berry
08.01.08,06:58
Pekný deň
Podvojen účtovníctvo vediem prvý rok. A mám malý problém so zaúčtovaním resp. s odpismi dlhodobého majetku.
Na kurze podvojného účtovníctva nám dávali nasledobný príklad.

Nákup počítača 052/221
Obstaranie PC 042/321
Zaúčtovanie preddavku 321/052
Zaradenie majetku do použivania 022/042
Doplatenie PC 321/221

Odpisy 551/082
Zostatková cena 082/022

Je to správne? Ako dostanem PC na 082? Nechýba mi tam nejaký účtovný zápis? Alebo ako to mám zaúčtovať.
Ďakujem
ekopo
08.01.08,06:34
Nákup DHM na FA
042/321 obstaranie (DF)
321/221 úhrada záväzku
022/042 zaradenie do užívania
551/082 odpis
ekopo
08.01.08,06:40
Nákup DHM preddavkovo
052/221 preddavok
042/321 obstaranie (dodávka)
321/052 zúčtovanie preddavku
022/042 zaradenie do užívania
551/082 odpis
Iwett
11.01.08,10:41
chcela by som Vás poprosiť o radu:
Moja predchodkyňa dala do obstarávacej ceny automobilu aj sumu havarijného poistenia /bol v roku 2005 taký postup?/
Ja som vyrátala výšku odpisov z OC bez havarijného poistenia, uplatnila som si za rok 2006 tak inú výšku odpisov.
A tým mi vznikla situácia nasledovná:
na 022 mám sumu OC v inej výške ako by mala byť. Ked uplatním tento rok odpisy tak mi nebude sedieť účet 081, alebo ich musím zaúčtovať v nesprávnej výške. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať? DAKUJEM
Johanka
11.01.08,10:42
Pekný deň

Zostatková cena 082/022


082/022 je vyradenie majetku napr. pri jeho predaji v obstarávacej cene ,
541/082 je zaúčtovanie zostatkovej ceny majetku pre jeho vyradení ...;)
Tweety
11.01.08,10:42
chcela by som Vás poprosiť o radu:
Moja predchodkyňa dala do obstarávacej ceny automobilu aj sumu havarijného poistenia /bol v roku 2005 taký postup?/
Ja som vyrátala výšku odpisov z OC bez havarijného poistenia, uplatnila som si za rok 2006 tak inú výšku odpisov.
A tým mi vznikla situácia nasledovná:
na 022 mám sumu OC v inej výške ako by mala byť. Ked uplatním tento rok odpisy tak mi nebude sedieť účet 081, alebo ich musím zaúčtovať v nesprávnej výške. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať? DAKUJEM
Nebol, HP účtujeme do nákladov na 568. HP by som preúčtovala na spomínaný účet- 568/022.
Iwett
11.01.08,10:48
Nebol, HP účtujeme do nákladov na 568. HP by som preúčtovala na spomínaný účet- 568/022.
tiež som rozmýšľala,ale môže sa preúčtovať náklad z roku 2005???
Johanka
11.01.08,10:52
chcela by som Vás poprosiť o radu:
Moja predchodkyňa dala do obstarávacej ceny automobilu aj sumu havarijného poistenia /bol v roku 2005 taký postup?/
Ja som vyrátala výšku odpisov z OC bez havarijného poistenia, uplatnila som si za rok 2006 tak inú výšku odpisov.
A tým mi vznikla situácia nasledovná:
na 022 mám sumu OC v inej výške ako by mala byť. Ked uplatním tento rok odpisy tak mi nebude sedieť účet 081, alebo ich musím zaúčtovať v nesprávnej výške. Neviete mi poradiť, ako mám postupovať? DAKUJEM
... asi preklep, k 022 prináleží 082 ;).
Johanka
11.01.08,11:02
tiež som rozmýšľala,ale môže sa preúčtovať náklad z roku 2005???
Môže sa všeličo, len treba vybrať vhodný postup.
Napr.
§59 Postupov účtovania
(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.
(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.
Iwett
11.01.08,11:06
... asi preklep, k 022 prináleží 082 ;).
mal by to byť preklep? ja mám na 022 zaradený automobil v nesprávnej OC.
Iwett
11.01.08,11:07
Môže sa všeličo, len treba vybrať vhodný postup.
Napr.
§59 Postupov účtovania
(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.
(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.

a to by mi ale ovplyvnilo hosp.výsledok tohto roku, či nemám pravdu???
gabi2
18.01.08,15:47
Prosím Vás o radu či tomu rozumiem správne. Na účte 022 ostáva majetok v OC pokiaľ ho nevyradím - predaj, alebo odpíšem alebo na konci roku treba urobiť ešte zápis 082/022 a tým ponížiť hodnotu majetku na 022 o odpisy. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne ja už sama neviem. Srdečná vďaka.
Zoltán Kovács
18.01.08,15:53
Prosím Vás o radu či tomu rozumiem správne. Na účte 022 ostáva majetok v OC pokiaľ ho nevyradím - predaj, alebo odpíšem alebo na konci roku treba urobiť ešte zápis 082/022 a tým ponížiť hodnotu majetku na 022 o odpisy. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne ja už sama neviem. Srdečná vďaka.

