uctovnictvo
18.09.07,13:12
Ahojte, potrebujem poradiť:
firma Slovensko kúpi tovar od firmy Nemecko a predá ho firme Rusko. Tovar však fyzicky zostáva v Nemecku, len sa prevezie zo skladu firmy Nemecko do skladu firmy Rusko, prípadne konečnému zákazníkovi firmy Rusko. Prepravu tovaru v Nemecku hradí firma Slovensko. Ide o trojstranný obchod?
Ďakujem za radu.
Jozef I
18.09.07,11:19
V žiadnom prípade nejde o trojstranný obchod, nakoľko Rusko nie je členom EU.
uctovnictvo
19.09.07,05:27
Ďakujem a ešte sa opýtam, či potom vyšlú faktúru na Rusko môžem vystaviť bez DPH - oslobodenie vývoz, keď nemám JCD - potvrdenie o vývoze, nakoľko sa tovar ani len na Slovensko nedoviezol?
JAJA11
19.09.07,05:32
Ďakujem a ešte sa opýtam, či potom vyšlú faktúru na Rusko môžem vystaviť bez DPH - oslobodenie vývoz, keď nemám JCD - potvrdenie o vývoze, nakoľko sa tovar ani len na Slovensko nedoviezol?

Ale ak sa vyviezol do Ruska, musí existovať JCD, aj keď nie vystavené na Slovensku. Predpokladám, že vývoz zabezpečila nemecká firma, asi sa treba na nich obrátiť. Bez dokladov, sa nedá vystaviť faktúra bez DPH. :mee:
emgeton
19.09.07,05:40
Ahojte, potrebujem poradiť:
firma Slovensko kúpi tovar od firmy Nemecko a predá ho firme Rusko. Tovar však fyzicky zostáva v Nemecku, len sa prevezie zo skladu firmy Nemecko do skladu firmy Rusko, prípadne konečnému zákazníkovi firmy Rusko. Prepravu tovaru v Nemecku hradí firma Slovensko. Ide o trojstranný obchod?
Ďakujem za radu.

V zadaní chýba údaj o identifikácii jednotlivých zúčastnených strán k dani (DPH).


V žiadnom prípade nejde o trojstranný obchod, nakoľko Rusko nie je členom EU.

S týmto príspevkom nesúhlasím. To že Rusko nie je členom EU nevylučuje možnosť trojstranného obchodu.

Nejde o trojstranný obchod, pretože nespĺňa podmienky trojstranného obchodu ( § 45/1). Ruská firma by teoreticky mohla byť identifikovaná k dani v niekt. čl. štáte EU, ale tovar nebol fyzický prepravený z jedného čl. štátu do iného čl. štátu EU.


Ďakujem a ešte sa opýtam, či potom vyšlú faktúru na Rusko môžem vystaviť bez DPH - oslobodenie vývoz, keď nemám JCD - potvrdenie o vývoze, nakoľko sa tovar ani len na Slovensko nedoviezol?

V tomto prípade si preštudujte povinnosť registrácie zahraničnej osoby k dani v Nemecku. Mám za to, že Vám vznikla povinnosť registrácie. V žiadnom prípade to nemôžete posudzovať ako vývoz.
Mali by ste vystaviť fa s nemeckou DPH (ale to by ste mali byť tam registrovaní ako platitieľ). V tomto prípade aj fa od nem. dodávateľa by mala byť vystavená s nemeckou DPH.
Zuziana
20.02.08,19:25
Holandska firma registrovana na DPH v Holandsku predala tovar pre SK firmu, registrovanu na DPH na Slovensku. Sk firma predala tovar inej firme v Holandsku, ktora je registrovana na DPH v Holandsku. Tovar bol vyskladneny zo skladu v Luxembursku a prepraveny priamo do Holandska. Podla ktoreho paragrafu zakona o DPH to riesit a kde to uvadzat v danovom priznani DPH?
Respektive co slovenskej firme z toho vyplyva.
Dakujem
Vladimír Ozimý
21.02.08,06:54
Holandska firma registrovana na DPH v Holandsku predala tovar pre SK firmu, registrovanu na DPH na Slovensku. Sk firma predala tovar inej firme v Holandsku, ktora je registrovana na DPH v Holandsku. Tovar bol vyskladneny zo skladu v Luxembursku a prepraveny priamo do Holandska. Podla ktoreho paragrafu zakona o DPH to riesit a kde to uvadzat v danovom priznani DPH?
Respektive co slovenskej firme z toho vyplyva.
Dakujem

trojstranný obchod? Nie
miesto dodania: určujeme podľa § 13 ods. 1 písm a) - buď Luxembursko alebo Holandsko podľa toho kde tovar kúpila. Hovoríte že v Luxembursku. T.j. povinnosť registrácie sa v luxembursku. Následne pôjde o intrakomunitárnu dodávku z Luxemburska do Holandska...poprípade najsť si tam daňového zástupcu...
kornelia2
08.04.08,09:53
Došla faktúra v Euro za tovar, tovar sa posiela hned z France do ČR ide o trojstranny obchod? aky typ DPH,do ktoreho riadku DPH sa vpisuje?
Vladimír Ozimý
08.04.08,10:38
čo je trojstranný obchod nám definuje § 45. Základnými črtami sú:

a) každý zúčastnený je registrovaný vo svojej krajine za platiteľa dane
b) preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi
c) prepravu zabezpečuje prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ
d) druhý odberateľ musí byť registrovaný v krajine kde sa končí odoslanie tovaru
e) prvý odberateľ nie je registrovaný v krajine druhého odberateľa za platiteľa dane

