AdrianaA
11.09.07,16:26
SZČO nám sprostredkoval predaj tovaru a následne poslal faktúru na sprostredkovanie. V starom zákone o dani z príjmu č.366 som si mohla dať do nákladov len takú sumu za sprostredkovanie, ktorá nebola vyššia ako rozdiel medzi nákupom a predajom tovaru. V terajšom zákone som to ale nenašla. Môžem teraz dať do nákladov províziu, aj keď prevyšuje zisk na danom tovare?
cetris
11.09.07,15:10
áno
mango11
12.09.07,12:21
SZČO nám sprostredkoval predaj tovaru a následne poslal faktúru na sprostredkovanie. V starom zákone o dani z príjmu č.366 som si mohla dať do nákladov len takú sumu za sprostredkovanie, ktorá nebola vyššia ako rozdiel medzi nákupom a predajom tovaru. V terajšom zákone som to ale nenašla. Môžem teraz dať do nákladov províziu, aj keď prevyšuje zisk na danom tovare?


davam este do pozornosti § 19 ods 4) zakona o DZP, kde je uvedene, ze najomne, odplaty ( provizie ) za sprostredkovanie, a to aj ak ide o sprostredkovanie na zaklade mandatnych zmluv alebo podobnych zmluv, uhradzane FO sa zahrnunu do danovych vydavkov v zdanovacom obdobi, v ktorom boli zaplatene.....
lenkak
05.02.08,18:39
platí § 10 ods 4) zakona o DZP
odplaty za sprostredkovanie uhradzane FO sa zahrnú do daň. vydavkov po ich zaplatení aj v tomto prípade?
Každý rok po vyhodnotení odberov sa jednotlivým odberateľom vystaví dobropis - zľava tovaru, nejaké percento z celoročného objemu - odberu. Dobropis sa vystaví v nasledujúcom roku, ale do účta sa časovo rozlišuje hodnota z týchto vystavených faktúr do predchádzajúceho obdobia - 385/- 604.
Keďže tieto dobropisy sa uhradia až budúci rok, a jedná sa aj o FO, mám brať do úvahy tento paragraf, aj keď fakticky som vystavila dobropis ja, teda nemám od FO ja prijatú fa?
ondrejvla
05.02.08,19:47
platí § 10 ods 4) zakona o DZP
odplaty za sprostredkovanie uhradzane FO sa zahrnú do daň. vydavkov po ich zaplatení aj v tomto prípade?
Každý rok po vyhodnotení odberov sa jednotlivým odberateľom vystaví dobropis - zľava tovaru, nejaké percento z celoročného objemu - odberu. Dobropis sa vystaví v nasledujúcom roku, ale do účta sa časovo rozlišuje hodnota z týchto vystavených faktúr do predchádzajúceho obdobia - 385/- 604.
Keďže tieto dobropisy sa uhradia až budúci rok, a jedná sa aj o FO, mám brať do úvahy tento paragraf, aj keď fakticky som vystavila dobropis ja, teda nemám od FO ja prijatú fa?

Lenka, ak si bola povinná vystaviť ty dobropis, aj keď si ho vystavila v tomto roku a účtuješ v PÚ zaúčtuješ tak ako si písala 385/604 - jedná sa o príjmy neprijaté a nezúčtované na účtoch pohľadávok, vecne súvisiace s bežným obdobím.