Účet 022 má zostatok rovnajúci obstarávacej ceny majetku dovtedy kým majetok navyradíš, resp. nepredáš.
gabi2
18.01.08,16:27
Srdečná vďaka. Gabi
JDM
24.01.08,08:59
Ja by som potrebovala poradiť od skúsených poraďákov s týmto:
s.r.o. nakupuje a predáva a opravuje nákl.autá. Ja nákup účtujem 042/211. Ale neviem si rady s tým, ako zaúčtovať predaj, a ako zaúčtovať opravený majetok. Zatiaľ všetky nákupy náhr. dielov robím cez účet 501/211, ide o firmu, ktorej robíme externe účto a zle spolupracuje.
Ďakujem za pomoc.
Tweety
24.01.08,09:03
Ja by som potrebovala poradiť od skúsených poraďákov s týmto:
s.r.o. nakupuje a predáva a opravuje nákl.autá. Ja nákup účtujem 042/211. Ale neviem si rady s tým, ako zaúčtovať predaj, a ako zaúčtovať opravený majetok. Zatiaľ všetky nákupy náhr. dielov robím cez účet 501/211, ide o firmu, ktorej robíme externe účto a zle spolupracuje.
Ďakujem za pomoc.
AK nakupejete autá na predaj, tak to na obstaranie neúčtujem- nie je to majetok, treba použiť sklad - obstaranie tovaru - 131, potom príjem na sklad 132/131, výdajku zo skladu 504/132.Predaj účtuješ potom 604. Opravu áut 602.
monika0511
25.01.08,12:59
postupným odpisovaním sa hodnota PC z účtu 022 dostane na účet 082 je to správne . Ročný odpis sa účtuje 551/082 keď príde posledný rok odpisovania na účte 082 je celá hodnota počítača a pri vyradení počítača ju od tiaľ musíme dostať ako aj z účtu 022...
monika0511
25.01.08,13:08
ak sa auto nakupuje za účelom ďalšieho predaja, nemalo by sa účtovať do majetku firmy na 042 ,ale ako tovar na účet 131 obstaranie tovaru a jeho predaj na účet tržby z predaja tovaru a opravy sa účtujú na účet tržby z poskytovania služieb v 6 účtovej triede.Nákup náhradných dielov je správne na 501.
seda
05.02.08,12:25
Dobrý deň, cez faktúru sme predali PC za 1,-, zostatková hodnota je 0,-, nákupná cena bola 37.708,-. Vystavili sme faktúru, zaúčtovali 311/641 + 19% DPH, ale asi by malo byť 315/641 + 19% DPH? /ako som sa dočítala na porade/. Zaúčtovala som vyradenie 082/022 Sk 37.708,-. Je to všetko? Na 541 účtujem len vtedy ak ešte majetok nie je odpísaný? Ďakujem
Reprografia
22.07.08,07:46
Nákup DHM preddavkovo
052/221 preddavok
042/321 obstaranie (dodávka)
321/052 zúčtovanie preddavku
022/042 zaradenie do užívania
551/082 odpis

Zdravím,
tiež sme obstarali DHM. Zaradila som ho dňom prevzatia a uvedenia do prevádzky. Nemáme ho však ešte splatený a bude sa splácať v EUR v dvoch splátkach. Zaradila som ho včera v celkovej hodnote v SK napr. 100 000 ,teraz budem splácať dve splátky a vzniknú mi tam určite kurzové rozdiely.
Ak mi vznikne napr. strata 2000,- Sk budem ju účtovať 563/042

1. zaradenie 022/042 100 000 Sk (po prepočte kurzom)
2. preddavok úhrada 052/221 52 000 Sk
3. preddavok druhý úhrada 052/221 50 000
4. faktúra 042/321 102 000 Sk
5. zúčtovanie preddavku 321/052 102 000 Sk Sk
6. kurzový rozdiel 2 000 Sk na 563/042?
ĎAkujem za pomoc
Laura1
26.07.08,15:51
Zdravím Vás,
v júni 08 sme si kúpili majetok, zaúčtovala som to
042/321
343/321
uplatnila som si odpočet na DPH,
V júli alebo v auguste celý majetok predáme. /za nižšiu cenu/
Nebolo by najjednoduchšie opraviť zaúčtovanie pôvodnej faktúry na nákup tovaru?
Myslím si,že áno ;)
Dakujem za radu.
Tweety
26.07.08,15:53
Zdravím Vás,
v júni 08 sme si kúpili majetok, zaúčtovala som to
042/321
343/321
uplatnila som si odpočet na DPH,
V júli alebo v auguste celý majetok predáme. /za nižšiu cenu/
Nebolo by najjednoduchšie opraviť zaúčtovanie pôvodnej faktúry na nákup tovaru?
Myslím si,že áno ;)
Dakujem za radu.
Áno, bolo.
kalko
13.08.08,05:27
Do akej odpisovej skupiny HM zaradím - žezlo - používané pri promóciách?
Martasch
13.08.08,05:43
Do akej odpisovej skupiny HM zaradím - žezlo - používané pri promóciách?


3 7 28.75.27 sošky a podobné dekoračné predmety