mimi
10.03.05,11:53
Dobry den,


učtujem v programe POHODA. Mám zápočet pohladávok a záaväzkov, robím to cez interné doklady, zlikvidujem to, tomi ide, lenneviem či dávam správnu predkontáciu.:-(

napríklad:
FD 1000,- učto : 518/321
FV 2000,- učto : 311/602

zápočet:
FD 1000,- Sk zápočet 321/311
FV 1000,- zápočet ..tu neviem ku predkontáciu. :-(((

robím to zle?
GABRIELA
10.03.05,11:38
Zápisom 321/311 máš vysporiadanú predsa aj FD,FV.
elizabet100
10.03.05,11:55
súhlasím s Gabrielou.
mimi
10.03.05,11:57
po učtovnej stránke 321/311 mám vysporiadaný učet 311a aj 321.

Ale ked likvidujem faktúru tak dám likvidácia záväzku a tam dám predkontáciu 321/311. Ale po tomto mi predsa pohladávka stále bude figurovať v zozname neuhradených faktúr... treba to potom urobiť : likvidácia bez väzby ? a len dopoznámky si zapísať že to bolo zápočtom?
Lenka
10.03.05,12:12
Robim na inom programe, ale zapocty uctujeme cez vnutorne zuctovanie, nakolko program nam nedovoli urobit 321/311, takze to vyzera asi takto:
FV 395/311
FD 321/395
marion
11.03.05,05:23
Robim na inom programe, ale zapocty uctujeme cez vnutorne zuctovanie, nakolko program nam nedovoli urobit 321/311, takze to vyzera asi takto:
FV 395/311
FD 321/395

Presne suhlasim s Lenkou. Tento postup aj doporucuje Stormware vo svojej ceskej prirucke na uctovanie (teraz ju uz nedodavaju k softu). Odsuhlasila nam to aj auditorka. Robi sa tak, ze si otvoris Interne doklady novy doklad. Pojdes do poloziek a postavis sa na prvu. Menu Zaznam - likvidacia vyberom a zo zoznamu si vyberies napr. pohladavku. Doplnis predkontaciu 395/311. Na dalsi riadok. Zasa Zaznam - likvidacia vyberom. Vyberies zavazok. Doplnis 321/395. Riadkov podla poctu jednotlivych zavazkov a pohladavok. Ulozit, vytlacit a mas to.
aladin
09.06.05,11:08
321/311 je jednoduchsie ale cez vnutorne zuctovanie je to spravne. su dokonca pogramy ktore nedovolia na tvrdo 321/311 ku.
mne to davnejsie vysvetlovali tak že 321/311 je ako keby 221/211 bez 261...
vysledok ten istý len nie takto sa to robí....
jimni
03.08.05,20:44
Jednoznačne cez vnútorne zúčtovanie a interné doklady ...
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
Lenka
04.08.05,05:14
Jednoznačne cez vnútorne zúčtovanie a interné doklady ...
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
nikdy sme problemy s tym, ze "321/311 je cudzinec" nemali, mame x takych zapoctov a vsetko bolo vzdy ok............
apo
12.11.05,10:57
Zapojím sa do Vašej diskusie,

prispevky č. 4,5 a 6 od mimi, lenky a mariion presne vystihli problém zápočtu pohľadávok. Ja postupujem tak ako lenka hoci používam iný soft ako Pohoda (Pohodu som kúpil, zajtra ju budem inštalovať a som rád, že je tu veľa dobrých návodov) a na jednoduchom zápočte 321/311 mi tiež vadilo, to že v pomocnej evidencii (kniha záväzkov a pohľadávok) sotfver poznamenal iba v jednej knihe a do druhej som musel urobiť zápočet ručne. Veľmi obtiažne sa potom hľadali chyby pri inventúre závazkov a pohľadávok.

