jarkra
09.03.05,16:18
Chcela by som Vás, milí Poraďáci, poprosiť o pomoc pri zostavení otváracej súvahy ku dňu vzniku spoločnosti. Ide o akciovku zapísanú do OR 23.8.2004.
Podľa zakladateľskej zmluvy je ZI 1 000 000,- Sk. Sk 300 000,- bolo splatených vkladom na účet 15. 8. 2004, 20 000,- bol vklad v hotovosti (použil sa na poplatky na zápis do OR), zvyšných 680 000,- nebolo splatených. Okrem toho sa ešte pred zápisom do OR nakúpil tovat asi za
100 000,- (mám k tomu faktúry) a zaplatil sa z účtu presne v deň zápisu do OR teda 23.8.2004. Rezervný fond sa tvorí tak ako je v obchodnom zákonníku teda 10% pri vzniku spoločnosti. Stačí to len takto:

Aktíva:
Pokladnica 20 000,--
Bežný účet 300 000,-
Pohľadávky voči spoločníkom 780 000,-

Pasíva:
ZI 1 000 000,-
RF 100 000,-

Alebo mám do súvahy zahrnúť aj nakúpený tovar (A) a závazok voči dodávateľovi?
Môžem výdavky na zápis do OR cca 20 500,- zaúčtovať hneď ako výdavok z pokladne (preplatený osobe, ktorá ten zápis mala na starosti?)
Prosím Vás o pomoc, lebo som len začiatočník v podv.účtovníctve a chcem aby to bolo všetko v poriadku.
mv66
23.03.05,08:07
Do otvaracej suvahy musis zahrnut vsetko, co sa udialo pred vznikom, t.j. do zapisu do OR.

Len neviem, ci udaje z otvaracej suvahy idu do tlaciva suvaha do udajov v stlpcoch 4 a 6, ako o tom pojednava Cenigova?
laur12
28.03.05,19:46
Do otvaracej suvahy musis zahrnut vsetko, co sa udialo pred vznikom, t.j. do zapisu do OR.

Len neviem, ci udaje z otvaracej suvahy idu do tlaciva suvaha do udajov v stlpcoch 4 a 6, ako o tom pojednava Cenigova?
Ako ti to tam potom vyjde, ved suma pasiv sa nerovna sume aktiv? Skusala som nepodarilo sa! Aj do vysledovky?
evina
28.03.05,19:55
Ako ti to tam potom vyjde, ved suma pasiv sa nerovna sume aktiv? Skusala som nepodarilo sa! Aj do vysledovky?
Nemôže sa nerovnať suma aktív a pasív.Musí byť v niečom chyba.
laur12
28.03.05,19:58
Aj mne sa zdalo, ale podla Cenigovej treba vyplnit suvahu a vysledovku nie. A suvahu ku dnu zapisu do OR treba dat do stlpca pre udaje z min.roka. Lenze v tom case tam boli same naklady na poplatky, tak to vobec nevychadza A=P
Zuzka
28.03.05,20:10
Tak neviem, či to napíšem správne, podľa toho čo si napísala, ale Súvaha je v poriadku.
Aktíva
365 780 000,-
211 199500,-
Spolu A: 979 500,-

Pasíva
411 1 000 000,-
421 100 000,-
HV 2004 -120 500,-
Spolu P: 979 500,-

Výkaz Z a S : strata - 120 500,-
518 zápis 20 500,-
501 nákup materiálu 100 000,-

Počiatočná sávaha - čiže na konci roka Min. obdobie
Aktíva
365 780 000,-
211 320 000,-

