mimi
10.03.05,11:53
Dobry den,
učtujem v programe POHODA. Mám zápočet pohladávok a záaväzkov, robím to cez interné doklady, zlikvidujem to, tomi ide, lenneviem či dávam správnu predkontáciu.:-(
napríklad:
FD 1000,- učto : 518/321
FV 2000,- učto : 311/602
zápočet:
FD 1000,- Sk zápočet 321/311
FV 1000,- zápočet ..tu neviem ku predkontáciu. :-(((
robím to zle?
učtujem v programe POHODA. Mám zápočet pohladávok a záaväzkov, robím to cez interné doklady, zlikvidujem to, tomi ide, lenneviem či dávam správnu predkontáciu.:-(
napríklad:
FD 1000,- učto : 518/321
FV 2000,- učto : 311/602
zápočet:
FD 1000,- Sk zápočet 321/311
FV 1000,- zápočet ..tu neviem ku predkontáciu. :-(((
robím to zle?
GABRIELA
10.03.05,11:38
Zápisom 321/311 máš vysporiadanú predsa aj FD,FV.
elizabet100
10.03.05,11:55
súhlasím s Gabrielou.
mimi
10.03.05,11:57
po učtovnej stránke 321/311 mám vysporiadaný učet 311a aj 321.
Ale ked likvidujem faktúru tak dám likvidácia záväzku a tam dám predkontáciu 321/311. Ale po tomto mi predsa pohladávka stále bude figurovať v zozname neuhradených faktúr... treba to potom urobiť : likvidácia bez väzby ? a len dopoznámky si zapísať že to bolo zápočtom?
Ale ked likvidujem faktúru tak dám likvidácia záväzku a tam dám predkontáciu 321/311. Ale po tomto mi predsa pohladávka stále bude figurovať v zozname neuhradených faktúr... treba to potom urobiť : likvidácia bez väzby ? a len dopoznámky si zapísať že to bolo zápočtom?
Lenka
10.03.05,12:12
Robim na inom programe, ale zapocty uctujeme cez vnutorne zuctovanie, nakolko program nam nedovoli urobit 321/311, takze to vyzera asi takto:
FV 395/311
FD 321/395
FV 395/311
FD 321/395
marion
11.03.05,05:23
Robim na inom programe, ale zapocty uctujeme cez vnutorne zuctovanie, nakolko program nam nedovoli urobit 321/311, takze to vyzera asi takto:
FV 395/311
FD 321/395
Presne suhlasim s Lenkou. Tento postup aj doporucuje Stormware vo svojej ceskej prirucke na uctovanie (teraz ju uz nedodavaju k softu). Odsuhlasila nam to aj auditorka. Robi sa tak, ze si otvoris Interne doklady novy doklad. Pojdes do poloziek a postavis sa na prvu. Menu Zaznam - likvidacia vyberom a zo zoznamu si vyberies napr. pohladavku. Doplnis predkontaciu 395/311. Na dalsi riadok. Zasa Zaznam - likvidacia vyberom. Vyberies zavazok. Doplnis 321/395. Riadkov podla poctu jednotlivych zavazkov a pohladavok. Ulozit, vytlacit a mas to.
FV 395/311
FD 321/395
Presne suhlasim s Lenkou. Tento postup aj doporucuje Stormware vo svojej ceskej prirucke na uctovanie (teraz ju uz nedodavaju k softu). Odsuhlasila nam to aj auditorka. Robi sa tak, ze si otvoris Interne doklady novy doklad. Pojdes do poloziek a postavis sa na prvu. Menu Zaznam - likvidacia vyberom a zo zoznamu si vyberies napr. pohladavku. Doplnis predkontaciu 395/311. Na dalsi riadok. Zasa Zaznam - likvidacia vyberom. Vyberies zavazok. Doplnis 321/395. Riadkov podla poctu jednotlivych zavazkov a pohladavok. Ulozit, vytlacit a mas to.
aladin
09.06.05,11:08
321/311 je jednoduchsie ale cez vnutorne zuctovanie je to spravne. su dokonca pogramy ktore nedovolia na tvrdo 321/311 ku.
mne to davnejsie vysvetlovali tak že 321/311 je ako keby 221/211 bez 261...
vysledok ten istý len nie takto sa to robí....
mne to davnejsie vysvetlovali tak že 321/311 je ako keby 221/211 bez 261...
vysledok ten istý len nie takto sa to robí....
jimni
03.08.05,20:44
Jednoznačne cez vnútorne zúčtovanie a interné doklady ...