Sanozrejme, že z účtovného hľadiska je tento zápis správny.

apo
mmade
19.12.05,12:30
Ahojte,
prosim vas ak mam zapocet faktur voci zahraniciu, t.j. vyslu fakturu som vystavila do ciech a doslu som dostala z ciech aky kurz ku dnu zapoctu mam pouzit? Je to kurz nbs ku dnu zapoctu? Prosim pomozte, neviem to nikde najst. diky
sarmantna
19.12.05,12:37
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.
mmade
20.12.05,13:11
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.
Renata, dakujem ti velmi pekne za odpoved a prajem pekne sviatky :)
sarmantna
21.12.05,05:44
Mmade, aj Tebe prajem príjemné prežitie sviatkov.
Romana
03.01.06,10:20
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.

chcem sa spýtať ked mám zápočet s dátumom 31.12.2005 ... to bola sobota. Ktorý kurz použijem?
sarmantna
03.01.06,10:26
Predchádzajúci, čiže 30.12.
Romana
03.01.06,10:27
Predchádzajúci, čiže 30.12.

ďakujem :o)
niklo
01.02.06,11:43
dá sa robit zapocet odberateľských faktur a dobropisov?..dakujem
renča1
01.02.06,11:46
odberateľ.faktúra a k nej dobropis už sám o sebe hovorí, že faktúru uhradíš dobropisom. Zápočet sa vykonáva medzi odber.a dodávateľskými faktúrami voči uvedenej firme.
apo
01.02.06,11:51
dá sa robit zapocet odberateľských faktur a dobropisov?..dakujem

Je možný zápočet všetkého ča sa týka dodávateľskoodberateľských vzťahov. Zákon o účtovníctve vyžaduje započítavanie Z a P v jednej mene.

Teda nemožno započítať faktúru vystavenú napr. v Euro a doborpis v Sk, respektíve v inej mene.

Zápočet dobropisu s predchádzajúcim záväzkom, repsektíve pohľadávkou je samozrejme možný.

Zápočet sa robí vzájomnou dohodou, alebo aj ako jednostranný úkon.

Ešte dôležitá podmienka. Započítavame len položky po dobe splatnosti.

apo
niklo
03.02.06,11:03
chcem sa spýtať: našim odberateľom sme vystavili mínusovú faktúru (nie dobropis), voči ktorým máme nejaké pohľadávky. Dá sa urobiť v takomto prípade zápočet pohľadávok a záväzkov, aj keď nie je náš dodávateľ?
Kája.
04.02.06,21:24
Áno, zápočet sa robí cez vrnútorné zúčtovanie, cez účet 395. DF 321/395, OD 392/311
Tweety
05.02.06,14:51
Áno, zápočet sa robí cez vrnútorné zúčtovanie, cez účet 395. DF 321/395, OD 392/311
Máš tam chybičku. Správne teda, aj na účet 311 musíme účtovať oproti 395, inak by sa nám nevyroval.:eek:
SilviaS
17.02.06,07:13
Dobrý den
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Tweety
17.02.06,07:18
Dobrý den

Ak náš odberateľ vystaviel dobropis.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Priznám sa, nerozumiem.
apo
17.02.06,08:12
Dobrý den
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)

Máte to pomýlené.

Zápočet cez pokladničné bločky je len také ľudové pomenovanie. Z účtovného hľadiska je to tak, ako keby každá strana zobrala a zároveň prijala hotovosť. Defakto to nie je zápočet ale úhrada v hotovosti. PRI DODRžANí PRINCíPU, žE POKLADŇA NESMIE BYŤ V MÍNUSE BY STE MUSELI PRI VýPLATE PEŇAZÍ DAŤ NAPRED VKLAD DO POKLADNE.


Ce banku sa to ako zápočet nedá. Tam v skutočnosti musia platby prebehnúť s tým, že na účte musí byť dostatok peňazí.

No a zápočet je účtovná oparácia kde sa zaúčtujú úhrady záväzkov a pohľadávkov v rovnakej hodnote a nemusíte maž k tomu žiadne financie. Vykoná sa účtovný zápis bez pohybu v hotovosti a na BÚ. Každý softvér to urobí asi troch iným spôsobom.

apo