axara
17.10.07,13:06
Dobrý deň!
prosím o radu. neziskové občianske združenie dostalo od obce dotáciu na realizáciu akcie, vrámci ktorej nakúpilo materiál na jej zabezpečenie (fixky, výkresy, kábel, mikrofón, občerstvenie a kolky). Prosím poraďte mi, ako to mám zaúčtovať - ako materiál? a neviem čo s mikrofónom - ten by mal ísť asi do DHIM (2990,-). a ešte prosím o radu, ako je to s "debetom". Výška dotácie bola nižšia ako celkové náklady na akciu. Rozdiel mám dať ako vklad podnikateľa (čo mimochodom aj tak bolo)? a posledná otázka, dotáciu dostali cez od OÚ cez výdavkový doklad. Môžem im na to vystaviť faktúru (aby to bolo prehľadnejšie)? alebo stačia tie výdavkové doklady?

Ďakujem pekne!
alena
18.10.07,12:53
nárok na dotáciu 348/691
príjem dotácie 211/348
nákup materiálu 501.10 (môže byť iná analytika)/321, 321/221 (211)
DHM môžeš tiež zaúčtovať na 501.10, len mu pridelíš číslo
rozdiel dotácie hradíte z vlastných prostriedkov, faktúra sa nevystavuje, len treba zdokladovať použitie dotácie. Originály dokladov potrebuješ do účtovníctva. Treba urobiť kópie dokladov a predložiť spolu s originálmi na kontrolu. Najlepšie je opýtať sa, akou formou to treba. My dostávame dotácie z MŠ a to má svoje podmienky pre vyúčtovanie dotácie.
axara
22.10.07,10:34
Ďakujem. Dotacie z OÚ sú s nimi vyúčtované, keďže oni preplácajú iba bločky vo vopred dohodnutej sume (nedávajú peniaze vopred). Snažím sa vlastne nahodiť to bratovi do Alfy (keďže spĺňa podmienky jednoduchého účtovníctva). Zaujíma ma ešte, či to musí mať nahodené v účtovníctve po akciách, alebo tieto nemajú s účtovníctvom nič spoločné? Pretože potom neviem, ako mám zaúčtovať poštovné, kopírovanie, kvety, pohostenie, PC doplnky. Jedná sa v prípade poštovného, kopírovania o prevádzkovú réžiu, alebo o materiál? A čo tie kvety, strava, pohostenie? Chápem, ako sa to delí u podnikateľov, ale ako keď nič nevytvára zisk? Ďakujem
axara
22.10.07,11:03
mam tu jednu akciu, mohli by ste mi prosim skontrolovať, či idem na to dobre? Je to akcia k nejakému výročiu.
prijmy: 9000,- OÚ, 5884,- Občianské združenie
výdavky:
prevádzková réžia (poštovné, kopírovanie, občerstvenie (pre členov), hygienický tovar, CD-DVD, kazety, prezentačný obal, pamäťový disk, PC-doplnky).
materiál (kvety, krepový papier, strava a pohostenie (guláš + nápoje (alko aj nealko)), plagáty)
Je to takto správne? Môžem to deliť na veci, ktoré sa konkrétne kúpili a minuli na akcii pre hostí ako materiál a ostatné veci, ktoré súvisia s prípravou ako prevádzková réžia? ešte raz ďakujem.
alena
23.10.07,11:59
ak dostávate peniaze na jednotlivé akcie, tak je dobré si to viesť aj v účtovníctve podľa akcií analytikou. Prevádzková réžia to je napr. poštovné, kopírovanie - teda služby, hygienický tovar, CD-DVD, kazety, kvety, krepový paier... to je materiál. Strava a pohostenie - ak je podávané v reštaurácií, tak je to služba, ak ste nakupovali materiál a sami pripravovali jedlo, tak to je materiál. Ak všetky výdavky súvisia s jednou akciou, netreba ich deliť na prípravu a samotnú akciu, ale je to na tebe či to tak budeš robiť, ak ti to pomôže v prehľade za jednotlivé akcie.
axara
23.10.07,12:57
Dakujem. Este sa chcem uistit v jednom. V NO su vsetky prijmy a vydavky neovplyvnujuce dan z prijmu, je to tak? Je v podstate jedno, co tam nahodi (myslim tym ceniny, kolky, alkohol) pretoze vsetko ide budto z vlastnych zdrojov alebo zo zdrojov dotacie (a to sa rozhodne dany subjekt, co bude dotovat)? Jedna sa mi teraz o naklady. Neviem, ci je potrebne jednotlive polozky obhajit, ako suvisia s akciou, pripadne cinnostou, z uctovneho hladiska.