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
Lenka
04.08.05,05:14
Jednoznačne cez vnútorne zúčtovanie a interné doklady ...
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
nikdy sme problemy s tym, ze "321/311 je cudzinec" nemali, mame x takych zapoctov a vsetko bolo vzdy ok............
A k zápočtu, verím že sú to zápočty v rámci SR, ak 321/311 je cudzinec tak sa teš na auditora
nikdy sme problemy s tym, ze "321/311 je cudzinec" nemali, mame x takych zapoctov a vsetko bolo vzdy ok............
apo
12.11.05,10:57
Zapojím sa do Vašej diskusie,
prispevky č. 4,5 a 6 od mimi, lenky a mariion presne vystihli problém zápočtu pohľadávok. Ja postupujem tak ako lenka hoci používam iný soft ako Pohoda (Pohodu som kúpil, zajtra ju budem inštalovať a som rád, že je tu veľa dobrých návodov) a na jednoduchom zápočte 321/311 mi tiež vadilo, to že v pomocnej evidencii (kniha záväzkov a pohľadávok) sotfver poznamenal iba v jednej knihe a do druhej som musel urobiť zápočet ručne. Veľmi obtiažne sa potom hľadali chyby pri inventúre závazkov a pohľadávok.
Sanozrejme, že z účtovného hľadiska je tento zápis správny.
apo
prispevky č. 4,5 a 6 od mimi, lenky a mariion presne vystihli problém zápočtu pohľadávok. Ja postupujem tak ako lenka hoci používam iný soft ako Pohoda (Pohodu som kúpil, zajtra ju budem inštalovať a som rád, že je tu veľa dobrých návodov) a na jednoduchom zápočte 321/311 mi tiež vadilo, to že v pomocnej evidencii (kniha záväzkov a pohľadávok) sotfver poznamenal iba v jednej knihe a do druhej som musel urobiť zápočet ručne. Veľmi obtiažne sa potom hľadali chyby pri inventúre závazkov a pohľadávok.
Sanozrejme, že z účtovného hľadiska je tento zápis správny.
apo
mmade
19.12.05,12:30
Ahojte,
prosim vas ak mam zapocet faktur voci zahraniciu, t.j. vyslu fakturu som vystavila do ciech a doslu som dostala z ciech aky kurz ku dnu zapoctu mam pouzit? Je to kurz nbs ku dnu zapoctu? Prosim pomozte, neviem to nikde najst. diky
prosim vas ak mam zapocet faktur voci zahraniciu, t.j. vyslu fakturu som vystavila do ciech a doslu som dostala z ciech aky kurz ku dnu zapoctu mam pouzit? Je to kurz nbs ku dnu zapoctu? Prosim pomozte, neviem to nikde najst. diky
sarmantna
19.12.05,12:37
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.
mmade
20.12.05,13:11
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.
Renata, dakujem ti velmi pekne za odpoved a prajem pekne sviatky :)
Renata, dakujem ti velmi pekne za odpoved a prajem pekne sviatky :)
sarmantna
21.12.05,05:44
Mmade, aj Tebe prajem príjemné prežitie sviatkov.
Romana
03.01.06,10:20
Treba použiť kurz NBS dňom vyhotovenia vzájomného zápočtu.
chcem sa spýtať ked mám zápočet s dátumom 31.12.2005 ... to bola sobota. Ktorý kurz použijem?
chcem sa spýtať ked mám zápočet s dátumom 31.12.2005 ... to bola sobota. Ktorý kurz použijem?
sarmantna
03.01.06,10:26
Predchádzajúci, čiže 30.12.
Romana
03.01.06,10:27
Predchádzajúci, čiže 30.12.
ďakujem :o)
ďakujem :o)
niklo
01.02.06,11:43
dá sa robit zapocet odberateľských faktur a dobropisov?..dakujem
renča1
01.02.06,11:46
odberateľ.faktúra a k nej dobropis už sám o sebe hovorí, že faktúru uhradíš dobropisom. Zápočet sa vykonáva medzi odber.a dodávateľskými faktúrami voči uvedenej firme.
apo
01.02.06,11:51
dá sa robit zapocet odberateľských faktur a dobropisov?..dakujem
Je možný zápočet všetkého ča sa týka dodávateľskoodberateľských vzťahov. Zákon o účtovníctve vyžaduje započítavanie Z a P v jednej mene.
