jacekova
14.08.07,12:01
Viete niekto ako je to s kurzovými rozdielmi na účtoch triedy 3..?
konateľ požičal firme peniaze (EUR). Firma mu časť vrátila v ten istý rok a zvyšok mu dá v bud.roku. Máme spísanu zmluvu o pôžičke penazí (bezúročná pôžička). Ide mi o kurz.rozdiely z nesplatenej pôžičky na konci roka. Tipujem, že v priebehu roku sa o nich neúčtuje. Ale čo k 31.12.? je to daňový alebo nedaňový N,V?? ;)
AHA
14.08.07,10:10
Je to daňový náklad a postupuje sa tak ako KR na účtoch 211, 221
jacekova
14.08.07,10:23
dakujem za promptnú odpoved. urobila som to tak minulý rok a obávala som sa, že to mám zle. Chcela som to teda urobiť dobre aspon tento rok...
diky
betka
14.08.07,17:57
Nerealizované kurzové rozdiely. 17/17 uplatňovan ie kurzových rozdielov na daňové účely- umožňuje UJ zahrnúť do ZD nerealiz. kurzové rozdiely, kt. sú zaúčtované pri pohľadávkach a závazkoch. ku dňu, ku kt. sa zostavuje UZ. Ak sa uplatní postup podľa tohto par., zahrnu sa rozdiely do ZD v tom ZO, v kt. došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe závazku. toto nemá žiadny vplyv na účtovanie kurzových rozdielov, iba umožňuje Uj nezahrnúť KR do ZD.
Ide o KR, kt. vznikajú ku dňu, kedy zostavujeme Uz.

Prepočítate pohľadávku Na Sk kurzom NBS ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ. O KR účtujete ku dňu čiastočného inkasa a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ a ku dňu inkasa zostávajúcej časti pohľadávky.
jacekova
15.08.07,04:23
Nerealizované kurzové rozdiely. 17/17 uplatňovan ie kurzových rozdielov na daňové účely- umožňuje UJ zahrnúť do ZD nerealiz. kurzové rozdiely, kt. sú zaúčtované pri pohľadávkach a závazkoch. ku dňu, ku kt. sa zostavuje UZ. Ak sa uplatní postup podľa tohto par., zahrnu sa rozdiely do ZD v tom ZO, v kt. došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe závazku. toto nemá žiadny vplyv na účtovanie kurzových rozdielov, iba umožňuje Uj nezahrnúť KR do ZD.
Ide o KR, kt. vznikajú ku dňu, kedy zostavujeme Uz.

Prepočítate pohľadávku Na Sk kurzom NBS ku dňu vzniku pohľadávky a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ. O KR účtujete ku dňu čiastočného inkasa a ku dňu, kedy sa zostavuje UZ a ku dňu inkasa zostávajúcej časti pohľadávky.

ale ja som na DU nedoručila oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve, takže sa ma par.17, ods. 17 Z. o dani z príjmov v tomto prípade netýka.
Ide mi len o to, či sú KR k 31.12. daňové al. nedaňové, lebo som si neni uplne istá :confused:
Tweety
15.08.07,05:24
ale ja som na DU nedoručila oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve, takže sa ma par.17, ods. 17 Z. o dani z príjmov v tomto prípade netýka.
Ide mi len o to, či sú KR k 31.12. daňové al. nedaňové, lebo som si neni uplne istá :confused:
Tieto KR sú daňovo uznané.
jacekova
15.08.07,05:28
Tieto KR sú daňovo uznané.

