99Bejka
18.01.08,12:19
Dobrý deň , vedel by mi niekto poradiť ako správne zaúčtovať : Za rok 2006 sme mali účtovný zisk nakoľko sme mali v roku 2005 stratu časť tejto straty sme v dańovom priznaní odpočítali a teda nevyšla nám platiť žiadna daň. Avšak hospodársky výsledok sa preniesol do roku 2007 ako účtovný zisk na účte 431 .Ako správne zúčtovať tento HIV aby sme ho dostali preč zo 431 . V podstate je to účtovný zisk ? Ale čo s tým ? Rozdeliť ho normálne spoločníkom , ale to zase nedáva logiku veď ten zisk nebol zdanení ? Alebo sa mal odúčtovať ešte v roku 2006 ?
99Bejka
18.01.08,11:35
ďakujem skúsim to .
KEJKA
18.01.08,17:42
ďakujem skúsim to .

neviem, čo chceš skúsiť. Akoby niekto pred tebou vymazal príspevok?
VZ malo schváliž RUZ 2006 a zaúčtuješ 431/429 na úhradu straty.
5% zo zisku má VZ schváliť ako prídel do rezervného fondu äak medzičasom nebol vytvorený v predpísanej výške.
Časť zisku môžeš aj rozdeliť.
liba2
18.01.08,18:21
Dobrý deň , vedel by mi niekto poradiť ako správne zaúčtovať : Za rok 2006 sme mali účtovný zisk nakoľko sme mali v roku 2005 stratu časť tejto straty sme v dańovom priznaní odpočítali a teda nevyšla nám platiť žiadna daň. Avšak hospodársky výsledok sa preniesol do roku 2007 ako účtovný zisk na účte 431 .Ako správne zúčtovať tento HIV aby sme ho dostali preč zo 431 . V podstate je to účtovný zisk ?
Nie, je to zisk po zdanení (aj keď ste neplatili daň)

Ale čo s tým ? Rozdeliť ho normálne spoločníkom?
Treba, aby účtovnú závierku za rok 2006 schválilo valné zhromaždenie (VZ).
VZ súčasne rozhodne o tom, ako sa rozdelí HV. Postupuje pritom podľa ustanovení obchodného zákonníka o rozdelení HV. Žiadaj si kópu zápisnice zo zasadnutia VZ a podľa toho ako sa rozdelil HV zaúčtuješ.

, ale to zase nedáva logiku veď ten zisk nebol zdanení ?
Ten zisk bol zdanený - podali ste daň. priznanie, ale súčasne ste uplatnili stratu z predchádzajúceho roka, takže ste neplatili daň.
Alebo sa mal odúčtovať ešte v roku 2006 ? Nie, všetko sa robí po schválení účtovnej závierky.
odpoveď modrá :)