K.Mrazova
19.01.08,15:33
dobry den,
potrebovala by som poradit. priznam sa, odpisy majetku moc neovladam, iba zaklady a potrebujem radu v Money S3-PU. Zaradila som do uzivania 1.8.2007 automobil. dala som si spravit automaticky vypocet danovych odpisov a potom uctovnych. ale nepochopila som, preco mi to v roku 2007 dalo 2 odpisy. jeden k 31.1.2007 a druhy k 31.12.2007 a potom normalne dalsie v dalsich rokoch. mimochodom auto sa odpisuje v prvej odp. skupine,ze?
a este mala otazocka. co to presne znamena operativna evidencia? (v ramci toho, ze drobny hmotny majetok uz nie je v uct. osnove a davam ho do spotreby, staci mi operativna evidencia). znamena to, ze si dam zjednodusenu kartu majetku?
dakujem za rady
Katka M.
Lubica H
22.01.08,12:10
k poslednej otázke - áno, drobný majetok stačí evidovať na zjednodušenej karte.

auto sa daňovo odpisuje v 1. skupine 4 roky - ak je osobné, aj vrátane DPH. účtovne si ho môžeš odpisovať aj viac alebo menej rokov.

to že máš viac odpisov, skontroluj si nastavenie, ako máš nastavenie účtovanie odpisov, či nemáš viac ako 1 ročne. alebo - ten odpis navyše máš aj v karte majetku alebo len v interných dokladoch? nemenila si náhodou dátum a dávala si opakovanie zaúčtovať to isté?
jessica
04.02.08,11:41
Viete mi poradiť ako konkrétne zaúčtovať v Money v JÚ predaj auta v druhom roku odpisovania.
Zost.cena v 2007 je 150 tis. a príjem za predaj v 2007 je 125 tis. Príjem z predaja je jasný cez pokladňu ale co s vyradením v ZC?
Dakujem
jessica
04.02.08,12:04
Viete mi poradiť ako konkrétne zaúčtovať v Money v JÚ predaj auta v druhom roku odpisovania.
Zost.cena v 2007 je 150 tis. a príjem za predaj v 2007 je 125 tis. Príjem z predaja je jasný cez pokladňu ale co s vyradením v ZC?
Dakujem

Prosím niekto z Money poraďte... :mee:
Ľuba
04.02.08,17:59
Zadaj to to uzávierkových operácií.
jessica
06.02.08,16:03
Zadaj to to uzávierkových operácií.

Ďakujem Ľubi, len pre istotu. Uzávierkové úpravy, Popis - vyradenie MV,
Čiastka/dám ZC/ a Pohyb /výdaje réžia /. Je to tak správne?
neznama22
07.02.08,07:53
ja si myslim, ze je to tak spravne
Ľuba
09.02.08,04:40
Ďakujem Ľubi, len pre istotu. Uzávierkové úpravy, Popis - vyradenie MV,
Čiastka/dám ZC/ a Pohyb /výdaje réžia /. Je to tak správne?
Áno, ak to máš nahodené v karte majetku a dáš si zaúčtovať pohyby majetku, tak by Ti Money urobilo to isté.
moni
10.02.08,08:28
Pokiaľ dobre viem, zostatkovú cenu majetku pri predaji môžeš dať do réžie len do výšky predaja tohto majetku. Čiže 125000 Sk.
KEJKA
10.02.08,08:45
Pokiaľ dobre viem, zostatkovú cenu majetku pri predaji môžeš dať do réžie len do výšky predaja tohto majetku. Čiže 125000 Sk.
tot už dáááávno neplatí.
moni
10.02.08,08:49
Diki, za upozornenie,:eek: a ako to platí???
moni
10.02.08,09:01
Pýtam sa len kvoli tomu, že práve teraz riešim prípad v jednej firme, kde ZC majetku ku koncu roka 2006 bola 110000 Sk a predal sa v 11/07 za 96000 Sk. Teraz neviem, či môžem uplatniť odpisy na ten majetok za rok 2007 alebo ako? Ďakujem vopred.
Evanka
10.02.08,09:30
Pýtam sa len kvoli tomu, že práve teraz riešim prípad v jednej firme, kde ZC majetku ku koncu roka 2006 bola 110000 Sk a predal sa v 11/07 za 96000 Sk. Teraz neviem, či môžem uplatniť odpisy na ten majetok za rok 2007 alebo ako? Ďakujem vopred.
Príjem zaúčtuješ v čase predaja a zostatková cena sa uplatní v plnej výške do výdavkov cez uzavier.operácie ku koncu zdaňovacieho obdobia.
azla
10.02.08,09:38
Pýtam sa len kvoli tomu, že práve teraz riešim prípad v jednej firme, kde ZC majetku ku koncu roka 2006 bola 110000 Sk a predal sa v 11/07 za 96000 Sk. Teraz neviem, či môžem uplatniť odpisy na ten majetok za rok 2007 alebo ako? Ďakujem vopred.
súhlasim s evankou, možno doplnim, že pri takom majetku v roku predaja neuplatňujeme do daňových výdavkov daňové odpisy, ale uplatňujeme zostatkovú cenu daňovu./ako uviedla evanka/
KEJKA
10.02.08,17:49
tak ešte doplním, že daňové odpisy v roku predaja su nulové. Daňová zostatková cena - treba uplatniť tú k 1.1.
Pru
28.03.08,17:38
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť: firma kúpila prívesný vozík od súkromnej osoby v hodnote 98.500,- Sk. Máme kúpno predajnú zmluvu, dala som výdaj z pokladne: 042/211. Treba vystaviť aj o protokol o zaradení do používania?
Odpisy moc neovládam, dám si v programe pridať majetok, pozadávam do karty, skupina by to mala byť 2 a teraz neviem odpisy, môžeme sa rozhodnúť, či rovnomerný alebo zrýchlený?
Ešte doplním, kúpa bola k 31.12.2007. Tak neviem, či za ten rok aj odpis mám vyrátať?
Lubica H
28.03.08,19:57
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť: firma kúpila prívesný vozík od súkromnej osoby v hodnote 98.500,- Sk. Máme kúpno predajnú zmluvu, dala som výdaj z pokladne: 042/211. Treba vystaviť aj o protokol o zaradení do používania?
Odpisy moc neovládam, dám si v programe pridať majetok, pozadávam do karty, skupina by to mala byť 2 a teraz neviem odpisy, môžeme sa rozhodnúť, či rovnomerný alebo zrýchlený?
Ešte doplním, kúpa bola k 31.12.2007. Tak neviem, či za ten rok aj odpis mám vyrátať?

