raja7
23.11.07,13:50
Asi som tento príspevok 15.11.07 zadala nejako zle, keď mi nikto neodpovedal(sorry, som tu začiatočník), takže znova:
Prosím o radu :)
Tento rok začala naša firma stavať dodádateľským spôsobom bytovku. Dodáv.fa účtujem 042,343/321. Čiastkové platby za byty od budúcich vlastníkov na základe vystavených odberateľských fa 311/324,343.
Bytovka by mala byť dokončená a skolaudovaná v r. 2008. Urobím dobre, ak to všetko presuniem na nákladové a výnosové účty až po kolaudácii v roku 2008 a v roku 2007 to nechám na 042 a 324?
Vďakááá za radu.
KEJKA
23.11.07,14:42
zadala si dobre, napr.ja som nereagovala, lebo sa snažíš získať jednoduchú a jednoznačnú odpoveď na veľmi zradnú a širokú problematiku.
V príncípe odpoveď áno môže byť správn ale určite bude aj neúplná.
Čo napr. účtovanie zákazkovej výroby?
Čo s DPH na účte 324?
ako máte zmluvy - ich znenie postavené?
atď atď.
raja7
26.11.07,07:09
Ďakujema za reakciu.Takže budem musieť asi navštíviť nejakého daňového poradcu.
Príjemný deň:)