Podľa všetkého SK spoločnosť je prvý odberateľ, francúzska je prvý dodávateľ a firma CZ je druhý odberateľ. Ak sú splnené horeuvedné body tak potom ide o trojstranný obchod potom ako prvý odberateľ to uvádzaš na riadkoch 33 a 34 v daňovom priznaní. Netreba zabúdať na súhrnný výkaz!!!
kornelia2
19.04.08,06:53
Ešte by som sa chcela opytať:
V tlačive DPH sa trojstranny obchod piše do riadku 33 alebo 34 a ziadny iný riadok?
V súhrnom výkaze sa napise ta suma IČ DPH a aky kod pre trojstranny obchod?
kornelia2
19.04.08,11:21
vie mi niekto pomoct?
kornelia2
19.04.08,17:09
Ešte by som sa chcela opytať:
V tlačive DPH sa trojstranny obchod piše do riadku 33 alebo 34 a ziadny iný riadok?
V súhrnom výkaze sa napise ta suma IČ DPH a aky kod pre trojstranny obchod?



Viemi niekto poradit?
STANČO
21.05.08,10:01
ja mám podobný problém a neviem si s ním rady.Slovenská firma kúpi tovar z Číny, ktorý potompredá do Rumunska, ale ten tovar ani len neťukne o slovenské územie , ale je priamo prepravený loďou do Rumunska. Čo teraz ? Ako s DPH? SK firma vystavila pre Rumunov aj zálohové fa na tento tovar.
Vladimír Ozimý
21.05.08,10:39
ja mám podobný problém a neviem si s ním rady.Slovenská firma kúpi tovar z Číny, ktorý potompredá do Rumunska, ale ten tovar ani len neťukne o slovenské územie , ale je priamo prepravený loďou do Rumunska. Čo teraz ? Ako s DPH? SK firma vystavila pre Rumunov aj zálohové fa na tento tovar.

noo dovoz tovaru je tam kde prekročí územie EU. T.j. Rumunsko. VYkonali ste podnikateľskú činnosť z pohľadu DPH v Rumunsku. t.j. mala by vám tam vzniknúť povinnosť registrácie...no aleee kto vie ako to je v rumunskom zákone či už implementovali smernicu atď....ale každopádne na území SR nejde o predmet dane. Nejde o dodanie v tuzemsku.
VATspecialist
21.05.08,13:43
Ja by som skôr aplikovala § 17/1 zákona o DPH, lebo ide o intrakomunitárne dodanie.
Vladimír Ozimý
21.05.08,13:50
Ja by som skôr aplikovala § 17/1 zákona o DPH, lebo ide o intrakomunitárne dodanie.

noo v tomto prípade nemôže ísť o intrakomunitárne dodanie keďže nejde o dodanie v rámci krajín EU ale z Číny do Rumunska. Dodanie sa uskutočňuje tam. Cez inú krajinu to nejde t.j. ak chcem naplniť podmienku intrakomunitárnej dodávky musí mi to prejsť minimálne cez dva štáty EU.
Bebak76
09.07.08,11:04
Citát:
Pôvodca textu príspevku: kornelia2
Ešte by som sa chcela opytať:
V tlačive DPH sa trojstranny obchod piše do riadku 33 alebo 34 a ziadny iný riadok?
V súhrnom výkaze sa napise ta suma IČ DPH a aky kod pre trojstranny obchod?



Viemi niekto poradit?

Kod pre trojstranný obchod v súhrnnom výkaze, ak si prvy odberatel je "1".
vaneta
24.07.08,14:08
Prosím o posúdenie či ide o trojstranný obchod. Poľská firma si objednala u nás tovar, my sme ho objednali v Nemecku a Nemci ho objednali v Poľsku. Tovar teda bol dodaný z Poľska do Poľska, ale faktúra šla z Poľska do Nemecka, z Nemecka do SR a z SR do Poľska. Nemci nám faktúrovali tovar bez DPH len uviedli na DL že dodané je Poľskej firme. Čo musím urobiť ja? samozdaniť alebo 3-T obchod ako 1. odberateľ? PROSIM PORADTE MI
JAJA11
25.07.08,05:46
Prosím o posúdenie či ide o trojstranný obchod. Poľská firma si objednala u nás tovar, my sme ho objednali v Nemecku a Nemci ho objednali v Poľsku. Tovar teda bol dodaný z Poľska do Poľska, ale faktúra šla z Poľska do Nemecka, z Nemecka do SR a z SR do Poľska. Nemci nám faktúrovali tovar bez DPH len uviedli na DL že dodané je Poľskej firme. Čo musím urobiť ja? samozdaniť alebo 3-T obchod ako 1. odberateľ? PROSIM PORADTE MI

