zaclony
08.01.08,09:49
Prišiel mi materiál v roku 2007. Zaúčtovala som ho 501/321*účtujem spôsobom B.
Materiál mi k 31.12.2007 zostal na sklade, takže ho preúčtujem na 112/501.
Ale viem, že mi príde naň dobropis v roku 2008, pretože som ho vrátila ako reklamáciu.
Prosím, ako mám zaúčtovať jej prijatie? Niekde sa uvádza zaúčtovanie prijatia dobropisu ako to isé ako prij.faktúra len s mínusovým znamienkom a niekde sa uvádza použitie účtu 315. Prosím prosím ,odpovedzte mi niekto
mudroš
09.01.08,08:28
Prišiel mi materiál v roku 2007. Zaúčtovala som ho 501/321*účtujem spôsobom B.
Materiál mi k 31.12.2007 zostal na sklade, takže ho preúčtujem na 112/501.
Ale viem, že mi príde naň dobropis v roku 2008, pretože som ho vrátila ako reklamáciu.
Prosím, ako mám zaúčtovať jej prijatie? Niekde sa uvádza zaúčtovanie prijatia dobropisu ako to isé ako prij.faktúra len s mínusovým znamienkom a niekde sa uvádza použitie účtu 315. Prosím prosím ,odpovedzte mi niekto

Malo by to byť účtované ako pohľadávka, teda 315.
Ak nebola vystavená faktúra tak by to malo byť účtované na analytickom účte (§48 ods. 3 postupov účtovania)
anaka
09.01.08,13:32
Ako mám prosím Vás zaevidovať a zaúčtovať vystavený dobropis za vrátenie výrobkov, keď daňová povinnosť je v roku 2007 a vystaviť ho mám 9.1.08
Môžem ho zaradiť číselne medzi faktúry roku 2007, alebo už 2008 a zaúčtovať ako? Mínusom odberatelia/výnos? Môže to byť cez prelom roku mínusom na odberateloch? Díky za každú radu.
Zoltán Kovács
09.01.08,13:35
Prišiel mi materiál v roku 2007. Zaúčtovala som ho 501/321*účtujem spôsobom B.
Materiál mi k 31.12.2007 zostal na sklade, takže ho preúčtujem na 112/501.
Ale viem, že mi príde naň dobropis v roku 2008, pretože som ho vrátila ako reklamáciu.
Prosím, ako mám zaúčtovať jej prijatie? Niekde sa uvádza zaúčtovanie prijatia dobropisu ako to isé ako prij.faktúra len s mínusovým znamienkom a niekde sa uvádza použitie účtu 315. Prosím prosím ,odpovedzte mi niekto

Kedy si vracala ten materiál? Ak v priebehu r. 2007, tak k 31.12. sa nemôže preúčtovať na 112/501, lebo jednoducho ho nemáš na sklade.
zaclony
09.01.08,14:43
Ja si osobne myslím, že keď sa dohodneš s odberateľom, že si to aj on zaeviduje ešte do roku 2007, nemal by byť žiadny problém. Nikto predsa nemusí vedieť, že faktúra bola v skutočnosti vystavovaná o 8 dní neskôr.
Problém by iba nastal pre plátcov DPH, ktorí uzatvárajú výkazy za december 2007. Ale nakoľko nie som plátca dane, neviem kedy.Ale myslím,že ešte do 14.januára 2008
zaclony
09.01.08,14:53
No .Áno. Ja som vracala tovar z ruky do ruky v decembri. Takže by som sa mohla robiť, že ten materiál mám v januárii, ale aj nemám.
Mňa len trápilo, že ak zostane náklad v roku 2007 a dobropis mi zníži tento náklad až v roku 2008 - či je to správne.Ak by som sa robila,že mi tovar zostal na sklade v roku 2007 a previedla by som ho na účet 112, v roku 2008 by som mohla tento účet ponížiť oproti tej 315 tke, ktorú si mi navrhol. Inak by som musela v roku 2008 ponížiť náklad 501 oproti 315tke , ktorý ale súvisí s rokom 2007. Neviem, či som to teraz dobre vysvetlila.ale veľmi ďakujem za diskusiu, pretože v niektorých príspevkoch písali, že dobropis sa zaúčtuje rovnako ako faktúra, len s opačnými znamienkami.
Zoltán Kovács
09.01.08,15:00
No .Áno. Ja som vracala tovar z ruky do ruky v decembri. Takže by som sa mohla robiť, že ten materiál mám v decembri, ale aj nemám.
Mňa len trápilo, že ak zostane náklad v roku 2007 a dobropis mi zníži tento náklad až v roku 2008 - či je to správne.Ak by som sa robila,že mi tovar zostal na sklade v roku 2007 a previedla by som ho na účet 112, v roku 2008 by som mohla tento účet ponížiť oproti tej 315 tke, ktorú si mi navrhol. Inak by som musela v roku 2008 ponížiť náklad 501 oproti 315tke , ktorý ale súvisí s rokom 2007. Neviem, či som to teraz dobre vysvetlila.ale veľmi ďakujem za diskusiu, pretože v niektorých príspevkoch písali, že dobropis sa zaúčtuje rovnako ako faktúra, len s opačnými znamienkami.