Protokol by mal byť vystavený ku každému majetku - aj pri zaradení, aj pri vyradení + podpisy zodpovedných osôb.
áno, vozík je skupina 2, daňovo sa odpisuje 6 rokov. ak by si ich mala rátať ručne, jednoduchšie je odpisovať rovnomerne. (ak by náhodou bolo aj nejaké technické zhodnotenie) keďže odpisy robíš cez počítač, je jedno, aký spôsob odpisovania si zvolíš. účtovne si sama, resp. na základe internej smernice stanovíš dobu odpisovania.
píšeš, že kúpa bola k 31.12.2007 - je to úplná obstarávacia cena? neúčtovali ste začiatkom roka ešte nejaké náklady súvisiace s obstaraním? - napr. prepravné, nejaké špeciálne úpravy. ozaj, k akému dátumu ste si vozík prihlásili? ja som zaraďovala nákladné autá, prívesy a aj vozíky ku dňu, kedy boli prihlásené/prepísané na firmu. ak ste vozík prihlasovali až začiatkom tohto roka, nechala by som obstarávaciu cenu na 042 a vozík by som zaradila až v tomto roku.
Pru
29.03.08,09:03
Je to plná kúpna cena, nič iné tam nebolo, kúpna zmluva je k 31.12.2007, ale myslím, že ho boli prihlásiť až teraz. Takže zaúčtujem len z pokladne 042/211 a ostatné budem riešiť až budúci-vlastne tento rok, aj odpisovať začnem od tohoto roka?
Lubica H
29.03.08,18:44
áno. k 31.12.07 by som obstarávaciu cenu nechala na 042 a zaraďovala by som až v roku 2008, v januári. tým pádom si môžeš aj účtovne uplatniť odpis za 12 mesiacov.
Pru
29.03.08,19:55
Ten odpis budem uplatnovať až v roku 2008?
Lubica H
30.03.08,13:54
k 31.12.07 zostatok na 042.
v roku 2008: ak bolo v januári prihlásené, tak v januári aj zaradenie na 022.

v roku 2007 - keďže príves nie je zaradený, účtovný odpis 0 SK, daňový odpis 0 SK

v roku 2008 - zaradenie majetku na 022. účtovný odpis - závisí od počtu mesiacov, koľko je zaradený - ak ho zaradíš v januári, tak účtovný odpis za 12 mesiacov, ak vo februári, účtovný odpis za 11 mesiacov, ....
daňový odpis 1/6 z obstarávacej ceny.
Uľa
30.03.08,15:17
Prosím vás o radu: SZČO ukončila živnosť k 30.4.2007. V majetku mu ostalo auto. Mám nárok na celé odpisy za rok 2007? Ak áno, tak ked si ich uplatním za rok 2007 zostatková cena auta bude 20000.- Sk. Auto predal už po zrušení živnosti za 50000.- Poradíte mi ako to dať do DP?
Ľuba
03.04.08,04:25
mimotemy
Myslím, že toto je otázka skôr na tému Daň z príjmov ako Money S3
Pru
04.05.08,17:20
ten protokol o zaradení sa niekde dá vytlačiť aj money?
Konečne som sa dopátrala, takže prehlásený vozík bol až 14.3.. Odpisy budú vlastne teda za 10 mesiacov? Môžem dať účtovný rovný daňovému?
Lubica H
05.05.08,17:27
nie, z money môžeš vytlačiť iba kartu majetku. protokol o zaradení si vytvor sama vo worde alebo v exceli.

čo sa týka odpisovania, ja by som postupovala takto:
doba odpisovania (účtovne aj daňovo) 6 rokov = 72 mesiacov

v prvom roku (2008) by som si uplatnila daňovo 1/6 z obstarávacej ceny a účtovne by som si uplatnila odpis za 10 mesiacov (obstarávacia cena/72*10)

v prvom roku vznikne pri odpisovaní rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom - daňový bude vyšší ako účtovný, t. j. rozdiel medzi odpismi bude odpočítateľná položka.

nasledujúce roky (2009-2013) budú rovnaké - pretože doba odpisovania je rovnaká pre daňový aj účtovný odpis - toto platí za predpokladu, že nedôjde k predaju/vyradeniu vozíka.

v roku 2014 - "dobehne" účtovný odpis daňové - t.j, daňový bude 0,-SK a účtovne sa odpíšu tie 2 mesiace, o ktoré je účtovný odpis nižší ako daňový v prvom roku odpisovania. nastáva opačná situácia - účtovný odpis je vyšší ako daňový, rozdiel bude pripočítateľná položka.

v money si môžeš vybrať, ako budeš účtovať odpisy - ročne, štvrťročne, mesačne,... môžeš si zadať aj účtovný odpis rovný daňovému, ale to, podľa mňa nezobrazuje skutočnosť. v money je aj zostava, kde ti vyčísli rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom.