Rubrika
14.01.08,09:18
Už robil niekto z vás, rozpočtových organizácii, prevodový mostík ? Kedy ho budete robiť ?
Reve
14.01.08,13:36
Zdravím,
prevodový mostík budem robiť až po uzávierke roka 2007 - keď odnesiem výkazy na daňový úrad.
katka30
27.01.08,15:40
ja som sa rozhodla tiež robiť prevodový mostík až teraz po uzávierke.Mala som takú pedstavu,že si to urobím riadne na papieri ručne,ale som počula,že tie nové programy su tak nastavené,že po spustení ročnej uzávierky/otvorení účtovného roku 2008 si niektoré účty už prevedie sám a už len bude treba upraviť (napr.na 428 nakumuluje všetky fondové účty).Neviem,či to je skutočne tak....
adi11
31.01.08,11:11
Dobrý deň, i keď je toto téma o prevodovom mostíku, hodí sa to sem.Chcem sa spýtať, či náhodou niekto nepostrehol niekde vydanie súvsťažností na r.2008. Volakedy v r.60 bola taká hrubá kniha súvsťažností a viem, že nám to velmi pomáhalo pri účtovaní. Ja som sa na ne pýtala v Poradca Žilina a sľúbili, že pošlú ale poslali len staré r.2007. Ak by niekto vedel, kde doastať kúpiť nech sa ozve. Ďakujem
Mishou
05.02.08,16:47
Ludkovia prosiiiim kedy budete robit prevodovy mostik a ako? Ja som z toho uplne mimo. Nepomoze mi niekto?
adi11
05.02.08,18:07
Ludkovia prosiiiim kedy budete robit prevodovy mostik a ako? Ja som z toho uplne mimo. Nepomoze mi niekto?
Myslím si, že prevodový mostík budeme robiť až po nahodení nových účtov v číselníkoch.. ..ešte nemáme ukončený rok.....nevidím to ružovo...počkám si na školenie 20.2. v NR....mohli by sa objaviť nejaké dobré súvsťažnosti pre RO a PO
AntekaK
06.02.08,06:27
Ahojte, ja uz mam novu verziu IBEU v Dose. Mate to niekto, pozerali ste to?
Do rozvrhu mi nedalo nakladove ucty ani ucty vynosov, asi si to tam musime zadat. Funkcna a ekonomicka klasifikacia na bankovom ucte zostala, na to som bola zvedava. Podla pokynov z Ivesu treba poopravovat nazvy uctov, upravit v majetku odpisove skupiny, poopravovat platobne poukazy, ktore sme robili este v starej verzii. Opravne polozky, casove rozlisenie, rezervy budeme uctovat v pociatocnych stavoch? Mate uz niekto skusenosti s touto pracou?
Majte sa krasne, prajem Vam vsetkym pekny den.
:)
katka30
06.02.08,09:20
[quote=AntekaK;635343]Ahojte, ja uz mam novu verziu IBEU v Dose. Mate to niekto, pozerali ste to?nová verzia IBEU nie je v dose;)
Do rozvrhu mi nedalo nakladove ucty ani ucty vynosov, asi si to tam musime zadat.síce somešte nespustila prechod na nový rok,ale myslím si ,že tie nákladové a výnosové účty budeme musieť nahodič sami,lebo to čo napr.potrebujem sledovať ja ,nemusíš mať ty a podobne:rolleyes: Opravne polozky, casove rozlisenie, rezervy budeme uctovat v pociatocnych stavoch?ja si myslím,že tieto úkony ani účtovať asi nebudeme,len ich dohodíme do počiatočných stavov:rolleyes: Mate uz niekto skusenosti s touto pracou?skúsenosti nemám,ale onedlho už áno;)
Majte sa krasne, prajem Vam vsetkym pekny den.
:)]
Rubrika
06.02.08,10:43
Opravne polozky, casove rozlisenie, rezervy (http://www.porada.sk/showthread.php?t=60456) budeme uctovat v pociatocnych stavoch?ja si myslím,že tieto úkony ani účtovať asi nebudeme,len ich dohodíme do počiatočných stavov:rolleyes:

Len dohodíme ? Veď v pokynoch k prevodovéme mostíku píšu,že treba zaúčtovať účtovné prípady k 1.1.2008,ktoré ÚJ doúčtuje v rámci prevodového mostíka.
Tak ich treba zaúčtovať nie?
katka30
06.02.08,11:04
vieš čo,nechcem nič dopredu povedať,lebo som do toho ešte naozaj ani "nepichla".
Ale akonáhle sa k tomu dostanem(a to bude v priebehu budúceho týždňa),tak určite napíšem :-))
Rubrika
06.02.08,11:27
Dobre. :)
Ešte sa chcem opýtať, pripravujem si Prevodový mostík podľa uvedenej tabuľky, niektoré účty, ako napr. odpisy, majú mínusovú sumu v Hlavnej knihe. Aj do prevodového mostíka uvediem na týchto účtoch mínusové hodnoty ? Logicky mi vychádza, že áno. Ale nie som si istá.
mina311
07.02.08,05:36
zlezaradilNo tak ja neviem, nakoľko sú tie správy, že IBEU-čko už v r. 2008 nebude, sú správne... ale aj ja som dnes dostala NOVÚ VERZIU IBEU č. 1.08!!! Kde je popísaný prechod na akruálne účtovníctvo!!!

Tak teraz neviem čo si mám myslieť o IVES-i, či idú IBEU naďalej vyvíjať a obnovovať... alebo je toto posledná úprava a žiadnej ďalšej obnovy sa nedočkám....

A keď už všetci chválite URBIS... nikde na ich stránke som sa nedočítala, že je to program aj pre školy... všade je prezentovaný iba ako program pre obce a mestá....

Neviete poradiť dobrý program pre školy?!?!
dipe
07.02.08,05:46
Ahojte, asi mám primitívnu otázku. No zaujíma ma čo je to prevodový mostík?
Ďakujem
mina311
07.02.08,05:52
Takže už som to našla... citujem:

Oznamujeme používateľom všetkých verzií IBEU DOS, že v súčasnosti pripravujeme novú verziu 1.08, v ktorej budú zohľadnené zmeny v súvislosti s prechodom na akruálne účtovníctvo platné od 1.1.2008.
Ročné uzávierky je potrebné spustiť v súčasných verziách IBEU (C 12.4, M 9.1x, R 3.9); po ukončení ročnej účtovnej uzávierky je potrebné počkať na novú verziu 1.08. Súčasťou inštalácie ver.1.08 bude aj prevodový mostík, ktorý zabezpečí prevod počiatočných stavov a účtovného rozvrhu do účtovnej osnovy platnej od 1.1.2008.
Zmeny v evidencii faktúr, majetku, skladov v r. 2008 je možné robiť aj v súčasných verziách, ale nie je možné ich zatiaľ účtovať - účtovanie bude možné až v novej verzii.
Novú verziu IBEU DOS 1.08 plánujeme distribuovať na prelome januára a februára.