Trojstranný obchod to nie je, tovar nebol presunutý do iných štátov. Ale ako je to s DPH, to by mali poradiť tí zdatnejší, pretože to nesplnilo ani podmienku vývozu tovaru na územie iného štátu EU, nemáte doklad o preprave do iných štátov, je len doklad o preprave v rámci Poľska. Už prvá faktúra od Poliakov pre Nemcov mala byť s DPH. :o
vaneta
25.07.08,08:21
ďakujem za odpoved. Ale mne potom tento "fiktivny" nakup ani predaj nevstupuje do daňového priznania k DPH.
Lebo Nemci fakturuju tovar /ktory nam fyzicky nedodali/ a mi dalej fakturujeme tovar /ktory sme tiež fyzicky nedodali/. Len neviem či to nemam uviesť v DP ako nejaku službu alebo čo. Dnes je termín podania DP a ja neviem čo robiť. Ale aj tak ďakujem za vaše odpovede.
JAJA11
25.07.08,08:42
ďakujem za odpoved. Ale mne potom tento "fiktivny" nakup ani predaj nevstupuje do daňového priznania k DPH.
Lebo Nemci fakturuju tovar /ktory nam fyzicky nedodali/ a mi dalej fakturujeme tovar /ktory sme tiež fyzicky nedodali/. Len neviem či to nemam uviesť v DP ako nejaku službu alebo čo. Dnes je termín podania DP a ja neviem čo robiť. Ale aj tak ďakujem za vaše odpovede.

K zdaniteľnému plneniu na našom území nedošlo, takže možno máte pravdu, že to nevstupuje do priznania. Ale snáď poradia zdatnejší. :o
Yuya
25.07.08,12:12
slovenska firma predala material slovenskej firme, ktora ho predala do CR. Fyzicky isiel material z prvej slovenskej firmy do CR a fakturovala ho druhej SR firme s DPH. Ako ho ma fakturovat 2.SR firma? Bez DPH /§43 Z. o DPH/ alebo sa ma registrvat v CR a fakturovat s ceskou DPH?
Milan Benka
26.07.08,16:11
slovenska firma predala material slovenskej firme, ktora ho predala do CR. Fyzicky isiel material z prvej slovenskej firmy do CR a fakturovala ho druhej SR firme s DPH. Ako ho ma fakturovat 2.SR firma? Bez DPH /§43 Z. o DPH/ alebo sa ma registrvat v CR a fakturovat s ceskou DPH?

1. Nejedná sa o trojstranný obchod.

2. V §43 ods.1 a 5 máte podmienky, kt. musí splniť firma 2, aby mohla faktúrovať dodanie tovaru ako oslobodené. ( neuviedli ste dostatok informácií na konkrétnu odpoveď ) .
Milan Benka
26.07.08,16:19
Prosím o posúdenie či ide o trojstranný obchod. Poľská firma si objednala u nás tovar, my sme ho objednali v Nemecku a Nemci ho objednali v Poľsku. Tovar teda bol dodaný z Poľska do Poľska, ale faktúra šla z Poľska do Nemecka, z Nemecka do SR a z SR do Poľska. Nemci nám faktúrovali tovar bez DPH len uviedli na DL že dodané je Poľskej firme. Čo musím urobiť ja? samozdaniť alebo 3-T obchod ako 1. odberateľ? PROSIM PORADTE MI


Trojstranný obchod to nie je, tovar nebol presunutý do iných štátov. Ale ako je to s DPH, to by mali poradiť tí zdatnejší, pretože to nesplnilo ani podmienku vývozu tovaru na územie iného štátu EU, nemáte doklad o preprave do iných štátov, je len doklad o preprave v rámci Poľska. Už prvá faktúra od Poliakov pre Nemcov mala byť s DPH. :o

V zadaní nie je uvedené, či tovar opustil územie Poľska. Ak Nemecká firma tovar z Poľska vyviezla a následne ho prepravila späť, bol by tam trojstranný obchod.
Pokiaľ tovar neopustil územia Poľska, celý postup je zmätočný. Súhlasím s JAJA11. Faktúrované to v takomto prípade už pre nemeckú firmu malo byť s "poľskou" DPH. Registračnú povinnosť nemeckej aj slovenskej firmy v Poľsku je potrebné konzultovať s ohľadom na poľský zákon o DPH.

Záver:
Doplniť zadanie. Je potrebné vedieť údaje o možnom pohybe tovaru.
vaneta
28.07.08,04:37
Nie tovar neopustil územie Poľska.
DP som už urobila, a neuviedla som nákup ani predaj tohto tovaru v DP.
Dúfam, že to bude správne.
Milan Benka
28.07.08,04:39
Nie tovar neopustil územie Poľska.
DP som už urobila, a neuviedla som nákup ani predaj tohto tovaru v DP.
Dúfam, že to bude správne.

