jalenka
01.12.07,15:22
Prosím o radu. Minulý rok sme kúpili tovar
132/321
343/321
aj sa predal
504/132,
311/604
311/343
Lenže tento rok nám došla faktúra /už teda na predaný tovar-dobropis: dobropisujeme Vám cenový rozdiel na dodávke /názov tovarú/, stará cena 200 Sk bez dph. Nová cena 100 Sk bez dph. Môžem to dať ako ost.fin.výnosy?
321/648
343/321 / s mínusovým znamienkom/? a v ktorom riadku tlačiva dph to bude /ako oprava základu dane/ Dˇakujem
armaturka
01.12.07,15:10
Môžem to dať ako ost.fin.výnosy?
321/648
343/321 / s mínusovým znamienkom/?

648 - ostatné prevádzkové výnosy,
áno, môžeš takto zaúčtovať


a v ktorom riadku tlačiva dph to bude /ako oprava základu dane/
Ak ide o 19 % DPH, tak uvedieš do riadku 19
(nové priznanie platné od 1.10.2007)
Pre opravu základu dane už priznanie nemá samostatný riadok