nasci
22.11.07,07:42
Zdravim vsetkych, chcel by som vas poprosit o pomoc pri jednom uctovnom pripade. Pri vystavovani fa. slovenskemu odberatelovi som omylom vystavil fakturu v Sk ale pouzil som devizovy ucet. Tento slovensky odberatel mi to uhradil v EUR na devizovy ucet. Neviem aky kurz pouzil a neviem ako to zauctovat. Ako mam postupovat? Mozete mi s tym prosim pomoct. Vopred dakujem za vase cenne rady.
renatan
22.11.07,07:50
Zaúčtuješ normálne úhradu príslušnej faktúry 221/311 kurzom NBS dátumom pripísania úhrady na účet. Prípadný kurzový rozdiel vykryješ účtom 563,prípadne 663.
nasci
22.11.07,08:14
dakujem