Fyzicky, v skutočnosti materiál k 31.12. nemáš. Takže suma vráteného tovaru sa nepremietne v účt. zápise 112/501, čo je vlastne účtovné vyjadrenie vykonanej inventarizácie. A inventarizácia je zisťovanie skutočného stavu. Na začiatku roka 2008 budeš mať zápis 501/112 (účtuješ spôsobom B). A tým, že si vrátila materiál v 12/2007, vieš že dostaneš dobropis, poznáš aj skutočnú výšku. Potom v roku 2007 na základe reklamačného protokolu by si mala vyhotoviť interný doklad a zaúčtovať ten dobropis nasledovne 501/326 s mínusom. 326 sú nevyfakturované dodávky. A v roku 2008, keď už budeš mať v ruke dobropis zase budeš účtovať 326/321 s mínusom. A takto to nákladovo máš celé v r. 2007, a aj postupy účtovania sa dodržia.
zaclony
09.01.08,16:39
Toto je úžasná odpoveď. Vedela som, že niečo také sa musí zaúčtovať, aby zostali nákl. položky v danom roku. A toto je možno aj zároveň odpoveď na môj dotaz z inej sekcie, kde som sa pýtala na tvorbu rezervy na budúcu faktúru, akurát, že u nej neviem k 31.12 sumu. Tak som chcela vytvoriť rezervu na účtoch 552/323, ale vraj už sa tak neúčtuje, nakoľko v 2008 roku sa rezervy nepoužívajú a potom by som nemala možnosť rozpustiť rezervu účtom 652. Tak som si prečítala Cenigovú a podľa nej ak som to nepolietla, treba účtovať podobne ako si mi radil 5**/323 a v roku 2008 323/321 a úhrada 321/221. Dúfam, že je to dobré
Zoltán Kovács
09.01.08,16:40
Toto je úžasná odpoveď. Vedela som, že niečo také sa musí zaúčtovať, aby zostali nákl. položky v danom roku. A toto je možno aj zároveň odpoveď na môj dotaz z inej sekcie, kde som sa pýtala na tvorbu rezervy na budúcu faktúru, akurát, že u nej neviem k 31.12 sumu. Tak som chcela vytvoriť rezervu na účtoch 552/323, ale vraj už sa tak neúčtuje, nakoľko v 2008 roku sa rezervy nepoužívajú a potom by som nemala možnosť rozpustiť rezervu účtom 652. Tak som si prečítala Cenigovú a podľa nej ak som to nepolietla, treba účtovať podobne ako si mi radil 5**/323 a v roku 2008 323/321 a úhrada 321/221. Dúfam, že je to dobré

Rezervy sa tvoria na príslušných nákladových účtoch, ktorých sa tá rezerva týka.
anaka
10.01.08,16:23
Ako mám prosím Vás zaevidovať a zaúčtovať vystavený dobropis za vrátenie výrobkov, keď daňová povinnosť je v roku 2007 a vystaviť ho mám 9.1.08
Môžem ho zaradiť číselne medzi faktúry roku 2007, alebo už 2008 a zaúčtovať ako? Mínusom odberatelia/výnos? Môže to byť cez prelom roku mínusom na odberateloch? Díky za každú radu.