Pasíva
411 1 000 000,-
421 100 000,-
Napísať ID a účtovať oproti 701
Zuzka
28.03.05,20:14
Ale počiatočná súvaha sa otvára iba z vkladov a nie z poplatkov. To sú predsa už náklady, ktoré sa zaúčtujú po otvorení súvahy.
laur12
28.03.05,20:30
Otvaracia suvaha nie je suvaha ku dnu zapisu do OR? K tomu datumu uz predsa museli vzniknut tie naklady-poplatky, nie?
laur12
28.03.05,20:40
Tak neviem, či to napíšem správne, podľa toho čo si napísala, ale Súvaha je v poriadku.
Aktíva
365 780 000,-
211 199500,-
Spolu A: 979 500,-

Pasíva
411 1 000 000,-
421 100 000,-
HV 2004 -120 500,-
Spolu P: 979 500,-

Výkaz Z a S : strata - 120 500,-
518 zápis 20 500,-
501 nákup materiálu 100 000,-

Počiatočná sávaha - čiže na konci roka Min. obdobie
Aktíva
365 780 000,-
211 320 000,-

Pasíva
411 1 000 000,-
421 100 000,-
Napísať ID a účtovať oproti 701
Preco je v pociatocnej suvahe na 211 zrazu 320 000,-? Odkial? Len aby bolo A=P? Ozaj a ty si to tam do toho posledneho stlpca takto vyplnila? Pacilo sa to na danovom?
Zuzka
28.03.05,20:41
Tie poplatky, ktoré vznikli ku dňu zpisu potom zaúčtuješ jednou sumou. Ale to je už náklad.
Súvaha ku dňu zápisu je ZI, ktoré môže a nemusí byť splatené celé
211 AU (221 AU) / 411 AU 200 000,-
Toto zapíšeš na základe interného dokladu cez účet 701

OTVÁRACIA SÚVAHA:
211 AU / 701 AU 200 000,-
701 AU / 411 AU 200 000,-

a potom môžeš zúčtovať tie všetky vstupné poplatky, nákup materiálu, atď.
Neviem ako by som to lepšie napísala
Zuzka
28.03.05,20:43
Preco je v pociatocnej suvahe na 211 zrazu 320 000,-? Odkial? Len aby bolo A=P? Ozaj a ty si to tam do toho posledneho stlpca takto vyplnila? Pacilo sa to na danovom?
Nerozumiem o čom hovoríš, ale vychádzala som z toho prvého príspevku. Neviem čo myslím pod tým, či sa to páčilo na daňovom?
laur12
28.03.05,20:44
Dobre si to napisala, len dat to do toho nestastneho posledneho stlpca ci nedat? Ak ano, tak preco?
laur12
28.03.05,20:46
Nerozumiem o čom hovoríš, ale vychádzala som z toho prvého príspevku. Neviem čo myslím pod tým, či sa to páčilo na daňovom?
No ci nemali namietky, ze bezprostredne zdanovacie obdobie ta firma este neexistovala. Vazne tam chcu tie A a P k datumu vzniku?
Zuzka
28.03.05,20:51
Reagovala som ina na príspevky, ktoré tu boli napísané. Nečítala som Cenigovú čo napísala, ale keby som zostavovala prvýkrát Súvahu a Výsledovku, tak minulé obdobie by som nevypisovala.
Prípadne zavolaj na daň. úrad vašej správkyni, tá by Ti mala odvpovedať.
laur12
28.03.05,20:52
Dakujem, pripravim im 2 verzie, nech si vyberu:-))
Zuzka
28.03.05,20:54
Aj to je riešenie :)
ayya
28.03.05,20:56
Toto som našla v jednej (to je jedno akej) spolocnosti....

" Zriaďovacími výdavkami sú výdavky, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti do jej vzniku. Ide najmä o náklady na právne a poradenské služby, notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, administratívne náklady, nájomné, mzdy, vybavenie HIM a NIM a pod. "

A v § 4 zákona o účtovníctve je, že úč. jednotka učtuje odo dňa vzniku.
Takže tie zriaďovacie výdavky sa účtujú dodatočne - je možné, že sa dokonca budú odpisovať a nebudú sa môcť dať celé do nákladov roka 2004, záleží na celkovej výške.

