Lueli
02.09.07,11:44
Prosím, odsúhlaste mi nasledujúci postup:
Nezisková organizácia, na svoju hlavnú činnosť (oslobodenú od dane par.31) objednala tovar z inej členskej krajiny:
* faktúru zaradím do r.4 a odvediem DPH
* ale na vstupe ju neodpočítavam (bez nároku na odpočet)
* suma DPH mi vchádza do nákladov k hlavnej činnosti

Vďaka
ALBO
03.09.07,10:15
DAň na r. 2, základ na r. 1a4. No a ešte vstup na r. 16 a potom na r. 18 nulu=to platí pre DP do septembra, po septembri asi už na riadok vstupovej dane tá daň nepôjde ak nebude nárok,aspoň tak to vyzerá zo vzoru nového tlačiva.
Lueli
03.09.07,12:05
Vďaka za kontrolu, Albo. Na r.16 to nedávam, lebo je to nezisková organizácia a toto nie je náklad na podnikateľskú činnosť.
Práve preto som chcela vedieť, či v takomto prípade daň ide do nákladov spolu so základom takto:

15 000 Sk základ 501xxxx/321xxxx
2 850 Sk daň 501xxxx/343xxxx

Vďaka