EtelaS
28.11.07,15:23
Dodávame rôzne zabezpečovacie systémy. Nakúpime materiál (kamery, čidlá, káble...) a u zákazníka namontujeme ucelený systém. Ide o predaj výrobkov či služieb? Pri dodávke niektorých systémov podpisujeme zmluvu o dielo, pri niektorých nie. Ďakujem za rady.
Iwett
28.11.07,14:30
602 predaj služieb, lebo vy to nevyrábate, iba nakúpite materiál a montujete.:)
Zoltán Kovács
28.11.07,14:30
Dodávame rôzne zabezpečovacie systémy. Nakúpime materiál (kamery, čidlá, káble...) a u zákazníka namontujeme ucelený systém. Ide o predaj výrobkov či služieb? Pri dodávke niektorých systémov podpisujeme zmluvu o dielo, pri niektorých nie. Ďakujem za rady.

Ide o dodanie služieb (účet 602).

P.S. Ak sa nemýlim asi včera, alebo pred včerom sa tu objavila táto istá otázka, len pod iným názvom:
http://www.porada.sk/t65802-material-alebo-tovar.html
EtelaS
28.11.07,14:34
Nechcem sa hádať, ale aj taká výroba auta je len montáž z nakúpených súčiastok:-)
Zoltán Kovács
28.11.07,14:39
Nechcem sa hádať, ale aj taká výroba auta je len montáž z nakúpených súčiastok:-)

Pri autách výrobca väčšinu komponentov vyrába sám, preto tam ide o predaj vlastných výrobkov (účet 601). Pri zabezp.systémoch komponenty kupuješ už hotové, nevyrábaš ich, alebo áno?
EtelaS
28.11.07,14:53
Ak dobre rozumiem, pri výrobe výrobku ktorá pozostáva z montáže nakúpenych súčiastok ide o dodanie služieb a keď súčiastky vyrobím o dodanie výrobku? Nejde mi to do hlavy:-)
Zoltán Kovács
28.11.07,14:57
Ak dobre rozumiem, pri výrobe výrobku ktorá pozostáva z montáže nakúpenych súčiastok ide o dodanie služieb a keď súčiastky vyrobím o dodanie výrobku? Nejde mi to do hlavy:-)

Presne tak.
Ty vykonávaš iba tú službu. Je to dodanie s montážou.
m.hladka
28.11.07,15:04
Ja si myslím, že by to malo ísť na účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru. Tu sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, príp. účtov 501, alebo účtov 504 v závislosti od spôsobu účtovania. Pretože nakúpite materiál (501), z ktorého pomocou svojej réžie (práca zam. - mzda atď.) vyrobite určitý prístroj (621).
Zoltán Kovács
28.11.07,15:09
Ja si myslím, že by to malo ísť na účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru. Tu sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob, príp. účtov 501, alebo účtov 504 v závislosti od spôsobu účtovania. Pretože nakúpite materiál (501), z ktorého pomocou svojej réžie (práca zam. - mzda atď.) vyrobite určitý prístroj (621).

Ale nevyrába komponenty, len ich zmontuje. Tu sa nemôže hovoriť o vlastných výrobkoch,resp. tovaru.
EtelaS
28.11.07,15:09
Napr. plním niečo do fliaš, kúpim tú tekutinu, obaly. Ide o dodanie služby. Ak budem mať aj predajňu a predávať naplnené fľaše, nepredávam výrobok ale službu?
Zoltán Kovács
28.11.07,15:11
Napr. plním niečo do fliaš, kúpim tú tekutinu, obaly. Ide o dodanie služby. Ak budem mať aj predajňu a predávať naplnené fľaše, nepredávam výrobok ale službu?