dakujem za jednoznačnu odpoved.... dufam, že to už nikto nevyvráti. ved KR su uplne bežnou vecou v účtovníctve.
jacekova
15.08.07,05:33
ved ak napríklad zamestnanec kupi do auta PHM zo svojich penazí, napr. za 20 EUR dna 26.7.2007. Zaúčtujem to 501/335. Potom mu chcem dna 31.7.2007 tých 20 EUR vrátiť 335/211 ale už prepočet na SKK bude s iným kurzom. Vznikne mi KR, o ktorom v priebehu roka neúčtujem, ale až k 31.12. urobím KR na celom účte 335. A tento KR k 31.12. je teda daňovo uznaný, na účte 563 al. 663. Uvažujem správne? Ďakujem :o
jacekova
15.08.07,10:49
posúvam.... :confused:
jacekova
16.08.07,03:43
nikto neporadí? :)
Anja111
16.08.07,09:19
ved ak napríklad zamestnanec kupi do auta PHM zo svojich penazí, napr. za 20 EUR dna 26.7.2007. Zaúčtujem to 501/335. Potom mu chcem dna 31.7.2007 tých 20 EUR vrátiť 335/211 ale už prepočet na SKK bude s iným kurzom. Vznikne mi KR, o ktorom v priebehu roka neúčtujem, ale až k 31.12. urobím KR na celom účte 335. A tento KR k 31.12. je teda daňovo uznaný, na účte 563 al. 663. Uvažujem správne? Ďakujem :o
Skús sa pozrieť na toto (hlavne posledný príspevok):
http://www.porada.sk/t56433-valutova-pokladna.html
Lekon
10.09.07,09:14
Dobrý deň, ja sa chcem poradiť ohľadom KR. Až teraz som dostala do ruky uzávierku s poč. stavmi za rok 2006 (požiadali o odklad, pretože bývalý účtovník nejako "nestíhal"). Za rok 2007 som začala viesť normálne účtovníctvo bez poč. stavov, spätne teda musím nahodiť jednak poč. stavy, jednak pohľadávky a záväzky a opraviť úhrady v banke.
To by nebol taký problém, ale ide mi teraz o zahr. faktúry. Je tam kurz prijatia (zaúčtovania faktúry) a potom prepočet k 31.12.06. Pri nahadzovaní pohľadávok a záväzkov mám k faktúram dávať kurz k 31.12.06? Nebude mi však logicky potom sedieť 321 a 311. A z toho potom vyplývajú KR pri úhradách týchto faktúr, kde mi automaticky vypočítava KR. Vypočíta mi KR voči kurzu z 31.12.06 alebo z pôvodného (bude mi to počítať z kurzu, v ktorom nahodím tieto pohľadávky a záväzky). Dúfam, že som to napísala pochopiteľne, prosim ak by ste mi niekto vedeli poradiť, ak sa dá tak "kuchynsky" :o)). Ďakujem veľmi pekne.
Lekon
10.09.07,09:43
Nikto mi nevie poradiť? Súrne, ďakujem.
Lekon
10.09.07,18:41
Čo som mimo témy, že mi nikto nevie poradiť? :o(
sta
11.09.07,05:44
Dobrý deň, ja sa chcem poradiť ohľadom KR. Až teraz som dostala do ruky uzávierku s poč. stavmi za rok 2006 (požiadali o odklad, pretože bývalý účtovník nejako "nestíhal"). Za rok 2007 som začala viesť normálne účtovníctvo bez poč. stavov, spätne teda musím nahodiť jednak poč. stavy, jednak pohľadávky a záväzky a opraviť úhrady v banke.
To by nebol taký problém, ale ide mi teraz o zahr. faktúry. Je tam kurz prijatia (zaúčtovania faktúry) a potom prepočet k 31.12.06. Pri nahadzovaní pohľadávok a záväzkov mám k faktúram dávať kurz k 31.12.06? Nebude mi však logicky potom sedieť 321 a 311. A z toho potom vyplývajú KR pri úhradách týchto faktúr, kde mi automaticky vypočítava KR. Vypočíta mi KR voči kurzu z 31.12.06 alebo z pôvodného (bude mi to počítať z kurzu, v ktorom nahodím tieto pohľadávky a záväzky). Dúfam, že som to napísala pochopiteľne, prosim ak by ste mi niekto vedeli poradiť, ak sa dá tak "kuchynsky" :o)). Ďakujem veľmi pekne.

Záleží od toho aký účtovný software používaš. Niektoré Ti prenesú počiatočné stavy 311,321 už prepočítané kurzom k 31.12.2006, čiže kurzové rozdiely pri úhrade týchto faktúr budeš mať počítané oproti kurzu k 31.12.2006.
Iný software Ti prenesie stav 311,321 s kurzom v deň prijatia/vystavenia faktúry, k tomu máš ďalšiu "položku" KR k 31.12.2006 a pri úhrade týchto faktúr v roku 2007 Ti program odúčtuje KR k 31.12.2006 a vypočíta nový KR k pôvodnému stavu 311,321.
snáď som to napísala zrozumiteľne ;)
Lekon
11.09.07,10:03
Záleží od toho aký účtovný software používaš. Niektoré Ti prenesú počiatočné stavy 311,321 už prepočítané kurzom k 31.12.2006, čiže kurzové rozdiely pri úhrade týchto faktúr budeš mať počítané oproti kurzu k 31.12.2006.
Iný software Ti prenesie stav 311,321 s kurzom v deň prijatia/vystavenia faktúry, k tomu máš ďalšiu "položku" KR k 31.12.2006 a pri úhrade týchto faktúr v roku 2007 Ti program odúčtuje KR k 31.12.2006 a vypočíta nový KR k pôvodnému stavu 311,321.
snáď som to napísala zrozumiteľne ;)

Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tým, že začínam robiť v inom sotware, tak je lepšie k 1.1.07 KR prepočítané k 31.12.06 rozpustiť buď do nákladov alebo výnosov a potom pri úhrade mi bude počítať KR voči dátumu prijatia (odoslania) faktúry a výjde to správne? :rolleyes:
sta
11.09.07,10:18
Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tým, že začínam robiť v inom sotware, tak je lepšie k 1.1.07 KR prepočítané k 31.12.06 rozpustiť buď do nákladov alebo výnosov a potom pri úhrade mi bude počítať KR voči dátumu prijatia (odoslania) faktúry a výjde to správne? :rolleyes:

Oba postupy, ktoré som napísala sú správne. Je len na Tebe, ktorý si vyberieš. Jednoduchšie je zadať si PS už prepočítané k 31.12.2006, ak Ti to software umožní.