JanaS.
08.10.07,19:47
Chcem sa spytať nasa firma s.r.o. podnika s internetom. Dali sme si robiť akciu v letakoch ...vyučtovali nam : letak A5/4+0/-Internet 5500ks 0,7545/ks dokopy všetko je 4150 + DPH 4938,50. Sme neplatcovia DPH...to znamena že všetko 4938 dam dokopy. chcem sa spytať..či to možem dať do 501 alebo to musi isť na 513 ako danovo uzany vydavok? dakujem za radu
Monika Kováčová
08.10.07,17:48
513 nie je daňovo uznaný výdavok.
U mňa 518
Zoltán Kovács
08.10.07,17:50
Chcem sa spytať nasa firma s.r.o. podnika s internetom. Dali sme si robiť akciu v letakoch ...vyučtovali nam : letak A5/4+0/-Internet 5500ks 0,7545/ks dokopy všetko je 4150 + DPH 4938,50. Sme neplatcovia DPH...to znamena že všetko 4938 dam dokopy. chcem sa spytať..či to možem dať do 501 alebo to musi isť na 513 ako danovo uzany vydavok? dakujem za radu

513 - Náklady na reprezentácie sa chápu náklady napr. na pozvanie obch.partnera na obed - čo podľa zákona o dani z príjmov nie je daňovo uznaným nákladom.

Je to forma reklamy - teda služby, tak to účtujem na účet 518 - Ostatné služby, prípadne na vytvorenú analytiku.
JanaS.
08.10.07,21:27
jasnačka...dakujem :)..možem sa ešte spytať kedy si sme sa na škole učili .že ked je nejaky predmet ..ktory obsahuje logo firmy, a ked je to do 500sk/1ks...to sa chape len ako daky tovar?...alebo čo sa do toho zahrňa?
chudaska
11.10.07,06:25
a ja sa este len uistim,ked sme platcovia DPH,tak DPH si môžem uplatnit,cize
suma bez DPH na účet 518-analytika a DPH 343analytika /DPH na vstupe/.
Tweety
11.10.07,06:37
Presne takto postupuješ.
chudaska
29.10.07,10:08
a teraz mám takýto problém,viem že sa to skôr týka DPH,ale už sme to tu rozoberali,tak možno mi poradíte. 28.9.2007 mi zamestnanec priniesol PPD,na ktorom je napísané plošná inzercia je tam suma bez DPH,DPH a suma spolu,ja som tento doklad brala ako záloha,s tým že mi pošlú faktúru - daňový doklad,samozrejme faktúra nebola ani do 25.10.nakoľko účtovníčka bola chorá a ked som sa konecne dnes s nou skontaktovala,tak mi tvrdí,že PPD je danovy doklad,na základe,ktorého oni účtujú tržby a ona mi uz teraz nemôže vystavit doklad za september, tak teraz ako postupovať,ak sa chcem vyhnút opravnému dan. priznaniu k DPH. Môžem ten PPD zaúčtovať v októbrovej pokladni? Ale stále mi nejde do hlavy,že nepotrebuje mať k PPD založenú žiadnu faktúru,takto to bežne funguje v inzertných novinách? Nemám s tým skúsenosť.
Ďakujem, za každú radu!!