Zle som zadala otázku, alebo mi nikto neviete odpovedať? Teraz som si uvedomila, že mi nie je jasné či ten dobropis má mať daňovú povinnosť v roku 2007, lebo odberateľ poslal vyčíslenie vrátenia výrobkov s dátumom 2007 (doručili nám to faxom v novom roku), a výrobky nám vrátia až teraz v 2008. Môžem ten dobropis vystaviť celý v novom roku s dátumom daňovej povinnosti keď prídu výrobky, aj keď sa vzťahuje na faktúry vystavené v 2007? Prosím pozrite sa niekto na to ak môžete. Díky, díky,díky
Zoltán Kovács
10.01.08,16:33
Zle som zadala otázku, alebo mi nikto neviete odpovedať? Teraz som si uvedomila, že mi nie je jasné či ten dobropis má mať daňovú povinnosť v roku 2007, lebo odberateľ poslal vyčíslenie vrátenia výrobkov s dátumom 2007 (doručili nám to faxom v novom roku), a výrobky nám vrátia až teraz v 2008. Môžem ten dobropis vystaviť celý v novom roku s dátumom daňovej povinnosti keď prídu výrobky, aj keď sa vzťahuje na faktúry vystavené v 2007? Prosím pozrite sa niekto na to ak môžete. Díky, díky,díky

Ak reklamácia je v r. 2008 tak aj dobropis má byť z r.2008. Treba samozrejme do textu napísať pôvodné číslo faktúry ako odvolavka.
anaka
11.01.08,06:41
Ak reklamácia je v r. 2008 tak aj dobropis má byť z r.2008. Treba samozrejme do textu napísať pôvodné číslo faktúry ako odvolavka.


Ďakujem za rýchlu odpoveď smith.
Nie je to však reklamácia, ale sú to vratky výrobkov podľa dohody, že čo sa v sezónnych predajoch nepredá to nám vrátia a my im vystavíme dobropis.
Takže aj v takomto prípade to môžem dať do roku 2008? Oni tú vratku vyčíslili 28.12.2007 (tento dátum ma pletie)a ja som to oznámenie dostala 8.1.08, reálne výrobky sa vrátia v 2008.
Tweety
11.01.08,07:07
Ďakujem za rýchlu odpoveď smith.
Nie je to však reklamácia, ale sú to vratky výrobkov podľa dohody, že čo sa v sezónnych predajoch nepredá to nám vrátia a my im vystavíme dobropis.
Takže aj v takomto prípade to môžem dať do roku 2008? Oni tú vratku vyčíslili 28.12.2007 (tento dátum ma pletie)a ja som to oznámenie dostala 8.1.08, reálne výrobky sa vrátia v 2008.
Ak ten tovar vrátili v roku 2007, tak aj dobropis sa týka roku 2007.
anaka
11.01.08,07:21
Ak ten tovar vrátili v roku 2007, tak aj dobropis sa týka roku 2007.

Twety, výrobky reálne ešte len teraz prevezmeme v roku 2008.
Len to oznámenie čo oni nám tým dávajú vedieť vyčíslenie vrátenia výrobkov ma pletie.
Tweety
11.01.08,12:34
Twety, výrobky reálne ešte len teraz prevezmeme v roku 2008.
Len to oznámenie čo oni nám tým dávajú vedieť vyčíslenie vrátenia výrobkov ma pletie.
TAk, ak tovar vrátite v roku 2008, dobropis patrí tiež do roku 2008.
anaka
11.01.08,13:03
Vďaka za odpovede Tweety a Smith. :)