Naďa
27.02.05,23:06
Prvýkrát robím uzávierku v PU (Vraj všetko treba skúsiť). Teoreticky by som to vedela, ale čo s praxou? Zatiaľ som si vytiahla Hlavnú knihu a skontrolovala obsah účtov, náväznosti, urobila kontrolu matematickú i logickú. Javí sa mi to zatiaľ dobre. Aký technologický krok nasleduje? Môžem hneď pristúpiť k spracovaní súvahy a výsledovky? A čo záverečné účty súvahové? Čo s nimi?

Otázky pre mnohých možno nepochopiteľn laické, ale rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam.
evina
27.02.05,22:26
Prvýkrát robím uzávierku v PU (Vraj všetko treba skúsiť). Teoreticky by som to vedela, ale čo s praxou? Zatiaľ som si vytiahla Hlavnú knihu a skontrolovala obsah účtov, náväznosti, urobila kontrolu matematickú i logickú. Javí sa mi to zatiaľ dobre. Aký technologický krok nasleduje? Môžem hneď pristúpiť k spracovaní súvahy a výsledovky? A čo záverečné účty súvahové? Čo s nimi?

Otázky pre mnohých možno nepochopiteľn laické, ale rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam.
Na akom programe robíš?
Naďa
27.02.05,22:29
Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.
evina
27.02.05,22:44
Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.
Tak už o tomto čase vyzeráme mnohí. Nerobím s tým programom ale skúsim. Predpokladám, že všetko je zaúčtované, zostatky účtov sedia ako majú, záväzky, majetky, pohľadávky atď. je všetko O.K. Ja si vytvorím, resp. už mám súvahu, aj výsledovku vytvorenú v programe. Po kontrole súvahy a výsledkovky si ich vytlačím /t.j. súvaha a HV pred zdanením/, vypočítaš daň, zaúčtuješ na 591 a neviem ako v tvojom programe, ale ja si vytvorím výkaz súvahu a výsledovku, vrátane zaokrúhlenia na tis. SK. priamo v programe.Predpokladám, že to robia všetky programy. V programe mám tzv. 13. mesiac, kde vytvorím konečný účet súvahový a účet ziskov a strát, uzavriem rok a hurá do januára 2005. V januári vytvorím začiatočný účet súvahový a znova celý rok dokola... Dúfam, že s prihliadnutím na túto hodinu to nie je príliš chaotické
Naďa
27.02.05,23:04
Nie je to chaotické, rozumiem tomu, skúsim to. Ale až dnes.(t.j. keď vstanem) Ďakujem.
evina
27.02.05,23:25
Nie je to chaotické, rozumiem tomu, skúsim to. Ale až dnes.(t.j. keď vstanem) Ďakujem.
Som rada.Dobrú noc
Naďa
28.02.05,13:16
K danej téme mámešte otázku. Všetky prevody na konečné účty súvahové a výsledkové je asi potrebné robiť ručne. Hľadala som v programe akúsi automatizáciu, nenachádzam. Som nešikovná?
evina
28.02.05,13:27
K danej téme mámešte otázku. Všetky prevody na konečné účty súvahové a výsledkové je asi potrebné robiť ručne. Hľadala som v programe akúsi automatizáciu, nenachádzam. Som nešikovná?

Môj program to spraví automaticky po stlačení jedného písmena. Skús v rámci časti o programoch nájsť niekoho, kto robí v tom programe, videla som už také príspevky a oslov ho cez súkromné správy. Ja dosť pochybujem, že by sa to malo robiť ručne.
lenkak
28.02.05,16:00
Skús si pozrieť link:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=3542

A malý návod:
Keď nie je multiverzia, robí sa hneď od ročného prevodu (nedá sa skopírovať firma)
Ročná uzávierka, prechod z 2004 do 2005 (iba multiverzia) UPOZORNENIE: Pred vykonaním ročnej uzávierky je potrebné odzálovahovať dáta (Údržba dát -> Zálohovanie).

1. Nastavenie - Voľba a definícia firiem - kurzorom sa nastaviť na firmu v ktorej sa účtuje rok 2004.

2. Stlačiť tlačítko "SKOPÍROVAŤ" (týmto tlačítkom sa pridá nová firma v zozname, ktorá bude obsahovať údaje z roku 2004, t.j. identická kópia). Je vhodné zadať nasledujúci účtovný rok t.j. rok 2005.

3. Cez túto voľbu otvoriť skopírovanú firmu - r. 2005, v ktorej sú údaje z roku 2004.

4. Účtovný denník -> Funkcie -> Ročný prevod - program ponúka ďalšie dve možnosti výberu:
- Doplnenie uzávierkových zápisov
- Ročný prevod
Vybrať "Ročný prevod ". Po potvrdení upozornenia (Ročný prevod je nevratná operácia) program ponúkne dátum uzávierky (31. 12. 2004) a po stlačení tlačítka OK sa spustí ročný prevod. Pokiaľ sa nechá zaškrtnutú voľbu "Zmazať vybavené objednávky a faktúry" (prednastavené - doporučujem nechať zaškrtnuté), zmažú sa vybavené objednávky a plne uhradené faktúry, pohľ. a záväzky. Program ponechá adresy, neuhradené pohľadávky a záväzky, nevybavené objednávky a zákazky.
Po prevode bude účtovný denník prázdny resp. v ňom zostanú zápisy z predchádzajúcich rokov označené ako ARCH (archívne) na kontrolu saldokonta. Teraz sa môže začať účtovať nový rok t.j. rok 2004. Pokiaľ sa budeš chcieť vrátiť do roku 2004, otvoríš ho pomocou voľby "Voľba a definícia firiem" a vyberieš si konkrétny rok.

