ks1katus
08.01.08,18:35
Caute poraďáci. Moja otázka je. Ako mám zadať v MRP JÚ vzájomný zápočet. Doteraz som zvyklak normálne na vyšlú fa vypísaťpríjmový poklad. doklad a na prišlú (samozrejme s takou istou sumou) zasa výdavkový poklad. doklad. A tým sa vlastne oni vynulujú.Aj keď som od dodávateľa ( a zároveň aj odberateľa) nedostala ich pokladničné doklady. Je to tak správne ?
Zoltán Kovács
08.01.08,17:37
Caute poraďáci. Moja otázka je. Ako mám zadať v MRP JÚ vzájomný zápočet. Doteraz som zvyklak normálne na vyšlú fa vypísaťpríjmový poklad. doklad a na prišlú (samozrejme s takou istou sumou) zasa výdavkový poklad. doklad. A tým sa vlastne oni vynulujú.Aj keď som od dodávateľa ( a zároveň aj odberateľa) nedostala ich pokladničné doklady. Je to tak správne ?

Nie je to správny postup. Nedošlo k pohybu peňazí.
Vyhotovíš si interný doklad o vzájomnom, resp. jednostranom započítaní pohľadávok a záväzkov. Na základe tohto ID urobíš úhradu a do peňažného denníka to zaeviduješ ako nepeňažný pohyb do príslušných kolóniek príjmov a výdavkov.
betka
08.01.08,17:45
Doplním Smitha. Polopate:

V JU postupujem tak, že k 31.12. na základe uzav. účtovných operácií urobím na základe ID kroky:

ID1 pohľadávka úhrada-POZD (priložím zápočet)-nepeňažná operácia
ID2 závazok úhrada-VOZD (v členení, ak by išlo o kompentáciu pri nákupe DHM, VNZD, a tento sa mi dostane cez odpisy do VOZD)....v prípade tovaru-VOZD-tovar, služby-prev.réžia....

Poznámka: V softoch sú kody (analytické členenie). Pozri si operácie, kt. sa k danému kodu viažu:
Pohľadávka: peňažné operácie 0 (bez pohybu PP)
do denníka: uzavierkova uptava stlpca POZD (+)-zvýšim si príjmy OZD

Závazok: peňažné operácie 0 (nie je pohyb) uzav. uprava stlpca prev. režia (+)

Týmito uz. operáciami budm mať v poriadku i výkazy:
MaZ-v rámci invent. nevykazujem ani pohľadávku, ani závazok, teda nemám ani vo výkaze.
PaV-vstúpi mi do výkatu zvýšia sa mi príjmy a zvýšia sa mi výdavky, i keď vplyv na rozdiel P a V je nulovy (nemusí to byť na 100%, pretože výška ZD a DPH môže býva rozdielna......len pre info)

V priebehu roka, aby mi to vypadlo z pohľadávok a závazkov, si urobím v pohľadávke uhrad. 27.11.200Z DFAxy.
V knihe závazkov si uhradím uhrad.VFAxyz 27.11. Nebudú mi svuetiť ani pohľadávky, ani závazky v knihách)
vajda65
08.01.08,20:15
a ako to spravím v P. Ú.

Interný doklad

Ja som im dlžil 51 122,40 a oni mne 67399?

Predpokladám že cez 399

môžem takto?

51122,4 započítanie záväzku 321/399
51122,4 započítanie pohľadávky 399/311
a ostane mi pohľadávka vo výške 16276,6
betka
08.01.08,20:55
To Vajda:
Existuje veľa spôsobov ako urobiť zápočet.
Naši účtovníci používajú na porade 395-spoj. účet
Ja som prebrala po účtovníčke účet 261-ten správny nie je (prerábať to však nebudem)
Ak dovoľuje soft, čo niekt. dovoľujú, zaúčtujem: 321/311
vajda65
08.01.08,20:59
o tom to už bolo veľa diskusií či 395 alebo vlastný účet, toto som si určil v IS že bude 399 ako nový syntetický účet - aj mi to potvrdili nejaký audítori keďže mám teraz ako piatak na audite veľa takých skúšok.