V tej druhej téme http://www.porada.sk/t65802-material-alebo-tovar.html , to máš pekne zodpovedané, že ako sa má postupovať v tomto prípade.
EtelaS
28.11.07,15:19
Predaj materiálu 642? Asi som blbá, lebo účto v živote nepochopím...
Zoltán Kovács
28.11.07,15:28
Nakúpim kameru. Momentálne prevažujúca činnosť je montáž zabezp.systémov. Tak kameru považujem za materiál, ako súčasť toho systému. Preto účtujem o ňom ako o materiály (účet 112,resp. 501). Ale tú istú kameru môžno predám samotnú ako tovar (čo pri nákupe neviem). Ak nastane táto situácia, tak predaj účtujem ako 604, ale zároveň v súlade s internou smernicou, nákup kamery ako materiálu (účty 112,501) preúčtujem na nákup tovaru (účet 132,504). Ak tá kamera bude použitá ako súčasť zabezp.systému, tak zaúčtovanie ostane nezmenené (účty 112,501), a tržbu účtujem ako poskytnutú službu, montáž (účet 602).

A teraz ešte stále je to nezrozumiteľné?
EtelaS
28.11.07,15:35
Kamery už chápem, to plnenie fliaš nie, ale ani ma to nezaujíma, pokiaľ to nebudem musieť účtovať:-) Ďakujem veľmi pekne! Ešte ma trápi otázka DPH, ak ten systém budem montovať odberateľovi napr. v ČR, fakturujem s DPH alebo bez? Či založiť tému v DPH?:-)
Zoltán Kovács
28.11.07,15:36
Kamery už chápem, to plnenie fliaš nie, ale ani ma to nezaujíma, pokiaľ to nebudem musieť účtovať:-) Ďakujem veľmi pekne! Ešte ma trápi otázka DPH, ak ten systém budem montovať odberateľovi napr. v ČR, fakturujem s DPH alebo bez? Či založiť tému v DPH?:-)

Bez DPH, pre odberateľa v ČR je to služba vykonaná na nehnuteľnosti (zrejme), teda miestom dodania je ČR.
EtelaS
28.11.07,15:41
Ďakujem a už len pre úplnosť, keby to bol systém do auta?
Zoltán Kovács
28.11.07,15:45
Ďakujem a už len pre úplnosť, keby to bol systém do auta?
Toto už veru zadaj do odseku DPH. Nie som až taký zbehlý v tejto oblasti. Viem, že treba skúmať či odberateľ je alebo nie je registrovaný vo svojej krajine ako platiteľ, či je vôbec podnikateľ atď.....
EtelaS
28.11.07,15:53
Ďakujem aj tak, dúfam že tak skoro nič také fakturovať nebudem. Lebo asi pred rokom som sa bola na niečo sporné ohľadne DPH pýtať priamo na DÚ a pohadzovali si ma z kancelárie do kancelárie a každý tvrdil niečo iné, ale písomne nikto nič a vykázali ma za daňovým poradcom, ktorý mi povedal, že kontrolu bude robiť DÚ tak by sa mal DÚ vedieť aj vyjadriť...
Zoltán Kovács
28.11.07,15:54
Ďakujem aj tak, dúfam že tak skoro nič také fakturovať nebudem. Lebo asi pred rokom som sa bola na niečo sporné ohľadne DPH pýtať priamo na DÚ a pohadzovali si ma z kancelárie do kancelárie a každý tvrdil niečo iné, ale písomne nikto nič a vykázali ma za daňovým poradcom, ktorý mi povedal, že kontrolu bude robiť DÚ tak by sa mal DÚ vedieť aj vyjadriť...