5. Po zaúčtovaní všetkých prípadov v roku 2004 si vytlačíš konečné stavy, ktoré potom prepíšeš v Počiatočných stavoch v roku 2005. Ak sa pridáva prijatá faktúru z r.2004, ktorá nie je uhradená do 31.12.2004, je nutné ju zaradiť aj do r. 2005 a zaúčtovať ako archívny zápis - cez zmenu čísla účt. zápisu.

Doporučujem vo firme r.2005 nastaviť kontrolný dátum na 31.12.2004.

Poznámka: Ročná uzávierka skladu sa prevádza zvlášť.


Ak niečomu nebudeš rozumieť stačí napísať.
ondrejvla
28.02.05,16:13
Robím v MRP. Teória je pekná vec, ale prax je prax. Teraz vyzerám asi tak, ako moja ikona.Ja tiež účtujem v MRP, najskôr si vysúhlasíš všetky účty, či ti sedia zostatky na kbihy záväzkov a pohľadávok, účty 01,02 mínus 07,08 na zostatok v knihe HIM, účty 331 až 336 analytika či súhlasia na nesplatené mzdy a odvody, taktiež účty 341 až 343, vysúhlas si zrážkovú daň, prípadne preddavky na DP, v pomocných výpočtoch, ktoré si urobíš ručne si vypočítaj hospodársky výsledok a daň. Interným dokladom zaúčtuj daň, odpočítaj zrážkovú a preddavkovú daň a zaúčtuj. Potom si prekopíruj firmu pre uzávierku v špeciálnych funkciach- voľba firmy, a nazvi ju uzávierka 2004. Vojdi do tejto firmy, dátum musíš mať 31.12.2004 a spusť si závierku aj súvažných účtov.
Až potom sa ti účty vynulujú a ty si môžeš dať tlačiť hlavnú knihu. Nový rok si urob nasledovne : špeciálne funkcie, definícia firiem, spusti uzávierku a zrušenie denníka a prenos do počiatočných stavov. Potom si daj porušiť, čo ti ponúka program a máš otvorenú firmu pre rok 2005. Ale pozor! Najskôr si všetko zálohuj na diskety!!! Príjemné závierkové práce, ja ich doslova milujem!!
Naďa
05.03.05,13:50
Ďakujem všetkým za rady. Zvládla som to!!!!!!!
Svet je predsa len o niečo krajší, ako pred týždňom.
evina
05.03.05,14:01
Ďakujem všetkým za rady. Zvládla som to!!!!!!!
Svet je predsa len o niečo krajší, ako pred týždňom.

Gratulujemhttp://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif
Naďa
05.03.05,15:02
evina, ak si z Košíc, nemáš chuť na zmzlinu s ovocím a kopou šľahačky? V apríli si ju určite dám a rada pozvem aj Teba a ostatných radcov.
evina
05.03.05,15:08
evina, ak si z Košíc, nemáš chuť na zmzlinu s ovocím a kopou šľahačky? V apríli si ju určite dám a rada pozvem aj Teba a ostatných radcov.

Som z Bratislavy , a veru chuť by som aj mala, ale skôr sa hodím do témy porady
diéta. Ale viem si predstaviť ako je človeku ľahko na duši s každým hotovým DP.http://www.porada.sk/images/icons/icon14.gif
Natka
06.05.05,06:43
S tou zmrzlinou je celkom dobrý nápad,ale ja mám momentálne kyslú príchuť v ústach, lebo som zistila (tiež som 1.krát robila uzávierku v PÚ), že v súvahe mám chybičku krásy v jednom podstatnom čísle, ale chvalabohu som ešte pred valným zhromaždením a výkazy som ešte nedávala na okresný súd - obch.register, zbierka listín. Ako sa má postupovať na DÚ - dáva sa nová súvaha nejaká opravná, výkaz ziskov a strát, poznámky a kde sa dáva "krížik" - riadna, mimoriadna, priebežná, zostavená, schválená?To je otázok, čo?
účtovník 007
06.05.05,07:01
Natka, do konania valného zhromaždenia môžeš v prípade potreby otvárať účtovné knihy a urobiť opravu v súvahe a VZaS. Samo valné zhromaždenie Ti to môže prikázať. Po VZ podáš na DÚ novú súvahu a VZaS ,kde zaškrtneš políčko schválená. S daň. priznaním si zaškrtla iba zostavená.
Usmernenie nášho DÚ je: po konaní VZ musia predložiť všetci súvahu a VZaS s označením schválená aj tí, čo výkazy majú schválené VZ bez zmeny.
Natka
06.05.05,07:20
Ďík účtovník 007, som rada, že nemusím dávať nejaké opravné výkazy.
toria
11.02.07,09:41
Prosím pordate s prvou uzávierkou v Omege. Firma bola založená v 10/2006. čo všetko nemám zabudnúť a čo všetko mám skontrolovať. Teoreticky to mám naštudované, ale prax v uzávierke žiadnu.
Vďaka
liba2
11.02.07,13:05
prechod do nového roka
Otváraj len porady Alfa,Omega,Olymp.
sway
11.02.07,13:15
Prosím pordate s prvou uzávierkou v Omege. Firma bola založená v 10/2006. čo všetko nemám zabudnúť a čo všetko mám skontrolovať. Teoreticky to mám naštudované, ale prax v uzávierke žiadnu.
Vďaka

