edep
17.02.05,14:30
nesprávne som sa opýtala, som začiatočník,
ide mi o všetko, čo sa týka zaúčtovania vzniku s.r.o.,
v mojom prípade,
1. vloženie peňazí do pokladne (splatenie vkladu 2 spoločníkov 84.000 + 36.000) mám zaúčtovať 211/353 alebo 211/701?
2. nesplatený vklad (80.000) - 353/411 ?
3. rezervný fond (majú to v spolčenskej zmluve, že pri vzniku vytvoria 5%)
zaúčtujem 353/421 ?

nemám predstavu čo iné by sa mohlo ešte účtovať pri vzniku s.r.o.

ďakujem veľmi pekne Erika
Vera
17.02.05,13:37
Zaúčtuješ si:
Pohľadávku za upísané vklady spoločníkov do ZI a do RF
353 / 411 - vklad do ZI vo výške zapísanej v OR
353 / 417 - vklad do RF určený v spol. zmluve

(211) 221 / 378 - prevod peňažných prostriedkov na bankový účet (pokladne) - po zápise do OR

378 / 353 - splatená časť vkladov v peniazoch

Tak som to robila ja - teda podľa múdrych knižiek :-)
ingi
17.02.05,14:08
Podľa mňa sa má pri vzniku spoločnosti ako aj pri otváraní účtovných kníh na začiatku účt.obdobia účtovať o prevodoch účtov aktív a pasív z účtu 701 - začiatočný účet súvahový, napr.:
211/701 splat.vkladu
353/701
701/411 ZI (analyticky podľa splatenia), a pod.
Ak to nedovoľuje účt. program, tak aspoň interným dokladom.
ESTER
20.02.05,08:07
Pri vzniku s.r.o. sa musí ku dnu vzniku t.j. zápisu do obch.reg. vytvorit otvaracia súvaha podla spolocenskej zmluvy. Tieto pociatocne stavy sa nahodia do otvaracej súvahy. Podla toho aky mas program tak nemusis uz cez ucet 701 rozpisovat poc.stavy na úcty. Dalsie úctovne pripady uz potom úctujes ku dnu vzniku.
babenko1
20.02.05,08:28
nesprávne som sa opýtala, som začiatočník,
ide mi o všetko, čo sa týka zaúčtovania vzniku s.r.o.,
v mojom prípade,
1. vloženie peňazí do pokladne (splatenie vkladu 2 spoločníkov 84.000 + 36.000) mám zaúčtovať 211/353 alebo 211/701?
2. nesplatený vklad (80.000) - 353/411 ?
3. rezervný fond (majú to v spolčenskej zmluve, že pri vzniku vytvoria 5%)
zaúčtujem 353/421 ?

nemám predstavu čo iné by sa mohlo ešte účtovať pri vzniku s.r.o.

ďakujem veľmi pekne Erikazaúčtuješ pohľadávku voči spoločníkom... 353xx/411.. so sumou podľa spoločenskej zmluvy
úhrada vkladu spoločníkov....211/353xx
rezervný fond....353/417
a nesplatený vklad bude na 353 pokým ho neuhradí... so 411 už nič nerobíš...
luba3
16.03.05,19:44
Prosím Vás,idem účtovať novovzniknutú s.r.o.-predajňu autodielov .Poraďte aký software je najlepší,doteraz mám MRP DOS PU.A majiteľ chce aby som mu zistila čo všetko patrí k takej predajni/odvoz odpadu ,reklamač.poriadok/.S.r.o. založili dvaja bratia čo ešte nikdy nepodnikali a chcem,aby začali čo najlepšie a nie s prípadnými pokutami za nedodržanie ani neviem akého predpisu.Prosím pomôžte,každá informácia je vítaná a vopred Vám všetkým ďakujem. od 1.4.2005 budú platcami DPH a už dnes kúpili PC za 42.000 Sk a ešte idú kúpiť fiškál.modul za 45000 Sk.Môžem odrátať celú DPH/z majetku novoregistr.platcu DPH?/.Oni budú zároveň konateľmi aj zamestnancami,čiže 2x odvody do ZP/.Na mzdy mám už kúpený program Olymp.