Náš právnik ale vždy trval na tom, aby v zakladacej, alebo spoločenskej zmluve bolo výslovne napísané, že tie výdavky budú nákladom spoločnosti. Inak to vraj môže DÚ vyhodiť.
Zuzka
28.03.05,21:04
Súhlasím s tým, čo je tam napísané, ale to už účtujeme náklady odo dňa vzniku, teda všetko predtým, za čo sme zaplatili, právnika, otvorenie účtu, kolkov ap.
Otváracia súvaha je to čo je zapísané vo Výpise, čiže ZI a či je splatené celé alebo čiastočne.
ayya
28.03.05,21:10
....
Otváracia súvaha je to čo je zapísané vo Výpise, čiže ZI a či je splatené celé alebo čiastočne.
presne tak
:)
evina
28.03.05,21:16
Reagovala som ina na príspevky, ktoré tu boli napísané. Nečítala som Cenigovú čo napísala, ale keby som zostavovala prvýkrát Súvahu a Výsledovku, tak minulé obdobie by som nevypisovala.
Prípadne zavolaj na daň. úrad vašej správkyni, tá by Ti mala odvpovedať.
Plne súhlasím a dôvody prečo by som nevypisovala som uviedla v príspevku PÚ a vznik s.r.o. Otváraciu súvahu uvádzať ako predchádzajúce obdobie je podľa mňa nezmyselné a s ničím neporovnateľné.
Zuzka
28.03.05,21:22
Všimla som si, že sú tu dve témy na tento problém. Je ťažko vysvetliť niečo, keď tomu bohužiaľ nerozumiem. Keď pominie toto šialenstvo, tak si pozriem, čo píše Cenigová. Ale nechce sa mi veriť, že uvádza, aby otv. súvaha bola minulé obodbie. Je to blbosť.
evina
28.03.05,21:38
Ja to tiež považujem za blbosť, veď tu nejde o žiadne predchádzajúce obdobie. Ja som aj už odovzdala takú začínajúcu firmu bez toho minulého obdobia lebo ani žiadne nemala http://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif
Zuzka
28.03.05,21:48
Ja som dávnejšie tiež robila súvahu pre začínajúcu firmu a určite som nepísala nič do min. obdobia. No, musím priznať, že som tým zostala zaskočená a začala som loviť v pamäti, že čo som tam uvádzala. :) Asi je veľa hodín. :)
evina
28.03.05,21:51
Ja som tam uviedla pekné 0 na tých riadkoch, kde v bežnom období niečo mali, lebo aj taká bola skutočnosťhttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gifP.s. Vidím, že ešte tiež poctivo pracuješhttp://www.porada.sk/images/icons/icon9.gif
Zuzka
28.03.05,21:53
Bože, najradšej by som išla už spať. Mám toho plné zuby. Už pomaly aj ľutujem, že som to zobrala. Takto som ešte nespracovávala doklady, nemám ich totiž vypísané, lebo to by už bolo na mňa veľa, takže ich iba nahrávam a potom ich dodatočne povypisujem. Už sa teším dopredu :(. A výsledok bude asi taký, ako si písala teraz v príspevku.
Máš ešte veľa?
evina
28.03.05,22:06
Chcem vypísať posledné DP na s.r.o. a už hodinu sa hrabem v 343 lebo mi nesedí. Zajtra a pozajtra mám "daňové poradenstvo známym, pri tvorbe DP- takže vidím to tak,

že svoje asi zajtra v noci. Tiež nemám čas vypisovať doklady, takže aj po DP to bude perfektné. Vydržme!!!!
Zuzka
28.03.05,22:10
Ja som svoje už chvalabohu dokončila, až na nejaké maličkosti, ale zajtra to vypíšem. Aešte mám dokončiť 2 PU, ale dúfam, že zajtra to spravím, nemám tam toho veľa.
Držím palce aj ja!