V priebehu roka 2008 plánujeme ukončiť technickú podporu pre APV IVeS, prevádzkované na DOS platforme s tým, že naším používateľom ponúkame možnosť do tohto termínu prejsť na inovované Windows verzie nasledovne:

IPO -> WinIBEU do 1.1.2008
IBEU -> WinIBEU do 1.7.2008
PaM -> WinPaM do 31.12.2008

Z uvedeného vyplýva, že všetky úpravy, ktoré si vyžiada plánovaný prechod na menu euro od 1.1.2009 budú realizované iba vo Windows verziách WinPaM a WinIBEU.

Z toho vyplýva, že teda účtovníctvo je ešte možné robiť v dosovskom IBEU, ale do 1. 7. 2008 je už nutné prejsť na nové windows-verzie....
dipe
07.02.08,05:56
Ahojte, asi mám primitívnu otázku. No zaujíma ma čo je to prevodový mostík?
Ďakujem
Vie mi niekto odpovedať.
dipe
07.02.08,06:48
Ahojte, asi mám primitívnu otázku. No zaujíma ma čo je to prevodový mostík?
Ďakujem


Prosím, poraďte mi.
renata77
07.02.08,07:18
V krátkosti. Od 01.01.2008 RO, PO, obce a VÚC sa bude nová metodika účtovania, prechádza sa na akruálne účtovníctvo, z tohto dôvodu treba spraviť prevodový mostík, lebo viaceré účty na ktorých sme doteraz účtovali zanikli a budú nové. Zostatky starých účtov treba previesť k 01.01.2008 na nové účty. napr. 231 - Základný bežný účet na 221 - Bankové účty.
AntekaK
07.02.08,10:21
Ahojte, poradíte mi, kde v IBEU budeme doúčovavať rezervy na mzdy, časové rozlíšenie a ostatné zápisy? Budeme to robiť vo "vstupoch" alebo v "počiatočných stavoch".
Papá
Medulienka
07.02.08,11:06
Ahojte všetci! My sme SŠ, zriaďovateľa máme BBSK (VÚC) a od r. 2007 účtujeme v programe ispin a je to celkom dobry program!!
Caute, Medulienka
blazonko
12.02.08,06:26
Ahojte. Ja som učtovné prípady k 1.1. 2008 doúčtovavala na samostatnom internom doklade. (dufam,ze som urobila dobre). Zaúčtovala som časové rozlíšenie 428/383. Postupným účtovaním faktúr sa mi 383 vynulovala. Čo však so 428? Prosím, poraďte.
Sutamenka
13.02.08,07:01
Ahojte, aj ja som účtovné prípady k 1.1.2008 zaúčtovala ako interný doklad tak mi to poradili aj na MF SR. Tú 428 necháš podľa mňa zatiaľ tak myslím, že sa s ňou bude pracovať až k 31.12. Toľko môj názor
Kathrine27
13.02.08,14:29
Ahojte, ja používam tiež IBU DOS
v počiatočných stavoch som
zapísala rezervy na nevyčerpané dovolenky

701/323
701/-428
strana aktív a strana pasív v súvahe zostalo rovnaké keď som skúšala v denníku zaúčtovať, aktív a pasív sa mi nerovnal.
Preto si myslým, že vešetky časové rozlíšenia musíme nastaviť v začiatočných stavoch.Na školeniach nám povedali že nevyčerp. dov. treba zaúčtovať 428/323 ale keď to takto zaúčtujem nie je dobré tak som zapísala
701/323
701/-428
Mám však oveľa zložitejšiu otázku. Za elektrinu za rok 2007 som dostala dosť veľku vyúčtovaciu faktúru.
neviem či môžem v prevodovom mostíku zaúčtovať pre nás významnú položku za minulé obdobie (2007) 428/383 časové rozlíšenie nákladov minulých období.
Faktúru sme dostali za obdobie od 1.1.2007-21.12.2007 v roku 2008 a v roku 2008 bude aj uhradená.
zaúčtujem časové rozlíšenie výdavky budúcich období v prevodovom mostíku (t.j. počiatočných stavoch.)
428/383
a v roku 2008 úhrada
383/221 ani neviem či musím ale asi musím použiť aj RK.
vôbec neviem či správne rozmýšlam ale asi skomplikujem
zbytočne svôj život.
pekný deň.
emili21
13.02.08,17:42
ahoj,nám zase na školení auditorka hovorila, že si treba určiť vo vnútornej smernice mieru významnosti a potom bud to bude významné tak tak ako si to písala ty, alebo menej významné/myslím suma záväzku/ a potom to pôjde rovno do nákladov/ak som dobre pochopila, že ide o záväzok/ s analytikou, že ide o minuloročnú záležitosť. Teda poviem ti, dobre nám komplikujú život. Ale blahoželám, ktorí už účtujú a zaoberajú sa účtovníctvom. Ja ešte len upratujem,tlačím,zakladám starý rok a trápim sa s ročným zúčtovaním.
Sutamenka
14.02.08,08:21
Prečo si myslíš že účtovanie 428/323 nie je dobré to sú účtovné prípady ktoré sa majú účtovať k 1.1.2008 ako interné doklady a nemajú sa dávať do počiatočný stavov a tým pádom ti nezasahujú ani do 701 pýtala som sa na to metodika účtovníctva na MF SR a ešte ma zvozil že či neviem čítať že tam je zaúčtujte MD a D, že tam predsa neni že zaúčtujte do počiatočných stavov.Tak ja už teraz naozaj neviem som z toho vedla.
Sutamenka
14.02.08,08:25
A faktúru za elektrinu ako píšeš nemôžeš účtovať na 383 to nie je výdavok budúchich období lebo si už v roku 2008 ale to je náklad minulých období tak že účtuješ 428/321 a pri úhrade 321/225 aj my sme to tak spravili a je to v poriadku.
blazonko
14.02.08,10:34
ahoj, ja som takéto faktúry namiesto do nákladov sťahovala z 383.
mníška
14.02.08,10:41
[quote=AntekaK;635343]Ahojte, ja uz mam novu verziu IBEU v Dose. Mate to niekto, pozerali ste to?nová verzia IBEU nie je v dose;)
Do rozvrhu mi nedalo nakladove ucty ani ucty vynosov, asi si to tam musime zadat.síce somešte nespustila prechod na nový rok,ale myslím si ,že tie nákladové a výnosové účty budeme musieť nahodič sami,lebo to čo napr.potrebujem sledovať ja ,nemusíš mať ty a podobne:rolleyes: Opravne polozky, casove rozlisenie, rezervy budeme uctovat v pociatocnych stavoch?ja si myslím,že tieto úkony ani účtovať asi nebudeme,len ich dohodíme do počiatočných stavov:rolleyes: Mate uz niekto skusenosti s touto pracou?skúsenosti nemám,ale onedlho už áno;)
Majte sa krasne, prajem Vam vsetkym pekny den.
:)]
Akože nie je nová verzia v DOS, veď pokiaľ nemáte urobenú konverziu do Win IBEU ste stále v DOS. A nová verzia - prevodový mostík sa inštaluje, až keď je urobená ročná uzávierka, súvaha 13, ročná uzávierka dod. faktúr, majetku, odpisov.
katka30
17.02.08,13:46
Akože nie je nová verzia v DOS, veď pokiaľ nemáte urobenú konverziu do Win IBEU ste stále v DOS. konvertovanie do winibeu,aby bol spravený prevodový mostík správen,je potrebné urobiť nasledovne:
- v DOSe si urob zálohu(aj v počítači,nie len na dsiketu,t.j. skopíruj si IBEU ) vymažeš si z účtovného rozvrhu účet 218,912 a musíš urobiť aj mesačnú uzávierku január 2008 bez naúčtovania.Potom vlastne konvertuje február 2008 do WINIBEU a keď si klikneš na prevodový mostík,tak vidíš pekne hore starý účet a dole nový účet.účet 901 je potrebné si rohodič správne na účet 428 a 384.
Je potrebné tiež si upraviť účtový rozvr(tip:všetky 234 a 235 si prepíš len na 221 a poprípade aj na 211)
ja som sa trápila celú sobotu,tak verím,že aspoň ostatným uľahčím robotu.
potom ešte nasleduje skontrolovanie si počiatočných stavov.
:):cool:
kaola
18.02.08,08:08
Vo WinIbeu, keď si upravujete účtov. rozvrh nesmie sa prepísať synt.účet (232,234,...), robí sa to nasledovne: nastavíte sa na účet 232 s analytikou a dáte CTRL+K, dá Vám to kópiu a vy len prepíšete 232 na 222 a analytika Vám zostane a ešte si upravíte dátum.
katka30
18.02.08,08:43
Vo WinIbeu, keď si upravujete účtov. rozvrh nesmie sa prepísať synt.účet (232,234,...), robí sa to nasledovne: nastavíte sa na účet 232 s analytikou a dáte CTRL+K, dá Vám to kópiu a vy len prepíšete 232 na 222 a analytika Vám zostane a ešte si upravíte dátum.ja som nepísala o účte 232,
ale RS ak chceš dať k 221 a 211,tak musíš prepísať účet 234 a 235,ktoré sa ti do winibeu preniesli aj s rozpočtovou skladobou.
Maryen
19.02.08,16:39
Tak k účtovaniu nevyčerpanej dovolenky som to chápala tak, že tvorba rezervy k 1.1.2008 má byť 428/323. Ďalej však neviem či zaúčtovanie nevyčerp.dovolenky má byť 323/652 ? A ak ano, kedy to treba urobiť?
Potom faktúry platené v r. 2007 za rok 2008 má byť 381/428 ?
A aj to treba zaúčtovať v priebehu r. 2008 5xx/381? Alebo teraz len 428/323 a 381/428 ?
asma
20.02.08,04:58
súvsťažnosti pre verejnú správu vydal Poradca Žilina , stoja 260,- Sk a možno si ich objednať cez abos@i-poradca-sk
AntekaK
20.02.08,05:30
Ahoj Asma, nevieš kto je autorom spomínanej knihy, kedy vyšla? Nemáš ju náhodou, aká je. Lebo mám pocit, že materiálov už mám akosi dosť, iba rozumu nieto. Ďakujem, ahoj pekný deň.
kvet
20.02.08,05:55
Tak k účtovaniu nevyčerpanej dovolenky som to chápala tak, že tvorba rezervy k 1.1.2008 má byť 428/323. Ďalej však neviem či zaúčtovanie nevyčerp.dovolenky má byť 323/652 ? A ak ano, kedy to treba urobiť?
Potom faktúry platené v r. 2007 za rok 2008 má byť 381/428 ?
A aj to treba zaúčtovať v priebehu r. 2008 5xx/381? Alebo teraz len 428/323 a 381/428 ?

Zúčtovanie vytvorenej rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane zdravotného a sociálneho poistenia sa vykoná na základe skutočného čerpania minuloročnej dovolenky vo výške vytvorenej rezervy MD 323 / D 652.
Zúčtovanie časového rozlíšenia nákladov budúcich období, napr. predplatné časopisov na rok 2008 uhradené v roku 2007 sa účtuje v účtovnom období s ktorým náklad časovo súvisí, t.j. v roku 2008 MD 501 / D 381.
Dipmomovka
20.02.08,11:11
Akože nie je nová verzia v DOS, veď pokiaľ nemáte urobenú konverziu do Win IBEU ste stále v DOS. konvertovanie do winibeu,aby bol spravený prevodový mostík správen,je potrebné urobiť nasledovne:
- v DOSe si urob zálohu(aj v počítači,nie len na dsiketu,t.j. skopíruj si IBEU ) vymažeš si z účtovného rozvrhu účet 218,912 a musíš urobiť aj mesačnú uzávierku január 2008 bez naúčtovania.Potom vlastne konvertuje február 2008 do WINIBEU a keď si klikneš na prevodový mostík,tak vidíš pekne hore starý účet a dole nový účet.účet 901 je potrebné si rohodič správne na účet 428 a 384.
Je potrebné tiež si upraviť účtový rozvr(tip:všetky 234 a 235 si prepíš len na 221 a poprípade aj na 211)
ja som sa trápila celú sobotu,tak verím,že aspoň ostatným uľahčím robotu.
potom ešte nasleduje skontrolovanie si počiatočných stavov.
:):cool:

Prečo každý píše, že 901 treba rozdeliť na 428 a 384? :confused: Na školení nás učili, že majetok získaný darom ide na 384 a majetok získaný zo ŠR a z transférov od zriaďovateľa ide na 353. 428 pri 901-tke vôbec nespomínali. Ako je to správne? Vie mi to niekto "po lopate" vysvetliť? Vopred ďakujem za odpovede.
AntekaK
20.02.08,12:03
Ahoj, pri inštalacii novej verzii dos IBEU mi stav z účtu 901 previedlo na účet 428.
A teraz si musim rozdelit zostatkove ceny majetku rozdelit na zostatkovu cenu od zriaďovateľa a zostatkovu cenu od cudzich a podľa toho zaúčtujem:
428/355 (od vlastných)
384 (od cudzích)
Takto si to akosi predstavujem, že to urobím.
Ahoj.
Dipmomovka
20.02.08,12:11
Ahoj, pri inštalacii novej verzii dos IBEU mi stav z účtu 901 previedlo na účet 428.
A teraz si musim rozdelit zostatkove ceny majetku rozdelit na zostatkovu cenu od zriaďovateľa a zostatkovu cenu od cudzich a podľa toho zaúčtujem:
428/355 (od vlastných)
384 (od cudzích)
Takto si to akosi predstavujem, že to urobím.
Ahoj.

