Zita5
11.02.05,13:47
Dobrý deň ,

prosila by som niekoho , kto napíše svoj názor na nasledovný účtovný prípad :


Firma X so Slovenska na základe kúpnopredajnej zmluvy predávala strojné zariadenie firme XX v Maďarsku a cena bola dohodnutá na 120 000 EUR .Platobné podmienky boli dohodnuté tak, že 85 000 EUR bude zaplatených formou prevodného príkazu a za zostávajúcich 35 000 EUR firme X bude dodané strojné zariadenie , ktoré sa započíta do celkovej úhrady . Účtovne to prebehlo nasledovne :

Firma X - 1/ úhrada vo výške 35 000 EUR / príjem za tovar / 7.1. 2004
úhrada vo výške 50 000 EUR / príjem za tovar / 20.1.2004
2/ dodanie strojného zariadenia - v deň dodania zaúčtované interným dokladom 35 000 Eur x kurz v deň dodania NBS t.j. 20.2.2004 vzájomný zápočet a zároveň prijaté na sklad tovaru .



Firma X v máji súrne potrebovala finančné prostriedky , predala uvedené strojné zariadenie leasingovej spoločnosti za cenu 980 000,- Sk + DPH a teraz uvedené zariadenie spláca .

Účtovne je to asi takto :

Vystavená faktúra leazingovej spoločnosti na sumu 980 000 Sk + 19% DPH .
Po úhrade uvedenej fa účtované ako príjem za tovar a zároveň vystavený interný doklad - učtovaný v kolonke výdaj za tovar/ aby sme ten stroj dostali zo skladu von ....akože .... / .., daľej účtovaná akontácia - výdavky neovplyvňujúce ZD a normálne mesačné leasingové splátky . Stroj je stále u nás , ten fyzicky ani neodišiel .

Je to správne ???

Za Vaše odpovede vopred ďakujem .
Zita5
14.02.05,05:31
Prajem príjemný deň ,

prosím Vás , vie napísať niekto svoj názor na horeuvedený účtovný problém .

Ďakujem Zita
Zita5
15.02.05,11:07
Haló , napíše niekto svoj názor , veľmi by som bola rada .