BeataC
22.01.08,21:56
Dobrý deň, prosím o pomoc. Ešte v júni 2007 mám odberateľ omylom poslal platbu, ktorá mala ísť niekomu inému. Ja som si to všimla až teraz. Je možné nejako to preúčtovať pretože on nám ku koncu roka 2007 dlži nejakú sumu ale na faktúre vystavenej v 12/2007. Ďakujem
jabko
22.01.08,21:04
nechala by som to na výnosoch 648, dohodla sa s odberateľom na vzájomnom zápočte a odtiaľ to potom preúčtovala a zlikvidovala pohľadávku.
Paula
22.01.08,21:33
Dobrý deň, prosím o pomoc. Ešte v júni 2007 mám odberateľ omylom poslal platbu, ktorá mala ísť niekomu inému. Ja som si to všimla až teraz. Je možné nejako to preúčtovať pretože on nám ku koncu roka 2007 dlži nejakú sumu ale na faktúre vystavenej v 12/2007. Ďakujem



Na prípadnom zápočte danej sumy by ste sa mali asi dohodnúť....jedna možnosť by bola, tú mylnú platbu účtovať ako prijatý preddavok 221/324 a potom použiť ten preddavok na čiastočnú úhradu faktúry z 12/07 (interným dokladom 324/311).
BeataC
22.01.08,21:53
Na prípadnom zápočte danej sumy by ste sa mali asi dohodnúť....jedna možnosť by bola, tú mylnú platbu účtovať ako prijatý preddavok 221/324 a potom použiť ten preddavok na čiastočnú úhradu faktúry z 12/07 (interným dokladom 324/311).

Nad takýmto postupom som uvažovala aj ja, ale ak to v júni zaúčtujem ako prijatý preddavok nemusím na to vystaviť faktúru na prijatú zálohu?
andrej_rv
22.01.08,22:04
Nad takýmto postupom som uvažovala aj ja, ale ak to v júni zaúčtujem ako prijatý preddavok nemusím na to vystaviť faktúru na prijatú zálohu?
Ja práve z uvedeného dôvodu (povinnosť odviesť DPH z prijatého preddavku) účtujem prijaté mylné platby medzi ostatné záväzky (379). A po dohode ich buď vrátim alebo preúčtujem na základe písomnej dohody na úhradu pohľadávok spôsobilých na započítanie.
BeaC
22.01.08,22:16
Ja práve z uvedeného dôvodu (povinnosť odviesť DPH z prijatého preddavku) účtujem prijaté mylné platby medzi ostatné záväzky (379). A po dohode ich buď vrátim alebo preúčtujem na základe písomnej dohody na úhradu pohľadávok spôsobilých na započítanie.

Este jeden postup. Ak by som sa s druhou stranou dohodla, že v júni im vystavím VPD že som im tu mylnú platbu vrátila v hotovosti bolo by to OK?
cloe
22.01.08,22:22
Este jeden postup. Ak by som sa s druhou stranou dohodla, že v júni im vystavím VPD že som im tu mylnú platbu vrátila v hotovosti bolo by to OK?

Áno, ja by som to urobila tak, že by som vystavila VPD na tú omýlenú platbu /oni ti k tomu dajú príjmový/ a súčasne v rovnakej sume by som im dala príjmový doklad na čiastočnú úhradu novej pohľadávky z 12/07.
Paula
23.01.08,05:56
Ja práve z uvedeného dôvodu (povinnosť odviesť DPH z prijatého preddavku) účtujem prijaté mylné platby medzi ostatné záväzky (379). A po dohode ich buď vrátim alebo preúčtujem na základe písomnej dohody na úhradu pohľadávok spôsobilých na započítanie.



Áno, súhlasím, ak ide o platiteľa :)