Tak to máte OK z hľadiska SR zákona.
TAdri
28.07.08,07:14
Prosím Vás poraďte mi.Slovenská firma reg. na DPH na Slovensku dá vyrobiť okná Maďarskej firme, ktorá je reg. pre DPH v Maďarsku.Tieto okná predá na území Maďarska, firme zaregistrovanej na DPH v Maďarsku. Je to podnikateľská činnost z pohľadu DPH v Maďarsku? Ako postupovať, fa vypísať s alebo bez DPH?
Yuya
28.07.08,08:49
slovenska firma predala material slovenskej firme, ktora ho predala do CR. Fyzicky isiel material z prvej slovenskej firmy do CR a fakturovala ho druhej SR firme s DPH. Ako ho ma fakturovat 2.SR firma? Bez DPH /§43 Z. o DPH/ alebo sa ma registrvat v CR a fakturovat s ceskou DPH?
1. Nejedná sa o trojstranný obchod.

2. V §43 ods.1 a 5 máte podmienky, kt. musí splniť firma 2, aby mohla faktúrovať dodanie tovaru ako oslobodené. ( neuviedli ste dostatok informácií na konkrétnu odpoveď ) .
benka

Doplnam: Obe slovenske firmy su registr.pre daň v SR a ceska firma v CR.
Ake informacie mam este doplnit?

Yuya
Laura1
10.09.08,18:38
čo je trojstranný obchod nám definuje § 45. Základnými črtami sú:

a) každý zúčastnený je registrovaný vo svojej krajine za platiteľa dane
b) preprava tovaru sa uskutoční priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi
c) prepravu zabezpečuje prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ
d) druhý odberateľ musí byť registrovaný v krajine kde sa končí odoslanie tovaru
e) prvý odberateľ nie je registrovaný v krajine druhého odberateľa za platiteľa dane

Podľa všetkého SK spoločnosť je prvý odberateľ, francúzska je prvý dodávateľ a firma CZ je druhý odberateľ. Ak sú splnené horeuvedné body tak potom ide o trojstranný obchod potom ako prvý odberateľ to uvádzaš na riadkoch 33 a 34 v daňovom priznaní. Netreba zabúdať na súhrnný výkaz!!!
Vyzerá to tak, že mám podobný problém:
Prvý dodávateľ je Čech, ja som prvý odberateľ, druhý odberateľ je Nemec. Každý je registrovaný vo svojej krajine ako platiteľ DPH.
Pre tovar si príde Nemec /druhý odb./ do Čiech /prvý dod./
Podľa horeuvedeného by bol trojstranný obchod v prípade, že odvoz by zabezpečil Čech - prvý dodávateľ.
Chápem to dobre?
cloe
10.09.08,18:52
Vyzerá to tak, že mám podobný problém:
Prvý dodávateľ je Čech, ja som prvý odberateľ, druhý odberateľ je Nemec. Každý je registrovaný vo svojej krajine ako platiteľ DPH.
Pre tovar si príde Nemec /druhý odb./ do Čiech /prvý dod./
Podľa horeuvedeného by bol trojstranný obchod v prípade, že odvoz by zabezpečil Čech - prvý dodávateľ.
Chápem to dobre?

Ide o trojstranný obchod. Chápeš to správne okrem zvýraznenej vety.
Nemusí odvoz zabezpečiť len prvý dovávateľ.

§ 45
Oslobodenie od dane
pri trojstrannom obchode


(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu,
b) osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
c) prvý odberateľ nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet,
e) druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, a
f) druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.
Laura1
10.09.08,19:09
Ďakujem,
tak ja ako prvý odberateľ - Slovenská firma - nemusím sa zaregistrovať v krajine druhého odberateľa, v tomto prípade v Nemecku.

"alebo iná osoba" - môže byť druhý odberateľ - áno?
Ešte si musím naštudovať ostatné záležitosti, čo všetko má uviesť na faktúre prvý dodávateľ a čo ja ako druhý dodávateľ.
Je to zaujímavé - ale nikdy som nič podobné nerobila, musím sa potrápiť.:o
cloe
10.09.08,19:44
Ďakujem,
tak ja ako prvý odberateľ - Slovenská firma - nemusím sa zaregistrovať v krajine druhého odberateľa, v tomto prípade v Nemecku.

"alebo iná osoba" - môže byť druhý odberateľ - áno?
Ešte si musím naštudovať ostatné záležitosti, čo všetko má uviesť na faktúre prvý dodávateľ a čo ja ako druhý dodávateľ.
Je to zaujímavé - ale nikdy som nič podobné nerobila, musím sa potrápiť.:o

Podľa bodu c/ ty ako prvý odberateľ namáš byť registrovaná v krajine druhého odberateľa. Tebe vystaví faktúru prvý dodávateľ na tvoje slovenské IČ DPH a pod týmto istým IČ DPH vystavíš faktúru druhému odberateľovi - Nemcovi. Samozdanenie robí druhý odberateľ.
Do textu faktúry treba uviesť odvolávku na § 45.

Čo sa týka tej prepravy - "alebo iná osoba" môže byť aj cudzí prepravca.
ondrejvla
10.09.08,19:51
Podľa bodu c/ ty ako prvý odberateľ namáš byť registrovaná v krajine druhého odberateľa. Tebe vystaví faktúru prvý dodávateľ na tvoje slovenské IČ DPH a pod týmto istým IČ DPH vystavíš faktúru druhému odberateľovi - Nemcovi. Samozdanenie robí druhý odberateľ.
Do textu faktúry treba uviesť odvolávku na § 45.

Čo sa týka tej prepravy - "alebo iná osoba" môže byť aj cudzí prepravca.

Vierka, ako vždy veľmi dobrá pomoc. ale napriek všetkému mám jednu malú otázočku, asi preto, že som sa s touto problematikou trojstranného obchodu ešte nestretla, - prečo slovenská strana je aj prvý odberateľ, aj prvý dodávateľ? Taktiež prečo je napr.česká firma aj druhým odberateľom aj druhým dodávateľom, možno som len zle pochopila otázku, alebo je to inak? Ďakujem za odpoveď.
Rozalka
10.09.08,20:11
Vlastička, nakresli si trojuholník ABC.
Tovar ide z bodu A do bodu C, faktúry z A do B, potom z B do C. A keď ja som B, tak som aj prvý odberateľ a zároveň druhý dodávateľ (prvým je A).
Môj odberateľ (C) je druhým odberateľom (ja som prvým) a len ten robí samozdanenie.

No snáď som ťa nedomotala ...
cloe
10.09.08,20:14
Tak vidíš, Vlastička. Rozálka ti to perfektne vysvetlila.:)
ondrejvla
10.09.08,20:17
Tak vidíš, Vlastička. Rozálka ti to perfektne vysvetlila.:)

Dievčatá ďakujem, konečne polopatistické vysvetlenie! A ideme kresliť...
Laura1
11.09.08,07:05
Ďakujem, veľmi ste mi pomohli.
:):):)
Laura
Milan Benka
11.09.08,07:20
Ďakujem,
tak ja ako prvý odberateľ - Slovenská firma - nemusím sa zaregistrovať v krajine druhého odberateľa, v tomto prípade v Nemecku.

"alebo iná osoba" - môže byť druhý odberateľ - áno?
Ešte si musím naštudovať ostatné záležitosti, čo všetko má uviesť na faktúre prvý dodávateľ a čo ja ako druhý dodávateľ.
Je to zaujímavé - ale nikdy som nič podobné nerobila, musím sa potrápiť.:o

Druhý odberateľ môže prepraviť tovar, ale musí to byť na účet prvého alebo druhého dodávateľa, ináč sa to nebude posudzovať ako trojstranný obchod. Teda preprava musí byť vyfakturovaná 1. alebo 2. dodavateľovi.
Laura1
11.09.08,16:29
Tak - presne o toto mi išlo!
Totižto doteraz som mala také informácie - že je dôležité, kto je prepravca - t.j. kto vlastne fakturuje za odvoz.
Ako sa to má vyriešiť, keď prevoz zabezpečí druhý odberateľ, ale ja mu to mám fakturovať.
Dá sa to napr. tak, že konečnú cenu tovaru znížim o cenu odvozu a položkovite rozpíšem:
Tovar v cene: 90tisíc, odvoz tovaru 10 tisíc. /Ak dohodnutá cena tovaru bola 100tisíc/.
Takto by mi to sedelo, ale! musím mať predsa aj náklad na prevoz - moja firma nevlastní dopravný prostriedok - prosím skúste mi dokončiť tento nekonečný príbeh.
Ďakujem

Laura
Laura1
13.09.08,06:00
posúvam........
Rozalka
14.09.08,17:52
(1) Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak
d) tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet,


Takže práve druhý odberateľ si nemôže prepravovať ten tovar, v tom prípade nejde trojstranný obchod, a teda prichádza do úvahy
- samozdanenie u prvého odberateľa a druhého dodávateľa, uvádzať v iných riadkoch, nie tam kde trojstranný obchod,
- a zároveň sa vzťahuje aj oznámenie cestou súhrnného výkazu.
Laura1
16.09.08,18:17
Ďakujem, ale ešte raz sa pýtam, čo poviete na moju úvahu:

1.Dá sa to napr. tak, že konečnú cenu tovaru znížim o cenu odvozu a položkovite rozpíšem:
Tovar v cene: 90tisíc, odvoz tovaru 10 tisíc. /Ak dohodnutá cena tovaru bola 100tisíc/.


Pri tejto verzii:
2.- samozdanenie u prvého odberateľa a druhého dodávateľa, uvádzať v iných riadkoch, nie tam kde trojstranný obchod,
- a zároveň sa vzťahuje aj oznámenie cestou súhrnného výkazu.
ak som platca DPH na Slovensku, dostanem faktúru z Čiech tiež bez dph, /+samozdanenie/, potom faktúru do Nemecka vystavím bez dph - chápem to dobre?

Neviem, či som sa "nedomotala"

Ďakujem za Vašu trpezlivosť.
Laura
Rozalka
16.09.08,18:25
Ďakujem, ale ešte raz sa pýtam, čo poviete na moju úvahu:

Dá sa to napr. tak, že konečnú cenu tovaru znížim o cenu odvozu a položkovite rozpíšem:
Tovar v cene: 90tisíc, odvoz tovaru 10 tisíc. /Ak dohodnutá cena tovaru bola 100tisíc/.
Ale odvoz tovaru si robil sám odberateľ, nie?
Fakturuj tovar 100 tisíc.

Pri tejto verzii:
- samozdanenie u prvého odberateľa a druhého dodávateľa, uvádzať v iných riadkoch, nie tam kde trojstranný obchod,
- a zároveň sa vzťahuje aj oznámenie cestou súhrnného výkazu.

ak som platca DPH na Slovensku, dostanem faktúru z Čiech tiež bez dph, /+samozdanenie/ áno

potom faktúru do Nemecka vystavím bez dph - chápem to dobre? áno
Neviem, či som sa "nedomotala"


Laura

v citáte modrou farbou
Laura1
16.09.08,18:52
Vďaka,
mne nešlo o to, aby to bol trojstranný obchod, druhá verzia bude ok.

Laura
Rozalka
17.09.08,17:45
Laura, nezabudni ešte na ustanovenie § 43:

(5) Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a

c) ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil do iného členského štátu ...


PS: hľadala som tu na porade vzor písomného vyhlásenia, ale bezúspešne
vaneta
18.09.08,06:22
To znamená, že keď si k nám príde odberateľ z EÚ sám po tovar, prípadne pošle nejakú "svoju" špedičku, tak mu máme dať podpísať to vyhlásenie, že prepravil tovar do iného členského štátu? NEMATE NIEKTOR VZOR TAKEHOTO VYHLASENIA? prosím dajte ho tu.
kornelia2
18.09.08,07:23
toto som ja pouzila
mojto
18.09.08,09:58
To znamená, že keď si k nám príde odberateľ z EÚ sám po tovar, prípadne pošle nejakú "svoju" špedičku, tak mu máme dať podpísať to vyhlásenie, že prepravil tovar do iného členského štátu? NEMATE NIEKTOR VZOR TAKEHOTO VYHLASENIA? prosím dajte ho tu.
Áno, treba, aj spätne. Môj kamarát si to teraz "naháňa" za 3 roky dozadu.
misurka
16.10.08,06:09
Prosím Vás, čo v prípade ak sa obchodu zúčastňujú 3 strany, každá je osobou s IČ DPH v rôznych člen. štátoch, avšak 1. dodávateľ (my sme SR firma) iba opracúva materiál, ktorý je majetkom 1.odberateľa (Belgická firma) a takto opracovaný (1.dodávateľ faktúruje iba službu) je prepravený 2.odberateľovi (Rumunská firma) - ale stále ide iba o službu. Myslím, že v tomto prípade nejde o trojstranný obchod, či sa mýli? Všade sa píš v prípade trojstranného obchodu iba o dodaní tovaru ale nie služby. Ak by teda išlo iba o službu, tak túto potom neuvádzam ani do DPH?
fizzy
03.11.08,07:15
Prosim Vas o radu,
Slovenska firma predava tovar firme Irskej (registrovana k DPH v Irsku) a ta ho predava firme do Rumunska. Tovar fyzicky cestuje zo Slovenska do Rumunska (zabezpecuje Irska firma).
Podla mna je to trojstranny obchod.
SVK firma fakturuje bez DPH. Necha si potvrdit dodak od prepravcu a od Rumunskej firmy ze to bol vyvoz.
Je moj postup spravny?
JAJA11
03.11.08,07:41
Prosim Vas o radu,
Slovenska firma predava tovar firme Irskej (registrovana k DPH v Irsku) a ta ho predava firme do Rumunska. Tovar fyzicky cestuje zo Slovenska do Rumunska (zabezpecuje Irska firma).
Podla mna je to trojstranny obchod.
SVK firma fakturuje bez DPH. Necha si potvrdit dodak od prepravcu a od Rumunskej firmy ze to bol vyvoz.
Je moj postup spravny?

My potvrdzujeme CMR - prepravný list, kde je uvedený odberateľ - vo Vašom prípade Irsko a miesto vykládky - Rumunsko. Pokiaľ pri fakturácii dodržíte vy aj Íri správne IČ DPH, teda každý svojej krajiny, je to trojstranný obchod.
fizzy
03.11.08,08:24
Ano, Iri nam poslali (objednavka) ich IC DPH v Irsku a my niesme registrovany k DPH v Irsku, cize budeme fakturovat so slovenskou IC DPH. Takze je to v poriadku.
Niamh
19.12.08,14:16
Ide o trojstranný obchod aj v tomto prípade?
Dodávateľ je NEMEC č.1 - ktorý tovar vyfakturuje BELGIČANOVI ( prvý odberateľ )- a ten zase SLOVÁKOVI ( druhý odberateľ ). Všetci traja sú zaregistrovaní ako platcovia vo svojej krajine.
Avšak tovar sa pohybuje takto:
Od NEMCA č.1 - je prepravený do inej nemeckej spoločnosti = k NEMCOVI č.2 ( kde je SLOVÁK na školení a tento tovar potrebuje na odskúšanie stroja - ktorý si u NEMCA č.2 objednal ). Máme CMR od NEMCA č.1 k NEMCOVI .č2.
Po skončení testovania stroja TOVAR aj STROJ boli prepravené k SLOVÁKOVI.
SLOVÁK má CMR od NEMCA č.2 na Slovensko. Nemec č.2 fakturuje len svoj STROJ.
Je to 3-stranný obchod pri TOVARE?
T.j. nevadí že TOVAR bol prepravený najprv na 2 týždne k INÉMU NEMCOVI a potom od neho do SR?
ĎAKUJEM
andyt
05.01.09,10:54
Prajem dobrý deň milí poraďáci.
Rada by som sa aj ja na vás obrátila s otázkou, či je ,alebo nieje trojstranný obchod , a to :