najskôr si spusti kontrolu účtovníctva, či máš všetko OK - prípadne chyby poopravuj,
vytlač si hlavnú knihu - prejdi účty či sú v poriadku, a či sedia zostatky
vytlač si súvahu analytickú - odkontroluj, či sedia účty a či tam nemáš niečo sporné,
odkontroluj si hlavne banku a pokladňu v evidencii dokladov či sedí zostatok s knihou anal.evidencie
skontroluj si zostatky 336 - podľa výkazov za 12/2006, tiež 331 podľa posladnej výplatnice, 343 - podľa posledného DPH výkazu,
vytlač si výkaz ziskov a strát - inform. tlačivo, či ti sedí zo súvahou
nezabudni ak bol zisk zaúčtovať daňovú povinnosť a tým pádom odkontroluj aj účet 341. - Tu je dôležité si spraviť všetky uzávierky mesačné,vytlačiť hlavnú knihu pred zdanením,zrušiť poslednú uzávierku a potom doúčtovať daň.
aspoň tolko....
mariannak
11.02.07,13:24
Už som si vytlačila všetky zostavy a teraz ma napadlo, že som nezaúčtovala rezervu na nevyčerpané dovolenky. A je to až 6 dni nevyčerpanej dovolenky. Takže môžem všetko tlačiť ešte raz....... Ako sa hovorí "dvakrát meraj a raz rež"
Janiela
22.03.07,08:30
Preboha ľudia, všetko mi vyšlo!!! Prečítala som všetky vaše články a úspešne ukončila rok.
A vďaka vám je dnešný mrzutý deň krajší.
Všetci ste fakt úžasne zlatí.
Prajem krásny deň všetkým poraďákom.
Ak to bolo mimo témy, tak mi to prosím tolerujte.
sway
22.03.07,09:32
Preboha ľudia, všetko mi vyšlo!!! Prečítala som všetky vaše články a úspešne ukončila rok.
A vďaka vám je dnešný mrzutý deň krajší.
Všetci ste fakt úžasne zlatí.
Prajem krásny deň všetkým poraďákom.
Ak to bolo mimo témy, tak mi to prosím tolerujte.

tešíme sa s tebou ;):D:D:D:D:D
jess
23.03.07,21:16
Prosím, ako zaúčtujem preplatky na dani?

Vyšla mi strata a preplatok na dani : zaplatené preddavky 24.000,- + 5,- zrážková daň.
evina
23.03.07,21:26
Prosím, ako zaúčtujem preplatky na dani?

Vyšla mi strata a preplatok na dani : zaplatené preddavky 24.000,- + 5,- zrážková daň.

Na úšte 341 musíš mať k 31.12.2006, ak si dobre účtovala zostatok 24 005 SK /účet 341 zaraď medzi aktíva - máš daňovú pohľadávku/.
Ak Ti DÚ preplatok vráti v 2007 vyrovnáš 221/341. Ak zanecháš na zápočet inej dne , budeš účtovať o zápočte s inou daňou v roku 2007...
jess
23.03.07,21:39
Na účte 341 musíš mať k 31.12.2006, ak si dobre účtovala zostatok 24 005 SK

ÁNO, mám


...účet 341 zaraď medzi aktíva - máš daňovú pohľadávku/....

Tomuto nerozumiem. Áno, chcem, aby mi DÚ preplatok vrátil, čiže mám pohľadávku....ale.... teraz po urobení DP mám 341 ako pasívny. Mám ho teraz pred totálnou uzávierkou účtovníctva a prechodom do nového roka zaškrtnúť ako aktívny ? Alebo kedy ?
evina
23.03.07,22:48
ÁNO, mám



Tomuto nerozumiem. Áno, chcem, aby mi DÚ preplatok vrátil, čiže mám pohľadávku....ale.... teraz po urobení DP mám 341 ako pasívny. Mám ho teraz pred totálnou uzávierkou účtovníctva a prechodom do nového roka zaškrtnúť ako aktívny ? Alebo kedy ?

Áno pred uzávierkou. Tento účet môže byť v pasívach alebo v aktívach podľa zostatku. Ak ho necháš v pasívach vykázal by sa Ti v súvahe v záväzkoch mínusovou čistkou, čo je samozrejme nesprávne:). Teda odovzdáš výkaz, kde tento účet bude vykázaný v daňových pohľadávkach. /nezabudni si opraviť aj správny riadok súvahy, neviem ako sa to v Tvojom softe robí/.
bui
25.03.07,08:48
Aj ja mam par otazociek k uzavierke v PU

1. uz som zauctovala rezervu na nevycerpanu dovolenku a aj odvody..
na 552/323..oboje..no teraz som citala v casopise o ktorom si myslim, ze je dobry uctovanie, kde je rezerva na nevycerp. dovolenku zauctovana ako mam ja na 552/323..no rezerva na odvody je zauctovana 524/323...najprv som si myslela, ze je to asi preklep, no nasla som to tam 2 krat..ide o casopis Dane a Uctovnictvo

2. sa chcenm spytat ako je to so zaokruhlovanim dane z prijmov...vypocitam dan, zaokruhlim ju a az potom zauctujem? Alebo vypocitam, zauctujem a az pri uhrade zaokruhlim?...asi blba otazka..

3. Minuly rok, rok kedy sme vznikli sme mali stratu 24 tisic..ako mam postupovat pri uzavierke?..Mam pri vypocte zakladu dane odratat od vysledku hospodarenia patinu?..uctujem v Omege,....
resp. co vyplyva z toho ze sme mali minuly rok stratu?
...
dalej uroky z vkladov na bank. ucte som uctovala na inu analytiku...cize mam na konci roka preuctovat na ucet kde som zauctovala predpis dane z pijmov?...
liba2
25.03.07,10:07
liba2
25.03.07,10:11
Aj ja mam par otazociek k uzavierke v PU: .....
2. sa chcenm spytat ako je to so zaokruhlovanim dane z prijmov...vypocitam dan, zaokruhlim ju a az potom zauctujem? Alebo vypocitam, zauctujem a az pri uhrade zaokruhlim?...asi blba otazka..

