funes
14.08.07,12:23
Ahojte poradaci,
v juni mi dosla faktura na najom aj s DPH, ktoru som normalne zaučtovala, aj uplatnila. No teraz v juli mi doslo storno tejto faktury s datumom dodania julovým. (najomná zmluva sa medzitým ukončila, lenže najomné nam fakturuju 3 mesiace dopredu). To storno je v minusových číslach, aj DPH, mam to chapat ako dobropis a dat to aj na príslušné riadky v dan. priznaní, alebo to mam zaučtovat ako normálnu fakturu ale s minusovými hodnotami. Vdaka za kazdu radu.
AHA
14.08.07,10:37
Ano je to treba chápať ako opravu faktúry.
Andyke
14.08.07,10:38
Ja by som to dala na príslušné riadky v DPH priznaní (samostatne)
Vladimír Ozimý
14.08.07,11:00
Ahojte poradaci,
v juni mi dosla faktura na najom aj s DPH, ktoru som normalne zaučtovala, aj uplatnila. No teraz v juli mi doslo storno tejto faktury s datumom dodania julovým. (najomná zmluva sa medzitým ukončila, lenže najomné nam fakturuju 3 mesiace dopredu). To storno je v minusových číslach, aj DPH, mam to chapat ako dobropis a dat to aj na príslušné riadky v dan. priznaní, alebo to mam zaučtovat ako normálnu fakturu ale s minusovými hodnotami. Vdaka za kazdu radu.


ide o opravu základu dane podla par. 25 ods. 1 to jest došlo k čiastočnemu zrušeniu dodania služby a ide o opravu základu dane...