DÚ nie je poradným orgánom v tomto majú pravdu. Daj podnet priamo na daňové riaditeľstvo, hoci aj mailom, sú povinný sa k tomu vyjadriť. A hneď budeš mať písomné vyjadrenie.
Zyka
15.05.08,11:00
Prosim o radu. ked fakturujem vyrobok s dopravou /ide o beton/, odberat.fakturu uctujem 601 beton a 602 doprava? alebo spolu vsetko na 602? dopravu robime subdodavatelsky, tj nie je to nas vykon.
dakujem pekne za radu
denisie
15.05.08,11:44
Prosim o radu. ked fakturujem vyrobok s dopravou /ide o beton/, odberat.fakturu uctujem 601 beton a 602 doprava? alebo spolu vsetko na 602? dopravu robime subdodavatelsky, tj nie je to nas vykon.
dakujem pekne za radu
Podľa môjho názoru, aj 601 aj 602, jedno je výrobok a druhé služba-preprava. Často mávam doklady s týmito položkami ale v opačnom garde, teda ako my odberatelia, a vtedy účtujem zvlášť službu a zvlášť materiál (betón).
Vy vyrábate betón, teda tržba za výrobky a poskytujete službu, takže tržba za poskytnuté služby...:rolleyes:
Najka
15.05.08,11:50
Ahojte, aj my sme predali betón na základe objednávky, ale ho nevyrábame ale nakupujeme od výrobcu.Ako to zaúčtovať ako predaj materiálu alebo predaj tovaru? účtujeme B
Zyka
16.05.08,08:23
Podľa môjho názoru, aj 601 aj 602, jedno je výrobok a druhé služba-preprava. Často mávam doklady s týmito položkami ale v opačnom garde, teda ako my odberatelia, a vtedy účtujem zvlášť službu a zvlášť materiál (betón).
Vy vyrábate betón, teda tržba za výrobky a poskytujete službu, takže tržba za poskytnuté služby...:rolleyes:

dakujem za radu, takze kazdu FA budem pekne rozuctovavat na vyrobok a sluzbu.
Najka- ty mas tovar. /ja vyrobok/
Dúšava
16.05.08,09:36
Ahoj, vrátim sa k tým zabezpečovacím kamerám. Nakúpim kameru,
dodám ju na stavbu, montáž pre mňa urobí subdodávateľ, a ja to celé predám ako službu, alebo tovar a službu, alebo materiál?
A v prípade keď montuje časť aj môj zamestnanec?
mikumi
22.05.08,13:00
Prosím o radu - minulý rok v 09/2007 sme cez fakturu v hodnote 201.680,-Sk bez DPH sprostredkovali výrobu odbornej publikácie v počte 200 ks zaúčtovala som to 504/321 a 343/321.
Tvrdili mi, že do konca roka sa publik.predá, predalo sa však len 30 ks v hodnote 45.150,- Sk zaúčtovala som to 311/604, 311/343.
Ja viem, pravdepodobne som to mala na konci roka preúčtovať na účet
132/504, zvyšných 170 ks v obstarávacej cene, nespravila som to a pán majiteľ sa chce publikácie zbaviť. (Mal to byť ziskový obchod a bola z toho strata.)
Môžem sa tej publikácie niakym spôsobom zbaviť, napriek tomu, že je celá v nákladoch minulého roka. ( To je asi moja chyba, že som to neustriehla .)
Prosím poradte mi, lebo sama neviem čo mám robiť.
Ďakujem.
Jara
22.05.08,13:26
Jedná sa o dosť veľkú čiastku /aspoň z môjho pohľadu/. Ja by som to asi riešila opravným DP. Vieš, vyzerá to, že ste nerobili inventúru a to by asi aj daňová kontrola brala za veľkú chybu. Je to môj názor, možno niekto poradí lepšie.
mikumi
23.05.08,07:41
Ďakujem Jara a aj Smith, že ste si to prečítali. Inventúry sme spravili asi na všetky účty okrem 504. Nebyť toho, že sa majiteľ rozhodol tie knihy vyhodiť, asi by som na to ani neprišla, že ich máme. ( To sú tie obchody, keď chceš niekomu pomôcť a potom sa Ti to vráti ako bumerang.)
Ešte som neriešila opravné DP. Ako mám postupovať ďalej.
Ďakujem za každú radu.
mikumi
26.05.08,12:48
Prosím, nikto sa už nepridá a nenepíše svoj názor? Nemám naozaj už iné východisko, len podať opravné daňové priznanie za rok 2007?