Bobina
09.10.07,10:11
Ahojte,

pls. poradit ako budem uctovat nizsie uvedene faktury a do ktorych riadkov vo vykaze DPH budu vstupovat.Dakujem...

1. Faktura za nadobudnutie sluzieb od neplatcu DPH vystavena bez DPH

2. Faktura za nadobudnutie tovaru od neplatcu DPH vystavena bez DPH

- este my nie je jasny riadok c. 11 vykazu DPH, mozte mi niekto k tomu uviest priklad a akym sposobom sa bude uctovat DPH , pripadne do ktorych dalsich riadkov Vykazu DPH ju budem uvadzat / samozdanenie /
emgeton
09.10.07,10:02
Ahojte,

pls. poradit ako budem uctovat nizsie uvedene faktury a do ktorych riadkov vo vykaze DPH budu vstupovat.Dakujem...

1. Faktura za nadobudnutie sluzieb od neplatcu DPH vystavena bez DPH

r. 9; r. 10 ....
r. 15

2. Faktura za nadobudnutie tovaru od neplatcu DPH vystavena bez DPH
nevstupuje do DP.

- este my nie je jasny riadok c. 11 vykazu DPH, mozte mi niekto k tomu uviest priklad a akym sposobom sa bude uctovat DPH , pripadne do ktorych dalsich riadkov Vykazu DPH ju budem uvadzat / samozdanenie /
Tu uvádzate trojstranné obchody, pri kt. vystupujete ako 2. odberateľ ( koncový).


zvýraznené .
Bobina
09.10.07,10:10
Ok. Dakujem za odpoved.

Ked ide o trojstranny obchod, ako bude vyzerat faktura, bude to bez DPH alebo s DPH. ? Ako ju budem uctovat ? Do ktorych riadkov budem uvadzat DPH ?
Bobina
09.10.07,10:15
Este by som Vas poprosila o vysvetlenie riadkov c. 17 a c. 20.

Pls. uviest priklad ako bude vyzerat faktura, bude to bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) alebo s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). ? Ako ju budem uctovat ? Do ktorych riadkov budem uvadzat DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) ?


Dakujem pekne, potrebujem si nastavit vykaz DPH.
Bobina
10.10.07,07:27
PLS. nikto neviete? Nie som si ista do ktorych riadkov maju vstupovat dobropisy z EU nadobudnutie tovaru a sluzieb a tuzemske nakupne a predajne dobropisy.

Dalej neviemci, DPH ohladne trojstranneho obchodu vykazujem iba v jednom riadku 11, 12 alebo aj inde........
lenkak
10.10.07,07:30
dobropis z eu tovar
riadky 23,24,25
http://www.porada.sk/t52746-dobropis-z-cr-a-riadky-dp-k-dph.html

trojstranný obchod
http://www.porada.sk/t17282-trojstranny-obchod.html

treba trošku používať aj vyhľadávanie
Vladimír Ozimý
10.10.07,07:33
Este by som Vas poprosila o vysvetlenie riadkov c. 17 a c. 20.

Pls. uviest priklad ako bude vyzerat faktura, bude to bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) alebo s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). ? Ako ju budem uctovat ? Do ktorych riadkov budem uvadzat DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) ?


Dakujem pekne, potrebujem si nastavit vykaz DPH.

riadok 17 je dovoz tovaru dph sa vám tam dostane až po zaplatení dph správcoví dane...to jest to je dph čo vám vyčíšlia pri preclení tovaru

riadok 20 - ak dodáte nový dopravný prostriedok do inej krajiny EU a pri dovoze ste zaplatili dph tak máte nárok na uplatnenie dph (týka sa osôb ktoré nie sú registrované pre daň podľa par. 4)
Bobina
10.10.07,09:06
dobropis z eu tovar
riadky 23,24,25
Dobropis z ČR a riadky DP k DPH. (http://www.porada.sk/t52746-dobropis-z-cr-a-riadky-dp-k-dph.html)

Ano, ale riadok na riadku 24 podla par. 25 spomina iba opravu zakladu dane pri nadobudnuti tovaru , nadobudnutie sluzieb tam nie je spomenute ....

trojstranný obchod
Trojstranný obchod (http://www.porada.sk/t17282-trojstranny-obchod.html)

Presla som si trojstranny obchod, neviem tomu porozumiet. ten riadok sa tyka nakupnej alebo predajnej faktury? ako to funguje ? Ja dostanem ........fakturu a zauctujem ju nasledovne ..........a vstupi mi to do tychto riadkov priznania..........DIKI. Stale mi tam chyba protiriadok ako pri samozdaneni......
Vladimír Ozimý
10.10.07,09:17
dobropis z eu tovar
riadky 23,24,25
Dobropis z ČR a riadky DP k DPH. (http://www.porada.sk/t52746-dobropis-z-cr-a-riadky-dp-k-dph.html)

Ano, ale riadok na riadku 24 podla par. 25 spomina iba opravu zakladu dane pri nadobudnuti tovaru , nadobudnutie sluzieb tam nie je spomenute ....


(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.


myslím že v par. 25 ods 3 sú zahrnuté aj služby
Bobina
10.10.07,10:49
riadok 17 je dovoz tovaru dph sa vám tam dostane až po zaplatení dph správcoví dane...to jest to je dph čo vám vyčíšlia pri preclení tovaru

riadok 20 - ak dodáte nový dopravný prostriedok do inej krajiny EU a pri dovoze ste zaplatili dph tak máte nárok na uplatnenie dph (týka sa osôb ktoré nie sú registrované pre daň podľa par. 4)


Dakujem za odpoved.

riadok 20 - ako to ale vyzera v praxi .....akym sposobom bude vystavena faktura a ako zauctujem DPH ...Pls. potrebujem to pre nastavenie uctovania DPH a nastavenie vykazu DPH