dalej uroky z vkladov na bank. ucte som uctovala na inu analytiku...cize mam na konci roka preuctovat na ucet kde som zauctovala predpis dane z pijmov?...
Daň vypočítaš , zapíšeš do daňového priznania a presne túto sumu zaúčtuješ - teda zaokrúhlenú.
V ďalšej otázke dúfam sa pýtaš na daň zrazenú bankou z pripísaných úrokov ? áno preúčtuješ ju na tú analytiku kde máš zaúčtovaný predpis dane.
bui
26.03.07,07:32
vypocitala som zaklad dane...zaokruhlila som ho nadol...
potom som vypocitala dan...zaokruhlila som ju nadol..zauctovala na 591/341
...zatial spravne?

no a potom som zistila ze dan z urokov na vkladoch na bank. uctoch je 137,64.....
co teraz?
ked to preuctujem 341/200 na 341/100 na stranu MD..tak mi teraz vyjde zase zavazok nezaokruhleny..

neviem ci viete co mysli...
napr zaokruhlena dan mi vysla 230000 cize mam zauctovane na 341/100 230000 na strane dal,
odvedene preddavky na dan mam 60000 na strane md 341/100...
no ale ked preuctujem dan z urokov 137, 64 z uctu 341/200 na stranu md 341/100, tak mi vyjde, ze mam zaplatit dan. uradu 169862, 36 sk...

co a ako zaokruhlit, kedy...
evina
26.03.07,07:39
vypocitala som zaklad dane...zaokruhlila som ho nadol...
potom som vypocitala dan...zaokruhlila som ju nadol..zauctovala na 591/341
...zatial spravne?

no a potom som zistila ze dan z urokov na vkladoch na bank. uctoch je 137,64.....
co teraz?
ked to preuctujem 341/200 na 341/100 na stranu MD..tak mi teraz vyjde zase zavazok nezaokruhleny..

neviem ci viete co mysli...
napr zaokruhlena dan mi vysla 230000 cize mam zauctovane na 341/100 230000 na strane dal,
odvedene preddavky na dan mam 60000 na strane md 341/100...
no ale ked preuctujem dan z urokov 137, 64 z uctu 341/200 na stranu md 341/100, tak mi vyjde, ze mam zaplatit dan. uradu 169862, 36 sk...

co a ako zaokruhlit, kedy...

Daň a preddavky na daň sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol.
bui
26.03.07,07:53
....preddavky, resp. dan z urokov je zrazena bankou...a je nezaokruhlena..tam nenarobim nic...musim zauctovat to co banka zrazila

teda ak mam na uct 341/200 137,64, tak mam zauctovat

137,- 341/100 suvztazne s 341/200
a
0,64 548 hal rozd. suvztazne s 341/200 ????

aby mi na ucte 341/100 zoztala na uhradu dan. uhradu zaokruhlena suma?

inak ten postup co som popisala predtym bol spravny?..myslim tym ten vypocet dane a zaokruhlenie....
sway
26.03.07,08:15
....preddavky, resp. dan z urokov je zrazena bankou...a je nezaokruhlena..tam nenarobim nic...musim zauctovat to co banka zrazila

teda ak mam na uct 341/200 137,64, tak mam zauctovat

137,- 341/100 suvztazne s 341/200
a
0,64 548 hal rozd. suvztazne s 341/200 ????

aby mi na ucte 341/100 zoztala na uhradu dan. uhradu zaokruhlena suma?

inak ten postup co som popisala predtym bol spravny?..myslim tym ten vypocet dane a zaokruhlenie....
ano to zaokrúhlenie máš Ok, ale zdá sa mi že si v DP neuviedla zrazenú daň z úroku ako zaplatený preddavok do riadku 830, potom by ti mala vychádzať daň k úhrade tak ako v KAE 341;)
bui
26.03.07,08:35
asi nerozumiem:o
ja som si najprv vypocitala dan, zauctovala...potom som chcela dat do poriadku ucet 341 analyticky..teda ay mi vysiel celkovy vysledny zavazok voci dan. uradu na jednej analytike..341/100...teda som preuctovala dan zrazenu bankou...
len m nebolo jasne kde a ako co zaokruhlit, ked si banka zrazila nezaokruhlenu sumu, ktoru mam zauctovanu na 341/200...

DP priznanie budem vyplnat az teraz...
evina
26.03.07,08:38
asi nerozumiem:o
ja som si najprv vypocitala dan, zauctovala...potom som chcela dat do poriadku ucet 341 analyticky..teda ay mi vysiel celkovy vysledny zavazok voci dan. uradu na jednej analytike..341/100...teda som preuctovala dan zrazenu bankou...
len m nebolo jasne kde a ako co zaokruhlit, ked si banka zrazila nezaokruhlenu sumu, ktoru mam zauctovanu na 341/200...

DP priznanie budem vyplnat az teraz...

Zaplatenú zrážkovú daň preúčtuj v sume 137 a haliere zaúčtuj ako zaokrúhlenie na 548..
sway
26.03.07,08:39
asi nerozumiem:o
ja som si najprv vypocitala dan, zauctovala...potom som chcela dat do poriadku ucet 341 analyticky..teda ay mi vysiel celkovy vysledny zavazok voci dan. uradu na jednej analytike..341/100...teda som preuctovala dan zrazenu bankou...
len m nebolo jasne kde a ako co zaokruhlit, ked si banka zrazila nezaokruhlenu sumu, ktoru mam zauctovanu na 341/200...

DP priznanie budem vyplnat az teraz...

no tak dobre to robíš, zaokrúhlila si si daň z úroku, tak ju už zaokrúhlenú vpíšeš aj do DP - všetko si si upratala na jeden účet, vyplň DP a potom si skontroluj, či ti sedí s účtom 341 povinnosť aká ti vyšla v DP na úhradu. určite to sadne. ;)
jess
26.03.07,10:25
Áno pred uzávierkou. Tento účet môže byť v pasívach alebo v aktívach podľa zostatku. Ak ho necháš v pasívach vykázal by sa Ti v súvahe v záväzkoch mínusovou čistkou, čo je samozrejme nesprávne:). Teda odovzdáš výkaz, kde tento účet bude vykázaný v daňových pohľadávkach. /nezabudni si opraviť aj správny riadok súvahy, neviem ako sa to v Tvojom softe robí/.

