vilob
17.07.07,18:40
konatelia v sro boli na obchodnom rokovaní s obchodnými partnermi a platili im večeru. dá sa nejakým spôsobom tento účet použiť do nákladov firmy? ďakujem krásne za odpovede:)
Anja111
17.07.07,16:46
konatelia v sro boli na obchodnom rokovaní s obchodnými partnermi a platili im večeru. dá sa nejakým spôsobom tento účet použiť do nákladov firmy? ďakujem krásne za odpovede:)
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Orsz
17.07.07,16:48
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...

Presne tak - účet 513.
Tweety
18.07.07,06:50
Podľa mňa len ako reprezentačné a to je v DP pripočítateľná položka...
Súhlasím a doplním, bez nároku na odpočet dph.
Mikolajova
18.07.07,07:08
Prosím Vás ak konateľ dáva do firmy súkromný telefón účtujete to na 518 - nedaňová bez dph a 548 - nedaňová (dph) alebo dávate všetko napr.518 - nedaňová (základ+DPH)?
ucetni_fantozzi
18.07.07,07:24
Prosím Vás ak konateľ dáva do firmy súkromný telefón účtujete to na 518 - nedaňová bez dph a 548 - nedaňová (dph) alebo dávate všetko napr.518 - nedaňová (základ+DPH)?

v sulade s §52 ods. 5) postupov uctovania, "pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov."
monikad
24.07.07,09:30
Ahojte viem, ze je to asi mimo temu, ale netusim ako mam pridat novy prispevok..
1.Mozem zahrnut ventilator do danovo uznanych nakladov a uplatnit aj DPH?
2. Ak uz som podala DP z DPH a zistila som chybu este pred uplynutim lehoty na podanie, mozem podat este raz ako riadne DP alebo uz je to opravne?
dakujem.
Tweety
24.07.07,09:35
1. áno ( ak je do 30000.-)
2. opravné
Anitka
02.10.07,11:51
a ak konatelia s.r.o.boli na obchodnom rokovaní so zahraničným subjektom,kt. bol ubytovaný tu v hoteli,tak prijatá faktúra od hotela sa tiež účtuje ako repre?
Danila
02.10.07,11:58
a ak konatelia s.r.o.boli na obchodnom rokovaní so zahraničným subjektom,kt. bol ubytovaný tu v hoteli,tak prijatá faktúra od hotela sa tiež účtuje ako repre?Ako nedaňový náklad 518, alebo 513.
Anitka
08.10.07,08:12
ďakujem krásne :)
e.v.a.
19.11.09,19:14
Faktura za ubytovacie sluzby ucastnikov konferencie v neziskovej organizacii sa uctuje na 518 alebo 513?
mata82
19.11.09,21:25
Vie mi niekto poradiť či mohol byť výdaj na občerstvenie účtovaný na 513 v r.2005 daňovým nákladom? A ak bol nedaňový, na ktorom riadku DP mal byť uvedený? Díky
tuta
20.11.09,08:14
Aj v roku 2005 to bol nedaňový náklad.
Uvádzal sa v DP v časti III. na str. 4 v tabuľke pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov na riadku číslo 7 výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov a následne na str. 2 ako pripočítateľná položka k základu dane na riadku 130 výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami.
lizing
05.10.10,11:22
Ahojte,
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?

A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?

Ďakujem za odpovede.
babi2
05.10.10,11:35
Ahojte,
zaujímal by ma Váš názor na jednu vec. Konkrétne sa jedná o to, či má zamestnanec nárok na stravné, ak bol PC a v rámi cesty sa večer stretol s obchodnými partnermi a poskytol obchodným partnerom a aj sebe večeru. Chápali by ste toto ako bezplatné zabezpečenie večere a skrátiť mu stravné o 35% za večeru?

A ešte jeden, ak zamestnanec v rámci pracovného času išiel na pracovný obed, ktorý platí jeho firma - má zamestnanec nárok na stravný lístok?

