VieraK.
24.10.07,20:07
Firma vystavila v septembri 2007 faktúru za dododanie služby, 23. 10. 2007 vystavila na túto faktúru storno (vraj došlo k omylu) s dátumom zdaniteľného plnenia 30.9.2007. Do ktorého riadku daň.priznania k DPH vstupujú sumy zo stornofaktúry?
maria7
24.10.07,18:11
Ak ide o vystavený dobropis tak sa uvádza na r.24.
evina
24.10.07,18:13
Firma vystavila v septembri 2007 faktúru za dododanie služby, 23. 10. 2007 vystavila na túto faktúru storno (vraj došlo k omylu) s dátumom zdaniteľného plnenia 30.9.2007. Do ktorého riadku daň.priznania k DPH vstupujú sumy zo stornofaktúry?

http://www.porada.sk/t63355-dobropis-a-dp-dph-ako-vyplnit.html
Lydka R
24.10.07,19:05
Mám jedného experta - obchodníka.
Objednal si tovar z Čiech. Ten mu zaslali na dobierku, ktorú neprevzal, takže balík sa vrátil dodávateľovi. To bolo v júni. V júli mu zaslali faktúru (vystavená v júni) a hneď aj dobropis (dodanie v júli) k tomu tovaru, ktorý mu zasielali, ale ktorý neprevzal. Tak teraz neviem, či vlastne došlo k dodaniu a mám účtovať fa aj dobropis, alebo doklady ignorovať a neúčtovať o tom vôbec.