Aj mne to prenieslo na 428. Tiez som si myslela, ze to musim previest na 353. Ale casto sa tu spomina 428, tak ma to poplietlo a nebola som si ista, co je spravne. Dakujem za nazor. A zauctujes to ako uctovny pripad, alebo to opravis v pociatocnych stavoch?
AntekaK
20.02.08,12:15
No ja neviem, stále nad tým uvažujem, kde by to bolo lepšie a správnejšie.
Zatiaľ som neopravila ani čiarku, iba chystám rozvrh a účtovné prípady na papier. Asi v bežnom mesiaci ako nový doklad. Možno že tento zápis by sa mohol aj v počiatočných stavoch a časové rozlíšenie nákladov, rezervy ako nový doklad.
Poraďte ostatní, aký máte názor alebo vedomosť.
:)
Dipmomovka
20.02.08,12:38
Prave mi dosla odpoved od p. Simonovej z Ivesu, takze uz som trosku mudrejsia :)). To co, je na zlych uctoch treba opravit priamo v pociatocnych stavoch. V uctovnom rozvhu treba pripravit potrebne ucty a potom to treba opravit v pociatocnych stavoch.
Co sa tyka casoveho rozlisenia a rezervy na dovolenky, tak som pocula a citala viacero nazorov. Môj nazor je, to treba zauctovat a nestaci to opravit v pociatocnych stavoch. Maju to byt prve uctovne pripady roku 2008 s datumom 1.1.2008. Mohli by vsak poradit aj ostatní.
simonovaz
20.02.08,13:32
Dobrý. Mala by som jednu otázku. Je to v poriadku, že rezery na nevyčerpané dovolenky zaúčtujeme, ako 428/323, čerpanie 323/652, ale túto sumu musíme odpočítať zo mzdy??? Napr.:
Hrubá mzda: 5000,-
z toho dovolenka z roku 2007: 1000,- /bola na to vytvorená rezerva/
Ako to zaúčtujeme?
5000,- 521/331
1000,-323/652 a čo ďalej...?:confused::confused::confused:
Dipmomovka
20.02.08,14:50
Dobrý. Mala by som jednu otázku. Je to v poriadku, že rezery na nevyčerpané dovolenky zaúčtujeme, ako 428/323, čerpanie 323/652, ale túto sumu musíme odpočítať zo mzdy??? Napr.:
Hrubá mzda: 5000,-
z toho dovolenka z roku 2007: 1000,- /bola na to vytvorená rezerva/
Ako to zaúčtujeme?
5000,- 521/331
1000,-323/652 a čo ďalej...?:confused::confused::confused:

Kedze ide o rezervy za rok 2007, tak sa pouzije ucet 428. V decembri budeme vytvarat rezervy za rok 2008 a pouzijeme nakladovy ucet.
Ak bude zamestnanec cerpat v roku 2008 dovolenku z roku 2007, tak budes postupne v tej vyske rozpustat aj vytvorenu rezervu: 323/652 AE, az kym ju celu nerozpustis. Uctovanie miezd by to nemalo ovplyvnit. Ak sa mylim, tak ma opravte :rolleyes:.
adi11
20.02.08,17:37
Kedze ide o rezervy za rok 2007, tak sa pouzije ucet 428. V decembri budeme vytvarat rezervy za rok 2008 a pouzijeme nakladovy ucet.
Ak bude zamestnanec cerpat v roku 2008 dovolenku z roku 2007, tak budes postupne v tej vyske rozpustat aj vytvorenu rezervu: 323/652 AE, az kym ju celu nerozpustis. Uctovanie miezd by to nemalo ovplyvnit. Ak sa mylim, tak ma opravte :rolleyes:.
Takto to bolo povedané na školení, len nesedí mi ten účet 428, ostane v súvahe na strane pasív oproti akému účtu v aktívach ? 323 sa na konci roku rozpustí.
Nemala by sa rezerva na dovolenku z r. 2007 učtovať 552/323 a rozpúšťanie 323/652 ?
Dipmomovka
20.02.08,18:25
Takto to bolo povedané na školení, len nesedí mi ten účet 428, ostane v súvahe na strane pasív oproti akému účtu v aktívach ? 323 sa na konci roku rozpustí.
Nemala by sa rezerva na dovolenku z r. 2007 učtovať 552/323 a rozpúšťanie 323/652 ?

V 428 su vlastne premietnute naklady z roku 2007. Kedze ide o rezervu za rok 2007 nemôze byt podla mna pouzity ucet 552. Ten sa pouzije len v suvislosti s aktualnym rokom (teda v decembri 2008). My sa musime dostat do stavu, v akom by sme boli, keby sme uz minuly rok uctovali akrualne. Teoreticky, by sa zauctovala rezerva v roku 2007 za rok 2007 ako 552/323. Pri uzavierke by sa 552 premietla na konecny ucet a tym na 428. My sa touto operaciou (428/323) dostaneme do tohto stavu.
Pri rozpustani rezervy sa 323 vynuluje a tou 652 sa dorovnaju naklady.
428 je nerozdeleny zisk minulych rokov (teda vynosy uc. tr. 6 - naklady uc. tr. 5).
stefania71
21.02.08,06:42
Zdravým všetkých. Začala som robiť prevodový mostík, 901-ku som dávala podľa zostatkovej ceny majetku /021,022,028 atď./ na 428 a 384-ku.
Môj účet 901, obsahuje aj prefinancovanie majektu, ktorý mám na 042,
ako to previesť do prevodového mostíka? Vie mi niekto poradiť?
AntekaK
21.02.08,07:07
Ahojte, chcela by som sa k príspevku Dipmomovky:

"Teoreticky, by sa zauctovala rezerva v roku 2007 za rok 2007 ako 552/323."

Takto by sme účtovali rezervy za originálne kompetencie?

A prenesené by boli ako (cudzí transfer), účtovali by sme to 552/323 a hneď v časovej a vecnej súvislosti do výnosov?

Ďakujem a prajem pekný deň.
kvet
21.02.08,07:12
Tak isto ako si to urobila pri účtovnej skupine 02x, t.j zostatkovú cenu si podľa zdroja obstarania rozdelila na účty 428 a 384.
V tomto prípade však nepojde o zostatkovú cenu, ale o obstarávaciu (majetok ešte nebol zaradený a preto sa ešte ani neodpisuje). Túto podľa zdroja obstarania rozdelíš na účet 428 (financovanie z vlastných zdrojov) a na účet 384 (financovanie z cudzích zdrojov, napr. ŠR).
kvet
21.02.08,07:19
Ahojte, chcela by som sa k príspevku Dipmomovky:

"Teoreticky, by sa zauctovala rezerva v roku 2007 za rok 2007 ako 552/323."