Ďakujem za odpovede.
Ak sa náš zamestnanec stretne s obchodným partnerom na pracovnom obede a tieto náklady si dá preplatiť, tak sa mu v nasledujúcom mesiaci pokráti počet straveniek, podľa toho, koľkých takýchto obedov sa zúčastnil.
Anika 7
20.10.10,10:31
A ako je to s alkoholickými nápojmi? Môžem to tiež účtovať na 513?
JarkaL
20.10.10,10:35
Áno, alk. nápoje sa účtujú na 513.
Anika 7
20.10.10,10:37
Dakujem
ekovm
25.10.10,08:17
Dobrý deň, ak reprezentačné fakturujem ďalej inej firme, fakturujem s DPH alebo bez. A na aký výnosový účet to dám?
Tweety
25.10.10,08:25
Dobrý deň, ak reprezentačné fakturujem ďalej inej firme, fakturujem s DPH alebo bez. A na aký výnosový účet to dám?
Náklady sú služby-513, tak výnos bude tiež služba-602. AK ste platiteľmi dph, tak s ňou.
sybila3
13.06.11,20:40
ako by som mala zaúčtovať minerálku, ktorú kupujú konatelia na pitie pre seba, nakoľko tam nie je pitná voda. a ak konateľ má obed v reštaurácii a donesie blok dávam tiež na 513?
sybila3
14.06.11,12:04
má to byť na 513 alebo môžem dávať na 501?
Tweety
14.06.11,13:41
ako by som mala zaúčtovať minerálku, ktorú kupujú konatelia na pitie pre seba, nakoľko tam nie je pitná voda. a ak konateľ má obed v reštaurácii a donesie blok dávam tiež na 513?
Minerálka nie len pre konateľov, ale aj pre zamestnancov je nákladom 501AE, repre obed 513.
sybila3
22.06.11,09:00
a ak je na bloku ladový čaj a káva alebo ochutená minerálka to je repre?
sybila3
23.06.11,08:36
takže ešte raz sa opýtam, minerálka aj ochutená môže ísť na 501 - akú analytiku dám nápoje???? a ostatné: ľadový čaj,káva,kola je 513-repre? dík
KEJKA
23.06.11,08:57
ak je blok z obchodu a nápoje sa doniesli do firmy, tak dávam 501
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
Stefan2005
23.06.11,09:11
takže ešte raz sa opýtam, minerálka aj ochutená ...

mám dojem, že v Čechách vylúčili z daňovo uznateľných nápojov ochutené minerálky...

Do pozornosti dávam tému: http://www.porada.sk/t61691-dph-a-pitny-rezim.html

a zneho príspevok #3 od JanaGT:
Odpoveď z DRSR:
"Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V prípade, že zamestnávateľ vykonáva činnosť, pri ktorej spĺňa podmienky stanovené v zákone č. 247/2006 Z.z. o podmienkach a ochrane zdravia pri práci, pri zabezpečovaní pitného režimu v zmysle uvedeného zákona, nepôjde o bezodplatné dodanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty.html) Z.z. zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html). ) a platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane po splnení vecných a časových podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html).
O dodanie tovaru v zmysle § 8 ods. 3 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html) by išlo v prípade, že platiteľ dane nespĺňal podmienky stanovené zákonom 247/2006 Z.z.. resp. zákonníkom práce (t.j. neukladala by mu túto povinnosť žiadna právna norma)."

resp. záver z ostatných príspevkov - vypracovanie firemnej smernice...
sybila3
23.06.11,15:03
zatiaľ všetko dávam na repre aj minerálku, tak neviem, či to tak nechať alebo nie.
HanyHa
01.07.11,17:39
Dá sa do reprezentačného, 513.
sybila3
24.07.11,21:39
ak je blok z obchodu a nápoje sa doniesli do firmy, tak dávam 501
ak ide o reštauráciu, bistro - tak píšem obch.rokovanie a dávam 513.
všetko nedaňové, 513 vždy, 501 vtedy, pokiaľ nie je papier od hygieny o závadnosti vody.
a ak sa doniesla ochutená minerálka aj tak 501 alebo len čistá min. voda? a potom je nárok aj na odpočet dph? dík