Ide mi ale o ten princíp či to je správne, či to dobre chápem, a hlavne či to musím robiť osobitne za každú faktúru alebo to stačí takto úhrnne.

dík
vajda65
09.01.08,19:07
Asi som to nemal urobiť uhrnne, pretože mi teraz všetky tie platby vybiehajú v saldokonte ako nespárované, v denníku to samozrejme sedí ale v saldokonte nie.

Čo s tým treba to prerobiť a daj ako úhradu ku každému cez ID? Pretože to potom bude ten ID doklad rozťahaný do množstva dokladov, dokopy bol tento zápočet na 7 faktúr či už odb. alebo dodavateľských..
Zoltán Kovács
09.01.08,19:09
Asi som to nemal urobiť uhrnne, pretože mi teraz všetky tie platby vybiehajú v saldokonte ako nespárované, v denníku to samozrejme sedí ale v saldokonte nie.

Čo s tým treba to prerobiť a daj ako úhradu ku každému cez ID? Pretože to potom bude ten ID doklad rozťahaný do množstva dokladov, dokopy bol tento zápočet na 7 faktúr či už odb. alebo dodavateľských..

Ja tiež mám vzájomné zápočty na viac faktúr. Každú "úhradu" účtujem samostatne cez knihy pohľadávok a záväzkov, ale pod jedným dokladom.
lenkak
09.01.08,19:15
Robím ako píše Smith, potom mám aj správne saldokonto.
andrej_rv
09.01.08,19:27
o tom to už bolo veľa diskusií či 395 alebo vlastný účet, toto som si určil v IS že bude 399 ako nový syntetický účet - aj mi to potvrdili nejaký audítori keďže mám teraz ako piatak na audite veľa takých skúšok.
Ide mi ale o ten princíp či to je správne, či to dobre chápem, a hlavne či to musím robiť osobitne za každú faktúru alebo to stačí takto úhrnne.
dík
Každý zápočet je podľa mňa samostatný účtovný prípad, ja účtujem každý zápočet (aj kvôli ľahšej kontrole) tiež samostatne. Ten účet 395 vzhľadom na jeho vecnú náplň určenú Postupmi PÚ pre účely zápočtov nie je správny. Ak sa nedá kvôli možnostiam softu účtovať 321/ 311, v súlade s Postupmi je vytvorenie vlastného samostatného účtu v účtovnej triede 3 (napr. 399).
vajda65
09.01.08,19:41
ok rozumiem, ešte posledná vec: môj záväzok 100000 pohľadávka 150000 takže predpokladám že poslednú pohľadávku potom znižujem iba do alikvotnej časti aby mi ostala na 311, že?

A boli tam nejaké dobropisy, ktoré sa v denníku vyrovnali v saldekonte však ostali tak aj tie započítať?
lenkak
09.01.08,19:45
zápočet sa rovná nule. Účtuješ záväzok 100tis, pohľadávka 100Tis.Ešte Ti zostane na pohľadávke 50tis. Môžeš započítať aj dobropisy.
vajda65
10.01.08,10:42
Vďaka všetkým poradákom, takže už to tam vyzerá lepšie nevybieha to ani v saldokonte a pekne vidím tu neuhradenú pohľadávku.

Avšak trápi ma tam ešte jedná vec: V saldokonte mi opäť vybieha jeden dobropis:

10 000 -/604
1190 -/343
11190 311/-

potom som dal dobropis to isté s -. Ale vybieha mi to ako nespárované.

V denníku to zas sedí ale v saldokonte nie.

Mám to tiež prehnať cez 399?

Alebo ako to spraviť?
lenkak
10.01.08,18:10
zápočet:
VF +11190:
395 resp 399/311
dobropis: -11190
395 resp 399/311: -11190
vajda65
11.01.08,06:42
Nemáš tam chybu?

