foxyman
02.10.07,09:13
Ahojte poraďáci,
vystavujem faktúru do zahraničia bez DPH - vývoz služby. Tovar je dodaný v septembri, faktúru vystavujem až po odsúhlasení od druhej strany s týždňovým oneskorením napr. v októbri. Faktúru zaevidujem do účtovníctva pre účely DPH s kurzom NBS platným v deň dodania, alebo v deň vystavenia? Predpokladám, ze dňom dodania. Tým istým kurzom je evidujem aj v pohľadávkach? Ďakujem vopred za odpovede.