Firma SK č.1 zaoberajúca sa sprostredkovaním prepravných služieb registrovaná platcom DPH na SK, dostane objednávku od Anglickeho odberateľa na prepravu tovaru z Anglicka na SK.

Prepravu si firma č. 1 objedná u prepravnej firmy Sk č.2 registrovanej za platcu DPH SK .
FY č. 2 vykonaná na základe objednávky od FY č. 1 prepravoz Anglicka na Sk.
:confused::mee:

Ďakujem za vašu odpoved a prajem príjemný deň...
andyt
05.01.09,17:03
Prajem dobrý deň milí poraďáci.
Rada by som sa aj ja na vás obrátila s otázkou, či je ,alebo nieje trojstranný obchod , a to :

Firma SK č.1 zaoberajúca sa sprostredkovaním prepravných služieb registrovaná platcom DPH na SK, dostane objednávku od Anglickeho odberateľa na prepravu tovaru z Anglicka na SK.

Prepravu si firma č. 1 objedná u prepravnej firmy Sk č.2 registrovanej za platcu DPH SK .
FY č. 2 vykonaná na základe objednávky od FY č. 1 prepravoz Anglicka na Sk.
:confused::mee:

Ďakujem za vašu odpoved a prajem príjemný deň...
POSUVAM....dakujem
koňo
05.01.09,19:01
Nemám pred sebou zákon (neviem sa odvolať na §), ale v tomto prípade sa nejedná o trojstranný obchod, ale z hľadiska dph sa správaš, ako by si službu prijala a poskytla. Ty neobchoduješ s tovarom, ale so službou. Fakturuješ teda so slovenskou DPH, pretože tvoj odberateľ je registrovaný SK.
andyt
07.01.09,18:50
Nemám pred sebou zákon (neviem sa odvolať na §), ale v tomto prípade sa nejedná o trojstranný obchod, ale z hľadiska dph sa správaš, ako by si službu prijala a poskytla. Ty neobchoduješ s tovarom, ale so službou. Fakturuješ teda so slovenskou DPH, pretože tvoj odberateľ je registrovaný SK.
ďakujem za radu...:)
andyt
07.01.09,18:56
Nemám pred sebou zákon (neviem sa odvolať na §), ale v tomto prípade sa nejedná o trojstranný obchod, ale z hľadiska dph sa správaš, ako by si službu prijala a poskytla. Ty neobchoduješ s tovarom, ale so službou. Fakturuješ teda so slovenskou DPH, pretože tvoj odberateľ je registrovaný SK.

teraz ma napadlo, že som neuviedla , že potom Fy č. 1 vystavý FA pre objednávateľa v Anglicku za danú preparvu. Preto sa pýtam, či sa to javý ako trojstarnný obchod ??
ĎAKUJEM !! Veľmi mi tým pomôžete.....
optimistka
07.01.09,19:24
pri službe sa nikdy nemôže jednať o trojstranný obchod, preprava je služba !!!
andyt
08.01.09,06:32
pri službe sa nikdy nemôže jednať o trojstranný obchod, preprava je služba !!!

Ďakujem veľmi pekne.... ja mám stále ,,chaos,, čo sa týka týchto vecí a radšej sa na vás obrátim, a príjmem každú dobrú radu ......

Prajem krásny dník...
ramarkN
09.02.09,12:39
Ahojte, prosím o radu, jedná sa o trojobchod alebo reťazový obchod?? Nemec (IČ DPH v Nemecku), Čech (IČ DPH v Česku), Slovak A a Slovak B (obaja IČ DPH Slovensko). Nemec dodáva tovar priamo Slovakovi B, ale fakturuje bez DPH Čechovi, Čech faktruruje bez DPH Slovakovi A, pričom na fakture je uvedené ze sa jedna o trojobchod. Slovak A vymeria DPH a odpočíta, následne fakturuje Slovakovi B aj s DPH 19%. Dufam, že je to zrozumiteľné, ďakujem za každý príspevok..
JAJA11
09.02.09,12:47
Ahojte, prosím o radu, jedná sa o trojobchod alebo reťazový obchod?? Nemec (IČ DPH v Nemecku), Čech (IČ DPH v Česku), Slovak A a Slovak B (obaja IČ DPH Slovensko). Nemec dodáva tovar priamo Slovakovi B, ale fakturuje bez DPH Čechovi, Čech faktruruje bez DPH Slovakovi A, pričom na fakture je uvedené ze sa jedna o trojobchod. Slovak A vymeria DPH a odpočíta, následne fakturuje Slovakovi B aj s DPH 19%. Dufam, že je to zrozumiteľné, ďakujem za každý príspevok..

