Martina1
19.10.07,13:42
Firma má naúčtovanú v 3. mesiaci dodavateľskú faktúru na určitú sumu... v 10. mesiaci sa zistilo že dodavateľ ju zmenil pod pôvodným číslom, ale do nášho účtovníctva sa nedostala, je naúčtovaná v inej výške ako u dodavateľa. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie za 3. mesiac?
"vyhodiť" úplne faktúru z odpočtu a odpočíťať si DPH v 10. mesiaci, kedy mám doklad? alebo ju odpočítať v DDP za 3. mesiac?
sway
19.10.07,11:51
Ja by som podala dodatočné v 3 mesiaci a faktúru vymenila - ak Vám ju poslali s pôvodnými dátumami.

Ak dali dátum v 10 mesiaci asi by som im ju vrátila a pýtala by som dobropis k pôvodnej faktúre a ten by sa vysporiadal v 10 mesiaci.

A do tretice ak ju dali s dátumom v 10 mesiaci a nechcú dobropisovať, tak by som spravila ako píšeš, vyhodila ju z 3 mesiaca, podala dodatočné a uplatnila v 10 mesiaci.

Celé to závisí od dátumov na doklade.
betka
19.10.07,11:54
Podľa môjho názoru, chyba sa stala u dodavateľa. Mal vystaviť dobropis-oprava ZD.
Dohodnite sa tel., ako to budete riešiť. (osobne by som navrhla dodavateľovi, nech DDP spraví on, keď pochybil.)