Nemá to byť:

zápočet:
VF +11190:
399/311
dobropis: -11190
399/311

aby to spárovalo musí byť predsa uhradená pohľadávka, nie?
lenkak
12.01.08,16:45
už som opravila, dík za upozornenie.
ks1katus
27.01.08,14:29
Dobre, diky všetkým za rady. Takže ešte raz: Dám príklad:
5.6.2007 musím urobiť zápočet. To znamená, že jja dodávateľovi nemusím zaplatiť faktúru v tej istej sume ako som aj fakturovala ja jemu za svoje služby (príp. tovar). Takže do knihy prišlých a vyšlých FA zapíšem úhradu týchto FA, a do peňažného denníka nič.??!!?? Do peňaž. denníka to zapíšem len na základe interného dokladu na konci roka?
Marína
28.01.08,15:27
Uvediem príklad. Napr. tvoj záväzok=10000, tvoja pohľadávka=5000. Vzájomný zápočet ZA 5000, PO 5000. V KZ ti ostane neuhradných 5000, ktoré uhradíš cez BU alebo cez POKL. Vzájomný zápočet zaúčtuješ tak, ako bolo uvedené vyššie. Pozri aj na stránke MRP/Otázky a odpovede otázku č.253. Vzájomný zápočet (http://www.mrp.sk/).
vicik
01.12.08,20:19
a čo ak ide o cudziu menu.. ?? konkretne.... pohľadávka vo výške 67.030 EUR z 26.9.2008, záväzok vo výške 72.540 EUR z 13.10.2008... Vzájomný zápočet 25.11.2008.... ???
ja som to chcela spraviť ako 311/321 (keďže soft mi to dovoľuje), len ma asi šľahne z tych kurzovych rozdielov....
vie mi niekto poradiť, aby som sa tam nepomylila... ??
dakujem pekne... !!!
betka
01.12.08,20:36
a čo ak ide o cudziu menu.. ?? konkretne.... pohľadávka vo výške 67.030 EUR z 26.9.2008, záväzok vo výške 72.540 EUR z 13.10.2008... Vzájomný zápočet 25.11.2008.... ???
ja som to chcela spraviť ako 311/321 (keďže soft mi to dovoľuje), len ma asi šľahne z tych kurzovych rozdielov....
vie mi niekto poradiť, aby som sa tam nepomylila... ??
dakujem pekne... !!!

Hore hlavu:
Kurz NBS zo dňa 25.11.2008 (30.41)
Pohľadávka: 399xx/311xx 67 030, -EUR (2038382,-Sk)
Závazok: 321xx/399xx 67030,EUR (2038382, sk)

KR z pohľadávky (kurz NBS 26.9.2008)=30,295=2030674,- Sk (účtovaná bola: 311xx/60xxx) a teda: 7708: 311xx/663xx
- pohľadávka mi vypadne