Evina, prosím ťa, v ktorom riadku (-och) súvahy to má byť uvedené. Skúsim si to prekontrolovať .

Díky moc.
evina
26.03.07,10:33
Evina, prosím ťa, v ktorom riadku (-och) súvahy to má byť uvedené. Skúsim si to prekontrolovať .

Díky moc.

Daňové pohľadávky - teda Tebe má vrátiť preplatok DÚ riadok 054 Súvahy :)
jess
26.03.07,10:38
...hm, tak som urobila tak ako si mi písala prvý krát (zmeniť účet na aktívny) a soft Omega to urobil zle, pretože ako som na to pozerala, tak mi tú daň.pohľadávku pripočítal k inému daň.záväzku....nezdalo sa mi to, preto som ti napísala.

Teraz som zrušila uzávierku, opäť som účet prehodila na pasívny, tak ako bol a urobila uzávierku a soft Omega sám mi to pekne dal do r. 054 súvahy...teraz som spokojná, takže asi to on sám spraví. :)

Ďakujem ti pekne :):):)...už mám srdco na mieste , v pokoji :D
evina
26.03.07,10:39
...hm, tak som urobila tak ako si mi písala prvý krát (zmeniť účet na aktívny) a soft Omega to urobil zle, pretože ako som na to pozerala, tak mi tú daň.pohľadávku pripočítal k inému daň.záväzku....nezdalo sa mi to, preto som ti napísala.

Teraz som zrušila uzávierku, opäť som účet prehodila na pasívny, tak ako bol a urobila uzávierku a soft Omega sám mi to pekne dal do r. 054 súvahy...teraz som spokojná, takže asi to on sám spraví. :)

Ďakujem ti pekne :):):)...už mám srdco na mieste , v pokoji :D

OK. Ja musím ten riadok v softe prepísať:) Máš ho inteligentnejší.
jess
26.03.07,10:42
Moc ti ďakujem za trpezlivosť :). Pekný deň.:)
Fany
26.03.07,11:54
Možno blbá otázka, ale chcem sa utvrdiť:
Výsledok hospodárenia mi vyšiel 250 tis.. Keď do decembra zaúčtujem ešte aj daň 47.500 na 591/341, tento výsledok sa mi zníči na 202 500. Potom mám v dańovom priznaní na r.100 sumu 250 tis. a vo výsledovke na r.56 resp. 64 sumu 202500. Je to tak správne?
evina
26.03.07,12:49
Možno blbá otázka, ale chcem sa utvrdiť:
Výsledok hospodárenia mi vyšiel 250 tis.. Keď do decembra zaúčtujem ešte aj daň 47.500 na 591/341, tento výsledok sa mi zníči na 202 500. Potom mám v dańovom priznaní na r.100 sumu 250 tis. a vo výsledovke na r.56 resp. 64 sumu 202500. Je to tak správne?

V DP na riadku 100 sa vykazuje hospodársky výsledok pred zdanením. Postupujeme ďalej po riadkoch a dostaneme sa k základu dane a následne k dani. DP nám teda pekne dáva prehľad o spôsobe zdanenia. Na záver vypočítanú daň zaúčtujeme a dostanemem HV po zdanení, t.j. ten, ktorý máme ďalej k dispozícii, ostáva vo firme a vykazuje sa vo výkazoch. Takže je to správne. Daj pozorm, aby sa HV vo výkaze ZaS rovnal s HV v Súvahe.
JDM
16.02.08,19:24
Dobrý večer,
ja tiež robím 1.-krát uzávierku v PU, a nie je mi jasné, či sa daň z minulého účtuje na 591,593/341 v tomto roku,
alebo či sa po kompletnej kontrole účtovníctva celého roka vytlačí Súvaha a Výkaz ZaS, potom urobím DP, a následne sa vrátim do výkazu ZaS a zaúčtujem daň splatnú z bež.a mimor. činnosti.
Ďakujem. Jana
evina
16.02.08,19:35
Dobrý večer,
ja tiež robím 1.-krát uzávierku v PU, a nie je mi jasné, či sa daň z minulého účtuje na 591,593/341 v tomto roku,
alebo či sa po kompletnej kontrole účtovníctva celého roka vytlačí Súvaha a Výkaz ZaS, potom urobím DP, a následne sa vrátim do výkazu ZaS a zaúčtujem daň splatnú z bež.a mimor. činnosti.
Ďakujem. Jana
Hrubo vytlačené je správne. Pozri aj:

http://www.porada.sk/645489-post13.html
JDM
16.02.08,19:48
Ďakujem.
JDM
16.02.08,19:58
Ešte by som sa rada spýtala, či som urobila dobre, keď som sa teda po vyplnení DP vrátila do Výkazu ZaS, doúčtovala som 591,593/341,a práve teraz sa mi vo Výkaze ZaS prehodil výsledok hospodárenia - ponížil sa mi.
Konkrétne: pôvodný výsledok hospodárenia pred zdanením + 51tis.
Po zaúčtovaní 591,593/341 je len +37 tis. Na DÚ teda odovzdávam tento druhý VýkazZaS, kde je výsledok hospodárenia + 37 tis.?


A ešte zdaň.priznania po pripoč. a odpoč. položkách mám ZD +154000,-- Sk, daň z toho predstavuje 29260 Sk. Zaúčtované však mám na 591/341 2 tis., na 593/341 12 tis., a teraz na základe DP doúčtujem na 591/341 ešte 15 tis.? Vytlačím nový Výkaz ZaS a zanesiem na DÚ? Naozaj mi to nie je jasné a Ďakujem.

A naposledy ma napadlo, že v DP som si uplatnila odpočet daň.straty z 2006 a daň.povinnosť sa znížila na nulu, teda daň k úhrade za 2007 je nula. Ako sa mi to zase dá do Výkazu ZaS, keď tam som premietlaúčtovanie na 591,593/341? Ďakujem.
evina
16.02.08,20:07
Ešte by som sa rada spýtala, či som urobila dobre, keď som sa teda po vyplnení DP vrátila do Výkazu ZaS, doúčtovala som 591,593/341,a práve teraz sa mi vo Výkaze ZaS prehodil výsledok hospodárenia - ponížil sa mi.
Konkrétne: pôvodný výsledok hospodárenia pred zdanením + 51tis.
Po zaúčtovaní 591,593/341 je len +37 tis. Na DÚ teda odovzdávam tento druhý VýkazZaS, kde je výsledok hospodárenia + 37 tis.? Ďakujem.
na DÚ odovzdáš výkaz po zdanneí, teda ten,kde je zaúčtovaná daň /HV 37 tis./.
V pôvodnom výkaze máš HV hrubý, z ktorého odvádzaš daň. Ak daň zaplatíš zníži sa Ti HV o tú daň a ostane čistý /disponibilný / HV , ktorý je k dispozícii firme, takže sa Ti musel znížiť.
bendži
16.02.08,20:44
Ešte by som sa rada spýtala, či som urobila dobre, keď som sa teda po vyplnení DP vrátila do Výkazu ZaS, doúčtovala som 591,593/341,a práve teraz sa mi vo Výkaze ZaS prehodil výsledok hospodárenia - ponížil sa mi.
Konkrétne: pôvodný výsledok hospodárenia pred zdanením + 51tis.
Po zaúčtovaní 591,593/341 je len +37 tis. Na DÚ teda odovzdávam tento druhý VýkazZaS, kde je výsledok hospodárenia + 37 tis.?


A ešte zdaň.priznania po pripoč. a odpoč. položkách mám ZD +154000,-- Sk, daň z toho predstavuje 29260 Sk. Zaúčtované však mám na 591/341 2 tis., na 593/341 12 tis., a teraz na základe DP doúčtujem na 591/341 ešte 15 tis.? Vytlačím nový Výkaz ZaS a zanesiem na DÚ? Naozaj mi to nie je jasné a Ďakujem.

A naposledy ma napadlo, že v DP som si uplatnila odpočet daň.straty z 2006 a daň.povinnosť sa znížila na nulu, teda daň k úhrade za 2007 je nula. Ako sa mi to zase dá do Výkazu ZaS, keď tam som premietlaúčtovanie na 591,593/341? Ďakujem.

Myslím si, že ak uplatňuješ odpočet daňovej straty, tento uplatníš pri príprave daňového priznania a teda výpočte daňovej povinnosti, t.j. ak uplatňuješ stratu až do výšky zisku, nevzniká ti daňová povinnosť a teda nemáš o akej daňovej povinnosti ani účtovať...
JDM
16.02.08,20:53
Myslím si, že ak uplatňuješ odpočet daňovej straty,tento uplatníš pri príprave daňového priznania a teda výpočte daňovej povinnosti, t.j. ak uplatňuješ stratu až do výšky zisku, nevzniká ti daňová povinnosť a teda nemáš o akej daňovej povinnosti ani účtovať...

Myslela som presne toto: keĎže mi z výkazov pred zdanením vyšiel zisk, tak som účtovala na 591,593/341. Daň. povinnosť sa ale z DP=0, musím teda nejako /interným dokladom/ účtovanie na 591,593/341 vynulovať, alebo
odovzdám v tomto prípade pôvodný Výkaz ZaS/pred zdanením?/.
ďakujem.
Petra29
16.02.08,21:05
ale čo si účtovala na 591/341, keď máš v DP 0?
evina
16.02.08,21:10
Myslela som presne toto: keĎže mi z výkazov pred zdanením vyšiel zisk, tak som účtovala na 591,593/341. Daň. povinnosť sa ale z DP=0, musím teda nejako /interným dokladom/ účtovanie na 591,593/341 vynulovať, alebo
odovzdám v tomto prípade pôvodný Výkaz ZaS/pred zdanením?/.
ďakujem.

Doplnila si Tvoju pôvodnú otázku a tým sa zmenil celý zmysel.
1. Máš výkazy pre zdanením - to sme sa dohodli.
2. Na ich základe vypisuješ DP - tam v riadku 400 dostaneš základ dane upravený o všetky pripočitateľné a odpočitateľné položky.
Nakoľko máš možnosť odpočítať si stratu z minulých období, čo si nespomenula, tak na riadku 410 uvedieš odpočet straty do výšky DZ na riadku 400. Tak dostaneš na riadku 500 ZD nula, a teda daň je nula, takže neúčtuješ nič 591/341.
Petra29
16.02.08,21:11
Tvoj účtovný HV pred zdanením=účtovný HV po zdanení, keďže daň.povinnosť je nulová. 591/341 nepoužiješ
JDM
23.02.08,09:32
Chcela by som ešte odobriť toto:
S.r.o. vykázala v r. 2004 stratu -17043 Sk,
v r. 2005 stratu -188041 Sk
v r. 2006 stratu -62469 Sk
V r. 2007 je v zisku +380000,--. Môžem v DP odpočítať všetky 3 straty /za r. 20074+2005+2006?/. Ďakujem.
Zoltán Kovács
23.02.08,09:37
Chcela by som ešte odobriť toto:
S.r.o. vykázala v r. 2004 stratu -17043 Sk,
v r. 2005 stratu -188041 Sk
v r. 2006 stratu -62469 Sk
V r. 2007 je v zisku +380000,--. Môžem v DP odpočítať všetky 3 straty /za r. 20074+2005+2006?/. Ďakujem.

