Jana2004
15.02.05,17:26
V zmysle §19 ods.4 Dani z príjmov ak ste FO fakturovali nájom a nezaplatila Vám tento nájom do konca zdaňovacieho obdobia, je suma tohto nájmu položkou znižujúcou výsledok hospodárenia, t.j. v daňovom priznaní konkrétne tento prípad zapíšete na r.270 a znížite HV. Netýka sa to nájmu ,ktorý ste fakturovali PO.

Možno to väčšina z Vás vie a možno niekomu táto info pomôže. Mne pomohla.
emily
15.02.05,18:12
V zmysle §19 ods.4 Dani z príjmov ak ste FO fakturovali nájom a nezaplatila Vám tento nájom do konca zdaňovacieho obdobia, je suma tohto nájmu položkou znižujúcou výsledok hospodárenia, t.j. v daňovom priznaní konkrétne tento prípad zapíšete na r.270 a znížite HV. Netýka sa to nájmu ,ktorý ste fakturovali PO.

Možno to väčšina z Vás vie a možno niekomu táto info pomôže. Mne pomohla.
To isté platí opačne, ak platíte nájom-pre úplnosť