zuzanka222
08.11.07,11:03
Dobrý deň,potrebujem poradiť.účtujem v JU program Alfa.Ako postupovať pri prijatí inkasa od zamestnanca za mobil.tel.,krotý je služobný ale bol použitý na súkro.účely.Aby som bola konkrétna:FP bola na čiastku514.-Sk,ktorú uhradil zamestnávateĺ,/zápis do záväzkov,aj DPH/do denníka zápis až po uhradení.Potom inkaso od zamestnanca bude 514.-SK do pokladne/účel26-réžia/?
Heni
08.11.07,10:13
Dobrý deň,potrebujem poradiť.účtujem v JU program Alfa.Ako postupovať pri prijatí inkasa od zamestnanca za mobil.tel.,krotý je služobný ale bol použitý na súkro.účely.Aby som bola konkrétna:FP bola na čiastku514.-Sk,ktorú uhradil zamestnávateĺ,/zápis do záväzkov,aj DPH/do denníka zápis až po uhradení.Potom inkaso od zamestnanca bude 514.-SK do pokladne/účel26-réžia/?
ved je to príjem do pokladne od zamestnanca, nie? tak potom by som dala kód 16-iný zdaniteľný príjem.
a DPH by som z tých súkromných hovorov neuplatnila.
zuzanka222
08.11.07,10:55
ten účel platil pri úhrade FP a nie pre príjem od zamstnanca,ja som to nesprávne označila.Takže je to správne ,ked v denníku dám do pokladne príje od zamestnanca celú čiastku 514.-Sk na /účel:16/ano?t.j.iný príjem
Heni
08.11.07,11:07
ten účel platil pri úhrade FP a nie pre príjem od zamstnanca,ja som to nesprávne označila.Takže je to správne ,ked v denníku dám do pokladne príje od zamestnanca celú čiastku 514.-Sk na /účel:16/ano?t.j.iný príjem
ano, pre príjem od zamestnanca = 16-iný príjem
a pozor na to dph...
zuzanka222
08.11.07,15:17
aj keď oneskorene,ale chcem sa poďakovať Henimu za odpoveď na moju otázku ešte raz ďakujem!
Heni
10.11.07,08:07
aj keď oneskorene,ale chcem sa poďakovať Henimu za odpoveď na moju otázku ešte raz ďakujem!
;) Hene ;)
Paula
10.11.07,08:55
Ak dobre rozumiem zadaniu, pri úhrade fa bol zápis do réžie (431,90) i do DPH (82,10) . Potom by som v príjem (415,-) od zamestnanca účtovala tento ako neovpl. základ dane a interným dokladom zaúčtovala : -431,90 (réžia) , -82,10 (DPH), +415,- (VNZD ostatné). Možno zbytočne komplikované, ale neviem, ako inak by sa výdavok do réžie a nárok na odpočet (prvotne pri úhrade fa zaúčtované) upravili. Mne sa ten príjem nezdá ako POZD. Ale, nehádam sa:)
zuzanka222
12.11.07,12:25
odpoveď som dostala 10/11/07,ale len dnes som sa k tomu dostala,no teraz neviem čo je správne ,ty si toho názoru ,že je to príjem od zamest.ktorý by nemal podl.dani ,ale Heňa je práve opačného názoru,a to že sa to dá na účel.16,t.j.daň.príjem,tak čo je správne?
Ajuška
12.11.07,15:33
...príjem od zamestnanca je vlastne len plusový pohyb peňazí v pokladni... nemá žiadny podklad k zdaňovaniu...