Takto by sme účtovali rezervy za originálne kompetencie?

A prenesené by boli ako (cudzí transfer), účtovali by sme to 552/323 a hneď v časovej a vecnej súvislosti do výnosov?

Ďakujem a prajem pekný deň.

Áno, tak by sa zaúčtovala tvorba rezervy v roku 2007, keby sme účtovali už v minulom roku podľa nových postupov. Takto sa bude povinne účtovať tvorba rezervy ako uzávierkový účtovný prípad ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31.12.2008.
V prípade tvorby rezervy (náklad), ktoré budú v budúcom roku financované z vlastných zdrojov sa bude účtovať MD 552 / D 323 (samozrejme, ak pôjde o krátkodobú rezervu, t.j. vytvorenú rezervu, ktorá sa rozpustí do jedného roka, pri dlhodobej sa použije iný účet, nie 323).
A vytvorená rezerva bude uhradená z cudzích zdrojov (napr pri prenesených kompetenciách), súčasne sa zaúčtuje zúčtovanie transferu do výnosov MD 357 / D 693.
AntekaK
21.02.08,07:43
Ďakujem za odpoveď,
takže čisto teoreticky, keby som nemala na konci roku 2008 iné účtované,
tak by účet 357 prešiel do roku 2009 ako pohľadávka voči zriaďovateľovi?
:confused:
kvet
21.02.08,08:32
Áno.
Ale slovné spojenie "pohľadávka voči zriaďovateľovi" by som skôr nazval ako pohľadávka zo zúčtovania transferu, ktorý je súčasťou rozpočtu obce, poskytnutý inou účtovnou jednotkou pre RO obce.:D
Maryen
21.02.08,08:35
Ahojte, a ako je to s faktúrou, ktorá mi došla v r.2008 (Január) za r.2007 (vyúčtovanie el. energie za 12/2007).
Aj na to treba vytvoriť rezervu 428/326 ? alebo 428/323?
A pri zaúčtovaní? fa došla 502/321, úrhrada fa 321/222...... a súčasne 323/652? alebo ako to je?
Ďakujem
Alebo sa môžem rozhodnúť,že to je nevýznamná suma (do 10.000),a účtujem ako výdavok bežného účt.obdobia čiže len 502/321 a 321/222....... + 354/691 -zaúčtovanie výnosov od zriadovatela?
Vanka
21.02.08,09:27
Na tie rezervy je síce pekné použiť účet 428, ale ten budeme mať analytický tak s ktorým analytickým účtom ho budem účtovať, podľa všetkého s bývalou 933, ale vo vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2007, ktoré schvaľujú poslanci sa to ako premietne, ako ho potom zinventarizujem a ako vysporiadam, čo s odvodom do peňažných fondov. Prosím odpovedzte mi niekto.
kvet
21.02.08,11:24
Treba si uvedomiť jedno. Nové účtovníctvo verejnej správy nemá nič spoločné s rozpočtovými pravidlami. Tzn., že zostatok na účte 428 sa nikdy nebude rovnať výsledku rozpočtového hospodárenia (rozpočtové príjmy mínus rozpočtové výdavky) ! Podľa platnej legislatívy účtovný výsledok hospodárenia poslanci OZ ani schvalovať nemôžu (zatiaľ nemajú na to kompetenciu ustanovnú v zákone). Odvody do peňažných fondov (napr. rezervný fond) sa budú tvoriť z prebytku rozpočtového hospodárenia a nie z účtovného !!!
stefania71
21.02.08,12:26
Dobrý deň. Ako mám v prevodom mostíku nastaviť napr. zaplatené nájomné
v roku 2007 napr. na 2 roky. Budú to výnosy budúcich období?
Vanka
21.02.08,15:10
Treba si uvedomiť jedno. Nové účtovníctvo verejnej správy nemá nič spoločné s rozpočtovými pravidlami. Tzn., že zostatok na účte 428 sa nikdy nebude rovnať výsledku rozpočtového hospodárenia (rozpočtové príjmy mínus rozpočtové výdavky) ! Podľa platnej legislatívy účtovný výsledok hospodárenia poslanci OZ ani schvalovať nemôžu (zatiaľ nemajú na to kompetenciu ustanovnú v zákone). Odvody do peňažných fondov (napr. rezervný fond) sa budú tvoriť z prebytku rozpočtového hospodárenia a nie z účtovného !!!

Ja tomu rozumiem pre roky 2008 a ďalej, ale nerozumiem tomu pre rok 2007, keďže ten je ešte zostavený podľa rozpočtového hospodárenia a tento budú rozdeľovať do fondov poslanci OZ, či už aj za rok 2007 mi vznikne účtovný výsledok. Alebo si mám vytvoriť ešte ďalšiu analytiku na účte 428.
kvet
22.02.08,09:40
Dobrý deň. Ako mám v prevodom mostíku nastaviť napr. zaplatené nájomné
v roku 2007 napr. na 2 roky. Budú to výnosy budúcich období?

Zaúčtovať ako účtovný prípad k 1.1.2008 v rámci prevodového mostíka MD 428 / D 384.
kvet
22.02.08,09:48
Ja tomu rozumiem pre roky 2008 a ďalej, ale nerozumiem tomu pre rok 2007, keďže ten je ešte zostavený podľa rozpočtového hospodárenia a tento budú rozdeľovať do fondov poslanci OZ, či už aj za rok 2007 mi vznikne účtovný výsledok. Alebo si mám vytvoriť ešte ďalšiu analytiku na účte 428.

Pre rok 2007 platia staré postupy účtovania, t.j. výsledok rozpočtového hospodárenia by sa mal rovnať zostatku na účte 933 k 31.12.2007. Tento výsledok budú poslanci rozdeľovať do peňažných fondov (ak je prebytok). V roku 2007 sme účtovný výsledok hospodárenia nevykazovali (okrem podnikateľskej činnosti). Konečný zostatok na účte 933 k 31.12.2007 nemá nič spoločné s novou metodikou účtovania platnou od 1.1.2008 a podstaty vykazovania účtovného výsledku hospodárenia. Nová metodika platí od 1.1.2008 a aj nové vykazovanie účtovného výsledku hospodárenia. Ešte raz opakujem, poslanci OZ budú v rámci záverečného účtu schvaľovať výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2007 vykázaný na účte 933 !!!
sis
29.02.08,07:16
mam prozbu
ja som z noveho ucta jelimanek
chcela by som vediet ako sa zlatia vydavky z prijmov
teda faktury
moska
29.02.08,07:40
Áno, tak by sa zaúčtovala tvorba rezervy v roku 2007, keby sme účtovali už v minulom roku podľa nových postupov. Takto sa bude povinne účtovať tvorba rezervy ako uzávierkový účtovný prípad ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31.12.2008.
V prípade tvorby rezervy (náklad), ktoré budú v budúcom roku financované z vlastných zdrojov sa bude účtovať MD 552 / D 323 (samozrejme, ak pôjde o krátkodobú rezervu, t.j. vytvorenú rezervu, ktorá sa rozpustí do jedného roka, pri dlhodobej sa použije iný účet, nie 323).
A vytvorená rezerva bude uhradená z cudzích zdrojov (napr pri prenesených kompetenciách), súčasne sa zaúčtuje zúčtovanie transferu do výnosov MD 357 / D 693.