čo sa týka závazku 13.10.2008 (xxx/321) kurz NBS: 30,67=2224802 Sk (ale toto závisí odo dňa uskut.zdaniteľnéh oplnenia v IS ako máte vysporiadané), takže preto som použila uvedený kurz.
a. môžete si vypočítať kurzový rozdiel pri čiastkovej úhrade ihneď
b. vypočítate si KR až úplným zaplatením Fa v roku 2008 cez ID
c. ak časť FA nebude uhradená k 31.12.2008, je potrebné vyp. KR k čiaskovej úhrade vykonanej zápočtom i k neuhradenej časti závazku k 31.12.2008
L-M
13.01.09,20:05
Dobrý večer,mohla by som poprosiť o radu.
Účtujem v JÚ- jednostranný zápočet z 22.12.2008- jedna pohľadávka a asi 10 záväzkov.
Majú sa všetky zápočty účtovať ako uzávierkové operácie s dátumom 31.12- aj keď zápočet bol napr.22.12.2008 a jeden 19.6.2008?
V postupoch účtovania JÚ som čítala,že vznik a zánik pohľ.,záväzkov sa účtuje v deň účtovného prípadu- čo by malo byť pri zápočte zrejme dátum započítania pohľ. a záväzkov. Ale kedže by to malo byť ako uzávierková operácia-dúfam, že to tak má byť - a uzávierka sa robí k 31.12.2008-tak s akým dátumom to vlastne zaúčtovať???:confused:
Už som z toho úply blázon:(
Prosím skúsite dakto ,kto je v tom už "doma" poradiť?
Ďakujem pekne za každú radu
Lucia
L-M
14.01.09,07:07
Máte dakto chvíľku drahoceného času a mohli by ste sa mi na to prosím pozrieť -príspevok vyššie? Viem, že nemám čakať vždy odpoveď,ale keď už neviem kto by mi mohol poradiť. V KROSE najprv nevedeli, potom mi povedali,že to môže byť uzávierková operácia s dátumom zápočtu,tak teraz som z toho úplny truhlík. Uzávierková operácia nie s dátumom uzávierky??
Zoltán Kovács
14.01.09,07:13
Dobrý večer,mohla by som poprosiť o radu.
Účtujem v JÚ- jednostranný zápočet z 22.12.2008- jedna pohľadávka a asi 10 záväzkov.
Majú sa všetky zápočty účtovať ako uzávierkové operácie s dátumom 31.12- aj keď zápočet bol napr.22.12.2008 a jeden 19.6.2008?
V postupoch účtovania JÚ som čítala,že vznik a zánik pohľ.,záväzkov sa účtuje v deň účtovného prípadu- čo by malo byť pri zápočte zrejme dátum započítania pohľ. a záväzkov. Ale kedže by to malo byť ako uzávierková operácia-dúfam, že to tak má byť - a uzávierka sa robí k 31.12.2008-tak s akým dátumom to vlastne zaúčtovať???:confused:
Už som z toho úply blázon:(
Prosím skúsite dakto ,kto je v tom už "doma" poradiť?
Ďakujem pekne za každú radu
Lucia


Podľa mňa, a podľa možnosti MRP (si v sekcii MRP) je možné postupovať nasledovne:

Zánik pohľadávky a záväzkov v knihe pohľadávok a záväzkov zaznačiť dátumom vzájomného zápočtu. A do peňažného denníka zaúčtovať ako uzávierková nepeňažná operácia k 31.12. pomocou interného dokladu.
L-M
14.01.09,08:15
Podľa mňa, a podľa možnosti MRP (si v sekcii MRP) je možné postupovať nasledovne:

Zánik pohľadávky a záväzkov v knihe pohľadávok a záväzkov zaznačiť dátumom vzájomného zápočtu. A do peňažného denníka zaúčtovať ako uzávierková nepeňažná operácia k 31.12. pomocou interného dokladu.
Ďakujem veľmi pekne, môžem sa pre istotu opýtať- ja pracujem v ALFE- takže keď budem robiť uz.op. v PD- tak si nedám uhradiť záväzok ,alebo pohľ.- ale potom to tam ručne dopíšem v knihe záväzkov a pohľadávok do úhrad- a s číslom ID z 31.12.2008- ale s dátumom zápočtu? Možno hlúpa otázka ,ale len začínam :o.
Ďalujem pekne.
Lucia
denisie
09.02.09,12:13
Zdravím poraďáci!
Práve sa mi dostal do rúk jeden list s ktorým neviem rady.
Ide o uplatnenie škody, nie je však podstatné akej.
My ako dodávatelia sme v roku 2008 vystavili fa na sumu 623.987,-, avšak došlo k tejto situácii a odberateľ si prostredníctvom fa chce uplatniť škodu a napísal list, v ktorom znie rozhodnutie takto:
......si uplatní škodu v celkovej sume 338.434,- jednostranným započítaním pohľadávky s neuhradenou fa voči našej spoločnosti.
A uhradil iba predmetný rozdiel.
Otázka znie: Ako mám postupovať?
Faktúra je zaúčtovaná takto 311/602,343
Mám aj ja započítať v účtovníctve jednostranný záväzok alebo inak?
paťuška
09.02.09,17:12
Zdravím poraďáci!
Práve sa mi dostal do rúk jeden list s ktorým neviem rady.
Ide o uplatnenie škody, nie je však podstatné akej.
My ako dodávatelia sme v roku 2008 vystavili fa na sumu 623.987,-, avšak došlo k tejto situácii a odberateľ si prostredníctvom fa chce uplatniť škodu a napísal list, v ktorom znie rozhodnutie takto:
......si uplatní škodu v celkovej sume 338.434,- jednostranným započítaním pohľadávky s neuhradenou fa voči našej spoločnosti.
A uhradil iba predmetný rozdiel.
Otázka znie: Ako mám postupovať?
Faktúra je zaúčtovaná takto 311/602,343
Mám aj ja započítať v účtovníctve jednostranný záväzok alebo inak?