Teda nemožno započítať faktúru vystavenú napr. v Euro a doborpis v Sk, respektíve v inej mene.
Zápočet dobropisu s predchádzajúcim záväzkom, repsektíve pohľadávkou je samozrejme možný.
Zápočet sa robí vzájomnou dohodou, alebo aj ako jednostranný úkon.
Ešte dôležitá podmienka. Započítavame len položky po dobe splatnosti.
apo
Je možný zápočet všetkého ča sa týka dodávateľskoodberateľských vzťahov. Zákon o účtovníctve vyžaduje započítavanie Z a P v jednej mene.
Teda nemožno započítať faktúru vystavenú napr. v Euro a doborpis v Sk, respektíve v inej mene.
Zápočet dobropisu s predchádzajúcim záväzkom, repsektíve pohľadávkou je samozrejme možný.
Zápočet sa robí vzájomnou dohodou, alebo aj ako jednostranný úkon.
Ešte dôležitá podmienka. Započítavame len položky po dobe splatnosti.
apo
niklo
03.02.06,11:03
chcem sa spýtať: našim odberateľom sme vystavili mínusovú faktúru (nie dobropis), voči ktorým máme nejaké pohľadávky. Dá sa urobiť v takomto prípade zápočet pohľadávok a záväzkov, aj keď nie je náš dodávateľ?
Kája.
04.02.06,21:24
Áno, zápočet sa robí cez vrnútorné zúčtovanie, cez účet 395. DF 321/395, OD 392/311
Tweety
05.02.06,14:51
Áno, zápočet sa robí cez vrnútorné zúčtovanie, cez účet 395. DF 321/395, OD 392/311
Máš tam chybičku. Správne teda, aj na účet 311 musíme účtovať oproti 395, inak by sa nám nevyroval.:eek:
Máš tam chybičku. Správne teda, aj na účet 311 musíme účtovať oproti 395, inak by sa nám nevyroval.:eek:
SilviaS
17.02.06,07:13
Dobrý den
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Tweety
17.02.06,07:18
Dobrý den
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Priznám sa, nerozumiem.
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Priznám sa, nerozumiem.
apo
17.02.06,08:12
Dobrý den
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Máte to pomýlené.
Zápočet cez pokladničné bločky je len také ľudové pomenovanie. Z účtovného hľadiska je to tak, ako keby každá strana zobrala a zároveň prijala hotovosť. Defakto to nie je zápočet ale úhrada v hotovosti. PRI DODRžANí PRINCíPU, žE POKLADŇA NESMIE BYŤ V MÍNUSE BY STE MUSELI PRI VýPLATE PEŇAZÍ DAŤ NAPRED VKLAD DO POKLADNE.
Ce banku sa to ako zápočet nedá. Tam v skutočnosti musia platby prebehnúť s tým, že na účte musí byť dostatok peňazí.
No a zápočet je účtovná oparácia kde sa zaúčtujú úhrady záväzkov a pohľadávkov v rovnakej hodnote a nemusíte maž k tomu žiadne financie. Vykoná sa účtovný zápis bez pohybu v hotovosti a na BÚ. Každý softvér to urobí asi troch iným spôsobom.
apo
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu:)
Ak náš odberateľ vystaviel dobropis a chceme urobyť zápočet musí to ísť len cez pokladničné bločky,alebo sa to dá aj započítať cez banku.
Ďakujem pekne.
Silvia:)
Máte to pomýlené.
Zápočet cez pokladničné bločky je len také ľudové pomenovanie. Z účtovného hľadiska je to tak, ako keby každá strana zobrala a zároveň prijala hotovosť. Defakto to nie je zápočet ale úhrada v hotovosti. PRI DODRžANí PRINCíPU, žE POKLADŇA NESMIE BYŤ V MÍNUSE BY STE MUSELI PRI VýPLATE PEŇAZÍ DAŤ NAPRED VKLAD DO POKLADNE.
Ce banku sa to ako zápočet nedá. Tam v skutočnosti musia platby prebehnúť s tým, že na účte musí byť dostatok peňazí.
No a zápočet je účtovná oparácia kde sa zaúčtujú úhrady záväzkov a pohľadávkov v rovnakej hodnote a nemusíte maž k tomu žiadne financie. Vykoná sa účtovný zápis bez pohybu v hotovosti a na BÚ. Každý softvér to urobí asi troch iným spôsobom.
apo