simonova815
24.10.07,16:00
Dodavatel z Ciech (platca DPH) vystavil srocke, platitelovi DPH dobropis.
Pri klasickej fakture sa uskutocni samozdanenie DPH (uvedie sa na riadku 04) danoveho priznania a zaroven sa DPH aj odpocita a uvedie na riadku 16. Je spravne, ked DPH z dobropisovanej sumy uvediem na riadku 04 s minusom a potom si pripocitam DPH na riadku 23resp.24? Pripadne poradte ako spravne postupovat. Dakujem
Paula
24.10.07,14:05
pre "staré" tlačivá platí ( dobropis zaúčtovať dňom jeho obdržania a kurzom fa, ku ktorej patrí):

r.23 = ZD plusom
r.24 = DPH plusom
r.25= DPH mínusom