Áno môžeš. A základ dane ti ostane 112447,-
JDM
23.02.08,09:41
Ďakujem.
dvojča
25.02.08,20:38
ahojte, uzávierka v PÚ je aj u mňa prvýkrát a mám dosť veľký strach, že urobím chybu. Výsledok hospodárenia mám vo výsledovke 3331681,37, k nemu som pripočítala všetky nedaňové náklady, ktoré mám na analytike 099 + účet 513 a 543, čiže pripočítateľné položky vo výške 40153,-, ZD = 371834, daň 70648,-. Mám to správne? Nie som si istá s účtami 513 a 543. A mohol by mi niekto povedať, aké sú to odpočitateľné položky? Veľká vďaka
Paula
25.02.08,21:23
ahojte, uzávierka v PÚ je aj u mňa prvýkrát a mám dosť veľký strach, že urobím chybu. Výsledok hospodárenia mám vo výsledovke 3331681,37, k nemu som pripočítala všetky nedaňové náklady, ktoré mám na analytike 099 + účet 513 a 543, čiže pripočítateľné položky vo výške 40153,-, ZD = 371834, daň 70648,-. Mám to správne? Nie som si istá s účtami 513 a 543. A mohol by mi niekto povedať, aké sú to odpočitateľné položky? Veľká vďaka



Nesedia mi sumy. 3 331 681,37 + 40 153 = 3 371 834,37, daň = 640 648 . Alebo máš niekde preklep?
Ajuška
25.02.08,21:48
Nesedia mi sumy. 3 331 681,37 + 40 153 = 3 371 834,37, daň = 640 648 . Alebo máš niekde preklep?

...v prvom čísle o jednu 3 viac...:rolleyes:...
liba2
25.02.08,21:58
ahojte, uzávierka v PÚ je aj u mňa prvýkrát a mám dosť veľký strach, že urobím chybu. Výsledok hospodárenia mám vo výsledovke 3331681,37, k nemu som pripočítala všetky nedaňové náklady, ktoré mám na analytike 099 + účet 513 a 543, čiže pripočítateľné položky vo výške 40153,-, ZD = 371834, daň 70648,-. Mám to správne? Nie som si istá s účtami 513 a 543. A mohol by mi niekto povedať, aké sú to odpočitateľné položky? Veľká vďakaToto zvýraznené - je správne číslo ??? nemá to byť len 331.681,37 ?? potom vyjde daň tak ako uvádzaš.
Sumy na účtoch 513 a 543 sú pripočítateľné položky = nedaňové náklady.
Odpočítateľné položky = nedaňové výnosy.
dvojča
26.02.08,08:16
ahoj liba2, jasné, že je to veľké číslo, jedna 3 sa mi tam zaplietla, veľká vďaka za odpoveď
majernikova
30.03.08,10:06
Ahojte. Poraďte mi,prosím. Mám rozdielny hospodársky výsledok v súvahe a vo výkaze ziskov a strat. Vie mi niekto poradiť čo by som si mala skontrolovať aby som to mohla upraviť?
Ďakujem pekne
Antonia1
30.03.08,10:19
Ahojte. Poraďte mi,prosím. Mám rozdielny hospodársky výsledok v súvahe a vo výkaze ziskov a strat. Vie mi niekto poradiť čo by som si mala skontrolovať aby som to mohla upraviť?
Ďakujem pekne
a nevznikol rozdiel v zaokr. na tisíc SK
amarela
30.03.08,12:18
Dobrý deň. Vie mi niekto poradiť, ktoré riadky v účtovnej osnove sú zmenené? Veľmi pekne ďakujem.
majernikova
30.03.08,18:40
....poraďte mi niekto,prosím. Mám veľký rozdiel medzi súvahou a výkazom ziskov a strat.
Ďakuájem
evina
30.03.08,18:48
Ahojte. Poraďte mi,prosím. Mám rozdielny hospodársky výsledok v súvahe a vo výkaze ziskov a strat. Vie mi niekto poradiť čo by som si mala skontrolovať aby som to mohla upraviť?
Ďakujem pekne
Prvé čo ma vždy napadne je, či Ti HV r. 2006 neostal na 710. Má byť na počiatočnom účte 701 oproti 431 a potom po schválení uzávierky preúčtovaný napr. na 428. Tá suma by Ti mala napovedať, v ktorých sférach by sme sa asi mali pihybovať...
majernikova
30.03.08,19:07
v tom to asi bude, že ja tam mám nejaké hluposti. Ja som totiž nahadzovala aj počiatočné stavy po inej účt. a neviem či tam som nespravila chyby poradte mi prosím , ako mám postupovať.
Teraz som zistila,že HV vo výkaze ZaS je správny a v súvahe mám rezdiel. Na základe skusenosti viete poradiť kde hľadať chybu?
veronikasad
30.03.08,20:56
v tom to asi bude, že ja tam mám nejaké hluposti. Ja som totiž nahadzovala aj počiatočné stavy po inej účt. a neviem či tam som nespravila chyby poradte mi prosím , ako mám postupovať.
Teraz som zistila,že HV vo výkaze ZaS je správny a v súvahe mám rezdiel. Na základe skusenosti viete poradiť kde hľadať chybu?
Nepoznám SW MRP, ale mne sa tento problém vyskytol pri kopírovaní účtov v účtovnej osnove /prechádzala som z iného SW do OMEGY v priebehu roka/.
Stav účtu pri kopírovaní vidno iba v záložke, tak som si to nevšimla.

-------
Veronika
Tinika
22.06.08,12:40
Prosím o teoretickú radu. Keďže som už zo školy nejaký ten rôčik a s PU som ešte nerobila. Mám nádejného klienta na PU, takže ma čaká veľa študovania ale teraz chcel odo mňa vedieť taký modulový príklad. Napr. že HV pred zdanením je 1 000 000,- a čo s tým ďalej. Ja už si len matne spomínam na prídeli do RF a podobne. Ako sa pokračuje ďalej? HV zdaním 19% daňou a zaúčtujem na 591/čo? a potom? Ďakujem za všetky rady
liba2
22.06.08,14:24
Prosím o teoretickú radu. Keďže som už zo školy nejaký ten rôčik a s PU som ešte nerobila. Mám nádejného klienta na PU, takže ma čaká veľa študovania ale teraz chcel odo mňa vedieť taký modulový príklad. Napr. že HV pred zdanením je 1 000 000,- a čo s tým ďalej. Ja už si len matne spomínam na prídeli do RF a podobne. Ako sa pokračuje ďalej? HV zdaním 19% daňou a zaúčtujem na 591/čo? a potom? Ďakujem za všetky radyTinika, všetko je tu na porade riešené, stačí trošku pohľadať. :)
1. keď zistíš HV pred zdanením, najskôr začneš vyplňovať daňové priznanie PO, aby si zistila základ dane a vypočítala daň (19%). Toto je však veľmi jednoduchá odpoveď, podrobnosti pohľadaj v inej téme.
2. Daň vyčíslenú v daň. priznaní treba zaúčtovať: 591/341 = predpis dane. Je to posledný účtovný doklad v danom roku.
3. Po zaúčtovaní dane je nový výsledok HV a tento je HV po zdanení , t.j. čistý zisk.
4. Urobíš celkovú uzávierku účtovníctva a prenesieš si zostatky na účtoch do ďalšieho roka, a tento HV po zdanení budeš mať na účte 431-HV v schvaľovacom konaní.
5. Účtovnú závierku predložíš konateľovi a on zase valnému zhromaždeniu, ktoré ju schváli a súčasne rozdelí dosiahnutý zisk, urobí zápisnicu a túto dá účtovníčke zaúčtovať.
6. Pri rozdeľovaní HV sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Treba dodržať postupnosť - priority.

Hľadaj, hľadaj, hľadaj, čítaj, čítaj, čítaj, tu na porade je už všetko :)
Tinika
22.06.08,18:13
Tinika, všetko je tu na porade riešené, stačí trošku pohľadať. :)
1. keď zistíš HV pred zdanením, najskôr začneš vyplňovať daňové priznanie PO, aby si zistila základ dane a vypočítala daň (19%). Toto je však veľmi jednoduchá odpoveď, podrobnosti pohľadaj v inej téme.
2. Daň vyčíslenú v daň. priznaní treba zaúčtovať: 591/341 = predpis dane. Je to posledný účtovný doklad v danom roku.
3. Po zaúčtovaní dane je nový výsledok HV a tento je HV po zdanení , t.j. čistý zisk.
4. Urobíš celkovú uzávierku účtovníctva a prenesieš si zostatky na účtoch do ďalšieho roka, a tento HV po zdanení budeš mať na účte 431-HV v schvaľovacom konaní.
5. Účtovnú závierku predložíš konateľovi a on zase valnému zhromaždeniu, ktoré ju schváli a súčasne rozdelí dosiahnutý zisk, urobí zápisnicu a túto dá účtovníčke zaúčtovať.
6. Pri rozdeľovaní HV sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Treba dodržať postupnosť - priority.

Hľadaj, hľadaj, hľadaj, čítaj, čítaj, čítaj, tu na porade je už všetko :)

Ďakujem pekne, ja to tu študujem, ale treba na to trocha času a ja ho mám málo, musím do zajtra vedieť. Tak pa
martinius
12.07.08,13:07
Prosím vás, potrebujem poradiť, daň.úrad nám poslať na opravu výkazy, tie som opravila, ale v opatrení 4455 som našla aj túto vetu (podotýkam, že na tieto nedostatky nás DÚ neupozornil v liste, tak chcem len odobrenie, či uvažujem správne) :
Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy.
Teda mám do týchto r.Peniaze dať 200 tis a do r.Základné imanie dať 200 tis. Alebo neuviesť nič, môj geniálny program nevie ani otváraciu súvahu ku dňu vzniku stvoriť. Ďakujem
evina
12.07.08,13:57
Prosím vás, potrebujem poradiť, daň.úrad nám poslať na opravu výkazy, tie som opravila, ale v opatrení 4455 som našla aj túto vetu (podotýkam, že na tieto nedostatky nás DÚ neupozornil v liste, tak chcem len odobrenie, či uvažujem správne) :
Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy.
Teda mám do týchto r.Peniaze dať 200 tis a do r.Základné imanie dať 200 tis. Alebo neuviesť nič, môj geniálny program nevie ani otváraciu súvahu ku dňu vzniku stvoriť. Ďakujem

Máš uviesť tých 200 tis. teda v pasívach riadky 65, 66, 67, 68
v aktívach buď na riadkoch 001, 002 alebo cez riadky 56, 57, 58 finančné účty.
Anna Priščáková
25.03.09,10:34
Evina , prosím poraď mi vidím, že si prihlásená, ako by si zaúčtovala v PÚ predaj majetku v konkurznej podstate, je to príjem oslobodený od dane. na základe výzvy správcu konkurznej podstaty, ako prednostný nárok na kúúpu majetku, týka sa to bytu
jopo.home
25.03.09,12:23
Prosim prvy krat uzatvaram uctovnictvo, v programe pohoda robim, chcem sa spytat co vsetko treba odoslat na danovy urad, danove priznanie, suvahu, vykaz ziskov a strat a poznamky k uctovnej zavierke? To je vsetko?