Jana2004
02.03.05,23:36
Zaúčtovala som rozdiel vzniknutý na DPH za celý rok na 548. Účtujem to ako daňový alebo nedaňový náklad? Ďakujem za odpoveď.
rosemary
03.03.05,13:55
Rozdiel, ktorý vznikne pri ročnom prepočte koeficientom dávam ako daňový výdavok, rozdiel zo zaokrúhľovania alebo vzniknutý iným spôsobom / napríklad zlým účtovaním/ ako nedaňový.
ZuzanaA
03.03.05,14:18
Ja dávam rozdiel zo zaokrúhľovania na 568 ako daňový...
slnko
03.03.05,21:29
Ja dávam rozdiel zo zaokrúhľovania na 568 ako daňový...aj ja, pekný večerhttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
alex1
26.03.07,18:33
neviem či mám dobre zaúčtované vysporiadanie koeficientu:

účtovala som

548/ 343 17772 neuplatnená DPH pri koeficiente za 11/06
548/ 343 -5552 douplatnenie pri ročnom vysporiadaní DPH
DušanČ
26.03.07,19:46
Ja dávam rozdiel zo zaokrúhľovania na 568 ako daňový...

Rozdiely zo zaokrúhľovania sa majú správne účtovať na 548 a 648, a to ako u DPH aj všeobecne, napr. pri faktúrach. Rovnako na 548 sa účtuje DPH, na ktorú nie je nárok na odpočet pri prepočte koeficientom, pri finančnom prenájme motorových vozidiel, pri ktorých nie je nárok na odpočet, a p.