Uplatnenie škody iba na základe listu? Ak máš k tomu ešte nejaký doklad, na základe ktorého ti škodu vyúčtovali (a vy s tým súhlasíte), je treba v prvom rade zaúčtovať škodu napr. 549/321, aby si do účtovníctva dostala záväzok a až tak môžeš zaúčtovať jednostranný zápočet - 399/311 338434,- a 321/399 338434,- všetko cez úhradu faktúr so súčasným zaúčtovaním v denníku.
denisie
10.02.09,07:00
Uplatnenie škody iba na základe listu? Ak máš k tomu ešte nejaký doklad, na základe ktorého ti škodu vyúčtovali (a vy s tým súhlasíte), je treba v prvom rade zaúčtovať škodu napr. 549/321, aby si do účtovníctva dostala záväzok a až tak môžeš zaúčtovať jednostranný zápočet - 399/311 338434,- a 321/399 338434,- všetko cez úhradu faktúr so súčasným zaúčtovaním v denníku.

mám o tom len doklad vo forme oznamenia o uplatnení škody, kde je celá vec rozpísaná a potom k tomu ešte pri invevtarizácii pohľ. a záväzkov pri predmetnej fa uvedené že bol urobený zápočet.
Ja som skôr rozmýšľala o zaúčtovaní takto:
588/311 v sume 338.434,-
a v DP by to vystupovalo ako pripočítateľná položka...
Misicka21
25.03.09,17:08
Ahojte, mám tiež problém zo zápočtom, mám to správne?? keď ako PF uhradím cez 321/311 ?? mám interný doklad, alebo nie?? písali ste o účte 395, kedy ten použiť
:( učím sa ho len
Andyke
25.03.09,17:18
Takto:
321/395
395/311
samozrejme int. doklad vystaviť.
Misicka21
25.03.09,17:24
ďakujem,
Pru
06.04.09,07:00
Chcela by som sa opýtať, či na zápočet je treba napísať druhej strane nejaké oznámenie o vzájomnom započítaní faktúr?
Lenka1979
06.04.09,07:02
Chcela by som sa opýtať, či na zápočet je treba napísať druhej strane nejaké oznámenie o vzájomnom započítaní faktúr?
Môže,ale nemusí. Ja to nerobím. Na zápočte je jasné, kto si započítava určité pohľadávky a záväzky a v akej sume. Oznámenie nepíšem, je jasné,čo im oznamujem.
Pru
06.04.09,07:14
Pýtam sa, lebo nám väčšinou posiela druhá strana, ak robí zápočet. Takže nie je potrebné. Ešte by ma zaujímalo s akým dátumom mám urobiť zápočet. dík
Pru
06.04.09,07:18
Ale predsa len pozerám na tie faktúry: FP mám 582, a FV mám 736, či by nebolo dobré im oznámiť, že sme si započítali a majú doplatiť 154,-? Ale neviem v akej forme by to malo byť a ten dátum zápočtu. dík
Marína
06.04.09,10:00
Ale predsa len pozerám na tie faktúry: FP mám 582, a FV mám 736, či by nebolo dobré im oznámiť, že sme si započítali a majú doplatiť 154,-? Ale neviem v akej forme by to malo byť a ten dátum zápočtu. dík
Pru, ja to riešim tak, že sa telefonicky dohodneme o zápočte, jedna alebo druhá strana vystaví doklad o zápočte, na ktorom je uvedený dátum započítania(v účte oboch strán je zhodný dátum) a obe strany svojim podpisom potvrdia súhlas so zápočtom.

