danka101
14.01.08,09:55
Ahojte, rada by som sa opýtala mám došlú Fa, vyst. v 01/08 dátum dodania 01/08 splatnosť..... v texte vsak píše dobropisujeme dotácie za telefony za obdobie od 21.12. do 31.12.2007. Prosim Vás ak je v hlavičke dodanie 01/08 a v texte dobropis za 12/07, kde to mám dat do DPH za 12/07 alebo 01/08?
Zoltán Kovács
14.01.08,08:57
Ahojte, rada by som sa opýtala mám došlú Fa, vyst. v 01/08 dátum dodania 01/08 splatnosť..... v texte vsak píše dobropisujeme dotácie za telefony za obdobie od 21.12. do 31.12.2007. Prosim Vás ak je v hlavičke dodanie 01/08 a v texte dobropis za 12/07, kde to mám dat do DPH za 12/07 alebo 01/08?

DPH môžeš uplatniť aj v 12/2007 aj v 01/2008, je len na tebe. Pozri § 51 zákona o DPH:

http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-10-2007-a.html#51

Viď ďalší príspevok od Johanka.
Johanka
14.01.08,08:58
Zákon o DPH
§ 53
Oprava odpočítanej dane


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.
KvetkaK
14.01.08,09:00
Pri dobropisoch sa DPH dáva v tom mesiaci, keď máš doklad §53 zákona o DPH.
danka101
14.01.08,09:07
Takze v januári ano? a keby bol vyst. 12/07 zd. plnenie 12/07 dotacie 12/07 a doklad pride v 01/08 ?
Zoltán Kovács
14.01.08,09:09
Takze v januári ano? a keby bol vyst. 12/07 zd. plnenie 12/07 dotacie 12/07 a doklad pride v 01/08 ?

Odpoveď číslo 3 od Johanky. Podčiarknuté.
Johanka
14.01.08,09:09
Takze v januári ano? a keby bol vyst. 12/07 zd. plnenie 12/07 dotacie 12/07 a doklad pride v 01/08 ?
Naozaj je znenie ustanovenia málo zrozumiteľné alebo za tým hľadáš niečo "zapeklité" :) ?
Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.
danka101
14.01.08,09:14
Je to zrozumiteľné, dakujem..... ale niekedy sa uz nicomu necudujem a cim viac studujem, tym sa zdá, ze uz nerozumiem ničomu....... este raz dakujem..
Johanka
14.01.08,09:24
Je to zrozumiteľné, dakujem..... ale niekedy sa uz nicomu necudujem a cim viac studujem, tym sa zdá, ze uz nerozumiem ničomu....... este raz dakujem..
Nuž, niektoré ustanovenia zákonov sú také, že ich treba zobrať na vedomie a nezamýšľať sa :).
Tweety
14.01.08,09:28
Nuž, niektoré ustanovenia zákonov sú také, že ich treba zobrať na vedomie a nezamýšľať sa :).
mimotemyMne raz metodička DÚ povedala, že niekedy veľa čítať škodí.:---
zk24
16.10.11,17:33
Zákon o DPH

§ 53
Oprava odpočítanej dane


(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

(2) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, má platiteľ, ktorý odpočítal daň, právo opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.






Ahojte,

Ak bola v 2Q z faktury zo zahranicia spravene samozdanenie a podane DP DPH 2q/2011, a v juli prisiel ciastocny dobropis k sume z 2Q, mam zahrnut dobropis do 3Q alebo musim podat DDP DPH?

Príklad:
Sluzba 1000 € zo zahraničia.
Samozdanenie 20% = 200 €.
Dobropisovana suma 300 €

DP DPH z 2Q/2011:
R11: 1000 (zaklad dane)
R12: 200 (vypocitana dan)
R21: 200 (odpocitanie dane)

DP DPH 3Q/2011:
R11: -300 (zaklad dane)
R12: -60 (vypocitana dan)
R21: -60 (odpocitanie dane)

Takto to asi nepojde, prosim vas ako sa riesia taketo situacie? Berme v uvahu, ze ide o jedine faktury spolocnosti.

Krásne dakujem za vsetky nazory. zuzana
Sarlotka
17.10.11,11:27
takto je to spravne...
mondes
24.10.11,19:33
Dobrý večer, prosím Vás o radu, v januári nám došla faktúra od dodávateľa v sume 2500 Eur, ktorú som zaevidovala do záväzkov ako výdavok za materiál. V septembri 2011 nám prišiel od toho dodávateľa dobropis k tej faktúre na sumu -2500, ktorý som zaúčtovala do záväzkov mínusom. Suma DPH z dobropisu je -416,67 Eur, ktorá sa mi premietla do r. 23 DP k DPH. Takže v r. 21 DP k DPH mám odpočet dane celkom 377,30 a v r. 23 mám sumu 793,97 (čiže 377,30 + 416,67 = 793,97 Eur. )Je to prosím Vás v poriadku? Má sa došlý dobropis započítavať do r. 23 DP k DPH?
Vďaka.
zk24
25.10.11,05:46
Pozri ako si to robil v januari. Tipujem ze v riadku 21 a 23 si mal v januari 416,67 €. Teraz tam musis dat -416,67 € (mínus).

Do ktorych riadkov si to dal v januari? Tak teraz to daj presne to iste ale s minusom