mccm
10.02.05,21:05
Zdravím Vás!!!!

Som živnostník, a zatiaľ som pracoval bez dodania materiálu.
Je možné pracovať aj s dodaním materiálu, ktrorý bude vyfakturovaný spolu s robotou? Je možné daný materiál odpísať od základu dane ak nemám obchodnú činnosť?
Vďaka, ozvite sa prosím.
babenko1
10.02.05,20:10
A odkiaľ si doteraz bral ten materiál?? Samozrejme, že to môžeš tak faktúrovať, zvlášť vyčísliš cenu práce a zvlášť cenu materiálu..
mccm
10.02.05,20:15
Bral som ho priamo na účet odberaťeľa. Ak ho budem faktúrovať ten materiál nebude ničím podložený(žiadny bločik)? A môžem si ho dať do nákladov?
babenko1
10.02.05,20:17
Tak ho ber na svoje meno...a môžeš si ho dať do výdavkov. Ale ak je to len bločik z ERP, tam sa nikde neuvádza, komu bol predaný daný tovar.... A odberateľovi ho môžeš vyfaktúrovať aj s nejakou menšou prirážkou :-)
mccm
10.02.05,20:22
Ak si vybavím nejakú zľavu u predajcu a budem chcieť materiál predať za jeho klasickú cenu(teda mať nejaký zisk z materiálu) ako to preukážem odberaťeľovi? Bude stačiť len faktúra s rozpísaním za mat. a za prácu?
mccm
10.02.05,20:28
Vďaka za odpoveď. Je super keď su tu taký ľudia.
Vďaka!!!
babenko1
10.02.05,20:32
Odberateľa vôôôôbec ale vôôôbec nie je nič do toho, za koľko ty nakupuješ tovar. Pre neho je smerodatná tvoja faktúra a vyčíslená cena za materiál a prácu.
babenko1
10.02.05,20:33
Vďaka za odpoveď. Je super keď su tu taký ľudia.
Vďaka!!!o tom je porada...aby sme si poradili :-)
mccm
10.02.05,20:38
Ešte by som sa spýtal. Ak som mal obrat väčší ako 1.5mil., a nenahlásil som sa DÚ, pridelia mi DPH sami? Existujú aj najaké výnimky aby som nemusel byť platca DPH?
babenko1
10.02.05,20:43
Ten obrat bol od 1.5.2004 do 31.12.2004? či až do dnešného dňa? Ak by to bolo menej, nie si povinný sa nahlásiť. Nie, nepridelia.. musíš sa prihlásiť sám a ked neskoro, očakávaj pokutu za oneskorené zaregistrovanie. Výnimka neexistuje, bohužiaľ...
mccm
10.02.05,20:46
od 1.1.2004 po 31.12.2004, som to pochopil za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov?
babenko1
10.02.05,20:50
nový zákon o DPH platí od 1.5.2004... tak preto som napísala, či je to od tohto dátumu... príjem do 30.4.2004 sa do tohto obratu nezaratáva
ricij
10.02.05,20:52
Nie tých 12 mesiacov sa ráta až od 1.5.2004 lebo od vtedy je na svete nový zákon. Takže, ak si od 1.5.2004 do teraz mal obrat vyšší ako 1,5 mil., utekaj na DÚ. Výnimky, hm, sú aj dodania, ktoré sú oslobodené od dane, ale ako tak čítam tú trošku, čo si prezradil, asi medzi výnimky nepatríš.
mccm
10.02.05,20:52
Super vďaka za všetko. Tak zas niekedy. Ahoj!!!
babenko1
10.02.05,20:55
Rado sa stalo :-)
mccm
11.02.05,14:26
Môžem odpísať aj sumu za mat. napr. 60.000Sk priamo, alebo zrážkami. (materiál sa môže odpísať ako celá čiastka?) Niekde som čítal že to je do 30.000Sk. Môžete mi to niekto vysvetliť?
jeso
11.02.05,15:10
suma nad 30 000,- Sk sa týka majetoku-a ten sa musí odpisovať
s materiálom to nemá nič spoločné, na jednu fa môžeš kúpiť aj za 100 000,- Sk a ked tú fa zaplatíš / v JU/ dávaš to priamo do nákladov - časť materiálu pravdepodobne predáš počas roka a časť ti môže zostať na sklade ku koncu roka ako skadová zásoba
mccm
11.02.05,17:01
Mám nejaké staršie bločky za materiál z minulého roku dali by sa nejako použiť(do nákladov)?
Buď ako výdavok pri práci spolu s mat., ale faktúru som mal vystavenú iba na prácu čiže iba jednu sumu, alebo že by som to podložil že mám nakúpenú nejakú skladovú zásobu?
dom
11.02.05,17:42
pravdepodobne vediete jednoduché účtovníctvo, všetky bločky z roku 2004 ak ste mal živnosť a podnikal ste, môžu íst do výdajov , nákup materiálu, na konci roka môžete urobiť inventúru a budete ho mať na skalde. V roku 2005 ho vyfaktúrujete, pozor, daniari môžu kontrolovať výdaj zo skladu a fakturáciu.
mccm
11.02.05,17:48
Môžem sa obhájiť s tým že som faktúroval práce aj s materiálom aj keď na faktúre bola len jedna suma a nie rozpísané zvlášť materiál a zvlášť práce? Alebo ako by sa to dalo spraviť?
Ako by ste to riešili?
dom
11.02.05,17:57
Na fa je asi napísané že sa fakturujú len práce? Je tých faktúr veľa? Nedá sa výmeniť u odberateľov , že by ste napísal napr. fakturujeme v dohodnutej čiatke .....podľa priloženého súpisu vykonaných prác, dodacieho listu. To, že na fa j len jedna suma by nemusel byť problém, keď pri fa budú rozpisy.
mccm
11.02.05,18:09
Nedalo by sa to spraviť aj jednoduchšie, napr. že zakúpený mat. bude na sklade a budem ho faktúrovať v roku 2005?
jeso
11.02.05,20:34
no je to dosť čudné, že počas celého roku nakupuješ materiál a nič s ním nerobíš, len ho máš na sklade -priprav si dobré odôvodnenie -výhodná kúpa...
skús aspon niečo z toho materiálu zospustiť vo faktúrach a časť nechaj na sklade
mccm
13.02.05,09:59
Ak by som chcel aj pomimo roboty predávať materiál musel by som mať obchodnú činnosť? Zatiaľ môžem materiál predávať len s dodaním roboty. Je to tak?
mccm
14.02.05,14:27
Mám všetok materiál ktorí nakúpim a spätne ho predávam spolu s robotou registrovať na skladové karty?
lenkak
14.02.05,17:38
Po správnosti by si to aj mal takto robiť.
Budeš mať prehľad, čo si nakúpil, za akú cenu, a takisto za čo a komu si ten materiál predal a aký máš z toho predaja zisk. Tieto skladové karty by sa mali viesť ako pomocné knihy ak vedieš účtovníctvo.
mccm
21.02.05,14:56
Akým spôsobom spravím inventúru na sklade v programe ALFA a ako ďalej mám postupovať ( zaúčtovať to niekde alebo stačí vytlačiť a založiť)? Má to nejaký dopad na základ dane?
Môžete mi niekto poradiť ako sa to má robiť správne?
Ďakujem.
lenkak
21.02.05,16:11
Nerobím v Alfe, ale rozdiely si zaúčtuješ ako oceňovacie rozdiely 501/112 - úbytok alebo 112/501(poprípade na výnosový účet).
mccm
22.02.05,16:18
Môže mi ešte niekto poradiť ako sa to robí v Alfe? (Celý postup ak by bolo možné).