Môže,ale nemusí. Ja to nerobím. Na zápočte je jasné, kto si započítava určité pohľadávky a záväzky a v akej sume. Oznámenie nepíšem, je jasné,čo im oznamujem.
Lenka, aspoň bez upovedomenia druhej strany by som nezapočítavala, medzitým by mohlo dôjsť k úhrade.
Lenka1979
06.04.09,11:29
Pru, ja to riešim tak, že sa telefonicky dohodneme o zápočte, jedna alebo druhá strana vystaví doklad o zápočte, na ktorom je uvedený dátum započítania(v účte oboch strán je zhodný dátum) a obe strany svojim podpisom potvrdia súhlas so zápočtom.

Lenka, aspoň bez upovedomenia druhej strany by som nezapočítavala, medzitým by mohlo dôjsť k úhrade.


Predpokladala som,že je to na základe upovedomenia druhej strany aby o tom vedela, samozrejme,že takto to nerobím ani ja. Obe strany vedia o zápočte a tak sa urobí.
Lenka1979
30.04.09,12:16
Chcela by som sa opýtať, potrebujem urobiť zápočet faktúr. Naše pohľadávky sú na 3200 eur + záloh.faktúry 2100 eur. Môžem zahrnúť do zápočtu aj tie zálohové faktúry? neporuším tým zákon o DPH? V skutočnosti - teda fyzicky ja platbu nepríjmem.
Ďakujem.
evinka33
25.07.09,12:22
Ako mám správne zaúčtovať v MRP JÚ jednostranný zápočet pohľadávok? Príklad: Od dodávateľa prišla faktúra na + 200 EUR , potom ďalšia na -50 EUR (dobropis). Potom ten dodávateľ poslal jednostranný zápočet s výslednou dlžnou sumou 150 EUR ku dňu započítania 31.7.09. Dlžná suma bude uhradená v hotovosti 3.8.

Obe faktúry zapíšem do knihy došlých faktúr (jednu plusovú a druhú so znamienkom mínus) - alebo mám účtovať jednu do došlých a druhú do vyšlých? (na dobropise je totiž uvedená veta "Započítavame naše pohľadávky (nami vystavené fa) a vase pohladavky (nami vystavene dobropisy)" ... ale my sme vlastne žiadnu vyšlú fa nevystavili).
Potom:
31.7. zaúčtujem zánik záväzku zápočtom v knihe došlých fa (príp. zánik pohľadávky v knihe vyšlých) v akej sume - 50 EUR?
3.8. peňažný denník výdavkový doklad VOZD - úhrada 150 EUR (napr.réžia) a zároveň zníženie záväzku o túto sumu v knihe došlých fa - takže sa vynuluje celý tento záväzok
A v rámci uzávierkových operácií 31.12. zaúčtujem do VOZD a POZD akú sumu? 50 EUR?
Ak si nájde niekto čas mi odpovedať vopred ďakujem.

Ďakujem.
aldora
25.07.09,17:17
evinka33
ja to robím v MRP takto:
1. Obe fa do knihy PF, jedna +, druhá -
2. 31.07. - zánik záväzku - fa + 50, dobropis -50, obe úhrady s prenosom do PD - dátum 31.12., doklad - záp31/07, nepeňažná operácia, príslušný pohyb, ak si plátca DPH, treba dať pozor na zodpovedajúcu časť DPH v PD. Na konci roka si iba zmením č. dokladu na IDXY - takto aspoň na to nezabudnem:-)
3. 3.8. uhradu 150 účtuješ bežným spôsobom

pozn. ich dobropis je síce vaše zniženie záväzku, ale vlastne aj vaša pohľadávka voči dodávateľovi