Ako treba zaúčtovať rezervu na nevyčerpané dovolenky z prenesených kompetencií ZŠ?
Prevodový mostík = 428/323 + 357/428
rozpustenie 323/652 + 5**/357
nie je mi to jasné.
Potrebujem zlikvidovať 357 aj 323 nemôžem rozpustenie zaúčtovať 323/357 ?

Kvietok poraď, prosím
Mishou
29.02.08,13:24
Ahoj Adi chcela by som sa ta nieco opytat. Surne potrebujem vediet ako sa bude uctovat pokladna po novom. Myslim cestovne ucty. Cize naklady. Zauctujem 512 1 101/211 1, ale potrebujem aj k tomu nejake casove rozlisenie? Taktiez sa chcem opytat ako sa budu uctovat faktury. Dakujem
Mishou
01.03.08,14:00
KVET prosim. Potrebujem surne pomoc. Pri uctovani cestovneho v pokladni 512 1 101/211 1 potrebujem uctovat aj casove rozlisenie? Som este v oblasti uctovnictva nova a kratko a tak mam s tym este trosku problem. A teraz to nove uctovnictvo:-(
adi11
02.03.08,10:11
Ahoj Adi chcela by som sa ta nieco opytat. Surne potrebujem vediet ako sa bude uctovat pokladna po novom. Myslim cestovne ucty. Cize naklady. Zauctujem 512 1 101/211 1, ale potrebujem aj k tomu nejake casove rozlisenie? Taktiez sa chcem opytat ako sa budu uctovat faktury. Dakujem
Pri učtovaní cestovného v tomto roku sa čas. rozlíšenie neučtuje, zučtuje sa len so zriadovateľom / nemám doma učt. rozvrh /
Pri faktúrach sa posudzuje jednotlivo každý prípad inak.
Mishou
02.03.08,17:00
Pri učtovaní cestovného v tomto roku sa čas. rozlíšenie neučtuje, zučtuje sa len so zriadovateľom / nemám doma učt. rozvrh /
Pri faktúrach sa posudzuje jednotlivo každý prípad inak.

Aha. Tak dakujem velmi pekne. Cize vlastne uctujem to zuctovanie transferov zriadovatelovi ci ako to je? Tiez nemam doma rozvrh tak som trosku mimo:)
Mishou
02.03.08,17:21
Aha. Tak dakujem velmi pekne. Cize vlastne uctujem to zuctovanie transferov zriadovatelovi ci ako to je? Tiez nemam doma rozvrh tak som trosku mimo:)
Vedela som sice ze to casove rozlisenie by bola hlupost ale moja kamaratka mi zacala o tom nieco spominat. Vravela som ze je to zle ale potom ma domotala.
AntekaK
03.03.08,08:06
Ahojte, prosím Vás pekne, neviete kde treba v IBEU (dos) zaúčtovať-resp. opraviť alebo rozdeliť, neviem ako to už pomenovať, 428 na 355 a 384?
Viem, že rezervy a časové rozlíšenie robíme v internom doklade 9990, ale neviem, či aj takéto operácie majú mať zvlášť interný doklad, viem, že to nemá byť v doklade 9990.
Ďakujem a želám pekný deň.
večernica
03.03.08,08:54
Kedže v IBEU v dose prešla 901 na 428 s AU901, pripravila som si doklad
o rozdelení majetku na 355 a 384 a to som priamo v počiatočných stavoch
opravila. A či je to dobré, tak to mám tiež dilému, ale ináč som to nevedela spraviť.
sis
03.03.08,10:14
teda nam povedali ze v počiatočnych stavoch to nemame robyt ale mame si na to vytvorit samostatny doklad a tak to preuctovat
sis
03.03.08,10:17
ževraj aj 428 ide do 9990
AntekaK
03.03.08,10:35
A ja som v diskusnej skupine na Ivese čítala, že tieto zápisy tam nepatria.
Hm, a tak teraz čo?
:confused:
sis
03.03.08,10:44
mne povedala na Mu ze je to doklad 9990
AntekaK
03.03.08,11:01
ahoj a co to je Mu?
sis
03.03.08,11:09
mestský úrad
bebe272
04.03.08,07:57
hm, dobrá otázka, aj ja by som potrebovala prevodový mostík , aspoň nejaký nápad na nadáciu - neziskovú organizáciu. Ďakujem.:---
blazonko
10.03.08,08:37
Prevodový mostík už mám urobený, no ešte potrebujem k nemu jednu vec. Keďže pri prenesených kompetenciách sa v súvislosti s nákladmi zúčtujú aj výnosy, ak som v rámci prevodového mostíka zaúčtovala náklady budúcich období, nemali byť zaúčtované aj výnosy budúcich období. Lebo z toho mi to tak vychádza.
stefania71
11.03.08,11:03
Prosím Vás mohol by mi niekto poradiť, v januári som dostala viaceré fa za december 2007. Pri došlej fa môžem to zaúčtovať 326/321, alebo to môžem dať priamo do nákladov /ak je to nevýznamná suma/. ďakujem
blazonko
12.03.08,08:06
ak je to len nejaká smiešna suma, tak to podľa mňa môžeš dať do nákladov.
ale správne to malo byť k 1.1. zaúčtované 428/381. Keď príde faktúra 381/321 a úhradu klasicky.
malalulu
14.03.08,11:16
Skontrolovali ste si súvahu, keď ste rozbili účet 428 (901) - na účty 355 a 384 ? Nesedia mi kontrolné číslay, tie doteraz vždy sedeli A=P (r. 888 = 999. Robí mi rozdiel o sumu na účte 384. Mám ešte doúčtovať nejakým zápisom, alebo si kontrolné čísla nemám všímať?
Oriona
14.03.08,11:46
Bola som na skoleni a tam bolo povedane, ze rezervy na odchodne do dochodku sa musia vypocitat pre vsetkych zamestnancov, aj ked maju iba 20 rokov a nastupili do skoly len teraz. Je to pravda? Ci som zle pochopila? Myslela som, ze iba rezervu na tento rok treba vytvorit, kto odchadza /alebo splna narok na dochod. vek/. Sme RO zriadena obcou.
blazonko
14.03.08,12:03
Rezervy sa tvoria na tých zamestnancov, ktorým už nárok na odchodné vznikol v minulosti, mal im byť vyplatený pred 31.12.2007, ale keďže naďalej pracujú vyplatený im nebol. Kde by sme nabrali toľko peňazí, keby sme mali tvoriť rezervy i na to. Ak zamestnávaš napr. 2 pracovníkov, ktorí už mali ísť do dôchodku a neurobili tak, tvoríš rezervu len na nich.
Dipmomovka
14.03.08,13:38
Rezervy sa tvoria na tých zamestnancov, ktorým už nárok na odchodné vznikol v minulosti, mal im byť vyplatený pred 31.12.2007, ale keďže naďalej pracujú vyplatený im nebol. Kde by sme nabrali toľko peňazí, keby sme mali tvoriť rezervy i na to. Ak zamestnávaš napr. 2 pracovníkov, ktorí už mali ísť do dôchodku a neurobili tak, tvoríš rezervu len na nich.

