.Ale ide to aj takto