Ďakujem!!!!:p
babenko1
22.02.05,17:33
ahoj... takže... musíš si vytvoriť skladové karty, nabrať tovar, vydať tovar....a na konci roku vytlačíš inventúrny zoznam, ktorý porovnáš s tým, čo máš v skutočnosti na sklade. Ak ti niečo chýba, skús kuknúť, či si náhodou niečo nezabudol odpísať... ak nie, tak v skladovej karte dáš výdaj.. inventúra....a odpíšeš to, čo ti chýba, alebo ak máš viac, tak pridáš....
mccm
22.02.05,17:43
To je všetko čo spravím? Stačí doložiť len inventárny výpis a je to hotové?

Ako to vlastne vyzerá pri daňovej kontrole? Načo si mám dávať pozor pri evidovaní?

Vďaka za odpoveď!!!
babenko1
22.02.05,17:52
Áno.. je to podklad k inventúre...ktorý musíš mať k uzávierke účtovníctva. Pozor? hmm... správna cena, počet kusov, metrov...
mccm
04.03.05,17:53
Ahojte. Chcel by som sa spýtať ako mám odpísať nákup počítača ktorý má na faktúre cenu 32 000, inštaláciu za 1,500, ale tá je na druhej faktúre a ako by som mal odpísať SW ktorý som zakúpil (napr. ALFU za 3,000). Mám tú inštaláciu aj spolu so SW spočítať s počítačom a odpisovať to 1/4ročne? Alebo počítač 1/4ročne a inštaláciu aj so SW priamo odpísať? Evidujem to v ALFE.

Vďaka!!!
ondrejvla
04.03.05,18:23
Ahojte. Chcel by som sa spýtať ako mám odpísať nákup počítača ktorý má na faktúre cenu 32 000, inštaláciu za 1,500, ale tá je na druhej faktúre a ako by som mal odpísať SW ktorý som zakúpil (napr. ALFU za 3,000). Mám tú inštaláciu aj spolu so SW spočítať s počítačom a odpisovať to 1/4ročne? Alebo počítač 1/4ročne a inštaláciu aj so SW priamo odpísať? Evidujem to v ALFE.

Vďaka!!!PC spolu s inštaláciou zaradíš do 1. odpisovej skupiny a odpisuješ ročne 1/4, SW dáš jednorázovo do nákladov, nakoľko jeho cena nezodpovedá cene zaraďovaného nehmotného majetku.
mccm
04.03.05,18:29
Cena zaraďovaného nehmotného majetku musí byť vyššia ako 30,000?
ondrejvla
04.03.05,18:35
Cena zaraďovaného nehmotného majetku musí byť vyššia ako 30,000?Cena nehmot.majetku - vstupná cena nad 50 000,-Sk, pri tech.zhodnotení plne odpísaného majetku vyššie ako 30 000,-Sk. Pozri ZoDP č.595/2003 Z.z., § 22,ods.7, nájdeš na www.zbierka.sk (http://www.zbierka.sk)
suzi663
07.04.09,17:02
Chcem sa ešte opýtať k tomu materiálu, ktorý nakúpi živnostník a vyfaktúruje ho spolu s vykonanou prácou.
Kúpi materiál.. ako napríklad klince, fólia, skrutky... drobný materiál...
To si dá na skladovú kartu... kde zapíše príjem ...

Potom vykoná zákazku.. kde vyfaktúruje cenu práce (20.000) + vyfaktúruje cenu nakúpených klincov (500 s DPH).. .. použité množstvo.. atď..
ale on nieje placa DPH.. čiže z toho vyplýva, že jeho cena klincov bude s DPH.. 500 + 20.000 = faktúrovaná suma 20.500,- ??

zároven si v skladových kartách uvedie úbytok jednotlivého materiálu... ??
Pochopila som to správne??

Ďakujem za odpoveď