Mne tiež na porade na Krajskom školskom úrade povedali, že rezerva na odchodne by sa mala vytvoriť pri nástupe zamestnanca do zamestnania. Z toho som pochopila, že to má byť vytvorene pre každého zamestnanca. My ako účtovníčky by sme to však mali iba účtovať, nie rátať. Mal by nám to vyrátať napr. poistný matematik alebo nejaký štatistik (kde ho však máme nabrať, to nám nikto nepovedal :)). Tieto rezervy by sa mali podľa mňa len premietnuť do účtovníctva (teda do nákladov) a peniaze by sa nemali odkladať.
dannyy
14.03.08,13:47
Skontrolovali ste si súvahu, keď ste rozbili účet 428 (901) - na účty 355 a 384 ? Nesedia mi kontrolné číslay, tie doteraz vždy sedeli A=P (r. 888 = 999. Robí mi rozdiel o sumu na účte 384. Mám ešte doúčtovať nejakým zápisom, alebo si kontrolné čísla nemám všímať?

Ja to mám tak isto, ale myslím si že ak mi sedí riadok 001-aktíva s riadkom 115-pasíva tak je to OK( dúfam)
Dipmomovka
14.03.08,14:26
Ja to mám tak isto, ale myslím si že ak mi sedí riadok 001-aktíva s riadkom 115-pasíva tak je to OK( dúfam)

Áno, tieto nové súvahy treba kontrolovať hore a nie dole. Teda aktíva sa musia rovnať pasívam.
Tetinka
17.03.08,11:38
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť ako mám ďalej robiť "prevodový mostík", keď 901 mám už rozbitú na 384 a 355. Mám začať nahadzovať počiatočné stavy alebo niečo iné? Mám z toho všetkého úplný hokej. Neviem, čo mám skôr začať robiť. Za cennú radu veľmi pekne ďakujem.
Oriona
17.03.08,16:18
Aj na seminiari spominala prednasajuca, ze matematik alebo statitik by to mal urobit - vypocitat rezervy pre vsetkych!!! zamestnancov. Ale kazdy, s kym som o tom hovorila, vravel, ze je to sialenstvo, lebo rezerva sa ma robit na uctovny rok a nie roky dopredu, ked sa valorizuju platy, zamestnanci mozu odist..... Z toho vychadza, ze aj rezervy napr. na zivotne jubilea by sa mali robit dopredu na vsetkych (aj mladych zamestnancov), ved tiez raz budu mat 50 rokov. Ja nahodim len rezervy tykajuce sa moznych nakladov tohto roka. Presne, ako pise blazonko.
Vanka
17.03.08,18:24
Pre rok 2007 platia staré postupy účtovania, t.j. výsledok rozpočtového hospodárenia by sa mal rovnať zostatku na účte 933 k 31.12.2007. Tento výsledok budú poslanci rozdeľovať do peňažných fondov (ak je prebytok). V roku 2007 sme účtovný výsledok hospodárenia nevykazovali (okrem podnikateľskej činnosti). Konečný zostatok na účte 933 k 31.12.2007 nemá nič spoločné s novou metodikou účtovania platnou od 1.1.2008 a podstaty vykazovania účtovného výsledku hospodárenia. Nová metodika platí od 1.1.2008 a aj nové vykazovanie účtovného výsledku hospodárenia. Ešte raz opakujem, poslanci OZ budú v rámci záverečného účtu schvaľovať výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2007 vykázaný na účte 933 !!!

Teraz nám zas vraveli, že účty 965, 964 ako aj 933 z minulého roka nemáme vysporiadúvať, ale že celý čas zostanú na 428, ale máme hýbať len s 221 analyticky (odvod do rezervného fondu), na tej 428 bude ale poriadny galimatiáš.
malalulu
18.03.08,05:55
na tej 428 bude ale poriadny galimatiáš.

to teda bude
stefania71
18.03.08,06:37
Prosím Vás mohol by mi niekto poradiť ako mám pokračovať zo zostatkovou cenou dlhodobého majetku, ktoré mám na účte 384-výnosy budúcich období.
Ako budem odpisovať majetok, ktorý mám obstaraní z cudzích zdrojov?
malalulu
18.03.08,08:32
Prosím Vás mohol by mi niekto poradiť ako mám pokračovať zo zostatkovou cenou dlhodobého majetku, ktoré mám na účte 384-výnosy budúcich období.
Ako budem odpisovať majetok, ktorý mám obstaraní z cudzích zdrojov?