Zrozumiteľné to je, ale moc komplikované. Ale vy viete prečo to tak robíte. :) Myslím, že by to mohol byť trojstranný obchod, pretože bola splnená podmienka vyvezenia tovaru a spolupráce 3 aktérov z 3 rôznych štátov EU. Myslím, že v zákone nie je podmienka, že sa tovar musí zložiť u odberateľa A, aj keď fa ide jemu. Podmienka, že to bolo dovezené na Slovensko bola splnená.
ramarkN
09.02.09,12:52
dakujem
shaggy
16.02.09,20:08
Tiež by som poprosila o rozpytvanie nasledovného PROBLÉMU:
Slovenská fy (registrovaná v SK - DPH) nakúpi tovar od Talianskej fy (registrovanej v IT - DPH). Talianska firma vyváža tento tovar priamo do Číny (na základe požiadavky Slovenskej fy), vo svojom mene a na svoj účet, na fakturu pre Slovensku fy uviedla, že sa jedna o trojstranny obchod (??? nejedna-iba že by Čína bola členom EU (O:)) Ďalšia faktúra ide od slovenskej fy do Číny. Nevie niekto poradiť, kde je miesto dodania? Či sa jedna pre Slovenskú fy o oslobodenie z pohľadu DPH a vzhľadom na aký paragraf?
Slovenska firma nie je vývozca - na JCD aj na IT faktúre sú uvedení všetci traja, dodávateľ IT, odberateľ SK, dodanie ČÍNA.
Mikolajova
06.04.09,07:30
Prosím Vás česká firma nám Slovenskej firmy, fakturuje tovar, ktorý sme my kúpili, ale fyzicky ho vydala firme, ktorej ho nasledne fakturujeme (tovar si osobne vyzdvihli z ciech), ceska firma nam to fakturuje ako trojstranny obchod, je to správne?
matejka rado
23.04.09,11:07
Ja si myslím že áno, ale nech sa vyjadria aj skúsenejší.

Mám totiž podobný problém:
1) Sme registrovaný iba so slovenským IČDPH a kúpili sme tovar v ČR
2) CZ spoločnosť A nám bude fakturovať tovar, ktorý ale nepríde na územie SR, ale následne ho predáme CZ spoločnosti B, ktorá ho tiež fyzicky neprevezme ale predá do Nemecka a zároveň my k tomu zabezpečíme prepravu tovaru CMR do DE, kde je uvedený Dodávateľ CZ spoločnosť B a odberateľ DE - nemecko.
Dopravu budeme nakoniec refakturovať spoločnosti CZ spoločnosti B.
Čím viac čítam diskusie mám čoraz väčší chaos.
My prichádzame vlastne do styku (fakturačne) iba s CZ spoločnosťou A a s CZ spoločnosťou B, čiže zrejme nesplname podmienku, že osoby zúčastnené na trojstranom obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch §45 ods. b
Neviem či nám neprichádza povinnosť registrácie v ČR????
Za reagovanie a odpoveď vopred ďakujem.
micsi
01.07.09,18:51
Neviem či to chápem správne. Poľský podnikateľ 1 dodá tovar slovenskému podnikateľovi a slovenský podnikateľ ho dodá za inému poľskému podnikateľovi 2. Preprava sa uskutoční z Poľska do Poľska ale fakturuje sa poliak1 slovákovi a slovák poliakovi 2. O trojstranný obchod nejde, to mi je jasné. Má však vystavovať slovák faktúry pre poliaka 2 s DPH alebo bez ? Je povinný sa slovák registrovať v Poľsku? Ďakujem za všetky odpovede.
optimistka
01.07.09,18:58
podmienkou trojstranného obchodu je to, že osoby zúčastnené na nom musia byť registrované každá v inom čl.štáte EU
JAJA11
01.07.09,19:28
Neviem či to chápem správne. Poľský podnikateľ 1 dodá tovar slovenskému podnikateľovi a slovenský podnikateľ ho dodá za inému poľskému podnikateľovi 2. Preprava sa uskutoční z Poľska do Poľska ale fakturuje sa poliak1 slovákovi a slovák poliakovi 2. O trojstranný obchod nejde, to mi je jasné. Má však vystavovať slovák faktúry pre poliaka 2 s DPH alebo bez ? Je povinný sa slovák registrovať v Poľsku? Ďakujem za všetky odpovede.

Na to by mal vedieť odpovedať poliak. zdaniteľné plnenie nie je na našom území, nevstupuje do Slovenskej DPH.
micsi
18.07.09,18:16
ak som v prípade trojstranného obchodu prvý dodávateľ aké riadky vyplňam v daňovom priznaní DPH? podla mna riadok 13 a 14, je to tak správne? ďakujem