Odpisy budú (aspoň myslím): 551/081 a súčasne 384/698
malalulu
18.03.08,08:35
Prosím Vás, poraďte mi:
Prišiel mi preplatok za el. energiu - aj za časť roka 2007.
Mám to v prevod. mostíku nejako zaúčtovať? Ako výnos budúceho obdobia? Čo s tým preplatkom mám robiť. Oviesť zriaľovateľovi, alebo dať do výnosov.Neviem si s tým rady.
Poraďte prosím.
uctovnicka
28.03.08,12:48
Preplatok energií - od 1.1.2008: 315/648
222/315
379/222
223+RK/379
588/351
351/223
Tak to mám zapísané zo školenia... neviem, či som to správne zapísala, ale aj logicky by to tak mohlo byť, nakoľko preplatky energií z min. roku sú príjmom. Pozrite na to, a opravte, v prípade, že by to nebolo správne.
kunkelovaa
28.03.08,17:36
Preplatky energie som konzultovala s audítorko a mám ich tak aj zaúčtované. Aj keď sa týka minulého obdobia, vraj sa účtuje: 315 (alebo nejaká pohľadávka, nemám pri sebe osnovu)/602, 223 (ak ti to príde rovno na príj. účet, ak nie, tak previesť cez peniaze na ceste na príjmový účet)/315, 588/351, 351/223.
blazonko
31.03.08,07:42
to teda bude
Ľudkovia, účet 428 musíte mať nulový
blazonko
31.03.08,07:44
Myslím to tak, že určite by tam nemal byť majetok, časové rozlíšenie ani nič podobné. Sumu tam môžte mať len takú, v akej výške ste minulý rok vykázali výsledok hospodárenia.
Katka 30
31.03.08,08:09
mne 901 obsahuje 02.-08.+04. = približne13.167.000,- túto sumu mi aj previedlo na 428. Potom som 428 rozdelila na 355/iba zostatkovú cenu na odpisovanie/ 930.000,- a na účet 384 /tiež iba ZC/ 1.606.000,-Sk.
takto mám zostatok na 428 ešte 10.631.000,- čo s tým ak by mala byť 428 nulová?
blazonko
01.04.08,06:26
mne 901 obsahuje 02.-08.+04. = približne13.167.000,- túto sumu mi aj previedlo na 428. Potom som 428 rozdelila na 355/iba zostatkovú cenu na odpisovanie/ 930.000,- a na účet 384 /tiež iba ZC/ 1.606.000,-Sk.
takto mám zostatok na 428 ešte 10.631.000,- čo s tým ak by mala byť 428 nulová?
Účet 901 bol súčtom ZC.Takže 04 tam byť nemala, keďže to je len obstaranie. Ale predpokladám, že tých 10 mil. je obsah tej 04, správne? v tom prípade ju taktiež rozdeľ na 355 a 384 a čím skôr sa jej zbav.
Katka 30
01.04.08,06:45
problém je v tom,že predchádzajúca účtovníčka účtovala na 901 pri prevode správy celú hodnotu majetku /teda aj odpísaného/,takže na 901 nefiguruje iba ZC. Nastúpila som iba pred polrokom a na túto chybu som prišla teraz,keď mi na 428 zostáva táto závratná suma. Vie niekto ako to opraviť?Som už s nervami na konci. Nemá sa suma na 042 zaúčtovať na 355 až po zaradení majetku do užívania /pri začatí odpisovania/?Ďakujem za rady.
Katarína Bukátová
01.04.08,09:59
Podľa mojich skúseností a mám to odobrené aj aditom som 042
preúčtovala v prevodovom mostíku na účet 355 - pretože obstaranie tohoto majetku financoval náš zriaďovateľ, preto nám vyplýva z tohto obstarnia záväzok voči zriaďovateľovi.
Vlastne po starom 042 sa musela odraziť na 901 aj keď majetok ešte nebol zaradený do užívania bol majetkom v obstaraní
malalulu
01.04.08,10:01
Ľudkovia, účet 428 musíte mať nulový

Nevidím dôvod, prečo by sme mali maať 428 nulový, keď tam doúčtovávame všetko, čo sa týka minulého obdobia. Veď na to ten účet slúži.
uctovnicka
01.04.08,12:39
Myslím, že blazonko myslela, že účet 428 901 má byť nulový, nakoľko majetok podľa zdrojov rozdelíme na 355 a 384 a nie 428.
renata77
01.04.08,12:51
Dobrý deň prajem. Stará 901 - fond dlhodobého majetku mala obsahovať aj účet 042 - obstaranie dlhodobého majektu.
Ja som mala na účte 042 aj nezaradení majetok obstaraný z cudzích zdrojov,
pri prevodom mostíku som to spravila takisto ako napr. pri 021,022.
vlastné zdroje 428, cudzie zdroje 384.
malalulu
01.04.08,15:39
Myslím, že blazonko myslela, že účet 428 901 má byť nulový, nakoľko majetok podľa zdrojov rozdelíme na 355 a 384 a nie 428.
Aha, asi si sedím na kábli - som z toho všetkého "na větvy"
jameska
01.04.08,15:42
Myslím, že blazonko myslela, že účet 428 901 má byť nulový, nakoľko majetok podľa zdrojov rozdelíme na 355 a 384 a nie 428.
Mas pravdu, ak clovek logicky uvazuje, co sa tam vsetko uctuje po 1.1.2008 nemoze byt 428 nulový
mirimi
02.04.08,04:08
prosím poraďte mi, sme štátna rozpočtová organizácia a neviem či sme správne previedli zostatok účtu 901. Bola na ňom zostatková cena 022, 023 a 028. Nie je mi jasné kam previesť zostatok 028 keďže tento majetok bol obstaraný z bežných výdavkov (cena do 30.000,-) z rozpočtu. Má to ísť na 353?
kvet
02.04.08,04:38
prosím poraďte mi, sme štátna rozpočtová organizácia a neviem či sme správne previedli zostatok účtu 901. Bola na ňom zostatková cena 022, 023 a 028. Nie je mi jasné kam previesť zostatok 028 keďže tento majetok bol obstaraný z bežných výdavkov (cena do 30.000,-) z rozpočtu. Má to ísť na 353?

Neúčtujem síce štátnu RO, ale podľa môjho názoru, celý zostatok na účte 901 je potrebné previesť na účet 353, bez ohĽadu na to, či majetok na 028 bol obstaraný z kapitálových alebo bežných výdavkov.
Podobný postup je aj v prípade RO v zriaďovateľskej pôsobnosti územnej samosprávy, ktoré zostatok na účte 901 obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa sa prevádza na účet 355 (obdobný účet ako 353 v prípade štátnej RO).
sojciakova
02.04.08,05:00
prosím poraďte mi, sme štátna rozpočtová organizácia a neviem či sme správne previedli zostatok účtu 901. Bola na ňom zostatková cena 022, 023 a 028. Nie je mi jasné kam previesť zostatok 028 keďže tento majetok bol obstaraný z bežných výdavkov (cena do 30.000,-) z rozpočtu. Má to ísť na 353?
Kým sa dalo mali ste si 028 jednorazovo odpísať. Mali by ste po probléme.My máme na 028 len majetok obstaraný z pred roku 2002. Ten je odpísaný celý.Od roku 2002 dávame do 30 000,- na podsúvahový účet.Podľa mňa je to jednoduchšie.
mirimi
02.04.08,05:27
Ďakujem. No teraz som to zistila aj ja že by to bolo jednoduchšie. A odpisovať ho budem ako? 551/088 a súčasne 353/682? Veľmi mi to takto nesedi
kvet
02.04.08,05:42
Áno !
mirimi
02.04.08,05:48
No neviem, neviem... 682 mi tam velmi nesedí....
blazonko
02.04.08,06:07
Mas pravdu, ak clovek logicky uvazuje, co sa tam vsetko uctuje po 1.1.2008 nemoze byt 428 nulový
Musíš to urobiť tak,aby nulový bol (ak si ovšem nemala minulý rok výsledok hospodárenia). Napr. rezervy na dovolenky:428/323 a zároveň 357/323, takisto náklady budúcich období dáš na 357, atď.
timejka200
01.03.11,13:01
nemá náhodou niekto metodika účtovania RO , obcí k 01.01.2008 veľmi by som to potrebovala , keby náhodou mal niekto mohol by to sem vyvesiť????dakujem